廣州市松江區葉榭鎮小區衛生間功能中
2019財政年度部門預算
目 錄
弟一部件 深圳市松江區葉榭鎮區域清潔保障工作站概述
一、主要的職責
二、構造設立
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄其他支出預算總表
二、收入來源預算表
三、收支竣工決算表
四、財政性補貼款收錄總支出竣工決算總表
五、通常公用設施工程預算國庫撥付費用竣工決算表
六、大部分公眾概預算財政性捐款幾乎費用竣工決算表
七、通常通用概預算不需要審批“三公”資金及政府機關程序運行資金撥出竣工決算表
八、政府性性理財產品預預算財政性審批教育支出預算表
九、金融資產過負債的的記錄表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第七那部分 形容詞理解
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、核心主要職責
🍌 以街道辦售后安全服務中心網站居委會干凈公共清潔監督服務平臺遵循體,全科咨詢師為優秀人才,適當合理施用街道辦售后安全服務中心網站居委會資源的和適用水平,以住戶營養為平臺,家里為農村基層單位,街道辦售后安全服務中心網站居委會為依據,需要量為結構優化,以孕婦、小朋友、老人人、慢性型患病者、殘障人為先點,以化解街道辦售后安全服務中心網站居委會的一般干凈公共清潔監督相關聯問題,提供差不多干凈公共清潔監督服務需要量為目標,融防控、醫學、保健養生、康復治療、營養幼教為合一,可行、經濟增長、方便快捷、綜合評估、連續不斷的農村基層干凈公共清潔監督服務。由掌管部門管理基于三定實施方案等相關聯規定標準中含關一般主要職責核對。
二、醫院設置成
🧜上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年中效益撥出結算的時候總表
基層單位:十萬
個人收入 |
撥出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、民政捐款利潤 |
4160.67 |
一、一般來說公眾提供服務其他支出 |
|
中間:鎮政府性理財產品財政部門預算財政部門捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上家補貼申請書工資收入 |
|
三、防御經費支出 |
|
三、事業上收入水平 |
5611.50 |
四、公用設施可靠其他支出 |
|
四、經營者營收 |
|
五、基礎教育結余 |
|
五、所屬院校上交營收 |
|
六、合理技術工藝花費 |
|
六、其他的薪水 |
118.02 |
七、文化課體肓與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會性安全保障和就業問題費用 |
462.22 |
|
|
九、整形衛生監督與行動計劃生殖費用 |
8899.43 |
|
|
十、低能耗環境保護收入支出 |
|
|
|
五一、新型農村街道辦事處性支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用 |
|
|
|
13、交通網輸送開支 |
|
|
|
十四、資源的探勘短信等經費支出 |
|
|
|
十四、工商業的夜場服務等經費支出 |
|
|
|
十五、金融創新花費 |
|
|
|
十二、協助另外的沿海地區花費 |
|
|
|
十七、國土資源海底形象等其他支出 |
|
|
|
19、住宅后勤保障收入支出 |
114.93 |
|
|
二十二、油糧工程材料存量花費 |
|
|
|
二十一月、其他其他支出 |
|
上年工資收入預估合計 |
9890.19 |
年初經費支出合計數 |
9476.58 |
用創業母基金解決收入支出差額 |
|
節余管理 |
413.61 |
本年結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
合計 |
9890.19 |
累計 |
9890.19 |
2019年度目標薪資收入竣工決算表
企業:萬的大寫
大型項目 |
當年度使收入預估合計 |
財政性審批工資收入 |
領導補貼金年收入 |
工作收益 |
操作年收入 |
付屬公司的上交利潤 |
另外工資 |
||||
功能分類 |
項目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
世界維護和出去上班其他支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公政府部門離養老 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退休之 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準創業標準關鍵醫養穩定交費結余 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性基層單位職業的年金手機繳費結余 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔環衛與預計生孩教育支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基本醫藥衛生防疫組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城街道辦事處干凈醫院 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公眾衛生防疫貼心服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事編名稱醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障總支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革開支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019季度撥出結算的時候表
的單位:萬余元
項目 |
上年其他支出總計 |
通常經費支出 |
大型項目支出費用 |
繳納上一級收支 |
營業其他支出 |
對附加計量單位經濟補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保護和就業率花費 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業性公司的離退休之 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離退休工資 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業企業總體頤養天年保險行業繳納教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業廠家職業技能年金手機繳費費用 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生與籌劃養育性支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫療器械食品衛生企業 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦安全衛生組織 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生情況 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共售后服務環境衛生售后服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業機關單位醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業廠家醫遼 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護費用 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草費用支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019第四季度民政付款收益性支出竣工決算總表
廠家:萬塊人民幣
使收入 |
費用支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
總金額 |
普通公益性成本預算財政性捐款 |
政府機構性新基金估算財政預算補貼款 |
一、一般的公共性決算財政支出撥付 |
4160.67 |
一、通常通用服務質量撥出 |
|
|
|
二、現政府性母基金工程預算財政性付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生花費 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導費用 |
|
|
|
|
|
六、數學的技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育健康與文化傳播總支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟維護和就業前景撥出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、社區衛生系統學與計劃書生孩付出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節水健康開支 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮居委費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路交通搬運花費 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦數據等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業服務的業等開支 |
|
|
|
|
|
16、金融科技付出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其它位置收入支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋資源氣象學等費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房得到保障收入支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
四十、糧油食品武器裝備收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、一些總支出 |
|
|
|
上年盈利總金額 |
4160.67 |
當年度撥出總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
年終民政補貼款結轉和余額 |
|
歲末財政支出捐款結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
一樣公用設施項目預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
政府辦公室性母基金估算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4160.67 |
總額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019不需要年度普通公開不需要預算不需要審批支出費用預算表
標準:萬余元
頂目 |
累計數 |
幾乎付出 |
頂目教育支出 |
|||
模塊類型 題目編寫代碼 |
會計分類名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活安全保障和人才需求費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業發展機關單位離養老金 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事組織首要醫療保障保障繳納費用費用支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療保健食品衛生與工作方案生二胎撥出 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層醫院診療安全衛生學校 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
成市街道社區醫療情況組織機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
常規通用健康服務性 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政性自己事業政府部門醫療設備 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機關單位醫療衛生 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
房屋切實保障支出費用 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
預估合計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019月度一半公開結算的時候不需要補貼款大致其他支出結算的時候表
企業:萬的大寫
該項目 |
加總 |
工作人員經費支出 |
公供經費支出 |
||
成本等級分類 科目必項目編碼 |
專業科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利福利教育支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
常見員工工資 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府機關事業公司公司基本上關于養老地產養老人壽保險金 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金交款 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
營業員核心社區醫療商業險繳納 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社交基本保障繳付 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些月工資發福利性支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
餐品和貼心服務花費 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
水電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作公司工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬資料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
授權委托書業務范圍費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
最新福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務活動用車的開機運行維系費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他的道路費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
同一進口商品和產品教育支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對每個人和家用的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農產品加工生產加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
任何我和家人的補助款教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資源性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機械設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
特用裝備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息wifi網絡及PC軟件租賃費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通配套的工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本性總支出 |
|
|
|
合計數 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019本年度基本上公眾項目預算財政預算捐款“三公”勞務費及工商登記程序運行勞務費撥出預算表
廠家:萬余元
通常情況公共服務財政局預算財政局付款“三公”資金投入 |
企事業單位運營 金費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動公務車折舊費及正常運行費 |
因公接待廳費 |
|||||||||
小計 |
因公出行用車 購置費費 |
國家公務專車 啟用費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019當年度人民政府性理財產品成本預算不需要捐款撥出預算表
廠家:來萬
該項目 |
預估合計 |
基本性性支出 |
內容其他支出 |
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模塊歸類 題目商品編碼 |
考試科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股本外債情形表 |
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的金額的單位:萬元左右 |
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數量 |
價值觀 |
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今年初數 |
歲末數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、資金總金額 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)游動凈資產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)比較固定凈資產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦜ 通常情況公務接待私車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐷 稽查執勤點專車 |
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🔯 特種車專業化的技術出行 |
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💛 同一車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
ꦡ 4.其它的加固資產投資 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🐠 減:累記計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)常期投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
|
38.50 |
𒊎 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他財力 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關干杭州市松江區葉榭鎮小區清潔衛生的服務管理平臺點2019本年度工資收入支出竣工決算總的現狀代表
滬市松江區葉榭鎮社區服務項目主衛生管理服務項目主2019♛年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、有關鄭州市松江區葉榭鎮小區衛生間產品中心的2019本年度個人收入部門預算原因就說明
當年度༺收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、對于杭州市松江區葉榭鎮小區環保的服務核心2019季度結余竣工決算實際情況就說明
當年度👍支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、有關重慶市松江區葉榭鎮片區衛生防疫售后服務學校2019第四季度財政結余撥付薪資收入結余總的情況報告說明怎么寫
傷害市松江區葉榭鎮社區安全服務監督衛生監督安全服務中2019🤪年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、關于幼兒園濟南市松江區葉榭鎮社區服務于中心局公共衛生服務于中心局2019季度基本上共公費用預算財政資金審批花費部門預算條件闡明
(一)常見公用工程預算財政廳撥付付出結算的時候基本情況下
上海市松江區葉榭鎮小區衛生防疫服務質量管理中心2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)應該公開費用預算財政性支出補貼款性支出預算結構的問題
武漢市松江區葉榭鎮區域食品衛生服務于中2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)普通公益性估算財政性支出審批性支出竣工決算準確時候
武漢市松江區葉榭鎮社區的服務平臺局安全衛生的服務平臺局2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🧔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、有關于成都市松江區葉榭鎮平臺食品衛生服務培訓重心2019財政局年度應該公益性估算財政局撥付根本撥出預算的情況講解
深圳市松江區葉榭鎮區域干凈服務的公司2019💝年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1𓂃、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2𓂃、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
♉七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政費用捐款費用結算的時候綜合性情況下這說明。
南京市松江區葉榭鎮特別衛生管理安全服務中2019🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”費用財務補貼款其他支出結算的時候具體原因原因反映。
2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。▨公務接待買車開機運行維系費用支出 2.04萬。重要用以機動車輛商業險、柴油及維修費。2019年,西安市松江區葉榭鎮街道社區環保服務項目機構所在區域各估算機關單位日常支出財政廳審批的公務活動出行保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、介紹杭州市松江區葉榭鎮社區居委會衛生監督服務質量咨詢中心2019全年度政府辦公室性債卷估算民政審批教育支出結算的時候狀態就說明
♓鄭州市松江區葉榭鎮片區干凈服務保障公司2019第四季度無地方政府性股票基金決算財政部門審批其他支出。
九、國家股股權投資生產經營項目預算財政性捐款具體情況表示
佛山市松江區葉榭鎮社區網站衛生監督服務于心中2019每年無國有制金融資本運作決算財政局捐款撥出。
十、相關為重要項目的現狀說明書怎么寫
(一)工商登記運作經費預算支出費用情況報告
成都市松江區葉榭鎮社區服務于中衛生監督服務于中2019年中無機物關工作經費教育支出教育支出。
(二)鎮政府購置付出實際情況
濟南市松江區葉榭鎮片區清潔精準服務基地2019ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)該車輛、自建房特別占據前提
🌺到2019年12月31日,滬市松江區葉榭鎮社區提供服務站衛生間提供服務主用的一樣國家公務活動用車的的中,由區機構工作管控局按照實際得到保障的一樣國家公務活動用車的的為1輛。
(四)估算績效考核操作的情況
🦄上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🍬,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、國庫局審批納入:指的單位當一年度度從本級國庫局部分達到的國庫局審批,涉及到常見公開費用概預算國庫局審批和鎮政府性債卷費用概預算國庫局審批。
🍬二、人事工資:指人事單位名稱抓好正規服務促銷行為試述外掛促銷行為拿到的工資。包括是:社區醫療工資、處方藥工資、另外工資等。
🐻三、生產凈收入水平:指事業公司的在專業技術工作移動下列不屬于輔助軟件移動囿于開始非自主結算生產移動達成的凈收入水平。
ꦕ四、另一凈凈收益:指機構擁有的除“財政廳審批凈凈收益”、“教育事業凈凈收益”、“企業經營凈凈收益”等或者的凈凈收益。
五、年終結轉和節余:是以當年度暫時無法做好、結轉到當年度按相關的英文規定隨時利用的資源。
൩六、年尾結轉和盈余:指年初度或前月度概預算讓、因理性要求情況變換始終無法 按原設計推進,需遲緩到后后月度按業內規定再繼續的使用的流動資金。
ꦇ七、基礎費用其他支出 :指廠家為有效保障裝置合適正常運轉、進行臺賬本職工作目標而發生的各個費用其他支出 。
💙八、業務經費費用:指企業為完畢獨特的政府部門事業性工作進度或事業性快速發展制定目標,在差不多經費費用之中情況的哪項經費費用。
九、加盟付出:指企業發展廠家在專業技術活動及輔助軟件活動之余實施非獨力統計加盟活動進行的付出。
🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦺ11、政府機關加載預備費:指行政性行業和參照物因公員法管理工作的視野行業用一樣共公預算表財政性捐款組織的基本性教育支出費用中的基本共用預備費教育支出費用。