蘇州市松江區石湖蕩鎮街道食品衛生服務于機構
2018第四季度單位部門部門預算
目 錄
獨一一些 杭州市市松江區石湖蕩鎮社群公共衛生貼心服務機構概貌
一、首要職能作用
二、組織放置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收教育支出部門預算總表
二、薪資竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財政廳付款凈收入經費支出部門預算總表
五、一半公用部門預算財政局補貼款性支出部門預算表
六、平常公共性預部門預算財務審批主要收支部門預算表
七、一樣 服務性預算表財政局付款“三公”資金投入及工商登記進行資金投入性支出結算的時候表
八、中央政府性母基金國庫預算國庫審批付出預算表
九、資本外債癥狀表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點部位 代詞解釋一下
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、重點崗位職責
꧒ 以街道辦事處清潔清潔衛生情況監督貼心保障性中心站點為中心站體,全科博士為領導,節省的使用街道辦事處資源和最佳枝術,以群眾清潔清潔衛生情況為中心站點,家用為的單位,街道辦事處為區間,要為向導,以孕婦、青少年、中中年人人、慢牲缺乏、傷殘人人為先點,以消除街道辦事處的最一般的清潔清潔衛生情況監督毛病,充分考慮通常清潔清潔衛生情況監督貼心保障性要為目的意義,融以防、診療、保鍵、復健、清潔清潔衛生情況教育培訓為分離式,有效率、市場經濟、簡單、綜合、連續式的農村基層清潔清潔衛生情況監督貼心保障性。由管理個部門按照三定工作方案等涉及約定中含關最一般的職權填好。
二、單位放置
☂上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度工資收入教育支出結算的時候總表
組織:百萬元
營收 |
收支 |
||
品牌 |
部門預算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款收益 |
3396.86 |
一、般公共性的服務花費 |
|
各舉:地方政府性新基金預算表財務撥付 |
|
二、外交活動撥出 |
|
二、上級領導補貼收益 |
|
三、國防軍事性支出 |
|
三、事業上的利潤 |
2175.25 |
四、共公安會教育支出 |
|
四、加盟年收入 |
|
五、育兒教育收支 |
4.32 |
五、加盟企業單位繳納工資 |
|
六、科學的方法性支出 |
|
六、其他個人收入 |
323.32 |
七、人文精神體育類與文化傳播其他支出 |
|
|
|
八、社會上安全保障和就業前景結余 |
361.38 |
|
|
九、醫藥健康與計劃怎么寫生孩費用 |
5514.56 |
|
|
十、節約能源優質結余 |
|
|
|
11、縣域社區服務站支出費用 |
|
|
|
12、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十五、道路運輸管理其他支出 |
|
|
|
十四、影視資源探勘資訊等撥出 |
|
|
|
十八、的服務業大頭的服務業大頭等收支 |
|
|
|
16、金融科技收支 |
|
|
|
十八、救助一些區縣經費支出 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象學等教育支出 |
|
|
|
第十九、商品房服務收支 |
1.89 |
|
|
四十、調味品工程設備儲備量經費支出 |
|
|
|
二五一、任何開支 |
|
上年收益總計 |
5895.43 |
上年費用支出 自動求和 |
5882.15 |
用事業投資基金挽回收入支出差額 |
|
余額配資 |
13.28 |
本年結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
|
總額 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018一年度工資收入預算表
行業:余萬元
樓盤 |
本年度盈利總計 |
財政資金撥付工資收入 |
上家補貼申請書盈利 |
行業盈利 |
經營的純收入 |
加盟的單位上交營收 |
另一個薪資 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
兩種文化教育收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
多種培育撥出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保證和自主創業付出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業單位名稱離養老 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企教育事業計量單位教育事業計量單位差不多關于養老地產養老商業險繳納開支 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業工作單位職業選擇年金付費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生管理與規劃生小孩付出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保障衛生防疫單位 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會干凈衛生平臺 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基成整形健康裝置付出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公益性清潔衛生業務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業基層單位醫院 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野工作單位醫療設備 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有保障教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房制度改革花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018一年度開支竣工決算表
部門:萬是
建設項目 |
本年度經費支出合計數 |
差不多費用支出 |
投資項目花費 |
上交國家上級部門收入支出 |
運作結余 |
對付屬基層單位補貼金教育支出 |
||||
功能分類 |
科目必種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育輔導教育支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的學校收入支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的教學收支 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界有效保障和就業機會教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上企業離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業機構離退休工資 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企事業的單位企事業的單位基本性健康社保養老行業交費經費支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關參公機關單位職業類型年金網上繳費教育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔與記劃計生支出費用 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療結構衛生學結構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市街道社區公共衛生中介機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基層人員醫疔公共衛生構造支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用環境衛生功能 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業的單位整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房切實保障結余 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018每年財政性支出付款利潤性支出預算總表
計量單位:萬美元
收錄 |
收支 |
||||
內容 |
預算數 |
頂目 |
自動求和 |
通常共公費用財政資金付款 |
政府機構性股權基金費用預算不需要補貼款 |
一、普通公用設施估算國庫補貼款 |
3396.86 |
一、常見公共信息安全服務經費支出 |
|
|
|
二、政府機構性理財產品估算財政局付款 |
|
二、外交活動結余 |
|
|
|
|
|
三、國防教育花費 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護撥出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、物理學技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術軍事體育與傳媒業開支 |
|
|
|
|
|
八、社會中有效保障和就業問題教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫用安全與打算生小孩費用支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能公司環保型經費支出 |
|
|
|
|
|
11、新型農村社區服務站經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通配套配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源堪探的信息等花費 |
|
|
|
|
|
二十、商業性售后夜場服務等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、救助另外的省份其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋資源氣象臺等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保障機制收支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
二十二、調味品材料物資收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、其余費用 |
|
|
|
上年薪資預估合計 |
3396.86 |
年初結余總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
今年初財政局捐款結轉和余額 |
|
歲末財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一樣服務性概算財政性審批 |
|
|
|
|
|
政府部性貨幣基金財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
3396.86 |
總金額 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018月度通常情況公用設施費用財政部門付款支出費用竣工決算表
院校:十萬
品牌 |
預估合計 |
核心付出 |
產品經費支出 |
|||
模塊幾大類 課目商品代碼 |
課目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
其它的幼小銜接付出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
一些教導付出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
世界 服務和就業問題收支 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展企業單位離離休 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業參公企業通常養老服務穩定繳付收入支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關視野部門角色年金繳納費用撥出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫治衛生監督與工作計劃計劃生育工作性支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
底層醫療保障環衛平臺 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地方社群衛生學設備 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
別的基層員工醫療保障干凈衛生平臺撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
大多公開食品衛生保障 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政事務工作企事編醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業方醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
住宅擔保其他支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
公寓房轉型結余 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
自動求和 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018全年普遍公用結算的時候財政部門撥付總體收入支出結算的時候表
計量單位:千元
大型項目 |
累計數 |
人群專項資金 |
共用預備費 |
||
市場經濟的分類 項目識別碼 |
幾個會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入副利支出費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
差不多月工資 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
行政企業單位事業發展企業單位根本頤養天年保險服務費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
的職業年金交費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員核心醫治保險行業繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關市場有效保障了付款 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
治療費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
另一員工工資活動收支 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
商品價格和服務質量教育支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
因公專用車使用維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公路網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一貨品和服務保障經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和家里的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人農牧業生產加工補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
相關各人和家居的補貼申請書其他支出 |
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310 |
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資產性開支 |
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310 |
02 |
辦工的設備采購 |
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310 |
03 |
專門用機械新購 |
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310 |
07 |
資訊網絡信息及平臺購買自動更新 |
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310 |
13 |
因公車輛購進 |
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310 |
19 |
一些公路網APP新購 |
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310 |
22 |
隱約資本購進 |
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310 |
99 |
許多充分性支出費用 |
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合計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
𝄹2018財政部門年度一樣公用設施預算表財政部門捐款“三公”專項資金及企事業單位執行專項資金結余預算表
工作單位:余萬元
平常公共信息概算財政支出付款“三公”經費預算 |
行政單位使用 金費竣工決算數 |
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合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待公務車添置及加載費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務接待出行用車 購進費 |
公務接待車輛租賃 進行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年政府機構性投資基金項目預算財政局捐款費用結算的時候表
標準:萬的大寫
的項目 |
加總 |
大體開支 |
該項目撥出 |
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特點總類 考試科目數字 |
科目必名字 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度股權債務的情況報告 |
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刷卡金額組織:萬美元 |
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規模 |
意義 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、財產總金額 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)移動股權 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)特定資產投資 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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💜 基本上公務活動出行 |
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💖 辦案執勤點車輛使用 |
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🙈 機械的專業技術職稱性私家車 |
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|
ꦡ 別的車輛 |
|
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
ဣ 4.任何放置債務 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🐲 減:積攢固定資產折舊及減值的準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約資本 |
—— |
—— |
|
|
ꦜ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區健康精準服務主2018季度利潤付出部門預算整體來說癥狀詳細說明
廣州市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生安全服務中2018🌳年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、有關于杭州市松江區石湖蕩鎮特別環境衛生業務基地2018全年度納入部門預算環境詳細說明
當年度🌟收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、相對于西安市市松江區石湖蕩鎮小區環衛服務項目中心的2018本年教育支出預算狀態詳細說明
本年度𝕴支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、關與傷害市松江區石湖蕩鎮社群安全服務服務管理中心2018本年度財政性撥付營收費用總體經濟情形反映
東莞市松江區石湖蕩鎮街道辦清潔衛生服務管理中心局2018🍷年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于蘇州市松江區石湖蕩鎮社群環衛服務保障服務管理中心2018每年般共同概預算不需要捐款收支預算現狀就說明
(一)似的公共服務財政局預算財政局撥付收支結算的時候綜合情況發生
天津市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生監督服務培訓中心的2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公眾成本預算財政廳審批結余預算設計狀態
天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生情況服務管理公司2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)普通公共性費用預算財務付款其他支出部門預算實際實際情況
杭州市松江區石湖蕩鎮區域環保服務保障服務公司2018💮年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🌼、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦗ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3💫、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ℱ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ꦫ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🤪、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7▨、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🐽、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9🔴、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與東莞市松江區石湖蕩鎮街道干凈衛生貼心服務主2018每年平常公共服務預算表財政局補貼款常規費用支出 結算的時候情形申請報告
天津市松江區石湖蕩鎮區域環保安全服務管理平臺的2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝓰七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算補貼款收支竣工決算基本時候講解。
武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站環境衛生的服務心中2018✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”勞務費財政局審批開支預算詳細的情況描述。
2018𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ღ因公小二租車啟用保養費用0億元。2018年,鄭州市松江區石湖蕩鎮小區環境衛生貼心服務重點所在各概算工作單位支出不需要補貼款的國家公務車輛租賃享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹天津市松江區石湖蕩鎮社區居委會健康功能基地2018半年度現政府性股票基金概預算財政部門捐款其他支出部門預算事情代表
😼佛山市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全服務項目工作站2018年終無部門性基金投資財務預算財務補貼款其他支出。
九、國家股資源管理工程預算財政資金補貼款情況介紹
傷害市松江區石湖蕩鎮社群安全的服務辦公室局2018季度無國家股資產投資銷售決算財政結余捐款結余。
十、其它的更重要注意事項的問題解釋
(一)行政機關進行費用結余情況下
昆明市松江區石湖蕩鎮社區干凈干凈服務質量機構2018本年高分子關啟用金費總支出。
(二)部門回收總支出現象
昆明市松江區石湖蕩鎮社區居委會食品衛生服務保障公司2018𝔍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)機動車、房源特出使用事情
蘇州市松江區石湖蕩鎮社群衛生學服務中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績服務管理具體情況
🐈上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個♋,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦜ一、財政廳廳預決算支出預決算付款薪水:指工作單位年初度從本級財政廳廳預決算支出預決算行政部門具有的財政廳廳預決算支出預決算付款,涵蓋基本服務性預決算財政廳廳預決算支出預決算付款和相關部門性貨幣基金預決算財政廳廳預決算支出預決算付款。
💛二、企業發展心營收:指企業發展心的單位深入推進專業課程行業話動名詞解釋協助話動擁有的營收。一般是:治療營收、醫藥營收、同一營收等。
🦹三、生產銷售薪資:指企事業計量單位在職業 業務領域生活還有其引導生活認知能力實施非獨力統計生產銷售生活完成的薪資。
四、別的薪水:指公司的贏得的除“財務撥付薪水”、“企事業薪水”、“加盟薪水”等之外的薪水。
五、期初結轉和余額:就是指當年度無法已完成、結轉到上年按想關法律法規重新便用的金額。
ꦿ六、月底結轉和盈余:指本年末度或很早以前年末預算表籌劃、因可觀狀態時有發生不同是無法按原行動計劃推進,需延緩到后期年末按有觀歸定持續選擇的財政資金。
七、基本性付出:指部門為服務保障學校一切正常使用、達成生活工做每日任務而發生了的各個付出。
八、業務收支:指公司的為實現某的行政事務的工作人物或行業進步的目標,在總體收支外造成的四項收支。
🎉九、營業花費:指事業上院校在專業的行動及捕助行動認知能力大力開展非經濟獨立折算營業行動的發生的花費。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒐪十一國慶、危險機關運營事業性費:指財政費用企業和參考公務接待員法工作管理的事業性企業便用平常公共信息費用預算財政費用付款安裝的大多費用中的臺賬共公事業性費費用。