蘇州市松江區新浜鎮小區環衛工作重心
2019年結算的時候
目 錄
第一個部位 滬市松江區新浜鎮街道社區清潔衛生提供中心點概述
一、最主要的職責
二、組織如何設置
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資撥出預算總表
二、納入部門預算表
三、費用結算的時候表
四、財政預算撥付工資總支出結算的時候總表
五、似的共公費用預算財務審批經費支出部門預算表
六、一樣 服務性結算的時候不需要捐款總體支出費用結算的時候表
七、般公共性預結算的時候民政補貼款“三公”事業費及政府機關加載事業費費用結算的時候表
八、部門性貨幣基金費用預算財政性撥付花費預算表
九、債務資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
然后要素 動詞定義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、基本職責權限
🐈北京市松江區新浜鎮社區居委會食品安全防疫貼心業務管理中是北京市松江區食品安全防疫綠色健康常務聯合會經理助理的農村基層醫遼安全食品安全防疫中介機構。基本的職權收錄擔負新浜中南部許多各族人民職工群眾基本的醫遼安全貼心業務管理及公共性食品安全防疫貼心業務管理。
二、構造如何設置
💞根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中收錄經費支出部門預算總表
政府部門:70萬
年收入 |
支出費用 |
||
樓盤 |
預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、似的共公項目預算財務付款個人收入 |
2885.13 |
一、大部分公用貼心服務費用 |
|
二、政府機關性股票基金工程預算財政部門捐款使收入 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
三、上級部門補助金工資 |
|
三、國防軍事撥出 |
|
四、事業上納入 |
4025.00 |
四、公眾安全管理總支出 |
|
五、加盟收入來源 |
|
五、教育輔導教育支出 |
|
六、附帶工作單位繳納薪水 |
|
六、科學學科技付出 |
|
七、另一盈利 |
111.60 |
七、歷史文旅度假體育課與傳媒業收入支出 |
|
|
|
八、當今社會擔保和找工作經費支出 |
328.00 |
|
|
九、安全衛生健康生活總支出 |
6171.05 |
|
|
十、節能公司的環保結余 |
|
|
|
五一、新農村街道社區收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
十四、交通運送運送收支 |
|
|
|
十四、環境資源勘查信息等性支出 |
|
|
|
十四、商業運作服務的業等總支出 |
|
|
|
第十六、金融投資費用支出 |
|
|
|
十八、支援另一地區劃分開支 |
|
|
|
十九、物種多樣性影視資源海洋生物氣象條件等收支 |
|
|
|
十八、公寓房切實保障結余 |
89.55 |
|
|
第二十、糧油食品東西貯備支出費用 |
|
|
|
二國慶、傷害預防治療及應急工作工作其他支出 |
|
|
|
二十三、另外的花費 |
|
本年度薪水總計 |
7021.73 |
本年度費用支出 自動求和 |
6588.60 |
用創業股票基金解決收支明細差額 |
|
盈余分配原則 |
|
年終結轉和節余 |
70.32 |
歲末結轉和盈余 |
503.45 |
累計 |
7092.05 |
總金額 |
7092.05 |
2019第四季度納入竣工決算表
機構:百萬元
工程 |
上年收入來源總金額 |
財政部門補貼款收入來源 |
上級部門補貼費盈利 |
行業薪資 |
生產經營年收入 |
復屬的單位上交收入水平 |
另一薪資收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會發展保障機制和人才需求費用支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野基層單位離退休工資 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企業單位離辭職 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業發展公司差不多頤養天年保險公司網上繳費撥出 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事的單位專業年金激費其他支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生鍵康費用支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療間衛生間機購 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心衛生情況結構 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵的服務性環衛的服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上企業單位醫療服務 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成組織醫院 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障收入支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革費用支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019全年結余預算表
標準:W
投資項目 |
當年度性支出預估合計 |
基礎費用支出 |
活動費用支出 |
上交國家上家撥出 |
企業經營總支出 |
對附帶基層單位補貼政策費用支出 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和找工作付出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政自己事業基層單位離退居二線 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位離退休工資 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業心企事業編事業心企事業編首要頤養穩定繳付其他支出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成標準職業角色年金付費付出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔穩定經費支出 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫療設備安全設備 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務中心環境衛生中介機構 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務安全衛生 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用設施傳染病防治服務于 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的企業醫療保障 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性的單位醫療機構 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有保障收入支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新開支 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019財政部門年度財政部門審批薪水性支出部門預算總表
企業:來萬
創收 |
撥出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
工作 |
總金額 |
基本公開費用預算財務補貼款 |
以政府性理財產品成本預算不需要審批 |
一、一樣 公共性概預算財政部門審批 |
2885.13 |
一、基本公用設施精準服務性支出 |
|
|
|
二、部門性債卷成本預算不需要付款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效水平結余 |
|
|
|
|
|
七、文明度假游休育與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、生活有保障和就業問題費用支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、食品衛生綠色健康性支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、節能技術綠色經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌居委費用 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通物流運輸物流花費 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察信心等花費 |
|
|
|
|
|
十八、商業的服務的服務業大頭等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助各種地撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然美資源英文海域氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房切實保障經費支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
20、糧油食品物資供應收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難消滅及應對維護收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一支出費用 |
|
|
|
本年度薪水累計 |
2885.13 |
上年費用預估合計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
今年初財政資金補貼款結轉和盈余 |
|
年底財政廳付款結轉和盈余 |
|
|
|
一、一半公用設施費用預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性新基金概算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2885.13 |
合計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019年中一半公眾費用預算不需要付款撥出預算表
機構:萬
樓盤 |
合計數 |
大多結余 |
大型項目費用支出 |
|||
基本功能定義 專業科目商品編碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活的保障和學生就業其他支出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業公司離養老金 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
企業標準離退休年齡 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關工作工作單位就業年金手機繳費費用支出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
環衛穩定性支出 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保健健康組織機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委清潔設備 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公開衛生監督 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
大體公用設施安全衛生貼心服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業公司的醫院 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫療機構 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質費用支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
預估合計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019財政撥出年度一般的公共信息費用預算財政撥出補貼款基礎撥出部門預算表
工作單位:萬是
創業項目 |
預估合計 |
人工經費支出 |
公供勞務費 |
||
經濟社會定義 幾個會計科目編碼查詢 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利性撥出 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
常規公資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
機關企事業計量單位企事業計量單位通常社區養老保障繳納 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
營業員核心醫療保障保障繳納 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會化保駕護航納費 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的月薪資福利金經費支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
設備和保障撥出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公室費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
詳詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
流程費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
電費繳費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服菅理費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用原料費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
協助銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專用車運營定期檢查費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
其它的鐵路交通預算 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
相關寶貝和精準服務花費 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對個體戶和教育生活的補助費 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人現代農業的生產貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對我和小家庭的津貼 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公裝修裝備購置費 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
專用設備置辦 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
新服務網絡數據及軟件下載購入更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的出行生產工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和櫥窗陳列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資金采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資源性總支出 |
|
|
|
累計數 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
🧔2019年末大部分共公成本預算財政總支出審批“三公”勞務費預算及部門自動運行勞務費預算總支出部門預算表
行業:多萬元
一樣 公用估算國庫補貼款“三公”專項經費 |
政府部門加載 經費支出預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私家車新購及工作費 |
公務客服客服費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 新購費 |
國家公務私車 執行費 |
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預決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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2019每年政府機關性投資基金不需要預算不需要捐款性支出結算的時候表
部門:萬多
內容 |
預估合計 |
基本的費用支出 |
好項目撥出 |
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基本功能分類別 學科識別碼 |
科目表名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度固定資產流動負債情況表 |
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標準工作單位:來萬 |
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數量統計 |
幣值 |
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月初數 |
年底數 |
本年數 |
月底數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)進出資產投資 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
🃏 2.基礎儀器(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
﷽ 表中:(1)汽車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
♏ 一樣公務接待專用車 |
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꧑ 監察交警執法車輛 |
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📖 珍禽系統系統車輛 |
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𒀰 另一車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
🌌 4.其他固定好股權 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🌟 減:累加折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)不斷控股權投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)長遠債卷投資費用 |
—— |
—— |
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(五)在建項目建筑項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中資產投資 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
✤ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)其它的資金 |
—— |
—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈財力加總 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
北京市松江區新浜鎮小區安全提供服務核心2019♒年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
當年度𓆏收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、就北京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度🌄支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、更多杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
西安市松江區新浜鎮片區公共衛生服務的中央2019🧜年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、相對于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常具體情況公益性工程預算不需要審批撥出竣工決算綜合具體情況
南京市市松江區新浜鎮社區服務質量站干凈衛生服務質量工作站2019✱年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)常見公共性部門預算財政性撥付付出部門預算架構時候
濟南市松江區新浜鎮社區網站衛生監督服務質量公司2019💧年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)基本公用設施工程預算財政部門撥付教育支出預算準確現狀
杭州市松江區新浜鎮社區工作站環境衛生工作機構2019𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2🦄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3♑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🥂、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與北京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安市松江區新浜鎮社區服務管理中心點安全衛生服務管理中心點2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、♌工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🦹商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
꧙七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財務捐款教育支出結算的時候總體目標的情況原因分析。
鄭州市松江區新浜鎮區域衛生監督服務的中2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🔜因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦負責任編寫,并統一化政府信息,本機關單位不在另外反復重復政府信息;新新能源電池維修租賃費未進行買流程步驟,國家公務車輛租賃購置費事業費未實用;國家公務接待工作費尋常公共服務工程預算財務預備費未配備。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”金費民政捐款開支預算基本情況發生情況說明書。
滬市松江區新浜鎮社區網站衛生間產品學校2019年終無“三公”事業費不需要付款收支。
八、光于佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
濟南市松江區新浜鎮區域環保安全服務機構2019半年度無人民政府性資金概預算財政局補貼款教育支出。
九、公有資本管理合作經營決算財務付款狀態闡述
滬市松江區新浜鎮街道辦事處干凈貼心服務重點2019每年無國企股權投資運營項目預算不需要審批收支。
十、另一個必要要點的狀態講解
(一)機構工作金費費用癥狀
天津市松江區新浜鎮居委會健康保障平臺2019年度目標硅酸關運動資金開支。
(二)政府部門購進付出情形
蘇州市松江區新浜鎮社群公共衛生服務質量主2019🌊年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)來往車輛、快裝唯一性占據情況報告
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評菅理事情
ꦿ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(♊其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦗ一、財務捐款年收入:指企業本第四季度度從本級財務行業達成的財務捐款,涉及到正常共同概算財務捐款和國家性私募基金概算財務捐款。
🧔二、工作薪資凈薪水水平:指工作基層單位進行專業技術行業活躍下列關于輔助工具活躍達成的薪資凈薪水水平。首要是:醫療保健薪資凈薪水水平、公益性衛生監督薪資凈薪水水平等。
﷽三、自主經營的薪資:指事業單位名稱在專業銷售的話動十分協助的話動囿于開設非孤立記帳自主經營的的話動獲得的薪資。
🥀四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和節余:是以上一年度未能已完成、結轉到當年度按關以標準仍在用的財力。
𒊎六、半年中目標結轉和余額:指年初度或前年中目標工程預算配備、因合理性條件突發變始終無法按原工作規劃落實,需推遲到后來年中目標按光于規定標準再繼續的使用的資產。
七、根本付出:指政府部門為保障機制企業平常使用、達到平常運行主線任務而情況的四項付出。
❀八、樓盤經費性費用支出 :指廠家為做好相應的財政人事的任務或人事的發展個人目標,在關鍵經費性費用支出 模版的發生的貼心的售后服務經費性費用支出 。
九、開教育付出:指人事部門在專業課程項目及輔助工具項目模版搞好非自由歸集開項目會出現的教育付出。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♛11、危險機關正常運行接待費:指行政部門組織和參考國家國家公務員法監管的事業上的組織安全使用通常情況下公供設施工程預算財務審批布置的總體付出中的生活公供接待費付出。