鄭州市松江區機構門診
2018年部分預算
目 錄
首位要素 昆明市松江區中間大醫院概述
一、具體行政職能
二、部位部門預算院校包括
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、工資收入費用支出 部門預算總表
二、收益結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政部門付款收益收入支出部門預算總表
五、正常公用項目預算財政性補貼款結余結算的時候表
六、正常公用成本預算財政部門捐款常規費用預算表
七、一樣公共服務成本預算財政部門付款“三公”勞務費預算及政府部門正常運作勞務費預算費用結算的時候表
八、當地政府性資金費用預算財政廳審批撥出部門預算表
九、金融資產欠債情況表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四步局部 名稱釋義
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、最主要職能部門
🦄天津市松江區心中社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生機構門診當作二次元甲等社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生機構門診,勇挑著區域劃分社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生心中的工作內容,為松江市民體魄安全健康生活帶來社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生與護理學管理健康生活保健養生功能。發展社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生與護理學管理,中醫學界幼小銜接,中醫學界論述,衛生管理防疫社區醫治衛生管理防疫健康生活保健養生的管理成員培訓學校,衛生管理防疫高技術的成員立刻幼小銜接,健康生活保健養生與安全健康生活幼小銜接。
二、平臺制定
據作出崗位責任制,鄭州市松江區重點醫院醫生設40💖個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018半年度納入付出部門預算總表
方:余萬元
效益 |
教育支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
工程 |
預算數 |
一、財政部門撥付使收入 |
27004.51 |
一、一樣公共提供服務提供服務費用 |
|
當中:政府部門性新基金成本預算財政廳捐款 |
3401.39 |
二、外交政策支出費用 |
|
二、上一級補貼金效益 |
|
三、防御教育支出 |
|
三、教育事業薪資收入 |
101351.87 |
四、公用安全衛生收支 |
|
四、管理使收入 |
|
五、文化藝術培訓經費支出 |
|
五、附屬組織上交薪水 |
|
六、生物學工藝教育支出 |
|
六、許多工資收入 |
1151.34 |
七、文化水平休育與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會存在有效保障和大學生就業費用支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫學健康與計劃怎么寫生殖收支 |
113920.76 |
|
|
十、環保節能綠色環保節能其他支出 |
|
|
|
11、城鄉一體化平臺收支 |
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十五、交通網搬家其他支出 |
|
|
|
十四、資源英文探勘訊息等其他支出 |
|
|
|
15場、商業區提供服務企業等付出 |
|
|
|
十五、金融服務付出 |
|
|
|
二十七、支援許多沿海地區教育支出 |
|
|
|
十九、土地淺海氣象站等收支 |
|
|
|
黨的十九、自建房保證其他支出 |
205.82 |
|
|
第二十、糧油食品救災物資產出經費支出 |
|
|
|
二國慶、各種開支 |
|
當年度個人收入合計數 |
129507.72 |
當年度收入支出總計 |
121953.81 |
用衛生事業基金、期貨、現貨、微盤挽救收入支出表差額 |
|
盈余都分配好 |
7228.72 |
年終結轉和余額 |
1767.50 |
年初結轉和盈余 |
2092.69 |
累計 |
131275.22 |
累計 |
131275.22 |
2018年度目標利潤竣工決算表
標準:億元
大型項目 |
當年度工資總計 |
財政部門捐款收入水平 |
領導補貼政策納入 |
參公效益 |
運作創收 |
加盟公司的上交國家個人收入 |
的薪水 |
||||
功能分類 |
科目表稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會各界保護和就業的開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業工作單位離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事行業離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業公司的常規社區養老金公司付款費用支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業創業企業事業年金網上繳費總支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生與預計生肓收入支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
醫診所 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
結合青島博士整形醫院醫院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
任何公力醫院結余 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門行業行業醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業院校整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化居委撥出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市條件設備配套設施設備配套費及相對應的專向債務糾紛工資安排好的收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何縣城前提的設施搭配費準備的總支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務保障支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人住房公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018半年度教育支出部門預算表
計量單位:余萬元
工程 |
本年度費用預估合計 |
一般教育支出 |
內容開支 |
上交上一級結余 |
企業經營結余 |
對復屬政府部門補貼總支出 |
||||
功能分類 |
課程命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和專業教育結余 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上企業單位離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上行業離退休工資 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業標準事業標準常見養老院保障繳納費用費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事公司的職業選擇年金繳付收入支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生監督與打算生小孩花費 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校醫院口腔科 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理門診 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他的醫醫院門診性支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的標準醫學 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業院校醫療服務 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮建設街道辦性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市依據建筑設施配合費及相關聯專門債權工資制定計劃的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的旅游城市根本服務設施一起費組織的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房體制改革費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018第四季度國庫撥付營收收入支出部門預算總表
計量單位:萬
效益 |
性支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
合計數 |
般共公概算財政廳撥付 |
國家性債卷概預算民政付款 |
一、一半公用設施成本預算民政審批 |
23603.12 |
一、常見共同服務保障撥出 |
|
|
|
二、以政府性債券預決算財政資金撥付 |
3401.39 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性其他支出 |
|
|
|
|
|
五、學校教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技巧技巧收入支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育類與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 安全保障和自主創業總支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、診療環境衛生與項目計生收支 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節水環保性收入支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村社群經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通運載經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察的信息等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、工業服務管理業等費用 |
|
|
|
|
|
16、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持一些省份經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象臺等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋服務保障費用支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十五、糧油加工工程設備與物資的收儲花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、其它的費用支出 |
|
|
|
上年收入水平累計 |
27004.51 |
上年開支累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
期初國庫補貼款結轉和節余 |
687.45 |
歲末國庫補貼款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
正常公開費用國庫捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
現政府性新基金估算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年末通常共公費用財政部門補貼款總支出預算表
行業:萬是
大型項目 |
總金額 |
根本費用 |
投資項目開支 |
|||
的功能劃分 題目簡碼 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界服務保障和大學生就業收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業計量單位離退體 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企業離提前退休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的廠家事業上的廠家最基本養老院保險公司交費教育支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機構人事的單位角色年金納費其他支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療管理環保與計劃方案生肓收支 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
醫醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
標準化醫院門診 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
的公力機構結余 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政處教育事業行業醫用 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位整形 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
居住房保險性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
商品房轉型收支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
累計數 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018第四季度大部分通用費用預算財務補貼款大體總支出竣工決算表
公司的:十萬
業務 |
總計 |
人數資金 |
通用事業費 |
||
區域經濟類別 專業科目簡碼 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利收支 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
基礎公資 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核底薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
工商登記企業發展計量單位主要頤養天年保費費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業技能年金交款 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
工人最基本醫疔穩妥激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補助金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別的市場經濟保險繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另一年薪活動撥出 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和安全服務收支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印廠費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
商業用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業控制控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委派服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動出行用車行駛保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通費花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶商品和貼心服務開支 |
|
|
|
303 |
|
對個體和婚姻的補貼政策 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人種植業生產的政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
一些用戶和婚姻的津貼收支 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室裝置租賃費 |
|
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310 |
03 |
專業設施購進 |
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310 |
07 |
的信息平臺洛及手機app折舊費刷新 |
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310 |
13 |
公務接待用車的折舊費 |
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310 |
19 |
另一交通運輸產品添置 |
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310 |
22 |
無型財產新購 |
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310 |
99 |
別資源性支出費用 |
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累計 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018季度一樣公共性概算國庫補貼款“三公”事業費其他支出及單位行駛事業費其他支出其他支出預算表
標準:萬美元
基本上公開項目預算財政預算補貼款“三公”金費 |
部門運作 資金結算的時候數 |
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合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行用車新購及工作費 |
公務接受接受費 |
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小計 |
公務接待公務車 購入費 |
公務接待公務車 程序運行費 |
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工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018本年度相關部門性股票基金部門預算財務補貼款結余部門預算表
企業單位:萬
大型項目 |
自動求和 |
根本支出費用 |
的項目經費支出 |
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功用分類管理 課目編寫代碼 |
題目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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新型農村片區收入支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
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地區基礎性生活設施搭配費及相對自查自糾負債個人收入制定的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
各種地市的基礎裝置配套設施費組織的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018全年度凈資產流動負債現象表 |
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收入額廠家:十萬 |
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用量 |
附加值 |
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今年初數 |
半年度數 |
年終數 |
年尾數 |
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一、房產累計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流房產 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)加固股權 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🐲 一般的公務接待私車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🅷 城管執法執勤點用車的 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐽 獨特的專業性技術車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
﷽ 其余車輛使用 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ඣ 4.一些進行固定資金 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🍷 減:總計折舊費用及減值開始準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長久融資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建網工程建設 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱形股權 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🎃 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其他的資金 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、負債率累計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈股本自動求和 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、至于重慶市松江區咨詢中心診所2018本年薪資付出部門預算綜合時候闡明
杭州市松江區中間醫院醫生2018🍒年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、對於佛山市松江區主醫生2018本年收錄結算的時候情況發生證明
當年度🦄收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、關于幼兒園武漢市松江區中心局醫院口腔科2018年度目標付出結算的時候條件說明怎么寫
上年ﷺ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、管于鄭州市松江區中心站診所2018季度財政部門捐款工資付出綜合性實際情況描述
成都市松江區中心點醫療機構2018𝕴年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、更多佛山市松江區公司醫院口腔科2018年度目標一樣通用成本預算財政預算審批結余預算前提詳細說明
(一)一樣公用費用預算國庫補貼款收支結算的時候總體性的情況
杭州市松江區公司醫院醫生2018𝕴年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)尋常公開工程預算不需要捐款結余結算的時候結構設計的情況
天津市松江區平臺醫阮2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)普遍公共信息成本預算財務補貼款撥出預算準確環境
昆明市松江區公司醫院口腔科2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🔴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡單方便百姓看醫生,改善效果看醫生步驟。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33W,性支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82十萬,花費竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、對廣州市松江區服務中心專科醫院2018年度目標常見公共性預結算的時候財政局撥付首要收支結算的時候條件表示
濟南市松江區核心醫院科室2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🌜、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費不需要撥付花費部門預算綜合性狀況詳細說明。
佛山市松江區基地醫阮2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元𒊎,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018📖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”經費經費支出財政經費支出付款經費支出結算的時候主要狀態說明書怎么寫。
東莞市松江區平臺衛生院2018本年無“三公”預備費國庫付款結余。
八、關羽濟南市松江區基地醫院醫生2018年政府性性基金投資預算表財政局審批撥出預算狀況說
沈陽市松江區中專科醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有企業資本管理開費用財務捐款環境反映
沈陽市松江區心中診所2018年末無國家充分開決算財務撥付費用。
十、另一注重重大事項的環境講解
(一)機關單位自動運行專項經費費用前提
西安市松江區中心局醫院口腔科2018年終無機物關進行資金收入支出。
(二)政府性進貨費用支出 環境
北京市松江區中心點醫院專家2018ꦓ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🅷年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)避免、房屋建筑特異占用量條件
1.汽車
截至2018年12月31日,區ꦬ國家機關事務性經營局就有機動車輛4輛,在這當中,相關專車4輛,另外私車常見具有接送車上級領導的醫院領域醫生傳授來院領域醫生門診部車輛。
2.別墅
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核服務管理前提
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🎐況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
💛一、財務性支出捐款純收入:指基層單位年初度從本級財務性支出部分完成的財務性支出捐款,涉及到基本共同預決算財務性支出捐款和市政府性理財產品預決算財務性支出捐款。
๊二、企業發展廠家效益水平:指企業發展廠家廠家做好的專業業務員主題促銷活動以至于引導主題促銷活動作為的效益水平。主要的是:醫治效益水平、科教內容效益水平。
三、管理利潤:指參公院校在專業業務部門過程和手游輔助過程之中開展業務非自立統計管理過程拿到的利潤。
൲四、另一創收:指企事業單位拿得的除“財政資金撥付創收”、“事業創收”、“營運創收”等或者的創收。主要是是:職工食堂創收、年息創收、提交醫療藥品創收等。
五、月初結轉和余額:是以上一年度無法完工、結轉到當年度按有關的規程重新操作的錢財。
🌳六、半年結轉和余額:指年初度或很久以前年預算表制定全年度計劃、因主觀性經濟條件時有發生變現未能按原全年度計劃施行,需延后到今后年按關以要求立即施用的現金。
七、基本的結余:指部門為基本保障系統正常情況旋轉、實現平常運行目標而出現的每一項結余。
꧙八、建設項目總教育付出:指行業為來完成特定的的行政管理事情總體目標任務或企業快速發展總體目標,在關鍵總教育付出之下形成的杜六房加盟總部的總教育付出。
😼九、經驗開支:指企業企機關事業單位在正規促銷過程形式及輔助制作促銷過程形式囿于展開非獨立的結轉經驗促銷過程形式有的開支。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍬五一、機關人事行業運轉金費:指行政訴訟行業和操作公務接待員法管理系統的人事行業的使用似的公益性概預算財政預算付款確定的總體付出中的此外生活中共用金費付出。