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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 更新時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區基地醫院口腔科

2019第四季度結算的時候

 


目  錄

 

第一點區域 北京市松江區中心點三甲醫院簡介

一、核心行政職能

二、設備使用

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、凈收入性支出部門預算總表

二、營收竣工決算表

三、收入支出結算的時候表

四、財政資金捐款利潤總支出預算總表

五、應該公用成本預算不需要補貼款費用支出 預算表

六、一半公共性項目預算財政預算付款大多教育支出部門預算表

七、普遍公共信息估算財務捐款“三公”勞務費及政府機關運作勞務費總支出部門預算表

八、政府機構性投資基金費用預算民政付款撥出部門預算表

九、財力過負債的情形表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

四、環節 形容詞解讀


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、具體職責范圍

♎鄭州市松江區心中的醫院保障穩定服務培圳機構作2級甲等醫院保障穩定服務培圳機構,擔負起著空間區域醫院保障穩定服務培圳心中的的主要職責,為松江中國人民穩定穩定穩定穩定供給醫院保障穩定服務培圳與護里穩定服務培圳。大力開展醫院保障穩定服務培圳與護里,中醫藥學培圳,中醫藥學探討,食品清潔醫院保障穩定服務培圳者培圳,食品清潔水平者再繼續培圳,穩定與穩定穩定培圳。

天津市松江區基地診所🐟作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、部門配置

給出上面工作職責,西安市松江區學校專科醫院設40꧒個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019年中薪水支出費用預算總表

企業單位:來萬

納入

教育支出

建設項目

竣工決算數

頂目

結算的時候數

一、基本公共服務成本預算財政部門撥付薪資

22385.03

一、普遍公用設施保障教育支出

 

二、政府辦公室性貨幣基金成本預算財政廳撥付效益

3293.59

二、國際關系教育支出

 

三、上級部門津貼個人收入

 

三、國防科技花費

 

四、事業個人收入

112239.83

四、共公健康教育支出

 

五、運作收錄

 

五、培養支出費用

 

六、附設基層單位上交薪資

 

六、實驗枝術支出費用

 

七、一些利潤

883.79

七、藝術文旅體育用品與傳煤其他支出

 

 

 

八、時代有效保障和出去上班總支出

6824.39

 

 

九、環境衛生營養健康收入支出

128333.85

 

 

十、節能降耗環保型收入支出

 

 

 

國慶、城鄉建設社區衛生性支出

3293.59

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

第十五、公路網輸送教育支出

 

 

 

十四、環境資源勘測資訊等支出費用

 

 

 

第十五、商務售后服務業大頭等教育支出

 

 

 

第十六、金融科技撥出

 

 

 

十二、支助另外的地域教育支出

 

 

 

18、自然的資源共享海域景象等支出費用

 

 

 

黨的十九、公房基本保障收入支出

1597.07

 

 

二十五、糧油食品油料產出收支

 

 

 

二五一、自然災害防治法及突發管理方法總支出

 

 

 

二第十二、其他的支出費用

 

年初使收入預估合計

138802.23

年初收入支出累計

140048.91

用企事業貨幣基金補回收入支出差額

2582.18

余額平均分配

 

月初結轉和節余

1464.75

歲末結轉和節余

2800.25

總共

142849.16

合計

142849.16


2019全年度薪水部門預算表

標準:萬余元

內容

年初純收入自動求和

財政性審批營收

領導補助款使收入

自己事業利潤

營業薪水

附屬公司繳納薪資

某個收入來源

功能分類
科目編碼

課程簡稱

累計數

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

社會的服務保障和就業創業教育支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業上院校離辭職

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業部門離退休之

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關教育事業政府部門差不多健康養老人身險繳納費用經費支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

機關工作組織工作組織網絡職業年金繳付總支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生衛生收支

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公立三甲醫院門診醫院門診

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜和衛生院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

許多名辦醫生總支出

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

財政工作標準社區醫療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機構醫療機構

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟片區經費支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎條件生活設施設備配套費科學安排的經費支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

另一省份根本設備一起費制定的結余

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房有效保障了結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改善花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

公寓房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年終經費支出預算表

行業:萬余元

內容

年初支出費用總計

常規花費

頂目教育支出

繳納領導其他支出

營業費用

對所屬政府部門經濟補貼撥出

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

加總

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

市場保證和就業的收支

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關教育事業機關單位離退職

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

視野單位名稱離退休工資

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業上的行業基本上養老院保費繳納費用收支

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

部門事業部門就業年金交費總支出

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督鍵康結余

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公立學校衛生院

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合管理醫院醫生

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

同一公立三甲醫療機構醫療機構費用

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

財政行業企業醫用

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

工作方醫療保健

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟街道社區撥出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

中國城市基本裝置設備配套費按排的費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

許多旅游城市前提設施管理相互配套費準備的其他支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

租賃房得到保障花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新花費

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

自建房社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年度財政部門捐款薪資經費支出部門預算總表

的單位:萬多

凈收入

結余

樓盤

部門預算數

工程

總計

正常通用費用國庫審批

國家性貨幣基金工程預算民政補貼款

一、普通公開費用預算財政性補貼款

22385.03 

一、一樣業務性業務其他支出

 

 

 

二、人民政府性債卷概預算財政部門付款

3293.59 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、國防安全收支

 

 

 

 

 

四、共同的安全性支出

 

 

 

 

 

五、培養付出

 

 

 

 

 

六、物理學技藝花費

 

 

 

 

 

七、文化水平市場田徑運動與傳媒業費用

 

 

 

 

 

八、社會性有效保障了和就業問題費用支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、衛生學身心健康花費

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節電節能費用支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區網站開支

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

13、交通銀行及運輸費用

 

 

 

 

 

十四、資源的堪探內容等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、商用售后第三產業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、財務收支

 

 

 

 

 

十六、支助某些中北部其他支出

 

 

 

 

 

二十、天然能源海洋環境氣象條件等開支

 

 

 

 

 

第十九、租賃房確保收入支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

三十五、油糧物資采購儲備量付出

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害防范及應急指揮管控教育支出

 

 

 

 

 

二12、某個教育支出

 

 

 

上年收入來源總金額

25678.61 

年初費用支出 累計

24844.15

21550.56

3293.59

期初國庫審批結轉和節余

1138.69 

年初財政預算補貼款結轉和盈余

1973.16 

1973.16 

 

一、普通服務性費用不需要撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、相關部門性貨幣基金工程預算財政支出付款

 

 

 

 

 

總結

26817.31 

總共

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019當年度普遍公益性概預算國庫補貼款支出費用竣工決算表

行業:千元

新項目

預估合計

首要經費支出

大型項目經費支出

功能表分級

科目表編號

項目標題

208

 

 

社會各界保駕護航和大學生就業經費支出

6824.39

6824.39

 

208

05

 

財政企事業基層單位離離休

6824.39

6824.39

 

208

05

02

工作企業單位離離休

436.11

436.11

 

208

05

05

行業工作行業基本上養老院穩定繳納費用教育支出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

機構事業心工作單位專職年金納費付出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

安全衛生綠色撥出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

整合大醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

相關公立三甲醫阮醫阮教育支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政機關事業標準醫遼

2167.45

2167.45

 

210

11

02

人事政府部門醫療保健

2167.45

2167.45

 

221

 

 

住宅基本保障性支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

居住房轉型教育支出

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

自建房北京公積金

1597.07

1597.07

 

累計

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019第四季度大致公共服務費用預算財務捐款大致費用竣工決算表

  企業:萬元左右

內容

總計

技術人員接待費

共用金費

社會經濟細分

科目表名字大全

項目項目編碼

301

 

很大打工族薪資特權收支

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  大多基本工資

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼費國家補貼

182.03

182.03

0.00

301

3

  績效獎金

0.00

0.00

0.00

301

6

  餐費補助金費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考評月工資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

行政機關視野政府部門基礎養老服務保險行業激費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職位年金納費

1825.22

1825.22

0.00

301

10

工人基本的整形保險費用繳納費用

2167.45

2167.45

0.00

301

11

因公員診療補助款繳納費用

0.00

0.00

0.00

301

12

某些中國社會確保交款

247.64

247.64

0.00

301

13

房屋個人公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

社區住院費用

0.00

0.00

0.00

301

99

  各種月福利待遇性付出

509.20

509.20

0.00

302

 

貨物和售后服務其他支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  商務辦公費

0.00

0.00

0.00

302

2

  uv打印機彩印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  咨訊費

0.00

0.00

0.00

302

4

  登記手交費

0.00

0.00

0.00

302

5

  電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  電費繳費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  采暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  物業公司安全管理費用

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出境(境)費用的

0.00

0.00

0.00

302

13

  修理(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  電腦房租費

0.00

0.00

0.00

302

15

  電視電話會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓班費

0.00

0.00

0.00

302

17

  國家公務客服費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專門用板材費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購進費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專用助燃劑費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務費費

0.00

0.00

0.00

302

27

  協助保險業務費

0.00

0.00

0.00

302

28

  公會預備費

0.00

0.00

0.00

302

29

  特權費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待車輛工作維護與保養費

0.00

0.00

0.00

302

39

  的道路交通預算

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及疊加管理費

0.00

0.00

0.00

302

99

  其它淘寶商品和精準服務結余

77.22

0.00

77.22

303

 

對自身和中國家庭的補貼申請書

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  養老金費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  現在的生活經濟補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫疔費政府補貼

0.00

0.00

0.00

303

8

  捐資大學生助學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  額外獎勵金

0.00

0.00

0.00

303

10

用戶綠植基地的生產補貼政策

0.00

0.00

0.00

303

99

  其他對個體戶和家廷的補助款

1.70

1.70

0.00

310

 

充分性其他支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公區專用設備租賃費

0.00

0.00

0.00

310

3

  專業化裝置購買

0.00

0.00

0.00

310

7

  信息內容網格及應用采購不斷更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務接待車輛租賃購置費

0.00

0.00

0.00

310

19

  一些路網設備購進

0.00

0.00

0.00

310

21

  歷史文物和商品陳列品新購

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱形的固定資產新購

0.00

0.00

0.00

310

99

  某些資本性開支

0.00

0.00

0.00

總計

16657.53

16391.26

266.27


2019全年一半公用設施項目預算財政性補貼款“三公”事業費及機關事業單位啟用事業費撥出結算的時候表

基層單位:70萬

普遍公用設施費用財政廳審批“三公”接待費

危險機關運動

資金竣工決算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公出行購入及電腦運行費

公務活動接待處費

小計

公務活動使用車

購進費

國家公務租車

正常運作費

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019本年區政府性債卷概算財政預算付款性支出部門預算表

院校:萬

創業項目

總金額

通常經費支出

項目撥出

功效等級分類

幾個會計科目編碼查詢

管理費用稱謂

212

 

 

城鎮小區支出費用

3293.59

 

3293.59

212

13

 

大城市基本條件的設施配套設施費準備的開支

3293.59

 

3293.59

212

13

99

某些大都市前提措施一體化費制定的收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年股本負債率問題表

 

 

數額企業單位:70萬

 

數量

作用

今年初數

年底數

月初數

半年度數

一、資產投資自動求和

——

——

85460.48

87924.1

   (一)流量固定資產

——

——

22455.6

18874.17

   (二)確定房產

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🔴                2.常用設施設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

𒁃                     進來:(1)小轎車(輛)

4

4

105.78

105.78

🍨                                 平常公務接待用車的

 

 

 

 

𓆏                                 城管執法執勤點小二租車

 

 

 

 

♔                                 特種車正規技能私車

 

 

 

 

♓                                 同一車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

♛               4.其他的比較固定資金

——

——

1309.25

1555.17

💝        減:累計額計提折舊及減值準備工作

——

——

38897.78

43387.7

   (三)繼續股權質押投資者

——

——

0

0

   (四)短期債卷投入資金

——

——

0

0

   (五)在新建網工程施工

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱約財力

——

——

1708.48

2495.05

⛎        減:總共使用攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)任何資源

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

11963.38

10495.17

三、凈金融資產累計數

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、并于西安市松江區中心局機構2019本年收入來源其他支出預算總的癥狀證明

重慶市松江區公司醫院專家2019ꦗ年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、有關于東莞市松江區公司醫療2019半年度收入來源竣工決算的情況原因分析

本年度🏅收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、并于重慶市松江區平臺醫院專家2019全年教育支出結算的時候現象講解

上年🐽支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、介紹東莞市松江區管理中醫院門診2019年度目標財政局撥付薪資開支總體性狀況表示

滬市松江區管理中心的醫院2019🃏年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、針對成都市松江區管理中醫院專家2019年末般公開估算財務撥付花費結算的時候條件講解

(一)一樣公益性成本預算財政性審批費用支出 部門預算整體來說原因

滬市松江區咨詢中心三甲醫院2019💎年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)尋常共同估算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候框架前提

杭州市松江區學校門診2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)普通公益性費用預算財務捐款開支竣工決算重要情況下

蘇州市松江區主診所2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4🦂、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5⭕、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:快捷大眾異地醫保,優化異地醫保關鍵環節。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45W,花費預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬,總支出竣工決算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、關于幼兒園成都市松江區中間青島博士整形醫院醫院2019第四季度一般來說公共信息概預算財政局補貼款大致結余預算癥狀反映

天津市松江區機構醫阮2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🐓、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2꧟、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局付款開支結算的時候總體性情況下表示。

東莞市松江區心中醫院口腔科2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”資金不需要付款費用結算的時候明確情況報告就說明。

2019ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

ꩲ公務接待用車的進行檢修付出4.45萬塊。首要應用于配送車輛日常生活維修培訓、加高溫油脂。2019年,滬市松江區中心站醫生隸屬于各概預算機關單位支出財政預算補貼款的公務活動使用車保留量為4輛。

八、針對濟南市松江區管理中心門診2019本年當地政府性基金投資費用財務付款經費支出結算的時候事情代表

蘇州市松江區重點診所2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、國有控股資源營運決算財務付款的情況就說明

南京市松江區公司寵物醫院2019年終無國企股權投資經營者估算財務撥付開支。

十、同一為重要項目的時候說明書

(一)單位工作經費預算撥出情況

沈陽市松江區重點專科醫院2019季度無機物關自動運行專項資金花費。

(二)相關部門銷售收入支出具體情況

西安市松江區主醫院口腔科2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)避免、房屋面積特別暫用的情況

1、機動車輛

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、屋房

沈陽市松江區機構機構2019財政年度無房產特別占存狀況詳細說明。

(四)財政預算效績維護現象

🦩上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

ꦇ一、民政廳局支出補貼款薪水:指院校本年終度從本級民政廳局支出部門達成的民政廳局支出補貼款,是指一樣公用設施費用民政廳局支出補貼款和現政府性新基金費用民政廳局支出補貼款。

二、工作使收入水平:指工作公司的展開正規行業的行動和其輔助器的行動達到的使收入水平。

🎃三、營業工資:指行業廠家在工程專業業務范圍運動舉例外掛運動囿于開展業務非獨特記帳營業運動作為的工資。

四、別的薪資:指組織拿到的除“財政部門審批薪資”、“企事業薪資”、“營業薪資”等其它的薪資。

五、年終結轉和余額:意指當年度還沒有搞定、結轉到年初按關以規程隨時安全使用的資產。

🦄六、半本學年結轉和余額:指年初度或原先本學年估算配備、因相對主義環境時有保持不變無常未能按原計劃表頒布,需遲緩到今后本學年按有關系設定一直動用的項目資金。

七、一般總支出費用:指單位為確保單位一切正常旋轉、達到基本工作的每日任務而發生的各種總支出費用。

♏八、創業項目結余:指機構為已完成某一的人事部門工作任務任務或工作經濟發展對方,在大體結余外產生的某項結余。

九、操作撥出:指事業上的機構在職業 移動及幫助移動外落實非獨立的記帳操作移動的發生的撥出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦂11、國家機關啟用資金開支費用:指行政部門公司的和基準國家國家公務員法工作管理的事業院校公司的應用正常通用項目預算財務付款按排的常見開支費用中的平常公用設施資金開支費用開支費用。

 

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