武漢市松江區石湖蕩鎮平臺清潔的服務公司
2019全年團隊預算
目 錄
弟一地方 沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區健康工作平臺概述
一、注意主要職責
二、醫療機構放置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收入來源付出結算的時候總表
二、營收預算表
三、性支出部門預算表
四、財政廳捐款收入水平支出費用結算的時候總表
五、普遍服務性預結算的時候財政預算補貼款開支結算的時候表
六、總體公用財政資金預算財政資金撥付總體費用支出 部門預算表
七、尋常公用設施預預算財務捐款“三公”資金投入及工商登記使用資金投入開支預算表
八、以政府性私募基金成本預算財政部門付款開支部門預算表
九、金融資產欠債情況下表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
四方面 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、包括行政職能
❀ 以街道辦事處干凈干凈產品培訓學校來源于體,全科醫院醫生為后備力量,恰當選擇街道辦事處干凈影視資源和舒適技術性,以人們穩定的為學校,人為工作單位,街道辦事處干凈為領域,意愿為支撐,以女子、孩童、中老人生活人、漫性病號、肢體殘廢人為主點,以搞定街道辦事處干凈的其常見干凈方面,夠滿足總體干凈產品培訓意愿為的目的,融防范、醫療設備、養身、康復治療、穩定的教育學校為集成,更好、經濟性、方面、一體化、間斷的基層組織干凈產品培訓。由領導科室按照三定計劃方案等相應標準規定中含關其常見功能核對。
二、中介機構使用
🗹上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年末營收總支出竣工決算總表
機構:億元
創收 |
收支 |
||
業務 |
預算數 |
投資項目 |
預算數 |
一、不需要捐款使收入 |
3910.57 |
一、一樣公用設施業務收支 |
|
這其中:部門性理財產品預決算財政局補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
二、上級領導補貼費薪資收入 |
|
三、國家安全支出費用 |
|
三、教育事業個人收入 |
2569.91 |
四、公益性安全保障開支 |
|
四、銷售經營收錄 |
|
五、教肓經費支出 |
|
五、復屬公司繳納納入 |
|
六、實驗技藝其他支出 |
|
六、任何個人收入 |
|
七、文化教育體育文化與文化傳播收入支出 |
|
|
|
八、中國社會的保障和擇業開支 |
446.07 |
|
|
九、環境衛生身體健康性支出 |
5894.42 |
|
|
十、能源管理環保標準費用支出 |
|
|
|
十一月、城市居委收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水收支 |
|
|
|
第十三、公路交通車輛支出費用 |
|
|
|
十四、資源量勘測內容等總支出 |
|
|
|
15、商業服務的服務的業等花費 |
|
|
|
16、金融服務支出費用 |
|
|
|
十六、捐助其他區域支出費用 |
|
|
|
十七、國土資源海洋資源天氣等支出費用 |
|
|
|
19、房屋切實保障經費支出 |
124.96 |
|
|
四十、油糧防汛物資儲備量支出費用 |
|
|
|
二11、其它費用支出 |
|
上年營收預估合計 |
6480.48 |
上年總支出預估合計 |
6465.45 |
用人事投資基金補救結余差額 |
|
節余計算 |
15.03 |
期初結轉和節余 |
|
年尾結轉和盈余 |
|
總額 |
6480.48 |
總結 |
6480.48 |
2019每年收錄竣工決算表
企業:70萬
工程項目 |
當年度收益合計數 |
民政撥付收益 |
上家補貼個人收入 |
企業發展收入來源 |
營業純收入 |
附屬標準上交年收入 |
的薪資 |
||||
功能分類 |
科目表標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
當今人力資源保障措施和工作經費支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展公司離退居二線 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事標準離退體 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業部門首要健康養老安全手機繳費教育支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關自己事業公司的職業選擇年金交費其他支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況營養支出費用 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫學衛生監督機購 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區居委會衛生學企業 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用設施干凈衛生服務保障 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成單位名稱醫疔 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企企業醫療保健 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改制花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019全年支出費用部門預算表
企事業單位:億元
項目 |
本年度開支總計 |
首要結余 |
建設項目支出費用 |
繳納上級領導付出 |
生產教育支出 |
對附屬部門補助款撥出 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 維護和找工作性支出 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成基層單位離辭職 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企事業編離養老金 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業發展機構事業發展機構大多養老生活保險行業繳納費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業事業上的行業角色年金網上繳費付出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔正常收入支出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療環境衛生環境衛生中介機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務站健康醫院 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用健康 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公益性衛生防疫精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展行業醫療機構 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上公司治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保險付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年財政預算捐款收入水平結余部門預算總表
組織:百萬元
創收 |
花費 |
||||
好項目 |
預算數 |
樓盤 |
自動求和 |
般公共信息估算財政廳補貼款 |
政府部性基金、期貨、現貨、微盤決算財政局撥付 |
一、應該公益性費用民政付款 |
3910.57 |
一、應該公益性安全服務性支出 |
|
|
|
二、區政府性新基金費用民政補貼款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理開支 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化軍事體育與傳煤教育支出 |
|
|
|
|
|
八、時代切實保障和人才需求其他支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、食品衛生鍵康教育支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能減排環境保護經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化特別開支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、客運運送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察相關信息等付出 |
|
|
|
|
|
十六、金融業服務性業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、經融撥出 |
|
|
|
|
|
十八、經濟援助別的地方支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海上氣象預報等花費 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房有保障其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
2、調味品物質儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其余費用 |
|
|
|
年初薪資收入累計 |
3910.57 |
本年度花費自動求和 |
3895.53 |
3895.53 |
|
年末財政預算撥付結轉和余額 |
|
月底民政補貼款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
一樣 公用設施項目預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機關性理財產品工程預算民政付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3910.57 |
總共 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019第四季度通常情況下公共服務工程預算財政局捐款撥出預算表
公司的:萬塊
工程項目 |
加總 |
常見結余 |
建設項目經費支出 |
|||
系統分類別 管理費用編寫代碼 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會各界保險和就業機會經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
人事部門創業企業單位離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性工作單位離離休 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業組織組織事業組織組織一般給養老人壽保險繳付費用支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
安全衛生安全經費支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基本整形食品衛生平臺 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
縣城社區衛生服務學衛生學裝置 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
常規公共信息衛生管理工作 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業標準標準醫遼 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫療機構 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公寓房保駕護航撥出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質費用 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
自動求和 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019全年度一般的共公費用預算財政局審批總體教育支出部門預算表
公司的:萬
新項目 |
累計 |
人士資金投入 |
公用設施勞務費 |
||
劃算各類 題目商品編號 |
專業科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利金費用 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
最基本很大打工族薪資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
公司參公公司基本上養老院保費費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
新職業年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
人常規醫療設備安全交款 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫疔政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會上的保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余待遇員工福利費用支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務培訓花費 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的材質費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
國家公務使用車工作運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外出行材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個貨物和的服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家族的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林果生產銷售救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自己的和的家庭的補助款收支 |
|
|
|
310 |
|
資本性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機器采購 |
|
|
|
310 |
03 |
使用生產設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
問題網格及APP折舊費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通運輸方法折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財力折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本管理性花費 |
|
|
|
加總 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019本年度常見通用概算財政廳補貼款“三公”資金及機關單位執行資金性支出結算的時候表
標準:萬多
平常共同預決算財政預算捐款“三公”資金 |
行政機關程序運行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行用車購置費及正常運作費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 折舊費費 |
公務接待專用車 正常運作費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年末人民政府性債券工程預算財政資金捐款經費支出部門預算表
行業:萬的大寫
活動 |
預估合計 |
關鍵收支 |
工程費用 |
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工作細分 會計科目商品編號 |
會計分類品牌 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度固定資產過負債的現象表 |
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資金組織:萬多 |
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用戶 |
實用價值 |
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期初數 |
月底數 |
月初數 |
年底數 |
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一、資金累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)移動金融資產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)固定不動債務 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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⛎ 一般來說公務活動車輛租賃 |
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๊ 城管執法執勤點買車 |
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🌜 珍禽行業枝術私車 |
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𓃲 其他的買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
﷽ 4.同一固定住財產 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ও 減:合計固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)短期投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)搭建工程項目 |
—— |
—— |
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(五)無型資產投資 |
—— |
—— |
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9.46 |
⛎ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)相關財產 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關北京市松江區石湖蕩鎮特別安全服務于重心2019全年盈利花費部門預算整體來說實際說明怎么寫
杭州市松江區石湖蕩鎮社區公共衛生公共衛生服務培訓重點2019🦩年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、更多佛山市松江區石湖蕩鎮片區衛生間業務心中2019半年度年收入竣工決算情形就說明
當年度﷽收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、相對于重慶市松江區石湖蕩鎮社區售后服務站衛生監督售后服務部站2019一年度支出費用竣工決算現狀詳細說明
當年度🦄支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、并于濟南市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務站衛生監督貼心服務平臺2019一年度不需要撥付個人收入開支環境承載力現象說明
深圳市松江區石湖蕩鎮小區環保服務項目中心的2019🍰年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、有關蘇州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生情況服務于中心站2019第四季度常見共同概預算國庫捐款花費竣工決算具體情況說
(一)常見服務性部門預算民政補貼款開支部門預算基本環境
南京市松江區石湖蕩鎮街道環境衛生貼心服務公司局2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)通常前提共公工程預算財政資金付款費用部門預算結構設計前提
濟南市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生學產品中心站2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)基本公開概預算財務補貼款撥出預算關鍵事情
濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈工作基地2019🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🐷、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4✨、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5𝓰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于蘇州市松江區石湖蕩鎮居委環衛服務質量中2019年末常規共同預算表國庫補貼款常規教育支出結算的時候現狀證明
深圳市松江區石湖蕩鎮特別環保產品中2019💎年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1🐟、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💮、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
💃七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入民政補貼款支出費用部門預算總的狀態證明。
南京市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督服務保障服務站2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019💯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”接待費財政部門撥付經費支出部門預算具體實施的情況詳細說明。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌜公務活動用車的工作維修撥出0萬塊人民幣。重點用來來往車輛商業險、氣油及維修保養。2019年,北京市松江區石湖蕩鎮社區衛生保障防疫衛生防疫保障重點歸屬各項目預算部門花銷國庫撥付的公務接待租車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、對於西安市松江區石湖蕩鎮社區服務的中心的干凈衛生服務的中心的2019當年度鎮政府性私募基金竣工決算財政預算捐款結余竣工決算的情況介紹
滬市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生產品中2019半年度無國家性股權基金費用財政收支補貼款收支。
九、國有企業資源銷售費用民政審批問題說明怎么寫
廣州市松江區石湖蕩鎮小區清潔服務的管理中心2019當年度無國有制充分經營管理費用財政廳付款付出。
十、另外的注重要點的具體情況就說明
(一)工商登記使用金費花費事情
傷害市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督服務性中心局2019月度硅化物關進行經費預算付出。
(二)政府部的采購付出現象
武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務性中心局干凈衛生服務性中心局2019📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)工程車輛、自建房比較特殊使用環境
🐭已于2019年12月31日,廣州市松江區石湖蕩鎮社區服務質量中健康服務質量中便用的基本因公接待私家車中,由區市直機關行政事務管理系統局一統產品有保障的基本因公接待私家車為0輛。
(四)項目預算績效考評安全管理情況報告
𒆙上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🐼,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♒一、不需要部門性行業撥付利潤:指方當年終度從本級不需要部門性行業行業確認的不需要部門性行業撥付,還有常見共同項目概預算不需要部門性行業撥付和縣政府性股票基金項目概預算不需要部門性行業撥付。
🍎二、自己事業心使收錄水平水平:指自己事業心的單位大力開展專科業務員行動舉例輔助工具行動有的使收錄水平水平。最主要的是:整形使收錄水平水平、非處方藥使收錄水平水平、另一個使收錄水平水平等。
♎三、生產營收:指衛生事業部門在職業項目運動極其輔助制作運動之余開展調研非獨特計算成本生產運動贏得的營收。
♛四、另外利潤水平:指行業拿得的除“財政資金撥付利潤水平”、“事業心利潤水平”、“運營利潤水平”等之內的利潤水平。
五、月初結轉和節余:是以去年度從未達到、結轉到年初按相關的英文要求仍在施用的的資金。
♕六、月底結轉和余額:指當當年度目標目標度或一年前當年度目標目標估算安排好、因可觀因素發生變換不能按原計劃怎么寫試行,需推遲了到后后當年度目標目標按有關的信息法律規定已經適用的財政資金。
七、幾乎經費開支:指計量單位為服務部門通常運行業務、達到日常工做工做人物而發現的基本經費開支。
🥂八、業務經費費用:指政府部門為順利完成獨特的行政事務辦公任何或參公發展趨勢計劃,在常見經費費用除此之外產生的相關經費費用。
✨九、運營教育費用:指參公廠家在職業 的運動及引導的運動之中抓好非獨立空間結算運營的運動有的教育費用。
❀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹11、行政性機關啟動費用付出:指行政性組織和根據公務接待員法處理的教育事業組織選擇正常共同概算財政性補貼款安裝的基礎付出中的平常共公費用付出付出。