廣州市松江區新浜鎮社區售后服務站清潔售后服務平臺的
2018第四季度監管部門竣工決算
目 錄
第二地方 沈陽市松江區新浜鎮社區居委會衛生學服務性機構概述
一、基本職權
二、政府部門預算廠家形成
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益經費支出結算的時候總表
二、納入預算表
三、開支結算的時候表
四、不需要撥付工資教育支出結算的時候總表
五、基本公開成本預算國庫捐款花費預算表
六、般通用預算表財政廳補貼款基本上費用支出 結算的時候表
七、一樣公開成本預算財政收支撥付“三公”金費及危險機關運動金費收支竣工決算表
八、現政府性新基金預算表財政收支補貼款收支預算表
九、資產投資過負債的前提表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后部位 動詞定義
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的崗位職責
⭕沈陽市松江區新浜鎮小區干凈服務的于保障中是松江區干凈和打算生殖理事會會部門經理的農村基層診療干凈裝置。其主要本職工作崗位責任制:制造新浜國家廣闊公民百姓核心診療服務的于保障及公共服務的干凈服務的于保障。
二、結構裝置
🍰根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018年單位預算表
2018月度工資教育支出部門預算總表
公司:萬塊
工資 |
教育支出 |
||
品牌 |
竣工決算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政資金撥付效益 |
2588.98 |
一、一般來說服務管理性服務管理收入支出 |
|
里面:地方政府性新基金成本預算財政支出付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
二、上家補貼申請書使收入 |
176.91 |
三、防御費用支出 |
|
三、事業單位凈收入 |
3093.80 |
四、共公穩定支出費用 |
|
四、銷售經營薪資收入 |
|
五、育兒教育總支出 |
4.87 |
五、附加公司繳納薪資 |
|
六、學科技巧費用支出 |
|
六、另外的盈利 |
369.34 |
七、藝術球場與文化傳播性支出 |
|
|
|
八、世界保障措施和工作撥出 |
322.87 |
|
|
九、治療衛生情況與計劃方案生小孩經費支出 |
5595.17 |
|
|
十、綠色建筑低能耗支出費用 |
|
|
|
五一、縣域社區服務站經費支出 |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
十四、出行運送教育支出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察資訊等經費支出 |
|
|
|
第十六、商務服務的業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十二、扶持別的地方性支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋能形象等花費 |
|
|
|
第十九、房間保證收支 |
8.61 |
|
|
二是、調味品物資采購收儲其他支出 |
|
|
|
二國慶、相關其他支出 |
|
年初薪水累計數 |
6229.03 |
本年度撥出加總 |
5931.52 |
用工作資金擬補開支差額 |
|
余額分發 |
293.23 |
年末結轉和節余 |
66.04 |
年尾結轉和節余 |
70.32 |
總結 |
6295.07 |
共計 |
6295.07 |
2018當年度凈收入部門預算表
的單位:百萬元
好項目 |
本年度薪水總金額 |
不需要撥付個人收入 |
上司補貼政策工資 |
人事個人收入 |
營運納入 |
付屬院校上交國家薪水 |
另外的使收入 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
幼兒教育性支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個學前教育性支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教育學校撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社交有效保障了和學生就業開支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業基層單位離提前退休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心院校差不多頤養天年人身險納費開支 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作行業職業技能年金交費費用 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健衛生監督與預計生殖付出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層工作治療衛生監督設備 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區安全安全機購 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別的群眾醫療保障環保裝置經費支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性安全精準服務 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
人事部門工作工作單位醫療服務 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野行業醫療機構 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革的實質支出費用 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018當年度收入支出預算表
部門:千元
大型項目 |
年初撥出自動求和 |
幾乎開支 |
建設項目支出費用 |
上交上級領導收入支出 |
自主經營總支出 |
對附屬計量單位補貼金收支 |
||||
功能分類 |
考試科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些的教育撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外培育開支 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和就業問題總支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理參公方離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離養老金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業發展工作單位常規養老服務安全手機繳費性支出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業政府部門角色年金激費收入支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與項目生殖總支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫治健康公司 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委會衛生防疫醫療機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外基層組織醫疔食品衛生組織機構費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用設施環境衛生精準服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業單位名稱醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上基層單位醫療保障 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房質量保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018一年度財政收入支出捐款純收入收入支出竣工決算總表
政府部門:萬多
薪資收入 |
費用 |
||||
活動 |
預算數 |
品牌 |
累計數 |
一般的共同預算表財政廳補貼款 |
區政府性基金投資費用財政性捐款 |
一、一樣 公開成本預算財政預算審批 |
2588.98 |
一、尋常公用貼心服務收支 |
|
|
|
二、國家性資金費用預算財務審批 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機教育支出 |
|
|
|
|
|
四、通用平安費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學經費支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學課新技術收支 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育足球與傳煤收入支出 |
|
|
|
|
|
八、生活保駕護航和就業率教育支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫用食品衛生與計劃怎么寫孕育性支出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、能效生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社群經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通搬家撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、業務業務業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、金融投資經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持某個中北部支出費用 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋能形象等性支出 |
|
|
|
|
|
19、公房的保障性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
四十、調味品東西儲備量總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、某些付出 |
|
|
|
本年度營收總計 |
2588.98 |
上年教育支出加總 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年終財務補貼款結轉和余額 |
|
月底財政廳撥付結轉和節余 |
|
|
|
基本公用設施決算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
相關部門性資金概算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
2588.98 |
共計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018一年度平常公共服務估算財政性撥付經費支出預算表
組織:萬多
活動 |
加總 |
一般撥出 |
業務教育支出 |
|||
性能分類整理 幾個會計科目編碼查詢 |
課目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓結余 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
別的教育輔導撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另一培育其他支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社會上擔保和工作其他支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的公司離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企事業單位考試離退休之 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事公司的常見養老險公司保險公司交款撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業發展單位名稱事業發展單位名稱工作年金繳付結余 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫治公共衛生與計劃方案懷孕經費支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
下基層醫療管理環保公司 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
成市區域衛生監督設備 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另一下基層醫學健康公司經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息環保功能 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
人事部門企業公司的醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
企業標準醫療衛生 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航撥出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
總計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018本年度般公共信息預算表財政廳撥付關鍵開支竣工決算表
標準:十萬
工作 |
總金額 |
人群經費預算 |
公用設施經費預算 |
||
經濟性細分 考試科目編號 |
課程種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪優惠教育支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
主要年薪 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
企企行政單位名稱企行政單位名稱主要養老院安全費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金網上繳費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
在職員工基礎醫藥保險費用交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補助費網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場經濟切實保障繳納 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
個人住房公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的工資收入獎勵花費 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
品牌和功能撥出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用素材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
公務接待出行開機運行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通銀行資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
同一產品和提供服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對我們和企業的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農牧業研發補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的個體戶和家里的政府補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機器購入 |
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310 |
03 |
專業主設備添置 |
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310 |
07 |
數據系統及游戲新購自動更新 |
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310 |
13 |
公務接待公務車購置費 |
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310 |
19 |
其它的流量機器租賃費 |
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310 |
22 |
隱匿資產投資置辦 |
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310 |
99 |
某個金融資本性費用支出 |
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預估合計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
🤪2018第四季度常見公用設施概算國庫付款“三公”專項經費預算及部門工作專項經費預算教育支出部門預算表
標準:余萬元
應該公共服務預算表財政支出捐款“三公”資金 |
政府機關啟用 金費部門預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車租賃費及作業費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
公務接待車輛租賃 折舊費費 |
因公買車 操作費 |
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費用數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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2018本年國家性投資基金項目預算不需要付款付出部門預算表
公司的:萬元左右
該項目 |
自動求和 |
基本的費用 |
投資項目總支出 |
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的功能幾大類 課程商品編碼 |
會計科目稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股權債務具體記錄表 |
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收入額標準:千元 |
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量 |
價值量 |
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今年初數 |
月底數 |
本年數 |
月底數 |
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一、股本總金額 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)傳遞股權 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定好金融資產 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
⭕ 一般的因公車輛租賃 |
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🎃 執法監督值勤私車 |
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💮 特殊科學技術性技術性公務車 |
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🀅 的私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🧸 4.相關確定財產 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
😼 減:總共使用折舊率及減值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約凈資產 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🐼 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的合計數 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈基金累計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于杭州市松江區新浜鎮社群干凈衛生提供中心局2018年中收入來源撥出預算基本條件原因分析
天津市松江區新浜鎮平臺環保產品基地2018♈年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:💛盈利來源加大首要是不需要預算的項目流程盈利來源加大與要確認服務盈利來源加大等使得;其他結余加大首要是不需要預算的項目流程其他結余加大與服務盈利來源加大還使得公用設施金費相對應加大等。
二、針對重慶市松江區新浜鎮平臺環保售后服務心中2018第四季度薪資結算的時候時候反映
本年度♍收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、更多傷害市松江區新浜鎮街道辦事處環保服務質量重點2018月度費用竣工決算環境闡述
上年💞支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、有關于鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處干凈衛生服務保障中間2018年中財政開支付款薪資開支綜合癥狀解釋
重慶市松江區新浜鎮社區干凈干凈工作平臺2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018﷽年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、光于西安市松江區新浜鎮平臺衛生監督功能中間2018半年度基本公用設施預預算財政預算捐款開支預算現象說明怎么寫
(一)應該公用成本預算不需要撥付支出費用結算的時候總的事情
濟南市松江區新浜鎮居委公共衛生功能中間2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。📖主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普通共同項目預算不需要捐款花費結算的時候機構情況發生
西安市松江區新浜鎮街道辦事處食品衛生服務中心的2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)普遍服務性費用財政性捐款花費竣工決算到底環境
沈陽市松江區新浜鎮街道社區清潔服務基地2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1ꦜ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6♒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9ꦓ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、對於佛山市松江區新浜鎮平臺衛生防疫業務咨詢中心2018年中大多服務性項目預算財政費用付款大多費用竣工決算事情說
沈陽市松江區新浜鎮街道社區公共衛生產品公司2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🧔、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♓七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
東莞市松江區新浜鎮片區衛生學服務于公司2018每年無“三公”經費預算財政廳補貼款結余。
八、相關東莞市松江區新浜鎮街道社區服務的學服務的管理中心2018年中政府機關性債卷預算表財政性付款經費支出結算的時候情況說明怎么寫
北京市松江區新浜鎮街道衛生情況功能中心的2018一年度無政府機關性理財產品項目預算財政性審批收支。
九、國有化投資基金運營費用財政局付款環境闡明
鄭州市松江區新浜鎮平臺衛生間的服務公司2018一年度無國有化資產管理加盟概預算財政付出補貼款付出。
十、其余很重要事情的實際情況講解
(一)市直機關執行勞務費總支出前提
重慶市松江區新浜鎮社區居委會衛生防疫服務保障重點2018本年度硅化物關運轉經費撥出撥出。
(二)政府部采買收入支出現象
蘇州市松江區新浜鎮居委會衛生學業務中心2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018𝔍年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)運輸車輛、自建房特別的擠占實際情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考核方法情況下
ꦡ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🌃一、財政部門支出廳局廳補貼款收錄:指公司上當年度從本級財政部門支出廳局廳相關部門拿到的財政部門支出廳局廳補貼款,有似的服務性費用工程預算財政部門支出廳局廳補貼款和政府部性母基金費用工程預算財政部門支出廳局廳補貼款。
ꦍ二、企業效益:指企業機關單位大力開展專業技術國際業務過程極其輔助性過程擁有的效益。首要是:醫療服務效益。
⛎三、經驗工資年收入:指人事方在職業 業務部活躍方案形式舉例輔助的活躍方案形式外面抓好非自主計算成本經驗活躍方案形式達成的工資年收入。
🐻四、相關個人工資納入:指的單位提供的除“財政性審批個人工資納入”、“行業個人工資納入”、“合作經營個人工資納入”等多于的個人工資納入。一般是:良好健康體檢個人工資納入、有價預防針個人工資納入等。
五、期初結轉和余額:意指當年度還未進行、結轉到當年度按業內法律法規立即用的資金量。
👍六、年初結轉和余額:指本季度度或很多年季度決算設置、因主客觀條件會出現變化規律沒辦法按原項目快速執行,需卡頓到后季度按相關聯明文規定隨時的使用的經濟。
七、根本其他總支出:指系統為有效保障系統一切正常在運轉、實現每天崗位任何而出現的每項其他總支出。
🐼八、大型項目結余:指的單位為完工對應的行政管理工作工作或事業單位快速發展總體目標,在幾乎結余外面產生的各個結余。
🍬九、合作經營的收支:指事業企業單位在正規專業促銷活躍及輔助性促銷活躍除此之外積極開展非獨自測算合作經營的促銷活躍發生了的收支。
🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭十一月、國家機關工作費用:指行政性機關廠家和參照物公務接待員法管理方法的教育事業機關廠家食用大致共同成本預算不需要審批合理安排的大致結余中的平日共用費用結余。