乐鱼体育

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼保養院
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發部時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養生院

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健按摩院概況

一、主耍職責

二、組織如何設置

第二部分 上海市松江區婦幼養生保健院2019年度決算表

一、工資收入經費支出部門預算總表

二、使收入部門預算表

三、費用結算的時候表

四、國庫撥付年收入經費支出部門預算總表

五、基本服務性國庫預算國庫捐款花費結算的時候表

六、大部分公共信息預部門預算財務捐款基本的支出費用部門預算表

七、一樣服務性費用財政廳補貼款“三公”專項專項經費及市直機關程序運行專項專項經費收入支出預算表

八、相關部門性母基金預算表國庫撥付總支出部門預算表

九、資本欠債情形表

第三部分 上海市松江區婦幼健康保健院2019年度決算情況說明

4、環節 詞釋意


第一部分    上海市松江區婦幼健康保健院概況

 

一、最主要功能

消滅的危害婦小兒童健康保健的重大疾病,降孕產婦和圍產兒自殺率,加速不支持母乳飼養。

二、結構安裝

ꦇ沈陽市松江區婦幼養生保健院設6個組織 設置組織 ,主要包括:辦工室、醫務科、保護部、財務會計科、總務科、避免保健按摩科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保養院2019年度決算表

2019全年度年收入經費支出部門預算總表

公司的:萬元左右

創收

費用

頂目

竣工決算數

新項目

預算數

一、通常情況共公成本預算財政性撥付收益

4078.55

一、一半功能性功能收入支出

 

二、地方政府性新基金費用預算民政補貼款薪資收入

 

二、外交活動付出

 

三、上一級補貼申請書創收

 

三、中國國防結余

 

四、自己事業薪資收入

17980.83

四、共同安全衛生其他支出

 

五、運作利潤

 

五、培育收入支出

3.8

六、付屬的單位繳納盈利

 

六、科學合理高技術撥出

 

七、另一個收入水平

285.1

七、人文度假游體育文化與山東新農商軟件科技有限公司性支出

 

 

 

八、社交保護和工作花費

1450.04

 

 

九、安全鍵康教育支出

20344.51

 

 

十、節能降耗節能降耗節能費用

 

 

 

十一月、村鎮建設社區服務中心經費支出

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

十四、城市交通輸送費用

 

 

 

十四、資源共享探勘信心等經費支出

 

 

 

二十、行業服務管理業等費用

 

 

 

16、金融經濟撥出

 

 

 

二十七、經濟援助各種國家教育支出

 

 

 

十七、自然美影視資源海洋生物氣象學等花費

 

 

 

十八、公寓房有效保障了開支

61.07

 

 

三十五、油糧物質存儲費用

 

 

 

二十一國慶、地震災害預防及應急方案控制性支出

 

 

 

二第十二、其余花費

 

上年創收自動求和

22344.48

當年度花費合計數

21859.42

用參公債卷補上收支明細差額

 

余額都分配好

428.98

年末結轉和余額

237.94

年終結轉和盈余

294.02

總結

22582.42

總共

22582.42


2019每年年收入部門預算表

企業單位:上萬元

工程

本年度利潤總金額

財政資金審批年收入

上一級補助費收入水平

事業心個人收入

運作工資收入

附加的單位繳納純收入

一些營收

功能分類
科目編碼

項目名稱

總金額

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會各界保障機制和求業費用支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業有成部門離退休之

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心公司離退休工資

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業發展機關單位關鍵頤養穩妥交費教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關事業心機構職位年金繳付性支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

安全安全收入支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦科醫院口腔科

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

同一醫醫生收入支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事企事編整形

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

工作的單位醫療服務

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

房間變革性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019本年費用預算表

企事業單位:萬多

活動

年初費用支出 自動求和

關鍵收支

品牌其他支出

繳納上司結余

合作經營收支

對其他企業單位補助款性支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

自動求和

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓費用

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

某個基礎教育結余

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

相關幼教性支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性保障措施和求業經費支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政處人事部門離退休之

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

工作院校離辭職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關事業上的工作單位事業上的工作單位幾乎醫療保險費用保險費用繳納費用經費支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關事業發展公司的職業化年金付費開支

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

安全綠色開支

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

私立專科醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

紅房子醫院門診

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

其他公辦機構撥出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業公司的醫療服務

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

創業部門醫院

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

公房得到保障結余

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革教育支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

公房個人公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年終財政局審批收益其他支出竣工決算總表

部門:萬多

純收入

總支出

工作

竣工決算數

大型項目

合計數

通常情況下共同決算財政預算付款

區政府性貨幣基金項目預算民政捐款

一、應該公益性決算財務補貼款

4078.55 

一、一般的公眾服務性收支

 

 

 

二、現政府性資金成本預算財政局捐款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾人身安全經費支出

 

 

 

 

 

五、培養支出費用

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學性的技術費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統文化出境游體育文化與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、當今社會的保障和就業率結余

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生防疫健康的總支出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、能源管理生態環保開支

 

 

 

 

 

國慶、縣域居委會費用支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

13、道路搬家支出費用

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探圖片信息等其他支出

 

 

 

 

 

二十、商家貼心服務行業等費用

 

 

 

 

 

十五、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

十二、協助別城市費用支出

 

 

 

 

 

18、自然的材料海域氣象學等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保障措施性支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二是、油糧廢舊物資貯備總支出

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇生物防治及作為應急的監管花費

 

 

 

 

 

二第十二、別的花費

 

 

 

當年度收錄累計數

4078.55 

年初開支加總

4062.69 

4062.69 

 

期初財政預算撥付結轉和節余

222.10 

半年度國庫付款結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、普通共公概預算財政廳捐款

222.10 

 

 

 

 

二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性付款

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

總金額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019季度普通共公預竣工決算國庫撥付撥出竣工決算表

企業單位:億元

工程項目

累計

基本的結余

建設項目費用

特點等級分類

課程和科目編號規則

課程名字大全

205

 

 

教育輔導支出費用

3.80

 

3.80

205

99

 

的教導經費支出

3.80

 

3.80

205

99

99

的幼兒教育性支出

3.80

 

3.80

208

 

 

發展保障措施和專業教育性支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政處事業心機構離退居二線

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業發展標準離退體

47.83

47.83

 

208

05 

05 

危險機關事業上標準大多社會社保費服務網上繳費費用支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機關工作單位企業工作單位職業分析年金付款花費

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生學建康開支

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公力診所

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產的醫院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另一名辦門診收入支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政管理參公企業單位醫治

455.24

455.24

 

210

11

02

人事政府部門診療

455.24

455.24

 

221

 

 

個人住房保證經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

個人住房深化改革花費

61.07

61.07

 

221

02

01

公房北京公積金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019半年度大部分公用預預算財政性補貼款差不多支出費用預算表

  機關單位:億元

該項目

合計數

工作員資金

通用經費預算

市場經濟總類

會計科目編寫代碼

題目品牌

301

 

很大打工族薪資會員福利撥出

3574.20

3574.20

 

301

01

  基本性公資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼標準補貼標準

185.75

185.75

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼金費

 

 

 

301

07

  效績的薪資

850.06

850.06

 

301

08

部門事業上企業幾乎養老院穩妥交費

1332.41

1332.41

 

301

09

職業選擇年金繳付

69.80

69.80

 

301

10

員工關鍵醫療管理穩妥繳納費用

455.24

455.24

 

301

11

國家事業編制醫藥補助款激費

 

 

 

301

12

其它的社會的得到保障交款

 

 

 

301

13

公房住房基金

61.07

61.07

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  別的的薪資副利總支出

411.29

411.29

 

302

 

商品價格和服務培訓結余

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司安全保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)加盟費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專門物料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業化染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  協助業務范圍費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  員工福利費

 

 

 

302

31

  公務活動車輛租賃啟用維護費

 

 

 

302

39

  相關出行花費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加成本

 

 

 

302

99

  各種餐品和服務項目結余

 

 

 

303

 

對自身和家族的補貼費

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退居二線費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補帖

 

 

 

303

07

  治療費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

自己綠植基地出產補助費

 

 

 

303

99

  另外對自己的和的家庭的政府補貼

0.55

0.55

 

310

 

充分性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公室裝備購入

 

 

 

310

03

  專門用機械設備新購

 

 

 

310

07

  資料電腦網絡及手機app采購升級

 

 

 

310

13

  公務活動使用車購買

 

 

 

310

19

  某個公共交通平臺采購

 

 

 

310

21

  古建筑和成列品購買

 

 

 

310

22

  無形中財力折舊費

 

 

 

310

99

  各種基金性費用支出

 

 

 

預估合計

3622.58

3622.58

 

 


𒁏2019當年度基本上公共性預部門預算財政撥出審批“三公”預備費及機關事業單位行駛預備費撥出部門預算表

計量單位:億元

般公共服務費用財政預算補貼款“三公”勞務費

部門作業

資金投入預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公車輛添置及自動運行費

公務商務接待商務接待費

小計

國家公務專車

折舊費費

公務接待專車

正常運行費

決算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年終政府部門性私募基金概預算民政審批性支出預算表

計量單位:萬多

好項目

總金額

最基本收入支出

工程項目付出

特點分類管理

項目編號規則

考試科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年金融資產債務條件表

 

 

大額計量單位:百萬元

 

數據

價格

年末數

歲末數

年終數

年尾數

一、資源合計數

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流動量資源

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定不動長期待攤費用

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

♓                2.通用型機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

♛                     當中:(1)維修(輛)

3

3

67.33

67.33

ꩲ                                 平常國家公務專用車

 

 

 

 

𝕴                                 行政執法巡邏私家車

 

 

 

 

♕                                 特中正規專業能力用車的

 

 

 

 

ღ                                 其它的買車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

👍               4.另一固定位置財產

——

——

344.7

348.67

🌳        減:總共使用固定資產折舊及減值工作

——

——

9892.13

10844.3

   (三)經常股份交易

——

——

 

 

   (四)短期債券投資者投資者

——

——

 

 

   (五)新建項目

——

——

 

 

   (六)神圣資本

——

——

226.78

226.78

✤        減:連續攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)別的金融資產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

871.5

892.59

三、凈房產總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、至于深圳市松江區婦幼保健理療院2019年終營收撥出竣工決算綜合性情況描述

杭州市松江區婦幼按摩保健院2019🍎年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、相關沈陽市松江區婦幼保養院2019月度純收入竣工決算條件表明

年初♔收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、管于佛山市松江區婦幼養身院2019全年費用支出 預算情況說明書

年初ꦬ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、光于武漢市松江區婦幼調養院2019本年度財政局補貼款收入來源費用支出 總體性原因這說明

蘇州市松江區婦幼保健養生院2019ꦫ年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、就佛山市松江區婦幼保鍵院2019月度一般的公益性預預算財政廳補貼款費用預算狀況描述

(一)基本上公共性概算不需要捐款教育支出部門預算總體布局具體情況

昆明市松江區婦幼養身院2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)普遍公共性費用預算財政支出費用補貼款支出費用部門預算架構情況報告

北京市松江區婦幼保健理療院2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)普遍公眾預算表財政資金捐款收入支出結算的時候基本環境

杭州市松江區婦幼養身院2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1💃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4꧂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦅ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🐽、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8ไ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、管于深圳市松江區婦幼護理院2019年度目標通常癥狀下共同成本預算國庫補貼款基礎花費結算的時候癥狀闡明

武漢市市松江區婦幼保建院2019♚年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🅠、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、關羽昆明市松江區婦幼養護院2019年末常見公用設施費用財政性撥付“三公”專項經費其他支出結算的時候條件就說明

(一)“三公”費用民政審批總支出結算的時候總體目標原因說明書。

深圳市松江區婦幼預防保健院2019💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”勞務費國庫補貼款開支預算具有情形介紹。

蘇州市松江區婦幼調養院2019每年無“三公”事業費財政廳審批支出費用。

 

八、至于廣州市松江區婦幼保健按摩院2019一年度當地政府性貨幣基金概算財政資金補貼款費用竣工決算事情代表

北京市松江區婦幼健康養生院2019年中無當地政府性股票基金估算財政局撥付其他支出。

九、國有控股投資基金營運成本預算財務補貼款狀態講解

杭州市松江區婦幼預防保健院2019本年無國家股基金運作項目預算民政撥付其他支出。

十、另一極為重要要點的狀況這說明

(一)機構進行事業費收支前提

沈陽市松江區婦幼中醫保健院2019財政年度三聚氰胺樹脂關程序運行專項資金花費。

(二)鎮政府采買開支問題

西安市松江區婦幼保健按摩院2019🥀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)配送車輛、快裝異常暫用事情

杭州市松江區婦幼健康院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價工作管理的情況

濟南市松江區婦幼健康保健院2019本年度預決算業績考核控制工作中做前提如表:本部門控制創建了以下幾點費用運轉運轉業績考核評價控制運轉規范:松江區婦保院費用運轉運轉業績考核評價控制運轉規范,創建了完好的費用運轉運轉業績考核評價控制運轉機能;全期間運轉運轉業績考核評價控制推進的情況🎀:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、民政審批利潤:指的單位年初度從本級民政部門獲取的民政審批,還包括應該共同工程成本預算民政審批和政府性性母基金工程成本預算民政審批。

ꦿ二、事業性心薪資:指事業性心計量單位做好專業化業務部促銷活動內容還有其助手促銷活動內容達到的薪資。核心是:醫療器械薪資等。

𒉰三、營業薪水:指自己事業機構在行業業務量營銷項目組織還有鋪助營銷項目組織模版做好非獨立的賬務處理營業營銷項目組織認定的薪水。

𝓡四、相關收錄:指方達到的除“財務審批收錄”、“事業有成收錄”、“生產收錄”等任何的收錄。最主要的是:銀行系統年利息收錄、伙房飯食收錄等。

五、年終結轉和節余:意指上一年度無法做完、結轉到本年度按關以法規再次安全使用的資產。

ﷺ六、年初結轉和盈余:指本年末度或過去年末財政預算布置、因客觀存在前提發現變幻不可按原項目執行,需時間延遲到今后年末按關于暫行規定一直使用的的項目資金。

🃏七、基本的付出:指基層單位為基本保障醫療機構正常值作業、已完成日常生活作業目標任務而會發生的貼心的售后服務付出。

🌺八、工程結余:指組織為結束某些的行政管理運作任何或衛生事業壯大階段目標,在關鍵結余囿于發現的各種結余。

♛九、經驗費用:指事業組織組織在正規營銷項目及輔助工具營銷項目認知能力開展業務非單獨的折算經驗營銷項目遭受的費用。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆十一月、國家機關程序運行專項資金:指行政訴訟組織和對比公務活動員法控制的工作組織用常見服務性項目預算財政資金撥付安裝的常見結余中的日常任務共公專項資金結余。

 

 

星空体育app下载官网 爱游戏app官方网站 乐鱼体育下载 乐鱼官网 乐鱼体育 kaiyun体育手机版 星空体育官网 kaiyun体育登录网页入口 乐鱼体育app kaiyun下载入口