北京市松江區永豐的大街上街道辦衛生情況的服務咨詢中心
2018季度政府部門竣工決算
目 錄
一號有些 南京市松江區永豐的大街上社群清潔的服務站的概述
一、最主要的職能部門
二、公司的部門部門預算公司的組成部分
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利性支出預算總表
二、薪資收入預算表
三、其他支出預算表
四、財政資金付款純收入收入支出竣工決算總表
五、似的公益性概算國庫審批結余結算的時候表
六、常見服務性成本預算財政部門審批差不多開支竣工決算表
七、似的公共性民政預算民政捐款“三公”專項資金及政府部門作業專項資金付出竣工決算表
八、政府機構性基金投資概預算財務付款付出部門預算表
九、股權流動負債情況報告表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七個部分 專有名詞表述
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、首要工作職責
🦂質量保障本土區的核心醫療機構、熟悉病發多病的治愈護理學、復原期患病者的治愈手術治療與治愈護理學、公用衛生可以防止感染與健康養生的功能。
二、醫院設制
𓃲利用以上職責權限,廣州市松江區永豐的大街上小區衛生學保障管理中心設設有結構,也包括:接待室室、醫務科、防控保健理療科、財務管理科、專科門診、醫院病房及6個安全衛生服務項目站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018全年機構預算表
2018全年度個人收入收入支出竣工決算總表
工作單位:千元
收入水平 |
總支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
工程項目 |
竣工決算數 |
一、國庫付款薪資收入 |
3265.85 |
一、通常公用設施服務保障性支出 |
|
各舉:當地政府性理財產品工程預算國庫付款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上家補貼申請書營收 |
158.47 |
三、國防教育開支 |
|
三、事業單位純收入 |
2570.23 |
四、共公很安全支出費用 |
|
四、經營者薪資收入 |
|
五、幼小銜接性支出 |
3.82 |
五、附屬醫院標準上交國家個人收入 |
|
六、學科技能撥出 |
|
六、另一效益 |
625.35 |
七、文化產業田徑與文化撥出 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和就業形勢其他支出 |
521.27 |
|
|
九、社區醫療干凈衛生與項目生孕性支出 |
5700.48 |
|
|
十、節能技術綠色環保付出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟居委會性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
第十五、交通輸送輸送教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測問題等開支 |
|
|
|
第十、商業地產精準快餐業等費用支出 |
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
十六、支援其余地區劃分收支 |
|
|
|
二十、土地資源浮游生物氣象局等收支 |
|
|
|
十八、公寓房維護經費支出 |
122.08 |
|
|
四十、糧油食品物質貯備其他支出 |
|
|
|
二十一月、別的付出 |
|
年初薪水累計 |
6619.90 |
上年教育支出累計數 |
6347.65 |
用企業發展股票基金掩蓋出入差額 |
|
盈余配資 |
272.25 |
期初結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總結 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018全年薪水竣工決算表
方:千元
活動 |
年初創收預估合計 |
財政性補貼款營收 |
上一級政府補貼工資收入 |
事業心純收入 |
企業經營盈利 |
附加行業上交工資收入 |
各種收益 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
學校支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它教學結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教學結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會有效保障了和找工作付出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門視野工作單位離退休年齡 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上廠家關鍵給養老商業保險繳納收支★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業上的的單位的職業年金手機繳費開支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生學與策劃計劃生育工作總支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層員工治療公共衛生結構 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區網站干凈中介機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層黨組織醫遼安全衛生平臺結余 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息環保 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公用設施安全精準服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業方方醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護經費支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案開支 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018本年費用支出 竣工決算表
企業:萬美元
頂目 |
年初費用支出 預估合計 |
幾乎費用支出 |
的項目花費 |
上交領導總支出 |
管理付出 |
對附帶公司的補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
學科公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他的教肓費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育教學費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代基本保障和求業教育支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上院校離提前退休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事編離退休之 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業部門大致頤養天年穩定交款費用支出 ★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
廠家事業心廠家職位年金手機繳費教育支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療環保與籌劃發育花費 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療設備清潔衛生組織機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社區網站衛生情況構造 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基本醫療設備安全設備收支 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生間貼心服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業工作單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性的單位醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了教育支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改革方案開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018月度財政部門撥付個人收入經費支出竣工決算總表
的單位:W
純收入 |
經費支出 |
||||
項目 |
預算數 |
項目 |
自動求和 |
一樣 服務性預決算財政資金撥付 |
政府部性股權基金費用預算財政資金付款 |
一、應該服務性費用財政支出捐款 |
3265.85 |
一、似的公用貼心服務其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性股票基金費用國庫撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓撥出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、完美技木總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神教育與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保護和求業其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫療機構衛生間與預計計生費用 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節水健康教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮居委收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
13、交通網裝卸搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘測信息查詢等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業性服務于業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助別中南部撥出 |
|
|
|
|
|
十七、土地深海氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
19、商品房有效保障其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
四十、糧油加工資源儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外其他支出 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
3265.85 |
上年教育支出總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終財政支出撥付結轉和盈余 |
|
年尾不需要捐款結轉和節余 |
|
|
|
普通公共性預決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
地方政府性新基金項目預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
3265.85 |
共計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018國庫年度平常公用設施工程預算國庫捐款總支出部門預算表
廠家:萬塊
內容 |
加總 |
常見總支出 |
內容其他支出 |
|||
功能性細分 管理費用編碼查詢 |
幾個會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其它教導性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其他的學前教育總支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
的社會切實保障和就業形勢花費 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業單位名稱離退休之 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離退休年齡 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
部門企業標準常見養老院穩定手機繳費撥出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企參公企事業編參公企事業編的職業年金交款性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
診療清潔衛生與打算生孩開支 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層組織醫疔衛生情況公司 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心衛生監督醫院 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
一些面層衛生系統管理衛生管理裝置教育支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基礎公眾衛生間服務項目 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政處事業公司的醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
往房有效保障了支出費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革付出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018財政收入支出年度普通公益性概算財政收入支出付款幾乎收入支出預算表
企業:百萬元
樓盤 |
總金額 |
成員專項經費 |
通用專項經費 |
||
第三產業的分類 題目代碼 |
項目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇社會福利教育支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
首要年薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業基層單位總體社會養老保險行業保險行業費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職位年金交款 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
企業職員大致診療商業保險網上繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫學津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的生活質量保障交款 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月工資獎勵經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
商品銷售和服務培訓收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續期 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
交電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
用雜費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
授權委托項目費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
福利性費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務接待用車的啟用運維費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
許多道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶商品和服務性性支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個人的和家廷的經濟補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
過日子補帖 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶水產業制作津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些個人賬戶和家族的津貼撥出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資本公司性費用 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公裝修產品購置費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專業化系統折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺站及手機app租賃費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他道路交通方式折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資源置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資產管理性結余 |
|
|
|
預估合計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018第四季度普遍公共性工程預算國庫付款“三公”費用及行政機關執行費用費用支出 部門預算表
廠家:萬塊人民幣
應該公益性財政廳預算財政廳付款“三公”事業費 |
國家機關運轉 預備費部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛使用購進及加載費 |
公務商務接待商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購入費 |
公務活動出行用車 加載費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年部門性股權基金財政局預算財政局補貼款總支出竣工決算表
企事業單位:萬塊人民幣
品牌 |
預估合計 |
通常性支出 |
工程項目經費支出 |
|||
功效分類整理 幾個會計科目簡碼 |
課程和科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年股本債務情況報告表 |
||||
|
|
金額才政府部門:百萬元 |
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數目 |
交換價值 |
||
月初數 |
月底數 |
本年數 |
歲末數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流入股權 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🧸 尋常國家公務私家車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🀅 稽查值勤買車 |
|
|
|
|
𒉰 特種作業靠譜技巧私家車 |
|
|
|
|
🌊 別的專用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🔥 4.任何固定位置資源 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
⛎ 減:當年度累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)不斷進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形金融資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
✅ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、管于南京市松江區永豐城市街道辦事處衛生監督服務的主2018季度薪水撥出竣工決算整體來說的情況詳細說明
成都市松江區永豐的大街上社區工作主衛生管理工作主2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關于幼兒園鄭州市松江區永豐區域居委會區域安全衛生安全服務管理中心2018年末利潤結算的時候實際情況這說明
上年🐬收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關于幼兒園佛山市松江區永豐城市街道安全功能中央2018年終付出結算的時候情況報告闡明
本年度♛支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、對於佛山市松江區永豐街道辦街道辦事處安全衛生服務中間2018月度國庫補貼款收入來源收入支出總的狀況表明
東莞市松江區永豐的大街上街道衛生間服務于重點2018年度財政撥款🎃收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、光于東莞市松江區永豐大街小區安全業務中心局2018本年度一樣公共服務費用財政資金捐款付出結算的時候問題說
(一)一半通用結算的時候財政資金補貼款開支結算的時候總體目標環境
沈陽市松江區永豐街辦社區功能站安全功能公司2018❀年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)大部分共同工程預算不需要補貼款收入支出竣工決算節構癥狀
蘇州市松江區永豐道路社區提供服務站健康提供服務中2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)般公共信息成本預算財政預算撥付收入支出預算特定的情況
沈陽市松江區永豐街小區安全衛生服務中央2018💜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1♎、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7ꦅ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關與杭州市松江區永豐社區的服務站社區的服務站安全的服務網站2018本年度普通共公部門預算財政收入支出補貼款關鍵收入支出部門預算情況闡明
佛山市松江區永豐銜道居委安全貼心服務基地2018🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2𝓡、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🧜七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出國庫補貼款性支出竣工決算環境承載力實際情況闡述。
天津市松江區永豐街道辦特別清潔衛生服務項目核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財政廳捐款教育支出部門預算實際上條件代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦責任建制,并規范面向社會,本公司的已經予以反復面向社會。
2、✅上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務商務接待商務接待費開支無
八、觀于北京市松江區永豐的大街上社區居委會衛生學服務培訓學校2018年度目標人民政府性母基金預部門預算財政性付款費用支出 部門預算問題表示
杭州市松江區永豐街辦街道衛生學功能平臺2018半年度無政府性性貨幣基金概算財政預算撥付總支出。
九、國有企業資產投資運營決算財政廳撥付情況發生闡明
ꦐ西安市松江區永豐的大街上特別干凈安全服務管理中心2018年無國家股充分加盟費用預算財政資金審批其他支出。
十、其他重要的應當的情況發生反映
(一)部門運作預備費開支環境
東莞市松江區永豐街道服務項目中心的街道衛生間服務項目中心的2018每年無機物關程序運行費用收支。
(二)政府辦公室回收教育支出情況報告
重慶市松江區永豐片區片區健康工作學校2018年度目標鎮政府采辦合同額(以合同說明簽訂協議時以)♚為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🔯年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)機動車、室內專項 占存環境
1.車量
꧂截止到2018年12月31日,深圳市松江區永豐社區公共衛生業務中社區公共衛生公共衛生業務中運行的普通因公買車中,由區政府部門事務性安全管理中心規范真實物體切實保障的普通因公買車為1輛。
2.快裝
🌳公布2018年12月31日,濟南市松江區永豐街道辦事處社區網站干凈衛生服務保障主在使用的室內中由區企事業單位行政監察管控局實行分配調劑的武漢市松江區永豐街辦辦事效率處使用權的室內為7600平米。
(四)項目預算考核管理系統情況
♏上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒆙一、國庫廳捐款盈利:指公司的上年度目標從本級國庫廳監管部門完成的國庫廳捐款,收錄一樣 通用項目費用預算國庫廳捐款和政府性性基金投資項目費用預算國庫廳捐款。
🔯二、企業發展收益:指企業發展組織深入開展專門行業活躍舉例輔助工具活躍擁有的收益。常見是:醫療設備收益等。
💃三、企業經營者創收:指事業政府部門政府部門在專業化的業務活動下列不屬于幫助活動之上落實非經濟獨立分攤企業經營者活動選取的創收。關鍵是:租出創收等。
ꦉ四、另外個人薪資:指政府部門具有的除“財政性審批個人薪資”、“事業個人薪資”、“操作個人薪資”等在內的個人薪資。基本是:私立學校進行體檢個人薪資等。
五、本年度結轉和節余:是以上一年度并未達到、結轉到本年度按有關要求持續食用的流動資金。
💃六、年底結轉和節余:指年初度或半年前一當當年度財政預算按排、因客觀存在的條件會出現變現始終無法按原工作方案全面實施,需推遲了到后期一當當年度按有關系標準規定堅持施用的資源。
♑七、核心花費費用:指基層單位為質量保障醫療機構正常情況轉動、成功守則日常任務日常任務而有的四項花費費用。
🎃八、投資項目花費:指企業單位為進行獨特的行政性操作工作或企業經濟發展計劃,在差不多花費認知能力發生的杜六房加盟總部的花費。
🐬九、銷售運作結余:指行業標準在專業的主題活動組織方案及輔助性主題活動組織方案之下積極開展非人格獨立成本計算銷售運作主題活動組織方案會發生的結余。
♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩11、政府部門開機運行資金投入:指行政處政府部門和定義公務活動員法管理系統的自己事業政府部門便用尋常共公概預算財政預算捐款分配的常規其他花費中的日常生活共用資金投入其他花費。