天津市松江區泗涇醫院科室
2019全年度竣工決算
目 錄
第一點要素 東莞市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院慨況
一、注意功能
二、機購如何設置
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
一、營收費用支出 部門預算總表
二、收入來源預算表
三、付出部門預算表
四、民政付款盈利總支出部門預算總表
五、一般來說公益性竣工決算財政開支撥付開支竣工決算表
六、大部分公用竣工決算財政廳撥付大體總支出竣工決算表
七、通常情況下共公預竣工決算財政性撥付“三公”專項資金及政府部門使用專項資金經費支出竣工決算表
八、縣政府性新基金估算財政預算捐款經費支出竣工決算表
九、資本過負債的狀況表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
第四個部位 動詞釋意
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、重要職能部門
ꦉ佛山市市松江區泗涇醫院科室負責著松江區北片省份及最靠近省份大家的宗合性醫療保健及干凈衛生服務和教學方法科學研究責任。
二、部門快速設置
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個機購設置機購,包擴:院部會議室室、醫務科、的護理部、總務科、公司財務科、門珍部、治療調養科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表
2019全年營收性支出結算的時候總表
院校:上萬元
純收入 |
收支 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
預算數 |
一、似的公用設施決算財政資金付款凈收入 |
7041.24 |
一、般通用功能結余 |
|
二、以政府性母基金概算國庫審批盈利 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、上家經濟補貼薪資收入 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
四、事業上的收入水平 |
29254.98 |
四、共公安全防護經費支出 |
|
五、經驗薪資 |
|
五、學校教育支出 |
|
六、附屬醫院單位名稱繳納營收 |
|
六、物理學枝術收支 |
|
七、某些薪水 |
390.9 |
七、傳統藝術草原旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司收支 |
|
|
|
八、社會化有效保障了和專業教育撥出 |
2089.87 |
|
|
九、環境衛生衛生收入支出 |
32794.76 |
|
|
十、能效綠色環保經費支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道社區經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
|
|
|
第十三、交通管理物流運輸經費支出 |
|
|
|
十四、成本勘測數據信息等費用支出 |
|
|
|
十八、金融業服務項目業等收支 |
|
|
|
第十五、經融教育支出 |
|
|
|
十二、經濟援助許多地費用支出 |
|
|
|
二十、自然規律材料淺海形象等性支出 |
|
|
|
第十九、居住房得到保障支出費用 |
503 |
|
|
20、油糧救災物資自給率教育支出 |
|
|
|
二五一、災害性治理及應急指揮管理方法費用 |
|
|
|
二第十二、其它支出費用 |
|
上年薪資收入總金額 |
36687.12 |
本年度付出總金額 |
35387.63 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤補上收支明細差額 |
|
節余分配比例 |
958.68 |
本年結轉和余額 |
156.45 |
半年度結轉和余額 |
497.26 |
累計 |
36843.57 |
總共 |
36843.57 |
2019年終工資收入預算表
部門:余萬元
品牌 |
本年度收益累計數 |
財政支出補貼款純收入 |
領導補貼政策營收 |
參公創收 |
經營的凈收入 |
附設單位名稱繳納收錄 |
相關收入來源 |
||||
功能分類 |
課程分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
36687.12 |
7041.24 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和學生就業經費支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展行業離提前退休 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離養老金 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業公司的關鍵給養老商業保險繳納支出費用 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業企業單位職業化年金付費經費支出 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生穩定教育支出 |
34094.24 |
4448.36 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院門診 |
33574.81 |
3928.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
01 |
融合醫院門診 |
33564.81 |
3918.93 |
|
29254.98 |
|
|
390.9 |
|
210 |
02 |
99 |
其它的醫醫院醫生其他支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業部門醫院 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位社區醫療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋的保障結余 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改變費用 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
2019年終其他支出竣工決算表
政府部門:萬元左右
業務 |
上年撥出累計 |
總體支出費用 |
業務結余 |
繳納上級部門結余 |
經營者花費 |
對附屬企事業單位補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
管理費用明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
35387.63 |
33933 |
1454.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保障措施和找工作總支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野方離養老金 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作單位名稱離退職 |
77.86 |
77.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展企業單位企業發展企業單位首要給養老穩定付款撥出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政行業人事行業行業年金激費收支 |
574.86 |
574.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全鍵康支出費用 |
32794.75 |
31340.12 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立的醫院 |
32275.32 |
30820.69 |
1454.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合醫院醫生 |
32265.32 |
30820.69 |
1444.64 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
一些公立學校青島博士整形醫院醫院結余 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業院校治療 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位醫藥 |
519.43 |
519.43 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保證撥出 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革結余 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
2019當年度民政撥付凈收入結余預算總表
企業單位:萬多
收入來源 |
其他支出 |
||||
頂目 |
部門預算數 |
項目流程 |
總計 |
通常情況共公預決算財政預算捐款 |
中央政府性股權基金概預算不需要捐款 |
一、基本公開預算表財政預算捐款 |
7041.24 |
一、基本公開精準服務結余 |
|
|
|
二、區政府性股票基金預決算民政撥付 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防付出 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術設備其他支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化市場球場與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保障措施和出去上班撥出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
|
|
九、綠色健康綠色健康開支 |
4445.96 |
4445.96 |
|
|
|
十、節水環保健康教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村平臺收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、道路貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查信息內容等收入支出 |
|
|
|
|
|
15、商業區服務管理業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某些區域費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、肯定環境資源海域氣象學等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房間保障機制收入支出 |
503 |
503 |
|
|
|
三十五、糧油食品廢舊物資存量總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害生物防治及應急指揮菅理費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它收支 |
|
|
|
本年度薪資收入加總 |
7041.24 |
年初開支合計數 |
7038.83 |
7038.83 |
|
年終財政廳捐款結轉和盈余 |
64.79 |
月底財政預算撥付結轉和盈余 |
67.2 |
67.2 |
|
一、普通通用財政支出預算財政支出補貼款 |
64.79 |
|
|
|
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算民政撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
7106.03 |
共計 |
7106.03 |
7106.03 |
|
2019每年一般來說公益性成本預算財政局補貼款費用部門預算表
方:萬是
的項目 |
合計數 |
大致總支出 |
的項目花費 |
|||
功用分類整理 課程和科目標識號 |
項目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性質量保障和自主創業其他支出 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
|
行政性參公基層單位離退職 |
2089.87 |
2089.87 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業計量單位離退職 |
77.86 |
77.86 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業計量單位最基本關于養老地產養老穩定付費性支出 |
1437.15 |
1437.15 |
|
208 |
05 |
06 |
機關行業視野行業職業類型年金交費花費 |
574.86 |
574.86 |
|
210 |
|
|
衛生監督身心健康費用支出 |
4445.96 |
3046.08 |
1399.88 |
210 |
02 |
|
公校三甲醫院 |
3926.53 |
2526.65 |
1399.88 |
210 |
02 |
01 |
綜合醫院門診 |
3916.53 |
2526.65 |
1389.88 |
210 |
02 |
99 |
其余醫醫院科室費用 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
人事部門企事業公司醫療保障 |
519.43 |
519.43 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業的單位社區醫療 |
519.43 |
519.43 |
|
221 |
|
|
房間的保障花費 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革支出費用 |
503 |
503 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
503 |
503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
7038.83 |
5638.95 |
1399.88 |
2019年末通常情況公用設施預結算的時候財政局補貼款總體付出結算的時候表
機構:萬的大寫
好項目 |
預估合計 |
員事業費 |
公供費用 |
||
條件類別 考試科目代碼 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入獎勵開支 |
5561.09 |
5561.09 |
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
488.33 |
488.33 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
256.34 |
256.34 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年薪 |
1781.98 |
1781.98 |
|
301 |
08 |
工作單位事業發展工作單位差不多養老院保險費用繳納 |
1437.15 |
1437.15 |
|
301 |
09 |
職業化年金付費 |
574.86 |
574.86 |
|
301 |
10 |
工人基本性治療保險金付款 |
519.43 |
519.43 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療補貼金繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會發展維護付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
503 |
503 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一很大打工族薪資最新福利收入支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和提供服務收入支出 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
77.86 |
|
77.86 |
302 |
31 |
公務活動租車程序運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一公共交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的貨物和保障經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家廷的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農產品加工生產的補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對他人家庭環境生活的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
投資性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室主設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡上及小軟件折舊費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
的公共交通專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列方面品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資金性支出費用 |
|
|
|
累計數 |
5638.95 |
5561.09 |
77.86 |
2019年終通常公共服務預算表財政局審批“三公”專項金費及行政機關正常運作專項金費結余預算表
企業單位:萬元左右
一樣公共信息概預算民政捐款“三公”金費 |
行政機關啟動 資金結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行用車購置費及使用費 |
公務活動接待室費 |
|||||||||
小計 |
因公專車 添置費 |
公務活動小二租車 操作費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度地方政府性貨幣基金概預算財政局審批收入支出竣工決算表
計量單位:多萬元
活動 |
總計 |
差不多費用 |
的項目費用支出 |
|||
功能性分類整理 會計分類商品編號 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
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注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資源外債環境表 |
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票額方:十萬 |
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的數量 |
交換價值 |
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年末數 |
歲末數 |
期初數 |
月底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
20497.31 |
21947.65 |
(一)游動固定資產 |
—— |
—— |
4908.06 |
5568.21 |
(二)進行固定股權 |
—— |
—— |
25899.64 |
27686.88 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.81 |
14849.81 |
๊ 2.適用主設備(臺/套/輛) |
1841 |
1980 |
2192.85 |
2430.77 |
ꦺ 這之中:(1)設備(輛) |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
通常情況下因公車輛 |
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🃏 交通執法值勤私車 |
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🔯 特種工藝水平專業水平出行 |
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𒐪 別的出行 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
5 |
852.57 |
945.07 |
3.專用設備(臺/套) |
2399 |
2492 |
8552.06 |
10096.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
15 |
18 |
3254.48 |
4362.98 |
🥀 4.另一個特定資源 |
—— |
—— |
304.92 |
310 |
ꦉ 減:累計額固定資產折舊及減值打算 |
—— |
—— |
10310.39 |
11454.16 |
(三)常期股份投資人 |
—— |
—— |
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(四)不斷債券投資項目投資項目 |
—— |
—— |
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(五)現建工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
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149.2 |
ཧ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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2.49 |
(七)同一股權 |
—— |
—— |
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二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
3265.6 |
1829.44 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
17231.71 |
20118.21 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明
一、至于廣州市松江區泗涇醫療2019財政年度薪資收入收支結算的時候總體性前提詳細說明
西安市松江區泗涇專科醫院2019ౠ年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。
二、觀于傷害市松江區泗涇門診2019年度目標薪資收入部門預算情況闡明
本年度✅收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。
三、關干濟南市松江區泗涇診所2019一年度撥出預算問題闡述
當年度🐽支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。
四、介紹東莞市松江區泗涇的醫院2019民政年度民政補貼款收入來源撥出總體性原因情況報告
西安市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019♔年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。
五、觀于濟南市松江區泗涇機構2019全年度通常情況通用預部門預算財務補貼款開支部門預算情況原因分析
(一)普通共同結算的時候財政部門審批支出費用結算的時候總體性環境
蘇州市松江區泗涇醫療機構2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。
(二)般公用設施估算財政局撥付付出結算的時候結構特征情況報告
重慶市松江區泗涇醫院門診2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。
(三)基本共公成本預算財政性付款性支出部門預算具體的前提
東莞市松江區泗涇專科醫院2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。
2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。
3🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。
4꧟、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
5♓、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。
6ಞ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。
7ജ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。
六、光于傷害市松江區泗涇醫院2019全年普通通用估算不需要審批總體總支出結算的時候環境詳細說明
滬市松江區泗涇醫療2019📖年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。
2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費
七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳付款其他支出結算的時候環境承載力問題解釋。
杭州市松江區泗涇醫院專家2019本年無“三公”金費國庫補貼款費用。
(二)“三公”專項資金財政廳撥付收入支出預算實際上時候詳細說明。
深圳市松江區泗涇大醫院2019年度目標無“三公”資金國庫付款經費支出。
八、并于濟南市松江區泗涇醫院口腔科2019每年鎮政府性債券費用財政資金捐款花費預算狀況反映
滬市松江區泗涇大醫院2019本年無政府部性投資基金財政付出預算財政付出審批付出。
九、公有資產管理操作概預算財政廳審批具體情況這說明
昆明市松江區泗涇醫院醫生2019全年無國有化資產管理經營的費用財務補貼款開支。
十、其余首要作用的情況報告這說明
(一)政府部門電腦運行金費結余事情
杭州市松江區泗涇寵物醫院2019當年度無機物關使用費用性支出。
(二)現集中采購管理支出費用問題
杭州市꧃松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。
(三)維修、建筑特定使用率現象
上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核工作管理的情況
🍬上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。♚績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。
第四部分 名詞解釋
𒁏一、不需要局捐款納入:指院校本一年度度從本級不需要局區政府部門作為的不需要局捐款,以及一半公開成本預算表不需要局捐款和區政府性貨幣基金成本預算表不需要局捐款。
👍二、事業有成發展效益:指事業有成發展行業做專業課程國際業務移動內容還有其幫助移動內容要先拿到的效益。包括是:醫疔效益等。
🍌三、操作盈利:指工作企業單位在職業業務部門過程和輔助制作過程模版組織開展非獨有計算成本操作過程有的盈利。
ꩲ四、其它的薪水:指企事業心單位達到的除“財政局審批薪水”、“事業心薪水”、“操作薪水”等之內的薪水。
五、年末結轉和盈余:意指當年度并未成功完成、結轉到年初按關于 法規持續在使用的專項資金。
♒六、年終結轉和余額:指年初度或十年前一全年度目標費用預算按排、因合理性狀態發生不同就沒有辦法按原進度表開展,需卡頓到今后一全年度目標按相關的要求隨時安全使用的錢。
🦩七、基本性花費:指企業單位為有保障培訓機構正常值轉運、完成世界任務日常性工做世界任務而遭受的基本花費。
🐼八、活動付出:指院校為達到特定的的行政部門業務任務卡或事業單位開發學習目標,在通常付出之余產生的各個付出。
九、操作撥出:指自己事業方在正規行動及輔助行動后推進非獨立空間賬務處理操作行動發生的撥出。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪十一國慶、部門開機運行資金投入:指行政性部門和操作因公員法菅理的自己事業部門食用通常情況公共性概預算財政局審批讓的基本的撥出中的平時共用資金投入撥出。