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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布新聞時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區泖港鎮社區貼心服務站安全衛生貼心服務咨詢中心

2018年度目標部竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

第二局部 沈陽市松江區泖港鎮街道環保提供服務學校簡介

一、最主要職權

二、學校設備

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、個人收入收入支出竣工決算總表

二、創收竣工決算表

三、付出結算的時候表

四、財政預算付款收入水平經費支出結算的時候總表

五、通常情況公用結算的時候財政部門審批經費支出結算的時候表

六、一般來說公益性工程預算不需要審批大體支出費用預算表

七、一樣公眾預結算的時候財政預算捐款“三公”勞務費預算及政府部門啟用勞務費預算花費結算的時候表

八、中央政府性貨幣基金工程預算財政資金付款撥出預算表

九、資源資產負債原因表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4一部分 代詞表述

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般崗位職責

🍒泖港鎮街道辦居委會安全環境清潔環衛提供服務項目的中是一個所集醫疔、預放、預防保健、復原、身體健康學校和預計生肓新技術命令為整體的群眾街道辦居委會醫疔安全環境清潔環衛提供服務項目的平臺。中應用于松江區中北部,南鄰金深山區朱涇鎮,中擔負著泖港鎮的核心醫疔、服務項目性安全環境清潔環衛和街道辦居委會安全環境清潔環衛提供服務項目的的工作。

二、單位設置成

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設構造,其中包括:♚行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年收錄其他支出預算總表

機構:上萬元

營收

結余

工程

部門預算數

項目

預算數

一、國庫付款納入

3,991.47

一、正常公共性服務于支出費用

 

  中間:人民政府性貨幣基金概預算財務撥付

 

二、國際關系費用

 

二、領導補貼政策薪資收入

 

三、航空航天費用

 

三、事業心效益

4,715.75

四、公用設施衛生花費

 

四、經營的薪水

 

五、文化藝術培訓收入支出

5.32

五、付屬機構上交國家納入

 

六、科學實驗水平收支

 

六、各種個人收入

405.80

七、文化教育體肓與媒體性支出

 

 

 

八、生活得到保障和就業創業結余

26.97

 

 

九、醫學公共衛生與打算生小孩收入支出

9,079.37

 

 

十、工業節能工業節能支出費用

 

 

 

11、城鎮居委會費用支出

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

十五、道路交通搬家收支

 

 

 

十四、市場堪探信息等總支出

 

 

 

第十、商家服務的業等其他支出

 

 

 

16、財經付出

 

 

 

十六、支助許多位置其他支出

 

 

 

18、土地資源海洋環境景象等費用

 

 

 

第十九、商品房保障機制總支出

5.26

 

 

20、糧油食品運輸存量性支出

 

 

 

二十一月、其它收支

 

年初效益累計

9,113.02

年初費用支出 總計

9,116.92

用事業上債卷掩蓋收入支出差額

116.59

節余分配權

116.89

年終結轉和節余

4.20

年底結轉和盈余

 

合計

9,233.81

總結

9,233.81


2018全年度凈收入預算表

機構:W

項目

當年度營收加總

國庫撥付收入來源

上家補帖薪資收入

事業發展個人收入

管理個人收入

附屬單位名稱繳納收入水平

另外凈收入

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

合計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教育輔導費用支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

護理進修及培訓教育

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓課程收入支出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界保護和擇業費用支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政部門事業上的單位名稱離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  行業廠家離養老金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門企業基層單位幾乎關于養老地產社會養老保險行業交款費用支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關標準事業上的標準職業類型年金付款結余

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫學環衛與計劃書生小孩撥出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基礎診療衛生間組織

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  地市社群衛生管理結構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  其余基層人員醫療保障環境衛生企業付出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用衛生防疫

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本上公共信息安全衛生安全服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性事業性企機關事業單位醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業組織組織醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

居住房保證教育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

個人住房變革總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房社保公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年中撥出預算表

基層單位:多萬元

建設項目

年初撥出加總

差不多收支

活動開支

繳納上級部門收支

開收支

對附帶機構補助費付出

功能分類
科目編碼

課目各稱

累計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

幼教其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及課程培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  訓練費用

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會的基本保障和出去上班收支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政事務企業計量單位離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上的的單位離退休之

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  行政機關創業院校常規健康養老穩妥網上繳費花費

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機關基層單位衛生事業基層單位事業年金交費費用

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

社區醫療機構管理與工作方案養育收入支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

下基層醫遼清潔衛生部門

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  縣城平臺環境衛生系統

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  的基層組織診療安全機購教育支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用安全衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  常規共同公共衛生管理安全服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政處企業發展標準醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業性機構醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房保證收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅收入分配改革撥出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  自建房個人公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年不需要撥付使收入收入支出結算的時候總表

企業:億元

納入

花費

建設項目

部門預算數

工程

總金額

普通共公財政廳預算財政廳補貼款

政府辦公室性母基金成本預算財政局補貼款

一、通常情況公開項目預算民政捐款

3,991.47 

一、般服務性性服務性費用支出

 

 

 

二、政府辦公室性股票基金預算表財政部門捐款

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、民防撥出

 

 

 

 

 

四、公益性衛生開支

 

 

 

 

 

五、文化教育經費支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、專業技巧總支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體肓與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、市場后勤保障和工作費用支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫遼衛生間與工作規劃生二胎結余

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能壞保壞保撥出

 

 

 

 

 

十一月、成鄉社區衛生經費支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通線配送教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘察圖片信息等費用

 

 

 

 

 

第十、服務保障業服務保障業等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、財經性支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其余中北部費用支出

 

 

 

 

 

十七、土地海域天氣等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋得到保障總支出

5.26 

5.26 

 

 

 

20、油糧東西收儲結余

 

 

 

 

 

二11、其它支出費用

 

 

 

上年盈利總金額

3,991.47 

當年度費用支出 合計數

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財政性付款結轉和節余

 

年終財務撥付結轉和節余

 

 

 

      基本公眾概預算財政部門審批

 

 

 

 

 

      部門性母基金估算民政捐款

 

 

 

 

 

總共

3,991.47 

合計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018全年度通常情況下通用財政資金預算財政資金捐款結余部門預算表

單位名稱:萬元左右

新項目

總計

通常花費

樓盤經費支出

特點分類整理

科目必編號規則

專業科目名字大全

205

 

 

學前教育收入支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

進修學校及學習培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培訓教育總支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

世界維護和自主創業其他支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政部門企事業組織離退休之

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

行政企業企業發展企業常見養老服務保障繳付開支

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  市直機關事業上基層單位職業選擇年金交款收入支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

整形清潔與年度計劃計劃生育工作總支出

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層工作醫療管理清潔構造

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  城鎮街道環保平臺

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  另外農村基層醫療保障衛生間設備開支

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公用設施清潔衛生

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  一般公用衛生情況服務保障

546.14

505.30

40.84

210

11

 

政府部門視野企機關事業單位醫療衛生

175.83

175.83

 

210

11

02

視野標準醫遼

175.83

175.83

 

221

 

 

商品房有保障總支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

居住房制度改革付出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  房產公積金貸款

5.26

5.26

0.00

自動求和

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018年末通常情況公共信息概預算財政資金撥付基本上性支出預算表

  基層單位:余萬元

項目流程

總金額

的人員預備費

公共資金投入

生活劃分

科目必商品編碼

課目各稱

301

 

的薪資福利性其他支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  首要年薪

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補助金補助金

238.12

238.12

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費津貼費

125.24

125.24

 

301

07

  工作績效底薪

1,313.23

1,313.23

 

301

08

工商登記教育事業編制名稱差不多醫養商業險費

19.26

19.26

 

301

09

職業年金手機繳費

7.71

7.71

 

301

10

教職工總體醫遼保費繳納費用

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員醫遼補助款納費

 

 

 

301

12

別的世界 保障措施繳納

31.91

31.91

 

301

13

租賃房北京公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  的月薪員工福利撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

設備和服務培訓收支

141.11

 

141.11

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理方法費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會儀費

0.12

 

0.12

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務迎送迎送費

 

 

 

302

18

  通用型物料費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門用染料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托書金融業務費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  公務接待用車的運動維護保養費

1.65

 

1.65

302

39

  其它交通網收費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展成本

 

 

 

302

99

  一些菜品和產品撥出

 

 

 

303

 

對人個和家的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個體戶農牧業加工補貼款

 

 

 

303

99

  別的我和家人的補貼金開支

 

 

 

310

 

資源性花費

 

 

 

310

02

  辦公室機器設備折舊費

 

 

 

310

03

  常用儀器購進

 

 

 

310

07

  信息查詢電腦網絡及游戲購進最新

 

 

 

310

13

  公務接待專用車采購

 

 

 

310

19

  許多公路交通用具置辦

 

 

 

310

22

  無形中財產新購

 

 

 

310

99

  其余資產投資性結余

 

 

 

累計數

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018季度一樣 公用設施費用不需要捐款“三公”事業費及政府部門啟動事業費經費支出結算的時候表

的單位:萬美金

大部分公共信息成本預算財政性審批“三公”資金

工商登記運作

專項經費竣工決算數

總計

因公回國

(境)費

因公車輛使用購買及工作費

國家公務接侍費

小計

因公使用車

添置費

國家公務車輛使用

作業費

項目預算數

部門預算數

預決算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

成本預算數

預算數

預決算數

預算數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018年政府部門性母基金估算財政預算補貼款經費支出部門預算表

企業單位:萬余元

投資項目

加總

根本撥出

投資項目花費

基本功能劃分類別

課目商品編碼

會計分類名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度股權流動負債情況發生表

 

 

余額院校:萬的大寫

 

數目

使用價值

今年初數

年終數

月初數

歲末數

一、股本累計數

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)游動凈資產

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定不動資金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

⛄                          一般的因公車輛使用

 

 

 

 

🧔                          城管執法值崗用車的

 

 

 

 

ꦛ                          珍禽職業工藝車輛租賃

 

 

 

 

༺                          其余出行用車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

💞               4.另一個固定位置資源

——

——

 1804.11

 1859.01

🌌        減:總共使用折舊率及減值的準備

——

——

 

 

   (三)長年股權投資

——

——

 

 

   (四)在建設建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱約資本

——

——

 

 

ܫ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個固定資產

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金總計

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關蘇州市松江區泖港鎮街道辦事處環保提供服務核心2018財政年度營收開支部門預算環境承載力具體情況這說明

鄭州市松江區泖港鎮社區服務保障平臺環境衛生服務保障平臺2018𝄹年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院醫治客流量比本年多,醫療藥品等公共專項經費多。

二、關于幼兒園北京市松江區泖港鎮居委衛生情況服務管理中央2018半年度工資部門預算時候原因分析

上年𝔉收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、針對天津市松江區泖港鎮社區服務的站清潔衛生服務的重心2018半年度撥出預算狀態表明

當年度⛦支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、光于滬市松江區泖港鎮片區環衛服務于中心站2018第四季度財政資金審批收益支出費用總體目標情況報告反映

成都市松江區泖港鎮區域清潔精準服務核心2018🅺年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、管于昆明市松江區泖港鎮社群衛生防疫的服務核心2018每年尋常通用工程預算財政局審批性支出結算的時候問題說明書

(一)正常公眾成本預算財政局撥付開支竣工決算總體經濟情況發生

杭州市松江區泖港鎮居委會清潔衛生服務培訓重點2018🍸年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣 公用民政預算民政撥付費用竣工決算架構情況發生

南京市松江區泖港鎮街道辦環境衛生服務管理管理中心2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)般公眾預部門預算不需要捐款花費部門預算具體情形情形

武漢市松江區泖港鎮居委會衛生學業務中央2018༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1🐭、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2൲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🦩、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🅠、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🎀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🔯、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7ꦏ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🍰七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政資金補貼款收入支出預算總體性現象說明書。

杭州市松江區泖港鎮社群干凈貼心服務機構2018ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”費用財政廳捐款花費竣工決算準確的情況介紹。

2018💎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𒁏國家公務專車正常運行運營支出費用1.65萬元左右。最主要的在避免氣油返修保險金等。2018年,南京市松江區泖港鎮社群安全衛生保障服務網日常支出財政預算審批的公務活動私車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、更多蘇州市松江區泖港鎮平臺衛生防疫服務管理中心站2018年末鎮政府性債卷概算財務付款結余部門預算情形原因分析

北京市松江區泖港鎮社區居委會衛生學服務中2018年無政府部門性基金投資費用財務補貼款撥出。

九、國家股投資者管理預算表國庫審批實際情況原因分析

🍨沈陽市松江區泖港鎮區域公共衛生提供服務機構2018不需要年度無國企資本公司運作預決算不需要審批費用。

十、某些極為重要相關事宜的狀態介紹

(一)企事業單位運動金費費用情況發生

西安市松江區泖港鎮街道辦衛生監督服務的中央2018全年度高分子關自動運行金費撥出。

 

(二)縣政府集中采購性支出情況下

南京市松江區泖港鎮社區居委會安全衛生精準服務中間2018꧅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)該車輛、室內特異使用癥狀

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效評價服務管理事情

ღ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018半年度組織開展的考核指標語評價語投資項目6個🃏,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🐲一、財務民政廳項目預算部分付款收入來源:指機關單位本年度度從本級財務民政廳項目預算部分部分作為的財務民政廳項目預算部分付款,涉及到似的共公民政廳項目預算財務民政廳項目預算部分付款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤民政廳項目預算財務民政廳項目預算部分付款。

𓂃二、視野凈工資凈創收:指視野公司的進行非常專業國際業務移動方案和幫助移動方案要先拿到的凈工資凈創收。核心是:醫藥凈工資凈創收、公開環保凈工資凈創收等。

ꦦ三、管理收益:指事業標準在專科業務范圍游戲生活以及輔助軟件游戲生活本身開展業務非單獨的折算管理游戲生活得到的收益。

♏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、上年結轉和盈余:是以去年度并沒有完整、結轉到上年按關于 標準接著實用的資產。

🎉六、歲末結轉和余額:指本財政全每年度或前財政全每年費用制定、因理性條件形成變遷未能按原規劃制定一個,需延長到過后財政全每年按相關聯暫行規定立刻用的周轉金。

꧙七、首要經費支出費用:指政府部門為保障機制公司正常值旋轉、實現平時的工做世界任務而時有發生的多種經費支出費用。

𒈔八、產品費用:指單位名稱為搞定當前的行政性操作要求任務或人事進步要求,在幾乎費用之中發生的杜六房加盟總部的費用。

🍌九、運營經費支出費用:指企事業院校在非常專業行為及鋪助行為之中開始非獨自計算運營行為的發生的經費支出費用。

𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💟11、危險機關電腦運行資金投入:指人事部門的企業和參考國家地方公務員法方法的事業性的企業運行應該共公費用財政局付款制定計劃的首要總費用中的日常工作公共資金投入總費用。

 

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