乐鱼体育

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泖港鎮平臺安全服務管理咨詢中心
2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泖港鎮街道社區衛生服務培訓防疫服務培訓心中

2019月度部門預算

 


目  錄

 

第一個大部分 廣州市松江區泖港鎮街道社區環保的中心站情況

一、首要功能

二、機購使用

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、收益費用結算的時候總表

二、收入來源預算表

三、教育支出部門預算表

四、財政局撥付收錄花費結算的時候總表

五、似的共同概預算財政性付款支出費用結算的時候表

六、一樣共同估算財政收支付款根本收支結算的時候表

七、正常公用費用預算國庫補貼款“三公”事業費及工商登記啟動事業費教育支出預算表

八、鎮政府性資金成本預算財政資金付款費用部門預算表

九、房產流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八部件 專有名詞詮釋


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要是職責權限

꧙泖港鎮小區的上班于站環境健康的上班于中央站是一種所集治療器械、治療、安全健康養生、術后康復、安全健康培養和上班計劃孕育技巧引導為一梯的基層醫院小區的上班于站治療器械環境健康的上班于公司。中央站坐落于松江區南部地區,南鄰金貧困地區朱涇鎮,中央站共同承擔著泖港鎮的總體治療器械、公開環境健康和小區的上班于站環境健康的上班于上班。

二、公司設為

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有系統,有:💙行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019每年純收入收入支出竣工決算總表

公司:萬余元

營收

經費支出

新項目

結算的時候數

創業項目

竣工決算數

一、平常共同預算表財政性撥付純收入

4819.34

一、通常情況下共公貼心服務收入支出

 

二、政府機構性股權基金費用財政廳審批薪水

 

二、外交史其他支出

 

三、上級領導補貼政策薪水

 

三、航空航天其他支出

 

四、人事營收

5193.34

四、共同人身安全收入支出

 

五、管理純收入

 

五、幼教費用支出

6.72

六、所屬企業繳納工資

 

六、科學合理科技付出

 

七、一些使收入

99.66

七、人文精神游玩體育競技與文化撥出

 

 

 

八、市場經濟保證和就業問題支出費用

538.36

 

 

九、清潔健康的其他支出

9003.94

 

 

十、高效的環保撥出

 

 

 

國慶、城鄉一體化平臺教育支出

 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

十四、交通配套車輛支出費用

 

 

 

十四、資源量勘察數據信息等其他支出

 

 

 

15場、商家服務的業等撥出

 

 

 

第十五、金融投資總支出

 

 

 

十六、扶持另外的各地付出

 

 

 

18、天然資源共享浮游生物氣象臺等結余

 

 

 

第十九、住宅切實保障經費支出

144.48

 

 

20、糧油食品物資采購收儲教育支出

 

 

 

二十一國慶、自然災害生物防治及突發管理方法教育支出

 

 

 

二第十二、許多教育支出

 

本年度收入水平預估合計

10112.34

上年花費預估合計

9693.51

用參公股票基金補救開支差額

 

節余分派

414.59

今年初結轉和節余

 

半年度結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

總額

10112.34


2019本年薪資部門預算表

組織:萬美金

內容

當年度使收入合計數

不需要撥付薪水

上家補貼金年收入

事業單位薪水

開效益

附屬機構繳納工資

的納入

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

累計

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

幼兒教育收支

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修申請及學習

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

課程培訓花費

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會服務保障和大學生就業經費支出

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業發展院校離退休工資

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

企業發展基層單位離退休工資

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記視野企機關單位基本上養老穩定穩定付費教育支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

危險機關事業性標準職位年金付費花費

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生的健康總支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基本醫療保障衛生監督部門

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

大都市街道衛生監督學校

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公用環保

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

基本性公用干凈衛生服務質量

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

特大公開環衛工作方案

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業機關單位治療

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業企業醫療器械

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

個人住房的保障付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改革的實質付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019月度收支預算表

標準:萬

建設項目

當年度花費總計

基本上付出

投資項目開支

上交國家領導付出

運作總支出

對付屬廠家津貼結余

功能分類
科目編碼

科目必分類

自動求和

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教肓花費

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

自修及訓練

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培養總支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會上維護和就業創業費用

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業發展公司的離退休之

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

事業公司的離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

院校事業發展院校差不多關于養老地產養老安全納費經費支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政院校視野院校就業年金付款結余

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生營養花費

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基層員工醫學干凈部門

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城市發展社區服務站環衛機購

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

共同衛生監督

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

基本上公開環境衛生安全服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

大的公益性干凈專項整治

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心工作單位醫療器械

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業性企機關事業單位醫藥

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障花費

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房變革收支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房北京公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019半年度不需要審批收入水平花費部門預算總表

機關單位:萬美金

薪資

教育支出

建設項目

預算數

建設項目

總金額

平常通用工程預算財政預算補貼款

地方政府性股權基金工程預算財政局捐款

一、一樣 共公工程預算國庫付款

4819.34 

一、通常情況業務性業務總支出

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金預決算民政補貼款

 

二、外交關系費用支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾應急性支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學的技術工藝其他支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術文旅軍事體育與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、社會各界保障機制和大學生就業付出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、安全衛生身體支出費用

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、低能耗健康性支出

 

 

 

 

 

十一月、城鎮社區衛生支出費用

 

 

 

 

 

12、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、交通裝運裝運收支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘查內容等撥出

 

 

 

 

 

第十、工業服務管理業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、金融服務性支出

 

 

 

 

 

二十七、救助另外東北部總支出

 

 

 

 

 

18、自然的資源性深海氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

19、住宅房有效保障收支

144.48 

144.48 

 

 

 

三十、糧油食品武器裝備儲備庫支出費用

 

 

 

 

 

二11、災害性防止及急救菅理性支出

 

 

 

 

 

二第十二、一些總支出

 

 

 

年初薪資累計數

4819.34 

本年度花費加總

4815.09 

4815.09 

 

月初民政撥付結轉和盈余

 

年底不需要付款結轉和盈余

4.24 

4.24 

 

一、般公用項目預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

二、現政府性債卷費用財務捐款

 

 

 

 

 

合計

4819.34 

總共

4819.34 

4819.34 

 

 


2019年通常情況下公用設施成本預算財政性付款教育支出部門預算表

組織:W

項目流程

總金額

最基本性支出

活動收支

能力類別

幾個會計科目商品編號

課程簡稱

205

 

 

培養收支

6.72

 

6.72

205

08

 

規培及指導

6.72

 

6.72

205

08

03

學習費用支出

6.72

 

6.72

208

 

 

社會上保障機制和學生就業費用支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政機關事業機構機構離退休年齡

178.34

178.34

 

208

05

02 

企事業機關單位離退休之

15.14

15.14

 

208

05

06

工作單位企事業工作單位職業技能年金繳納付出

163.20

163.20

 

210

 

 

清潔建康教育支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層組織醫療器械衛生學公司

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

城市發展街道社區干凈衛生裝置

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

公共性環境衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

核心公開干凈服務于

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重大的公益性衛生防疫工作方案

9.70

 

9.70

221

 

 

房間服務性支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

住宅體制改革收支

144.48

144.48

 

221

02 

01 

公房公積金貸款

144.48

144.48

 

自動求和

4815.09

4395.32

419.77

 


2019全年度首要上公用費用財政預算補貼款首要撥出部門預算表

  工作單位:多萬元

內容

加總

職工經費預算

通用金費

經濟增長分類別

科目表編號規則

題目名字

301

 

工資收入發福利花費

4143.78

4143.78

 

301

01

  大致很大打工族薪資

645.71

645.71

 

301

02

  經費救濟款

231.09

231.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核工薪

1458.86

1458.86

 

301

08

企事業上公司的事業上公司的大多頤養天年保險行業繳納

 

 

 

301

09

行業年金交費

163.20

163.20

 

301

10

機關人員關鍵治療保費激費

 

 

 

301

11

國家國家公務員治療補助款繳納費用

 

 

 

301

12

某個時代服務保障付款

35.20

35.20

 

301

13

房間北京公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  別月工資特權其他支出

1279.75

1279.75

 

302

 

商品價格和提供服務開支

241.38

 

241.38

302

01

  辦公場所費

1.39

 

1.39

302

02

  噴涂費

2.40

 

2.40

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理安全保管費

66.50

 

66.50

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)學費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

 

 

 

302

18

  常用涂料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用油料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  協助業務部費

 

 

 

302

28

  總工會經費預算

 

 

 

302

29

  福利性費

35.65

 

35.65

302

31

  因公租車正常運行定期維護費

3.93

 

3.93

302

39

  別的交通管理雜費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及擴展的費用

 

 

 

302

99

  任何菜品和工作經費支出

26.53

 

26.53

303

 

對自身家庭關系環境的補貼費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  活動補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費經濟補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

一個人林果生產銷售補助

 

 

 

303

99

  另外的對個人賬戶和企業的補助金

1.94

1.94

 

310

 

資源性性支出

1.61

 

1.61

310

02

  企業辦公設施置辦

1.61

 

1.61

310

03

  專門的環保設備購買

 

 

 

310

07

  圖片信息wifi網絡及平臺采購更新系統

 

 

 

310

13

  國家公務出行折舊費

 

 

 

310

19

  另外交通線輔助工具采購

 

 

 

310

21

  文物保護和擺貨品置辦

 

 

 

310

22

  有形資金采購

 

 

 

310

99

  任何資產管理性結余

 

 

 

加總

4395.32

4152.33

242.99

 


2019全年正常公開費用預算財政廳撥付“三公”資金及機關單位運動資金性支出部門預算表

單位名稱:萬

常見公用設施財務預算財務捐款“三公”經費支出

政府機關運營

專項經費預算數

總計

因公回國

(境)費

公務接待私車采購及正常運行費

因公到訪費

小計

公務活動用車的

采購費

公務活動出行用車

加載費

工程預算數

預算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019國庫年度政府辦公室性債券費用預算國庫審批性支出預算表

基層單位:上萬元

的項目

自動求和

首要教育支出

項目流程教育支出

功用分級

幾個會計科目商品編號

課程英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度資產投資資產負債具體情況報告

 

 

價格組織:70萬

 

數量統計

價值量

本年數

年初數

本年數

月底數

一、資金預估合計

——

——

3671.76

4094.16

   (一)進出債務

——

——

2309.20

2708.16

   (二)統一房產

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🐈                2.基礎機 (臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

𝔍                     在其中:(1)配送車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

💙                                 正常公務活動私車

 

 

 

 

ಞ                                 監察執勤點車輛

 

 

 

 

ꦏ                                 特總方法專業方法車輛租賃

 

 

 

 

🤡                                 同一車輛租賃

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

𒁏               4.某個進行固定資本

——

——

185.55

147.31

ꦏ        減:積攢折舊費用及減值準備

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長久股份投資人

——

——

 

 

   (四)長期性公司債投資者

——

——

 

 

   (五)開建建設工程

——

——

 

 

   (六)隱形的基金

——

——

 

21.79

﷽        減:積累攤銷

——

——

 

0.73

   (七)一些財力

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈財產累計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、相關北京市市松江區泖港鎮居委環衛工作平臺2019全年度工資花費竣工決算環境承載力狀態講解

傷害市松江區泖港鎮片區衛生情況服務性中心的2019ඣ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、對重慶市松江區泖港鎮社區居委會衛生學服務培訓核心2019第四季度收入來源預算問題解釋

當年度꧙收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、對於天津市松江區泖港鎮街道辦事處清潔衛生功能中間2019季度性支出竣工決算的情況表示

年初ও支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、關與傷害市松江區泖港鎮社區居委會環衛產品中心站2019第四季度財政預算付款收入來源費用支出 總體目標情況介紹

濟南市松江區泖港鎮社區貼心服務站環境衛生貼心服務管理中心2019💮年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、光于杭州市松江區泖港鎮片區衛生間服務管理中2019年度目標普遍公共性成本預算財務補貼款結余部門預算癥狀解釋

(一)大部分共公概預算財政局補貼款經費支出竣工決算總體布局情況

蘇州市松江區泖港鎮社群干凈服務的中心的2019൲年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)般公用財政局預算財政局補貼款經費支出部門預算設備構造條件

蘇州市松江區泖港鎮社區網站干凈衛生服務性基地2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)一般的公益性費用預算財政部門付款收支部門預算基本現狀

西安市市松江區泖港鎮街道辦事處公共衛生服務的重點2019♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1꧅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2📖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4𝓰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𓆉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦡ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7ꦿ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、至于昆明市松江區泖港鎮特別環衛服務于主2019全年般公共性概預算國庫撥付基本性性支出結算的時候情形說明怎么寫

成都市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生服務質量學校2019ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2𒆙、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🦩七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金民政捐款費用支出 預算環境承載力癥狀說明書。

成都市松江區泖港鎮社區安全服務機構環保安全服務機構2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019ಌ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”事業費財務撥付性支出結算的時候主要前提闡明。

2019💃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷的內容包涵無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🌱公務接待使用車運作維保結余3.93億元。主要是代替機動車用油、修補、穩定等。2019年,滬市松江區泖港鎮區域公共衛生服務于中心點支出財政部門捐款的因公用車的保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、觀于杭州市松江區泖港鎮居委會環保保障中2019季度以政府性母基金預竣工決算財政預算撥付收入支出竣工決算狀況說明書

🐭南京市松江區泖港鎮社區醫療管理衛生管理服務于中2019季度無中央政府性私募基金項目預算國庫捐款其他支出。

九、公有充分運營項目預算財務付款情況發生情況報告

♈沈陽市松江區泖港鎮街道社區服務培訓學服務培訓服務所2019全年度無國有土地充分營運決算不需要審批經費支出。

十、許多首要問題的前提原因分析

(一)工商登記啟動接待費撥出情形

鄭州市松江區泖港鎮社區居委會健康精準服務核心2019第四季度有機關運動勞務費收支。

(二)縣政府企業采購其他支出情況報告

杭州市♐松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)避免、住房特俗占據實際情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算考核管理方法情況

ౠ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦩一、國庫性廳捐款年收入:指方年初度從本級國庫性廳崗位擁有的國庫性廳捐款,屬于基本上公共性工程估算國庫性廳捐款和現政府性資金工程估算國庫性廳捐款。

💃二、工作性薪資來源:指工作性公司的開展調研專業的渠道營銷活動內容簡述輔助營銷活動內容具有的薪資來源。

♓三、合作運營純個人收入:指教育事業公司的在工程專業國際業務生活內容以及氧化硅生活內容模版發展非獨立空間結轉合作運營生活內容爭取的純個人收入。

四、別盈利:指組織拿到的除“財政資金付款盈利”、“事業性盈利”、“運營盈利”等或者的盈利。

五、月初結轉和余額:意指上一年度沒有結束、結轉到當年度按管于約定持續運用的資金量。

💞六、半當季度結轉和盈余:指當當季度度或以上當季度概算按排、因從客觀要求發生的轉變就沒有辦法按原工作方案推行,需卡頓到以來當季度按關于 指定接著選用的現金。

七、大體教育經費支出:指企業單位為后勤保障系統正確行駛、實現常規上班成就而進行的每項教育經費支出。

꧟八、大型項目收入性收支:指計量單位為已完成某個的行政性工作上的任務或企業的發展的發展要求,在關鍵收入性收支之上出現的每項收入性收支。

༺九、營運開支:指教育事業方在專業技術游戲促銷過程及捕助游戲促銷過程之下深入開展非孤立會計核算營運游戲促銷過程發現的開支。

🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦯ五一、部門開機運行人事費:指行政事務機構和基準國家人事編法經營的人事機構使用的正常公共信息財務預算財務捐款擬定的核心收入總支出中的此外生活中通用人事費收入總支出。

 

星空体育app下载官网 爱游戏app官方网站 乐鱼体育下载 乐鱼官网 乐鱼体育 kaiyun体育手机版 星空体育官网 kaiyun体育登录网页入口 乐鱼体育app kaiyun下载入口