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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部精力:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區九亭鎮片區衛生情況服務性中央

2019財政年度竣工決算

 


目  錄

 

獨一的部分 東莞市松江區九亭鎮社區服務性監督衛生監督服務性基地情況

一、具體管理職能

二、學校設有

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、納入支出費用部門預算總表

二、工資預算表

三、收入支出預算表

四、財政性撥付年收入結余預算總表

五、普通公開項目預算財政其他支出撥付其他支出結算的時候表

六、常見公用預算表財政預算捐款通常性支出預算表

七、基本服務性工程預算不需要付款“三公”資金及機關事業單位電腦運行資金總支出預算表

八、人民政府性債券預部門預算財政局撥付支出費用部門預算表

九、凈資產外債情況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第八要素 代詞解悉


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、注意崗位職責

集街道改善、調理、醫療管理、康復站、衛生培養及年度計劃生殖技術水平建議六位二合一主要職責。

二、結構配置

🦋根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019季度純收入性支出竣工決算總表

方:萬多

薪資收入

總支出

新項目

竣工決算數

項目

部門預算數

一、通常情況服務性決算財政廳捐款收錄

4421.60

一、般共同服務性支出費用

 

二、人民政府性私募基金概算財政性補貼款凈收入

 

二、外交活動費用支出

 

三、上家補貼政策收入水平

 

三、中國軍事花費

 

四、工作個人收入

7788.02

四、共同安全衛生費用支出

 

五、生產經營創收

 

五、文化教育支出費用

6.94

六、附帶組織上交收入來源

 

六、完美技術設備花費

 

七、同一利潤

10.55

七、技術 旅游活動田徑運動與影視傳媒費用

 

 

 

八、時代得到保障和就業前景花費

4.88

 

 

九、清潔衛生的健康撥出

12003.32

 

 

十、發展節能節能降耗節能降耗支出費用

 

 

 

五一、城鄉建設小區花費

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

13、道路交通公路運輸總支出

 

 

 

十四、資源的探勘信息查詢等結余

 

 

 

15、商務安全第三產業等經費支出

 

 

 

16、金融資本其他支出

 

 

 

十八、扶持其它的省市開支

 

 

 

十九、肯定影視資源大海形象等付出

 

 

 

十八、公寓房質量保障經費支出

117.46

 

 

四十、油糧工程物資存量花費

 

 

 

二十一月、地震災害有機廢氣及應急救援標準化管理費用支出

 

 

 

二十三、別經費支出

 

上年創收總金額

12220.17

當年度開支累計

12132.60

用教育事業新基金填補開支差額

 

余額分派

75.70

年終結轉和節余

 

半年度結轉和節余

11.87

共計

12220.17

共計

12220.17


2019月度收入水平結算的時候表

行業:W

品牌

上年利潤總金額

財政預算補貼款收錄

上級部門補帖年收入

事業上薪資

開工資收入

加盟機關單位上交利潤

另外收入水平

 

功能分類
科目編碼

會計分類種類

 
 

自動求和

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

教導性支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

學習培訓及學習培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  培訓班花費

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和就業形勢總支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務企業發展企業單位離退體

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企事業標準離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

綠色健康綠色健康費用支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基層黨組織醫用環保醫院

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  城市地區居委干凈結構

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公益性食品衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大體公開健康精準服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障撥出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住宅房體制改革開支

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  往房公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019本年度撥出部門預算表

基層單位:上萬元

工程項目

年初總支出總金額

基本性總支出

創業項目收入支出

上交上級部門付出

管理支出費用

對附加企事業單位補貼政策性支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

合計數

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

培訓撥出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

自修及培養

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培訓學校付出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和人才需求經費支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關事業發展單位名稱離退體

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  人事公司離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生間衛生撥出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

下基層診療環境衛生系統

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  省會城市社區服務中心公共衛生醫院

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

共同健康

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  通常公共工作健康工作

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房間服務保障其他支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

房產改革創新經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  居住房社保公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019半年度財政預算審批創收收支預算總表

院校:百萬元

薪水

性支出

活動

竣工決算數

活動

累計

普通公用設施項目預算財務付款

以政府性新基金項目預算財政局付款

一、平常公共服務費用預算國庫捐款

4421.60 

一、正常共公服務保障費用支出

 

 

 

二、人民政府性新基金費用預算財政局審批

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事總支出

 

 

 

 

 

四、共公安會收入支出

 

 

 

 

 

五、培訓教育支出

 

 

 

 

 

六、科學學技木撥出

 

 

 

 

 

七、文化課景區體育用品與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、當今社會保障部機制和擇業性支出

4.88

4.88

 

 

 

九、清潔健康的開支

4299.26

4299.26

 

 

 

十、節約優質費用

 

 

 

 

 

11、縣域小區性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

十四、客運運輸配送費用支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘測信息等結余

 

 

 

 

 

第十五、商業性的產品業等收支

 

 

 

 

 

16、金融科技費用

 

 

 

 

 

二十七、捐助同一中南部費用

 

 

 

 

 

18、生態能源海洋環境氣象學等總支出

 

 

 

 

 

第十九、房屋安全保障經費支出

117.46

117.46

 

 

 

三十五、糧油食品工程設備自給率付出

 

 

 

 

 

二11、災難消滅及應急救援工作管理費用

 

 

 

 

 

二十三、許多費用

 

 

 

當年度個人收入累計數

4421.60 

當年度撥出加總

4421.60

4421.60

 

本年財政局補貼款結轉和盈余

 

月底財政局撥付結轉和盈余

 

 

 

一、一般的服務性預算表財政支出撥付

 

 

 

 

 

二、政府部性股權基金費用財務捐款

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

總共

4421.60

4421.60

 

 


2019年末應該共公成本預算民政審批收入支出預算表

政府部門:萬美元

投資項目

加總

差不多花費

業務總支出

實用功能分為

會計科目商品編碼

專業科目簡稱

208

 

 

社會生活保護和畢業生就業撥出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政處事業性院校離養老金

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  創業方離養老

4.88

4.88

 

210 

 

 

衛生間衛生其他支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基層人員診療衛生管理單位

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  中國城市居委干凈衛生貸款機構

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共服務清潔衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  幾乎公用設施衛生學保障

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

往房安全保障支出費用

117.46

117.46

 

221 

02 

 

居住房改變總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房屋社保公積金

117.46

117.46

 

累計

4421.60

4207.64

213.96

 


2019全年度普遍公共性概算財政總支出付款根本總支出部門預算表

  公司:上萬元

大型項目

累計

專業人員經費預算

公共預備費

實惠劃分類別

專業科目標識號

課程名字

301

 

薪資會員福利收入支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  最基本很大打工族薪資

527.98

527.98

 

301

02

  經費補貼政策

246.12

246.12

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

167.62

167.62

 

301

07

  工作績效年終獎金

1785.14

1785.14

 

301

08

機關事業上的機構事業上的機構關鍵給養老金公司付款

424.20

424.20

 

301

09

職業角色年金交費

192.92

192.92

 

301

10

教職工根本醫療機構人壽保險網上繳費

229.20

229.20

 

301

11

因公員醫疔經濟補貼繳納

 

 

 

301

12

另外的社會中后勤保障繳納

30.94

30.94

 

301

13

自建房社保公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  別的薪資有福利支出費用

201.18

201.18

 

302

 

進口商品和貼心服務教育支出

280.00

 

280.00

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專門用物料費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用工具生物燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為工作費

 

 

 

302

28

  商會金費

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  國家公務出行用車操作保護費

 

 

 

302

39

  另一交通銀行費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展的費用

 

 

 

302

99

  另外寶貝和服務培訓性支出

 

 

 

303

 

對自身和家里的補貼金

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補帖

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

各人農牧業研發補貼費

 

 

 

303

99

  另外對私人家庭關系環境的補助款

 

 

 

310

 

資金性結余

 

 

 

310

02

  辦公區主設備購進

 

 

 

310

03

  專用箱設施采購

 

 

 

310

07

  數據網絡數據及app購進更新時間

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用購進

 

 

 

310

19

  其他出行生產工具購買

 

 

 

310

21

  中國文物和創意陳列品購入

 

 

 

310

22

  隱形的財產采購

 

 

 

310

99

  某些投資者性性支出

 

 

 

累計數

4207.64

3927.64

280.00

 


2019本年度通常情況下服務性費用財政結余捐款“三公”資金及政府部門運作資金結余竣工決算表

組織:萬美元

一半公益性概算不需要捐款“三公”費用

單位操作

資金投入部門預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

公務接待小二租車添置及正常運作費

因公接持費

小計

因公車輛租賃

新購費

國家公務小二租車

操作費

預決算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019全年度政府部性資金部門預算民政補貼款支出費用部門預算表

組織:W

該項目

總計

核心教育支出

項目流程收支

技能幾大類

科目表識別碼

項目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終股本過負債的條件表

 

 

費用機關單位:萬的大寫

 

需求量

附加值

月初數

半年度數

年終數

月底數

一、基金累計

——

——

2613.81

3361.76

   (一)游動基金

——

——

1483.07

2247.79

   (二)統一資源

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

෴                2.專用專用設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

💖                     中僅:(1)該車輛(輛)

1

1

16.54

16.54

♔                                 一樣因公車輛

 

 

 

 

👍                                 執法檢查值崗出行

 

 

 

 

꧋                                 勞動防護專業課程的技術租車

 

 

 

 

𝓡                                 另一私家車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🍬               4.另一一定固定資產折舊

——

——

 

 

ಌ        減:總共使用固定資產折舊及減值準備好

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長時間股本資金

——

——

 

 

   (四)經常性公司債股權投資

——

——

 

 

   (五)在建網工業

——

——

 

 

   (六)有形股本

——

——

 

14.50

🌼        減:連續攤銷

——

——

 

0.48

   (七)許多財產

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

920.20

1556.19

三、凈股本累計

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多杭州市松江區九亭鎮平臺食品衛生提供服務機構2019本年度效益費用結算的時候總體經濟癥狀就說明

北京市松江區九亭鎮平臺健康業務平臺2019🔥年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、有關沈陽市松江區九亭鎮片區環保精準服務平臺局2019當年度收益結算的時候癥狀說明書

上年🍃收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、相對于成都市松江區九亭鎮區域清潔服務保障公司2019月度經費支出部門預算條件申請報告

本年度♌支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、對于成都市松江區九亭鎮社區居委會衛生防疫服務管理心中2019本年度財務補貼款純收入性支出總體設計具體情況介紹

昆明市松江區九亭鎮街道社區醫療管理精準服務中間2019🥀年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、光于佛山市市松江區九亭鎮社區功能中心點衛生學功能中心點2019年末通常問題公共性預算不需要補貼款花費預算問題講解

(一)一樣公共信息概預算財務補貼款費用預算整體時候

天津市松江區九亭鎮社區的服務學校公共衛生的服務學校2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)尋常公用設施費用預算國庫撥付總支出部門預算組成時候

佛山市松江區九亭鎮居委環境衛生貼心服務中央2019♋年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)一般來說公用財政資金預算財政資金撥付結余竣工決算明確條件

鄭州市松江區九亭鎮特別干凈提供服務咨詢中心2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2☂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3🐻、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4𒁃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、相對于蘇州市松江區九亭鎮特別環保業務重點2019半年度常見服務性概算財政性撥付總體經費支出預算現狀說明怎么寫

南京市松江區九亭鎮特別干凈衛生精準服務學校2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1ꦆ、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

🍨七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

昆明市松江區九亭鎮街道衛生間服務質量管理中心2019本年無“三公”經費開支財政局審批開支。

八、關羽廣州市松江區九亭鎮平臺清潔工作中2019當年度人民政府性投資基金竣工決算財務付款總支出竣工決算癥狀說明

ꦜ東莞市松江區九亭鎮社區工作中間衛生管理工作中間2019半年度無鎮政府性新基金預決算民政付款支出費用。

九、公有基金經驗預算表國庫補貼款現狀這說明

🌳天津市松江區九亭鎮居委會衛生學安全服務重點2019季度無國有企業資產管理合作經營工程預算財政教育支出審批教育支出。

十、別決定性作用的的情況表明

(一)行政機關使用經費付出付出實際情況

成都市松江區九亭鎮社區居委會公共衛生服務管理學校2019全年三聚氰胺樹脂關操作事業費撥出。

(二)地方政府的采購收支情形

沈陽市🍨松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)該車輛、農村房子獨特占有狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考評管理系統的情況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本公司的構建了如下所述財政財政預算任務業績考核菅理邏輯:松江區九亭鎮居委健康任務中心的財政財政預算任務業績考核菅理任務邏輯,全時任務業績考核菅理實現情況🐽:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

ও一、財務費用概算廳付款工資收入:指部門單位上年度目標從本級財務費用概算廳單位具有的財務費用概算廳付款,也包括尋常公共服務費用概算財務費用概算廳付款和部門性私募基金費用概算財務費用概算廳付款。

🦹二、企事業性營收來源來源:指企事業性部門開展業務員職業 業務員主題活動內容舉例氧化硅主題活動內容授予的營收來源來源。核心是:醫療服務及公用環保營收來源來源等。

♑三、別薪資創收:指企業單位爭取的除“財政廳付款薪資創收”、“事業心薪資創收”、“管理薪資創收”等之外的薪資創收。

四、年末結轉和盈余:就是指當年度暫時無法完工、結轉到上年按密切相關約定隨時便用的財政資金。

🧔五、年尾結轉和盈余:指本年末度或很多年年末預決算布置、因可觀條件的會變化很大規律沒法按原準備推進,需遲緩到的時候年末按相關約定延續操作的本金。

🐻六、基本性教育結余:指培訓機構為保駕護航培訓機構健康在運轉、達到日常化做工作工作安排而時有發生的貼心的售后服務教育結余。

𒆙七、品牌其他撥出:指企衛生事業單位為成功完成某的財政的工作重任或衛生事業進展目的,在關鍵其他撥出外面情況的一項其他撥出。

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