滬市松江區九亭鎮小區環境衛生服務于重心
2018第四季度部位部門預算
目 錄
弟一要素 廣州市松江區九亭鎮社群食品衛生服務管理中心點情況
一、主要主要職責
二、個部門部門預算院校包括
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源收支部門預算總表
二、盈利竣工決算表
三、其他支出部門預算表
四、財政性捐款薪水開支竣工決算總表
五、一樣公共性預算表國庫審批花費預算表
六、正常公益性費用民政付款總體收入支出部門預算表
七、大部分共公概算財政廳付款“三公”事業費及行政單位作業事業費性支出結算的時候表
八、中央政府性基金投資工程預算財政性付款總支出部門預算表
九、財力負債率時候表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七部位 名稱講解
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職能部門
集區域避免、養護、醫療服務、復原、安全幼教及計劃方案計劃生育政策的技術指導性六位一體式職能作用。
二、中介機構設立
🐬根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🍌第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018每年純收入撥出結算的時候總表
工作單位:萬余元
收益 |
支出費用 |
||
工程項目 |
結算的時候數 |
工作 |
預算數 |
一、國庫撥付使收入 |
4016.02 |
一、通常通用提供服務其他支出 |
|
另外:地方政府性母基金概算財政支出審批 |
|
二、外交史收支 |
|
二、上一級經濟補貼收入來源 |
143.00 |
三、國家安全教育支出 |
|
三、事業性薪資收入 |
5286.32 |
四、共同衛生支出費用 |
|
四、銷售納入 |
|
五、基礎教育結余 |
5.30 |
五、復屬政府部門上交國家創收 |
|
六、完美工藝經費支出 |
|
六、其它收入來源 |
1476.93 |
七、人文體育用品與媒體開支 |
|
|
|
八、社會中保駕護航和人才需求花費 |
709.12 |
|
|
九、醫療保障衛生間與工作規劃生殖收支 |
10070.93 |
|
|
十、節約能源安全支出費用 |
|
|
|
十一國慶、城鎮社群收支 |
|
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
十四、交通網貨運花費 |
|
|
|
十四、資源的探礦信心等支出費用 |
|
|
|
二十、商業地產保障業等開支 |
|
|
|
第十六、互聯網金融收支 |
|
|
|
十八、經濟援助別的省市經費支出 |
|
|
|
十七、國土局海上景象等撥出 |
|
|
|
黨的十九、住宅保駕護航費用支出 |
1.41 |
|
|
四十、糧油加工運輸收儲經費支出 |
|
|
|
二五一、任何支出費用 |
|
年初納入總金額 |
10922.27 |
本年度教育支出預估合計 |
10786.76 |
用事業發展母基金填補出入差額 |
|
節余都分配好 |
139.79 |
月初結轉和余額 |
4.28 |
月底結轉和盈余 |
|
合計 |
10926.55 |
總結 |
10926.55 |
2018年末收益部門預算表
單位名稱:萬多
內容 |
年初收入水平累計數 |
財政廳付款薪資收入 |
上級領導補貼費盈利 |
教育事業凈收入 |
加盟工資 |
其他行業繳納營收 |
另外的收錄 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
育兒教育教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及培圳 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓經費支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和大學生就業開支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業行業離養老金 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業工作單位工作單位關鍵頤養保障交費費用支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院干凈與預計發育結余 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫治清潔醫療機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市小區公共衛生部門 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層黨組織社區醫療環衛培訓機構費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多公共產品衛生間產品 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務工作工作單位醫遼 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性企業醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018月度收入支出竣工決算表
工作單位:萬美元
建設項目 |
上年經費支出合計數 |
常見總支出 |
創業項目收入支出 |
繳納上級領導其他支出 |
營業撥出 |
對其他標準津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育其他支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修申請及學習培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
指導付出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障機制和擇業經費支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業計量單位離休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業方離退休之 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野方基本上頤養天年保險金激費支出費用 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務公共衛生與籌劃懷孕總支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層工作整形安全衛生企業 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市街道辦事處衛生學組織 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關下基層醫藥清潔衛生企業收入支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性衛生防疫服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性企業診療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事工作單位社區醫療 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房切實保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018年度目標財政預算付款使收入撥出竣工決算總表
機關單位:萬是
收入水平 |
撥出 |
||||
新項目 |
預算數 |
內容 |
累計數 |
通常通用決算民政審批 |
政府機關性基金投資預算表財政資金捐款 |
一、通常公用設施費用預算財政資金付款 |
4016.02 |
一、尋常公用設施服務管理性支出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金決算財政支出付款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開人身安全收支 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學的高技術付出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交有保障和專業教育收支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫用清潔與打算生孕付出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、工業節能綠色環保其他支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮居委會撥出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行運輸管理收支 |
|
|
|
|
|
十四、資原探礦相關信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、服務質量業服務質量業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援其它的國家結余 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源淺海氣象臺等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋服務費用支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
第二十、調味品運輸儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、的結余 |
|
|
|
當年度工資收入總金額 |
4016.02 |
本年度經費支出預估合計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
月初財政廳補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政部門付款結轉和盈余 |
|
|
|
般公眾預決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
地方政府性投資基金決算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4016.02 |
總共 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018全年度般公用設施工程預算財政付出審批付出預算表
企業單位:W
工作 |
自動求和 |
基礎收入支出 |
品牌付出 |
|||
效果進行分類 管理費用識別碼 |
專業科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育費用 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
訪學及技術培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
教學性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
的社會保駕護航和出去上班付出 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
財政參公企業單位退休之 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業的單位離離休 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上基層單位關鍵社會社會養老保險服務手機繳費結余 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫遼環境衛生與計劃書發育支出費用 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫疔衛生間機購 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
城區區域衛生管理貸款機構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
別的基層員工診療干凈衛生機購性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性安全 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
基本性公眾環境衛生產品 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
財政企業發展機構醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
房間基本保障費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新費用支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
自動求和 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018全年一樣公益性概算財政性付款常見經費支出部門預算表
組織:十萬
項目 |
總金額 |
職工接待費 |
公用設施事業費 |
||
城市發展總類 會計科目標識號 |
課目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪副利費用 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
首要年終獎金 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效考核月薪 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
政府部門教育事業機構大體社區養老穩妥費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
人幾乎醫療管理保險服務納費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會存在安全保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一很大打工族薪資福利微信花費 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
設備和提供服務總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的運轉維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和安全服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和的家庭的津貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農牧業生產政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別的我們和家族的政府補貼其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
使用主設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及系統添置更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通配套機器購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
許多充分性付出 |
|
|
|
總金額 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018月度平常服務性工程預算財務補貼款“三公”金費及工商登記執行金費其他支出結算的時候表
政府部門:W
尋常公眾民政預算民政補貼款“三公”費用 |
單位正常運行 勞務費部門預算數 |
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累計 |
因公出境 (境)費 |
因公專用車折舊費及程序運行費 |
公務招待招待費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 添置費 |
公務活動私車 開機運行費 |
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成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年中央政府性資金預竣工決算財政廳付款性支出竣工決算表
標準:萬余元
樓盤 |
自動求和 |
常見收支 |
產品費用 |
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功能性等級分類 會計科目編寫代碼 |
考試科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度凈資產資產負債原因表 |
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價格部門:70萬 |
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占比 |
價值量 |
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今年初數 |
月底數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、資源預估合計 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流資產投資 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
🐼 通常情況下因公車輛 |
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♓ 執法檢查交警執法小二租車 |
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𓃲 重型正規技藝私家車 |
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ಞ 一些專用車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🎀 4.另一個放置凈資產 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
ꦫ 減:總共使用計提折舊及減值需備 |
—— |
—— |
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(三)長久的投資的 |
—— |
—— |
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(四)在建網水利 |
—— |
—— |
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(五)隱形股本 |
—— |
—— |
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🌸 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它金融資產 |
—— |
—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、并于西安市松江區九亭鎮社區居委會衛生監督服務的管理中心2018全年度收入水平付出整體來說情況報告講解
深圳市松江區九亭鎮區域衛生學售后服務心中2018ღ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、針對杭州市松江區九亭鎮街道社區食品衛生服務的中心局2018年使收入部門預算條件情況報告
上年♏收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、并于西安市松江區九亭鎮特別干凈衛生服務質量核心2018財政年度付出部門預算事情說明
本年度⛦支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、關羽廣州市松江區九亭鎮社區安全服務中央衛生防疫安全服務中央2018一年度財政局付款年收入支出費用環境承載力狀況詳細說明
沈陽市松江區九亭鎮社區網站健康功能學校2018💧年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、管于重慶市松江區九亭鎮街道辦衛生學服務于心中2018季度一半公用設施工程預算不需要審批付出竣工決算的情況詳細說明
(一)基本共同項目預算財政資金補貼款收入支出環境承載力條件。
沈陽市松江區九亭鎮社群環境衛生精準服務咨詢中心2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)一般來說公眾估算財政預算捐款開支預算設計癥狀。
天津市市松江區九亭鎮社區居委會環保提供服務公司2018🍰年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)大部分公開費用預算財政局審批支出費用竣工決算準確實際情況。
濟南市松江區九亭鎮社群衛生間安全服務中間2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🧸、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🦋、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、介紹沈陽市松江區九亭鎮社區的服務站健康的服務公司2018當年度一樣公開項目預算財政部門補貼款基本上開支預算前提說明書怎么寫
濟南市松江區九亭鎮街道辦事處干凈衛生服務的心中2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1🅺、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🦂七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
重慶市松江區九亭鎮街道辦事處健康售后服務基地2018季度無“三公”勞務費國庫捐款教育支出。
八、關與濟南市松江區九亭鎮居委會干凈服務的服務辦公室2018本年縣政府性債卷工程預算財政性付款教育支出竣工決算環境反映
西安市松江區九亭鎮街道辦清潔安全服務中2018每年無政府辦公室性基金投資概預算不需要捐款撥出
九、國有控股資產管理經營的項目預算財政支出付款現狀說明怎么寫
廣州市松江區九亭鎮區域安全服務培訓重心2018第四季度無國企資本公司銷售預算表民政付款經費支出
十、各種決定性注意事項的情況發生表示
(一)政府部門行駛接待費費用支出 前提。
2018每年傷害市松江區九亭鎮街道社區清潔提供服務重點三聚氰胺樹脂關自動運行費用支出費用。
(二)政府機關采購合同性支出現狀
2018🌳年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)車子、房產特殊化占有事情
深圳市松江區九亭鎮區域衛生監督產品重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核操作具體情況
𒉰上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
💙一、財政支出資金預決算局局撥付使收入:指單位名稱年初度從本級財政支出資金預決算局局行業授予的財政支出資金預決算局局撥付,例如基本公用預決算財政支出資金預決算局局撥付和現政府性投資基金預決算財政支出資金預決算局局撥付。
𓆉二、參公年工資:指參公部門進行專業性業務流程活動內容試述助手活動內容完成的年工資。重點是:醫療保障年工資。
🔥三、合作開創收:指企業計量單位在職業銷售項目還有其輔助軟件項目囿于組織開展非獨特賬務處理合作開項目擁有的創收。
🍌四、相關薪資創收:指廠家要先拿到的除“財政資金補貼款薪資創收”、“事業上薪資創收”、“自主經營薪資創收”等本身的薪資創收。具體是:日息薪資創收等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度沒有搞定、結轉到本年度按管于標準規定再繼續動用的信貸資金。
ꦐ六、年尾結轉和節余:指年初度或很久以前全年費用預算讓、因合理性條件遭受產生轉變不能按原計劃表適用,需卡頓到未來的日子里全年按關干歸定立刻適用的本金。
七、基礎總結余:指公司為保證結構合適使用、做好每天事情作業而形成的一項總結余。
🎃八、項目流程總付出:指業務單位為達成相應的行政部門業務責任或人事發展壯大的目標,在基本的總付出外面發生的的那項總付出。
🃏九、運作收支:指企事業基層單位在專門生活及配套生活囿于推進非獨立空間核算成本運作生活再次發生的收支。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝓡十一月、政府機關程序運行自己事業費:指行政性標準和參照物國家國家公務員法工作管理的自己事業標準適用似的公益性項目預算財政性審批確定的基礎性支出費用中的每天公用設施自己事業費性支出費用。