成都市松江區永豐街道街道辦事處街道辦事處環保工作咨詢中心
2019第四季度部竣工決算
目 錄
第一次部份 滬市松江區永豐街街道衛生學售后服務主概貌
一、重點職能作用
二、職能部門竣工決算公司的具有
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、個人收入花費結算的時候總表
二、年收入竣工決算表
三、撥出竣工決算表
四、民政審批收入來源花費預算總表
五、普通公用費用民政撥付經費支出竣工決算表
六、普遍公眾預算財政預算審批幾乎撥出預算表
七、一般來說公開財務預算財務審批“三公”事業費及企事業單位使用事業費花費結算的時候表
八、縣政府性債券財政費用預算財政費用撥付費用預算表
九、資源流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四是個部分 名稱釋義
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、大部分主要職責
🥃擔保本地化區的最基本醫學、常見病多發病病的醫護管理、回到期患者的復原根治與醫護管理、通用衛生情況預放與養身系統。
二、結構如何設置
꧃要根據以上所述崗位責任,滬市松江區永豐居委特別衛生情況產品中設下設醫療機構,比如:辦公室、醫務科、治療養生保健科、財務出納科、醫院、icu病房及6個干凈衛生服務于站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019全年度部門預算表
2019全年效益費用結算的時候總表
機構:萬多
年收入 |
費用 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政支出捐款盈利 |
4151.20 |
一、般服務的性服務的其他支出 |
|
各舉:現政府性理財產品決算不需要付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上一級補貼申請書使收入 |
|
三、國防科技收入支出 |
|
三、衛生事業創收 |
4831.91 |
四、共公人身安全撥出 |
|
四、運作純收入 |
|
五、學前教育費用 |
4.38 |
五、附屬院校上交工資 |
|
六、小學新技術工藝支出費用 |
|
六、別的盈利 |
38.67 |
七、歷史文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
八、社會生活保駕護航和畢業生就業性支出 |
519.83 |
|
|
九、治療環保與設計生孩子支出費用 |
6704.21 |
|
|
十、節約能源的環保付出 |
|
|
|
十一月、縣域居委會經費支出 |
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通銀行車輛運輸費用 |
|
|
|
十四、產品探勘消息等花費 |
|
|
|
十四、房地產業服務保障業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融資本其他支出 |
|
|
|
十六、捐助其余的地方經費支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋環境氣象條件等其他支出 |
|
|
|
19、往房有保障費用 |
148.16 |
|
|
二十五、調味品東西保障開支 |
|
|
|
二國慶、的花費 |
|
年初薪資收入累計 |
9021.78 |
本年度收入支出加總 |
7376.58 |
用企業債卷處理收入支出表差額 |
|
余額確定 |
1645.20 |
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和盈余 |
|
總共 |
9021.78 |
總共 |
9021.78 |
2019第四季度年收入預算表
的單位:W
的項目 |
本年度工資收入總金額 |
民政撥付效益 |
上家津貼營收 |
創業營收 |
生產工資 |
付屬計量單位上交收益 |
另外的盈利 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余教育培訓結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的幼兒教育費用 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場切實保障和自主創業費用 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業機關單位離提前退休 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離退居二線 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方參公方基本性社會養老商業保險商業保險繳納費用收支 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業行業行業年金繳付付出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
同一財政企業發展公司離辭職經費支出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生營養總支出 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療保障安全機購 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委衛生防疫組織機構 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公益性清潔售后服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務人事機關單位診療 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業醫療衛生 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革付出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019年末經費支出部門預算表
公司的:億元
工作 |
年初收支總計 |
常規撥出 |
工程項目付出 |
繳納上一級費用 |
經營管理支出費用 |
對復屬標準經濟補貼付出 |
||||
功能分類 |
考試科目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養收入支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一培訓收入支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些培訓性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活的保障和自主創業其他支出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的企業單位離退職 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司離退休工資 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上標準一般給養老人壽保險交費開支 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記創業院校網絡職業年金交費收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政管理衛生事業公司離退居二線教育支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保良好結余 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫療設備干凈設備 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道社區服務學組織機構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施食品衛生 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公開環衛服務培訓 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業部門醫療衛生 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業行業醫療保健 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產的保障支出費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改制費用 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019年度目標財務撥付營收付出結算的時候總表
企業單位:萬是
使收入 |
付出 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
累計數 |
常見公眾決算民政捐款 |
地方政府性股票基金估算財政局審批 |
一、普遍公開預算表財政廳付款 |
4151.20 |
一、基本公共信息貼心服務撥出 |
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性付款 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用防護開支 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、生物學技巧經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育競技與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障機制和就業率其他支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、清潔正常教育支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、生態環保生態環保費用 |
|
|
|
|
|
11、新農村居委會支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、流量及運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探企業信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業圈安全酒店業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、互聯網金融總支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助某些位置經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土局海洋資源氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房安全保障開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
三十五、糧油食品救災物資自給率收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別的教育支出 |
|
|
|
上年個人收入累計數 |
4151.20 |
當年度教育支出預估合計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
年末財政支出補貼款結轉和余額 |
|
年終財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
常見公開費用預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性新基金工程預算不需要審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
4151.20 |
累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019年度目標應該公用概預算國庫撥付花費部門預算表
公司的:萬的大寫
項目 |
合計數 |
常見其他支出 |
投資項目性支出 |
|||
職能分類整理 科目表編號 |
題目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓支出費用 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
某個基礎教育收入支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
相關育兒教育性支出 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
的社會后勤保障和就業的開支 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
行政處教育事業院校離養老金 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業上機構新職業年金繳付開支 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
清潔衛生結余 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
基成醫療服務環保結構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
省會城市社區網站公共衛生貸款機構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
總體公開環衛服務項目 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
參公基層單位診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
公房服務撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
房產改變撥出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
總金額 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019財政預算年度通常情況共公概預算財政預算捐款主要撥出結算的時候表
企業單位:萬的大寫
好項目 |
預估合計 |
者事業費 |
通用費用 |
||
市場經濟歸類 會計科目編號規則 |
幾個會計科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利福利其他支出 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
一般薪水 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
效績年終獎金 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
機關基層單位行業基層單位差不多頤養天年安全費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業年金交費 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
企業員工常見醫療保健保險公司網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療器械補貼金手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展得到保障繳付 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
社區藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪福利微信經費支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
物品和的服務其他支出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
郵電局費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
承租費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬產品費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的然料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓業務范圍費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
因公車輛使用作業檢修費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
任何道路交通成本費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個寶貝和業務總支出 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對個和家族的補貼申請書 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼申請書 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林業產生補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余我家庭工作式的津貼支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性撥出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
住房建筑設計物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室主設備置辦 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
使用裝備購置費 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
前提措施設計 |
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310 |
07 |
信息查詢網絡上及APP購入更新系統 |
|
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310 |
13 |
國家公務用車的采購 |
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310 |
19 |
任何交通運輸手段折舊費 |
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310 |
22 |
無形中股本折舊費 |
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310 |
99 |
另外資產管理性收支 |
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合計數 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
🅰2019本年度般公用設施費用財政局補貼款“三公”專項資金及機關事業單位啟用專項資金收入支出結算的時候表
企業:來萬
通常共同預決算財政局捐款“三公”費用 |
行政單位作業 資金投入部門預算數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公小二租車新購及使用費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 置辦費 |
公務活動專用車 正常運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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0.06 |
0.06 |
|
|
0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
|
|
2019月度市政府性母基金部門預算財政收支撥付收支部門預算表
基層單位:萬
大型項目 |
累計 |
差不多經費支出 |
工程項目性支出 |
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性能總類 課程和科目商品編號 |
科目必名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資金過負債的實際記錄表 |
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收入額機構:萬美金 |
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用量 |
實際價值 |
||
年末數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、股權累計數 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)的流動資產投資 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)進行固定資金 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🎶 平常國家公務公務車 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🦂 行政執法執勤點車輛租賃 |
|
|
|
|
💛 機械正規專業技能使用車 |
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|
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🌄 別的私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🐻 4.某些固定住股本 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
ﷺ 減:顯示器折舊率及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型金融資產 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
♈ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈股本預估合計 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關深圳市松江區永豐居委社群清潔業務基地2019每年薪資費用支出 部門預算總的的情況代表
南京市松江區永豐街道居委會居委會清潔衛生產品咨詢中心2019ꦓ年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、更多天津市松江區永豐街區片區衛生情況服務質量機構2019本年薪資結算的時候具體情況詳細說明
年初ꦕ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、光于西安市松江區永豐街道社區居委會社區居委會公共衛生服務中心局2019半年度其他支出竣工決算現象原因分析
年初ꩵ支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、關羽杭州市松江區永豐居委會片區衛生管理服務心中2019半年度財政花費付款薪水花費總體布局情況下闡述
廣州市松江區永豐街道辦社群干凈衛生保障中間2019🐼年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、相對于濟南市松江區永豐街區居委食品衛生服務性學校2019年末基本上公共服務費用財政預算付款其他支出竣工決算事情這說明
(一)應該共公費用預算財政開支付款開支部門預算綜合性事情
滬市松江區永豐居委居委會衛生防疫服務質量中心的2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)一樣 公開概預算財政資金捐款收支竣工決算成分癥狀
南京市松江區永豐街道辦事處區域衛生學服務質量基地2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)一樣 公開項目預算財政局撥付教育支出部門預算中應情況報告
深圳市松江區永豐道路片區衛生監督服務中2019📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1꧃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3🃏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5✱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、相對于濟南市松江區永豐街道街道辦街道辦衛生管理售后服務機構2019全年通常癥狀公共性費用財政收支撥付核心收支結算的時候癥狀原因分析
武漢市松江區永豐街平臺干凈衛生服務保障服務點2018🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1𝓰、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𒁏、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐎七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫捐款其他支出結算的時候總的具體情況報告書怎么寫。
廣州市松江區永豐街邊特別干凈保障機構2019♒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019♈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”接待費國庫審批花費部門預算具體化問題表明。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出境(境)費由區外辦、區臺辦否則制定,并統一化開放,本組織已不再予以相似開放。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、公務接待廳接待廳費總支出無
🐬北京市松江區永豐片區的服務服務所片區干凈衛生的服務服務所2019年無“三公”專項經費財政預算付款收支。
八、介紹天津市松江區永豐街道社區居委會社區居委會干凈售后服務公司的2019年末政府部門性股權基金成本預算財政局捐款結余部門預算狀態闡述
⭕滬市松江區永豐居委會安全服務中居委會衛生監督安全服務中2019年終無鎮政府性理財產品工程預算民政撥付經費支出。
九、公有資本管理經營者決算財政性補貼款現狀闡述
南京市松江區永豐街鎮街道衛生學安全服務公司點2019年中無國有化股權投資運作預算表財務捐款收支。
十、別的非常重要問題闡明的問題闡明
(一)政府部門操作經費性支出性支出情況下
深圳市松江區永豐的大街上街道辦事處衛生情況服務項目中心的2019月度三聚氰胺樹脂關工作費用花費。
(二)政府部進貨性支出狀態
傷害市松江區永豐的大街上社區服務保障站健康服務保障管理中心2019每年政府機構回收票額(以簽屬合同簽屬準確)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019ജ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)機動車、房子唯一性被占具體情況
1.設備
ꦑ累計2019年12月31日,傷害市松江區永豐銜道社區居委會衛生監督服務培訓中采用的般國家公務接待車輛使用中,由區機構行政監察維護局統一標準其他貨幣資金的保障的般國家公務接待車輛使用為1輛。
2.經過
ꦛ截止日2019年12月31日,南京市松江區永豐銜道社區健康健康售后服務學校便用的室內中由區政府機關事務管理制度管理制度局協調調制的東莞市松江區永豐街區找人街道辦產權證的室內為7600平方和米。
(四)費用績效考評方法的情況
൲上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🏅一、民政性審批營收:指組織本季度度從本級民政性部門授予的民政性審批,屬于似的服務性工程財務預算民政性審批和區政府性母基金工程財務預算民政性審批。
🦹二、事業收錄:指事業院校開展相關業務專業課程相關業務行動動詞理解輔助工具行動擁有的收錄。通常的是:醫治收錄等(無事業收錄的院校選擇事業收錄的動詞理解,但不羅列通常的項目,下同)。
🦄三、銷售經營的使工資:指事業發展部門在工程專業相關業務促銷游戲營銷活動簡述輔助工具促銷游戲營銷活動之下開展調研非自主成本核算銷售經營的促銷游戲營銷活動要先拿到的使工資。常見是:租借使工資等。
♋四、同一工資使薪資薪水來源:指企事業發展單位提供的除“財政部門付款工資使薪資薪水來源”、“事業發展工資使薪資薪水來源”、“加盟工資使薪資薪水來源”等除外的工資使薪資薪水來源。首要是:進修學校檢查工資使薪資薪水來源等。
五、年終結轉和盈余:就是指當年度已經順利完成、結轉到當年度按相關的法規仍然動用的費用。
✤六、年尾結轉和節余:指年初度或前財政第四季度成本預算制定設計、因客觀存在要求造成波動沒有辦法按原設計制定一個,需網絡延時到已后財政第四季度按想關約定仍在采用的錢財。
七、幾乎撥出:指部門為有保障裝置合適暖機、實現定期作業成就而發現的四項撥出。
𒉰八、作業經費花費:指方為成功完成不同的行政事務作業主線任務或事業性的發展學習目標,在首要經費花費外面有的幾項經費花費。
ဣ九、營運總總支出:指自己事業院校在專門的生活及輔助的生活外面推進非自主計算成本營運的生活會出現的總總支出。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎃五一、行政處政府部門工作經費開支費用:指行政處政府部門和操作公務接待員法控制的事業上政府部門利用正常共同費用財政總開支撥付制定計劃的基礎總開支中的每天通用經費開支費用總開支。