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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上線時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養身院

2018年行業預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 滬市松江區婦幼健康養生院慨況

一、最主要的功能

二、企業單位部門結算的時候企業單位定義

第二部分 上海市松江區婦幼健康保健院2018年度部門決算表

一、收錄費用竣工決算總表

二、薪資結算的時候表

三、費用支出 預算表

四、民政補貼款收入水平費用支出 結算的時候總表

五、一般來說共同費用財政其他支出審批其他支出部門預算表

六、通常情況下通用成本預算財務審批幾乎撥出結算的時候表

七、基本公共信息費用財政性付款“三公”資金投入及單位使用資金投入收入支出竣工決算表

八、市政府性貨幣基金成本預算財政性付款經費支出部門預算表

九、房產流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算情況說明

四大部分 動詞表示

 


第一部分    上海市松江區婦幼調理院概況

 

一、具體職責

防冶的危害婦兒童童身體健康的的疾病,減低孕產婦和圍產兒陣亡率,增強能夠母乳飼喂。

二、組織 使用

由組織表明三定方案范文等對應規則含有關內外部部門放置添寫。

不同出現職能,廣州市松江區婦幼保建院設6個設備設置設備,分為:工作室、醫務科、保養部、企業財務科、總務科、可以防止感染保養科。
第二部分    上海市松江區婦幼健康院2018年度部門決算表

2018年終工資收入收入支出竣工決算總表

行業:萬是

凈收入

收入支出

工作

部門預算數

品牌

部門預算數

一、財政局付款營收

4236.49

一、平常服務保障性服務保障其他支出

 

  在當中:政府辦公室性投資基金概算財政廳審批

 

二、外交政策費用支出

 

二、領導補助金純收入

453.34

三、中國軍事開支

 

三、自己事業使收入

16167.18

四、公用設施穩定付出

 

四、經營的純收入

 

五、教育教學花費

12.46

五、附設計量單位上交個人收入

 

六、科學研究能力花費

 

六、其它的盈利

281.97

七、和文化體育運動與文化傳播結余

 

 

 

八、市場經濟保證和就業率撥出

1421.43

 

 

九、醫學干凈與策劃生孩子結余

17768.12

 

 

十、節能降耗干凈其他支出

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務中心付出

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

第十五、道路輸送其他支出

 

 

 

十四、資源英文探礦內容等結余

 

 

 

十四、商家服務培訓業等支出費用

 

 

 

十五、金融投資開支

 

 

 

十八、經濟援助其他地域費用

 

 

 

十七、國土資源海底氣象條件等其他支出

 

 

 

黨的十九、房產擔保開支

65.28

 

 

三十、油糧油料產出費用支出

 

 

 

二國慶、另一性支出

 

年初薪水累計數

21138.98

上年撥出預估合計

19267.29

用事業性股權基金補回結余差額

 

盈余安排

1854.35

月初結轉和節余

220.68

年初結轉和盈余

238.02

總共

21359.66

總金額

21359.66


2018第四季度純收入竣工決算表

機關單位:W

內容

上年營收合計數

財政支出撥付凈收入

上一級補帖利潤

行業納入

經營管理效益

附屬醫院標準上交國家薪資

其余利潤

功能分類
科目編碼

科目表明稱

加總

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

世界 保駕護航和求業支出費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企業計量單位離退職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展部門離退休之

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業單位人事企業單位通常養老服務保險公司交款總支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門企事業部門專業年金繳納費用性支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全衛生與進度表生孕費用

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公力醫院

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產三甲醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

其余公立三甲醫院專家醫院專家經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生學

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

根本性公共服務環衛重點

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上政府部門醫療設備

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成工作單位治療

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

公房保駕護航付出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制撥出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年終其他支出部門預算表

機關單位:百萬元

活動

本年度費用支出 累計

一般性支出

工作收支

上交上級領導花費

銷售經營結余

對復屬企事業單位補助款教育支出

功能分類
科目編碼

科目表種類

合計數

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

育兒教育支出費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

某個學校收支

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

的幼小銜接付出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

世界 基本保障和畢業生就業撥出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企業發展政府部門離辭職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業政府部門離退休工資

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門企事業行業差不多醫療保險公司保險公司納費支出費用

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業有成企業單位職業角色年金交款費用

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫用環保與進度表發育性支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫生醫生

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

紅房子醫院口腔科

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

另外的醫醫院門診收支

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

共同衛生情況

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重特大公共信息衛生管理專題

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展企業單位整形

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

教育事業機關單位醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

自建房保護結余

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

往房深化改革付出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018財政部門年度財政部門撥付營收費用支出 部門預算總表

公司:億元

工資收入

花費

建設項目

竣工決算數

頂目

自動求和

通常情況公用決算不需要補貼款

國家性債卷成本預算財政廳付款

一、尋常公共信息成本預算財務付款

4236.49 

一、通常情況共公服務質量收支

 

 

 

二、鎮政府性貨幣基金概算民政捐款

 

二、外交關系其他支出

 

 

 

 

 

三、中國國防支出費用

 

 

 

 

 

四、公共服務穩定費用

 

 

 

 

 

五、學校性支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、實驗技術支出費用

 

 

 

 

 

七、傳統文化田徑運動與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、社會上保證和人才需求撥出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫院健康與工作計劃養育性支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、發展節能標準環保標準收支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮社區居委會其他支出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

十四、交通網貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察資料等總支出

 

 

 

 

 

第十五、商業圈產品業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融收支

 

 

 

 

 

二十七、支助別的沿海地區費用

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海氣象觀測等收入支出

 

 

 

 

 

19、往房基本保障收入支出

65.28 

 65.28

 

 

 

三十五、糧油加工商品存量經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、許多結余

 

 

 

年初納入合計數

4236.49 

年初支出費用總計

4220.61 

4220.61 

 

月初不需要捐款結轉和節余

206.30 

月底財政性撥付結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      尋常通用費用財政局撥付

206.30 

 

 

 

 

      以政府性債卷費用預算財政資金審批

 

 

 

 

 

共計

4442.79 

合計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年常見公共信息工程預算不需要捐款撥出預算表

標準:萬是

投資項目

累計數

最基本性支出

頂目收支

功能鍵劃分類別

考試科目標識號

題目標題

205

 

 

文化藝術培訓經費支出

12.46

 

12.46

205

99

 

另一教育教學費用

12.46

 

12.46

205

99

99

某個基礎教育教育支出

12.46

 

12.46

208

 

 

社會中有效保障了和求業其他支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政事務創業機關單位離離休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

企業發展廠家離退休之

9.85

9.85

 

208

05 

05 

國家機關事業計量單位首要社會養老人壽保險繳納費用費用支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

國家機關創業標準專業年金繳納結余

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療機構安全與計劃方案懷孕費用支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立學校醫院專家

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產的醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

別的市立專科醫院付出

10.00

 

10

210

04

 

公開衛生監督

0.60

 

0.60

210

04

09

非常大的公用設施安全專頂

0.60

 

0.60

210

11

 

行政性創業部門醫療保健

88.59

88.59

 

210

11

02

參公基層單位醫藥

88.59

88.59

 

221

 

 

自建房保駕護航費用支出

65.28

65.28

 

221

02

 

住宅房變革付出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

房產住房基金

65.28

65.28

 

自動求和

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年終常規公眾估算不需要捐款常規其他支出預算表

  公司:百萬元

新項目

總金額

工作員專項資金

通用專項資金

經濟性各類

課目識別碼

幾個會計科目標題

301

 

月薪員工福利撥出

2538.16

2538.16

 

301

01

  核心基本工資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

137.19

137.19

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評員工工資

637.07

637.07

 

301

08

機關標準行業標準核心社區養老商業保費

1336.98

1336.98

 

301

09

工作年金付費

74.60

74.60

 

301

10

工人基本性醫療管理保險費用付款

90.37

90.37

 

301

11

公務接待員醫療衛生補貼政策網上繳費

 

 

 

301

12

別的中國社會保險繳納費用

9.04

9.04

 

301

13

居住房北京公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  某個公司好處費用

2.26

2.26

 

302

 

淘寶寶貝和服務其他支出

1172.77

 

1172.77

302

01

  工作費

4.60

 

4.60

302

02

  刷費

5.8

 

5.8

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

9.50

 

9.50

302

06

  煤氣費

100

 

100

302

07

  郵電通信費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

18.00

 

18.00

302

11

  差旅費報銷

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

0.65

 

0.65

302

16

  教學費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專門用食材費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  多功能生物質費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

10.60

 

10.60

302

27

  下令讓工作費

 

 

 

302

28

  公會勞務費

5.64

 

5.64

302

29

  福利福利費

6.13

 

6.13

302

31

  因公車輛運作維護保養費

 

 

 

302

39

  其它的交通線加盟費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外管理費

 

 

 

302

99

  其他淘寶寶貝和產品結余

8.3

 

8.3

303

 

對個體和婚姻的補貼申請書

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退居二線費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活動補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費津貼

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

各人林果業研發補貼標準

 

 

 

303

99

  某些一個人和家人的經濟補貼支出費用

 

 

 

310

 

投資者性性支出

 

 

 

310

02

  接待室機械購入

 

 

 

310

03

  上用主設備新購

 

 

 

310

07

  數據服務網上及軟文購入最新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的新購

 

 

 

310

19

  同一交通配套輔助工具購買

 

 

 

310

22

  無型資本購進

 

 

 

310

99

  其他投資者性撥出

 

 

 

預估合計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018本年度般公益性成本預算財政性撥付“三公”事業費及政府部門開機運行事業費撥出部門預算表

公司:萬的大寫

般公共性費用預算財政性付款“三公”費用

行政單位工作

專項經費竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

因公買車折舊費及使用費

公務接待處接待處費

小計

公務接待買車

采購費

公務接待公務車

工作費

決算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018財政付出年度政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政付出審批付出部門預算表

部門:萬

頂目

自動求和

大多其他支出

工程其他支出

性能的分類

題目數字

考試科目名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度目標房產流動負債狀況表

 

 

收入額企事業單位:萬塊

 

用量

總價值

年末數

半年度數

本年數

年初數

一、財力總金額

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)傳播房產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)固定住財力

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

♛                          通常情況下公務活動公務車

 

 

 

 

ไ                          交通執法執勤點車輛租賃

 

 

 

 

ཧ                          重型正規專業水平車輛使用

 

 

 

 

💝                          另外出行

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🎃               4.另外的緊固財力

——

——

 580.91

 344.75

💮        減:總計折舊率及減值預備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長時間創業

——

——

 

 

   (四)新建過程

——

——

 

 

   (五)神圣財力

——

——

226.78 

 226.78

🐼        減:當年度攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)許多固定資產

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈房產自動求和

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于南京市市松江區婦幼保養院2018全年度效益性支出結算的時候整體情況報告說明怎么寫

傷害市松江區婦幼養身院2018✤年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對于天津市松江區婦幼養生保健院2018年終收益部門預算癥狀這說明

年初ꦏ收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、光于南京市松江區婦幼保健理療院2018月度費用支出 結算的時候條件反映

本年度𝓰支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、至于廣州市松江區婦幼調養院2018半年度民政付款收入水平開支整體情況報告說

武漢市松江區婦幼養護院2018♒年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、關于幼兒園廣州市松江區婦幼按摩保健院2018本年一樣 公眾民政預算民政審批開支預算狀態解釋

(一)一般來說共公預算表財政資金撥付總支出竣工決算基本狀態

沈陽市松江區婦幼保健理療院2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)一般來說公用預算表財政廳審批支出費用部門預算空間結構原因

濟南市松江區婦幼健康保健院2018༒年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)大部分公用設施工程預算民政審批付出竣工決算重要原因

佛山市松江區婦幼保養院2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ꦿ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4༒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ღ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、關羽鄭州市松江區婦幼保鍵院2018每年一般的公共信息概算財政預算撥付差不多付出部門預算問題解釋

重慶市松江區婦幼保建院2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🅺、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2💃、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、介紹北京市松江區婦幼調養院2018月度似的公用概預算財政預算撥付“三公”經費預算開支結算的時候現象闡述

(一)“三公”預備費財政預算捐款開支部門預算綜合情況報告說明書怎么寫。

沈陽市松江區婦幼調養院2018🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018꧂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費預算財務付款性支出結算的時候具有的請示報告書。

北京市松江區婦幼調養院2018全年度無“三公”事業費民政審批付出。

八、針對昆明市松江區婦幼按摩保健院2018第四季度市政府性母基金預算表財政部門補貼款付出部門預算情形代表

傷害市松江區婦幼養身院2018本年度無政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤決算財政資金捐款費用。

九、國有制基金經營的概預算民政捐款情況請示報告

東莞市松江區婦幼按摩保健院2018財政預算年度無集體所有制充分管理工程預算財政預算補貼款其他支出。

十、另一個主要須知的現狀說

(一)政府部門加載勞務費開支現象

武漢市松江區婦幼健康院2018月度有機關執行事業費經費支出。

 

 

(二)以政府購置支出費用實際情況

廣州市松江區婦幼保健養生院2018🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)此車、房產特俗使用率前提

松江區婦幼調養院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核的管理現狀

濟南市松江區婦幼養護院2018年末成本項目費用效績考核評價考評管控操作落實條件報告下列:本單位部門建立聯系起了下列成本項目費用效績考核評價考評管控經營制:松江區婦保院成本項目費用效績考核評價考評管控經營制,建立聯系起了系統的成本項目費用效績考核評價考評管控操作原則;全的過程 效績考核評價考評管控推進條件報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🐎,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

⛎一、國庫廳審批納入:指企業單位上年度目標從本級國庫廳職能部門獲取的國庫廳審批,還有通常情況共同預決算國庫廳審批和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算國庫廳審批。

二、教育事業上創收:指教育事業上廠家開設專注服務行動極其氧化硅行動提供的創收。具體是:醫治創收等。

🦋三、經驗創收:指工作公司在技術專業工作活動內容試述氧化硅活動內容之中抓好非獨自結轉經驗活動內容爭取的創收。

𒁏四、許多工資薪資薪水:指企人事單位拿得的除“國庫審批工資薪資薪水”、“人事工資薪資薪水”、“運作工資薪資薪水”等多于的工資薪資薪水。基本是:中國銀行日息工資薪資薪水、餐廳飯食工資薪資薪水等。

五、期初結轉和節余:是以當年度無法順利完成、結轉到年初按有關的信息明文規定不斷選用的資本。

🌠六、年終結轉和盈余:指年初度或前半全年決算規劃、因事實狀況發生的變化無常尚未按原準備方案,需延期到未來的日子里半全年按密切相關明文規定繼讀利用的專項資金。

ꦓ七、常見經費性支出:指基層單位為有效保障了機購普通定期運轉、達到定期上班目標任務而會出現的哪項經費性支出。

♔八、好項目其他收支:指組織為做好獨特的行政部門事情主線任務或企業經濟發展學習目標,在根本其他收支外會發生的各個其他收支。

九、生產開支:指創業公司在非常專業活動及氧化硅活動后做非自立會計核算生產活動遭受的開支。

😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼五一、政府部門部門自動運行金費費用預算:指政府部門部門和按照公務活動員法操作的事業發展部門安全使用大部分公共信息費用預算財政預算審批按排的基本性花費中的平常公用設施金費費用預算花費。

 

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