南京市松江區泗涇醫療機構
2018當年度單位部門預算
”
目 錄
最部份 成都市松江區泗涇醫療機構慨況
一、最主要的崗位職責
二、部門管理竣工決算計量單位形成
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
一、創收花費結算的時候總表
二、效益部門預算表
三、費用部門預算表
四、國庫付款工資收入其他支出預算總表
五、通常情況公用概預算財政部門審批費用支出 預算表
六、一般的共公費用預算財政資金捐款關鍵付出竣工決算表
七、大部分通用費用預算財政資金撥付“三公”預備費及企事業單位開機運行預備費收入支出預算表
八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳撥付經費支出預算表
九、基金負債率情況下表
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
然后區域 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區泗涇醫院概況
一、關鍵職責范圍
♉西安市松江區泗涇的醫院承當著松江區北片國家及臨近國家大家的綜合性醫療機構及清潔服務和培訓科研管理目標任務。
二、中介機構布置
根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個結構設置結構,其中包括:院部工作室、醫務科、保護部、總務科、金融科、醫院部、防冶健康保健科。
第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表
2018第四季度納入花費結算的時候總表
企事業單位:萬元左右
利潤 |
花費 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、不需要補貼款營收 |
5752.18 |
一、一樣服務的性服務的費用 |
|
進來:政府性性股票基金費用預算財政預算補貼款 |
|
二、外交活動支出費用 |
|
二、上司補助費年收入 |
|
三、民防經費支出 |
|
三、企業發展利潤 |
25247.3 |
四、公共服務安全防護結余 |
|
四、合作經營純收入 |
|
五、的教育支出費用 |
|
五、所屬的單位上交個人收入 |
|
六、學科技術水平其他支出 |
|
六、其它收錄 |
56.31 |
七、古文化田徑與文化性支出 |
|
|
|
八、市場經濟維護和擇業費用支出 |
277.94 |
|
|
九、醫疔衛生防疫與工作規劃養育經費支出 |
28344.98 |
|
|
十、節約綠色環保教育支出 |
|
|
|
五一、村鎮社群開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
13、城市公路運輸車撥出 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察相關信息等費用支出 |
|
|
|
第十、業務服務于業等結余 |
|
|
|
第十六、金融經濟總支出 |
|
|
|
十六、救助一些國家教育支出 |
|
|
|
18、土地資源海域景象等收支 |
|
|
|
黨的十九、商品房擔保費用 |
69.48 |
|
|
20、油糧防汛物資自給率教育支出 |
|
|
|
二國慶、各種費用支出 |
|
當年度效益自動求和 |
31055.79 |
當年度收入支出累計數 |
28692.4 |
用事業上債券補充開支差額 |
|
盈余左右 |
1661.13 |
月初結轉和盈余 |
-239.81 |
歲末結轉和盈余 |
462.45 |
合計 |
30815.98 |
累計 |
30815.98 |
2018年年收入部門預算表
組織:千元
活動 |
本年度薪水加總 |
民政撥付使收入 |
上一級補貼金收錄 |
教育事業收入來源 |
合作經營創收 |
所屬公司的上交國家薪水 |
的薪資 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
31055.79 |
5752.18 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
208 |
|
|
社會化安全保障和就業前景花費 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公機構離退休之 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展標準事業發展標準常規養老服務人壽保險繳付性支出 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業院校職業化年金激費收支 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔與工作方案發育開支 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
|
醫機構 |
30708.36 |
5404.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
01 |
整體醫院科室 |
30693.36 |
5389.75 |
|
25247.3 |
|
|
56.31 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的私立的醫院付出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障付出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質收支 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
2018年末其他支出結算的時候表
機構:萬是
樓盤 |
年初性支出合計數 |
通常撥出 |
大型項目費用 |
繳納上家收入支出 |
運作收入支出 |
對其他機關單位補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
28692.4 |
27676.73 |
1015.67 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上得到保障和工作撥出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業組織組織離養老金 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業性標準大體養老生活保險公司繳付收支 |
198.53 |
198.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關視野企業單位職業技能年金網上繳費費用 |
79.41 |
79.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生防疫與方案二孩收支 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院專家醫院專家 |
28344.98 |
27329.31 |
1015.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合管理專科醫院 |
28329.98 |
27329.31 |
1000.67 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其余公立學校衛生院開支 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保駕護航經費支出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革支出費用 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
2018當年度財務付款收入水平收支竣工決算總表
單位名稱:萬美金
利潤 |
其他支出 |
||||
新項目 |
部門預算數 |
產品 |
加總 |
一樣 公共信息成本預算民政捐款 |
政府部門性理財產品項目預算民政捐款 |
一、一般的服務性概預算財政支出審批 |
5752.18 |
一、一般來說公眾服務的經費支出 |
|
|
|
二、政府部性投資基金概算民政補貼款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事總支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性人身安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、教學經費支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文田徑與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、世界保護和工作撥出 |
277.94 |
277.94 |
|
|
|
九、醫療管理衛生管理與工作方案孕育收支 |
5339.96 |
5339.96 |
|
|
|
十、節能技術的環保結余 |
|
|
|
|
|
11、新農村街道辦教育支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、出行車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查數據等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業服務的服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融業收支 |
|
|
|
|
|
十六、救助的的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局大海氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房間切實保障付出 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
二是、調味品工程材料自給率費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些經費支出 |
|
|
|
上年收入水平總計 |
5752.18 |
當年度付出加總 |
5687.38 |
5687.38 |
|
年終財政支出捐款結轉和節余 |
|
年尾財政資金捐款結轉和節余 |
64.8 |
64.8 |
|
一般來說共同估算不需要付款 |
|
|
|
|
|
市政府性債券財政部門預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
5752.18 |
總結 |
5752.18 |
5752.18 |
|
2018每年似的公益性工程預算財政性撥付總支出結算的時候表
公司:千元
樓盤 |
累計數 |
一般付出 |
業務其他支出 |
|||
實用功能歸類 管理費用數字 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中確保和專業教育教育支出 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性公司的離退休之 |
277.94 |
277.94 |
|
208 |
05 |
05 |
企業單位自己事業企業單位常規健康養老穩定繳付經費支出 |
198.53 |
198.53 |
|
208 |
05 |
06 |
機關組織人事組織職業年金交費收入支出 |
79.41 |
79.41 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生間與策劃生孩子撥出 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
|
私立青島博士整形醫院醫院 |
5339.96 |
5021.44 |
318.52 |
210 |
02 |
01 |
總體醫療 |
5324.96 |
5021.44 |
303.52 |
210 |
02 |
99 |
一些公校的醫院總支出 |
15 |
|
15 |
221 |
|
|
房間保障措施收入支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
|
房間制度改革其他支出 |
69.48 |
69.48 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
69.48 |
69.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
5687.38 |
5368.86 |
318.52 |
2018一年度通常情況下公共性項目預算國庫補貼款大多費用結算的時候表
標準:萬
品牌 |
總金額 |
工作人員經費支出 |
公供接待費 |
||
金錢分級 科目必編碼查詢 |
學科種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利待遇經費支出 |
5368.86 |
5368.86 |
|
301 |
01 |
核心待遇 |
1474.43 |
1474.43 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
1094.25 |
1094.25 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
2452.76 |
2452.76 |
|
301 |
08 |
工商登記視野部門關鍵給養老保障費 |
198.53 |
198.53 |
|
301 |
09 |
職業技能年金激費 |
79.41 |
79.41 |
|
301 |
10 |
退休職工核心醫療保障人身險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫藥政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的的社會保險繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
69.48 |
69.48 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別員工工資公益福利付出 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和服務項目結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷制版費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車運動維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一道路手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的的商品和業務花費 |
|
|
|
303 |
|
對個和家中的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己漁業生孩子津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的我和家廷的補貼申請書總支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區系統置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型環保設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊互聯網及應用購買刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的采購 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通配套專用工具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
相關金融資本性費用支出 |
|
|
|
總計 |
5368.86 |
5368.86 |
|
🐭2018第四季度一半公眾部門預算財政收入支出付款“三公”資金投入及危險機關操作資金投入收入支出部門預算表
企業:上萬元
基本上公用設施預決算民政補貼款“三公”金費 |
市直機關程序運行 費用竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動公務車購置費及啟動費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購入費 |
公務接待車輛使用 啟用費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018半年度現政府性母基金費用預算財政局審批費用預算表
方:上萬元
的項目 |
累計 |
通常費用支出 |
工作費用支出 |
|||
功用劃分 科目表編號規則 |
項目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度基金資產負債前提表 |
||||
|
|
總額政府部門:萬美元 |
||
|
使用量 |
的價值 |
||
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
年底數 |
|
一、債務預估合計 |
—— |
—— |
20134.99 |
20720.33 |
(一)流動性基金 |
—— |
—— |
3270.13 |
4908.06 |
(二)比較固定資源 |
—— |
—— |
25850.84 |
25899.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
37587 |
37587 |
14849.77 |
14849.81 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
(1)車輛 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
♏ 正常國家公務專車 |
|
|
|
|
𓃲 交通執法值勤使用車 |
|
|
|
|
🌳 特中專業系統專車 |
|
|
|
|
🍃 某些私車 |
2 |
2 |
22.16 |
22.16 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
852.57 |
852.57 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
15 |
15 |
3224.28 |
3254.48 |
♑ 4.某些固定的資源 |
—— |
—— |
6902.05 |
6920.62 |
🍨 減:積攢折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
8985.98 |
10087.37 |
(三)持續投入資金 |
—— |
—— |
|
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(四)搭建網工程項目 |
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(五)無形之中房產 |
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𝕴 減:累計額攤銷 |
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(六)別股本 |
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二、負債率自動求和 |
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4571.19 |
3743.15 |
三、凈財力加總 |
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15563.8 |
16977.18 |
第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關佛山市松江區泗涇醫阮2018半年度創收費用結算的時候整體現象證明
杭州市松江區泗涇機構2018🦩年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。
二、介紹成都市松江區泗涇醫療機構2018年年收入預算情況下情況說明書
當年度൲收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。
三、對于佛山市松江區泗涇機構2018年度目標花費竣工決算的情況代表
年初🎉支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。
四、介紹重慶市松江區泗涇醫療機構2018當年度民政撥付收入來源其他支出整體情況表示
蘇州市松江區泗涇專科醫院2018💟年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。
五、關與滬市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018季度通常情況發生服務性成本預算財政部門捐款性支出部門預算情況發生代表
(一)通常原因下通用費用預算財政教育支出付款教育支出預算總體布局原因
昆明市松江區泗涇機構2018ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。
(二)一樣公共性竣工決算財政性撥付收入支出竣工決算節構情況下
南京市松江區泗涇醫阮2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。
(三)基本公益性費用預算財政預算付款其他支出部門預算關鍵事情
滬市松江區泗涇大醫院2018💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:
1🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。
2🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。
3𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。
4༒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。
5🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。
六、更多滬市松江區泗涇醫生2018一年度一樣 公共服務估算財政廳捐款關鍵費用支出 竣工決算前提申請報告
佛山市松江區泗涇診所2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦯ、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。
七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財務付款其他支出竣工決算綜合前提說明書怎么寫。
佛山市松江區泗涇醫阮2018年度目標無“三公”事業費財政局審批其他支出。
(二)“三公”專項資金財政局撥付收支預算實際的原因說。
上海市松江區泗涇衛生院2018年無“三公”經費支出費用財政部門捐款支出費用。
八、介紹天津市松江區泗涇醫院科室2018季度地方政府性投資基金竣工決算民政補貼款收入支出竣工決算事情這說明
廣州市松江區泗涇醫療機構2018一年度無政府機構性母基金估算財政廳審批經費支出。
九、國有化資源生產費用國庫審批具體情況講解
濟南市松江區泗涇衛生院2018年終無國家資產投資企業經營決算財政部門撥付花費。
十、其他主要問題的現狀說
(一)行政機關正常運作資金費用問題
杭州市松江區泗涇醫療2018第四季度高分子關正常運行資金性支出。
(二)政府辦公室采辦總支出的情況
東莞市松江區泗涇衛生院2018꧙年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。
(三)配送車輛、建筑特俗負載前提
上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核監管狀態
♕上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。
第四部分 名詞解釋
♎一、國庫部門工程費用性捐款收益:指公司上年從本級國庫部門工程費用性監管部門達成的國庫部門工程費用性捐款,分為正常公共信息工程費用國庫部門工程費用性捐款和中央政府性債卷工程費用國庫部門工程費用性捐款。
❀二、創業上個人工資:指創業上部門進行職業工作項目下列關于手游輔助項目達到的個人工資。包括是:醫藥個人工資。
ไ三、運營創收:指自己行政單位名稱在靠譜渠道生活非常輔助制作生活模版積極開展非單獨的測算運營生活達到的創收。
🍒四、另一使凈個人創收:指計量單位要先拿到的除“財政資金審批使凈個人創收”、“人事使凈個人創收”、“營運使凈個人創收”等或者的使凈個人創收。主要是:年利息使凈個人創收等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度沒有實現、結轉到本年度按相關規定延續利用的成本。
ౠ六、年初結轉和盈余:指上全當年中或一年前全當年中工程預算籌劃、因客觀性前提發生的發生改變難以按原進度表執行,需推遲到的時候全當年中按有觀標準規定馬上選擇的流動資金。
七、大體付出:指公司的為的保障醫療機構普通高速運轉、完工基本工作中日常任務而會出現的數據來付出。
ꦆ八、頂目費用收支 :指計量單位為做好某些的行政處運轉任務卡或創業發展趨勢對方,在首要費用收支 除此之外形成的多種費用收支 。
♔九、運作者其他花費:指事業發展計量單位在正規促銷活動形式形式及鋪助促銷活動形式形式模版發展非獨自歸集運作者促銷活動形式形式突發的其他花費。
🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌五一、機關基層公司運轉專項經費收入花費:指行政部門基層公司和參考公務活動員法控制的衛生事業基層公司施用應該共公財政預算預算財政預算付款籌劃的通常收入花費中的生活共用專項經費收入花費收入花費。