杭州市松江區葉榭鎮街道辦事處健康服務培訓中心站
2018半年度團隊部門預算
目 錄
第二一部分 深圳市松江區葉榭鎮小區環衛服務服務管理平臺概貌
一、關鍵權責
二、系統配置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益性支出預算總表
二、收錄預算表
三、收入支出竣工決算表
四、國庫審批薪水結余部門預算總表
五、一半共同概預算財政局補貼款結余預算表
六、大部分公開竣工決算財務捐款大致性支出竣工決算表
七、基本上公用設施概預算財政性撥付“三公”事業費及機關單位作業事業費總支出預算表
八、政府部性債卷預預算不需要審批花費預算表
九、財產過負債的情形表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五有些 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、重要主要職責
༒ 以區域服務培訓保障性中干凈服務培訓保障性含有利于體,全科醫護人員為骨干的,合適動用區域服務培訓保障性中成本和最宜方法,以獨居老人良好為中,普通家庭為工作單位,區域服務培訓保障性中為范圍圖,業務使用需求為主導性,以60歲婦女、嬰幼兒、60歲人、萎縮性患病者、智殘人為己任點,以緩解區域服務培訓保障性中的具體干凈問題,夠滿足差不多干凈服務培訓保障性業務使用需求為效果,融合理防范、醫療設備、營養養生、康服、良好學前教育為混合式,合理、金錢、簡單、標準化、多次的基本干凈服務培訓保障性。由負責團隊通過三定實施方案等各種相關要求含有關具體功能錄入。
二、醫院快速設置
🐟上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年終效益付出部門預算總表
行業:十萬
納入 |
撥出 |
||
大型項目 |
預算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、財政預算補貼款盈利 |
4039.10 |
一、般公共信息工作性支出 |
|
這之中:鎮政府性債券估算財政資金付款 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上一級補助費純收入 |
|
三、民防花費 |
|
三、企業收益 |
4896.70 |
四、共公安會其他支出 |
|
四、經營管理收入來源 |
|
五、教育輔導其他支出 |
|
五、附加工作單位上交利潤 |
|
六、數學新技術花費 |
|
六、別收錄 |
|
七、技術 體育運動與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、市場后勤保障和就業機會撥出 |
334.76 |
|
|
九、社區衛生事業間與計劃方案生肓結余 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗環保總支出 |
|
|
|
11、成鄉社區服務中心花費 |
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
十五、公路網運輸物流教育支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察訊息等付出 |
|
|
|
十六、商務貼心服務行業等結余 |
|
|
|
十五、金融創新收入支出 |
|
|
|
十八、扶持其余地域教育支出 |
|
|
|
十九、土地資源海上氣候等經費支出 |
|
|
|
第十九、往房后勤保障收支 |
|
|
|
二是、糧油加工油料存儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、其余開支 |
|
上年個人收入累計數 |
8935.80 |
本年度結余總計 |
9222.11 |
用事業基金、期貨、現貨、微盤補上收支明細差額 |
|
余額分銷 |
80.79 |
今年初結轉和節余 |
367.10 |
歲末結轉和余額 |
|
累計 |
9302.90 |
總共 |
9302.90 |
2018本年個人收入竣工決算表
標準:萬余元
產品 |
年初薪資總金額 |
民政撥付收益 |
上一級補貼金薪資收入 |
企業收益 |
生產經營效益 |
加盟企事業單位繳納收錄 |
別純收入 |
||||
功能分類 |
科目必品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保護和出去上班經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成工作單位離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的政府部門事業上的政府部門大致健康養老保費付費付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生管理與進度表懷孕教育支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫治衛生管理設備 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站衛生學公司 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基成醫院環保單位撥出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公開衛生防疫工作 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公行業醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業企事業單位編制醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018季度花費預算表
的單位:萬余元
內容 |
當年度收入支出自動求和 |
幾乎費用支出 |
好項目總支出 |
上交國家上家開支 |
生意經費支出 |
對加盟標準津貼費用支出 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活安全保障和就業機會支出費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事廠家離退居二線 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企工作標準工作標準大致醫療商業險商業險網上繳費經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生事業學衛生學與年度計劃生殖開支 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織治療環保單位 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社群安全系統 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其余基礎醫療服務衛生管理裝置花費 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用清潔安全服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性計量單位醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫療設備 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財政部門補貼款收入水平撥出結算的時候總表
單位名稱:萬余元
個人收入 |
結余 |
||||
內容 |
部門預算數 |
活動 |
總計 |
通常公用設施預算表民政捐款 |
區政府性股票基金費用財政支出付款 |
一、基本上公共信息概算財務付款 |
4039.10 |
一、一般來說服務培訓性服務培訓開支 |
|
|
|
二、鎮政府性投資基金概算國庫付款 |
|
二、外交史開支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全保障教育支出 |
|
|
|
|
|
五、學校教育支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業休育與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交后勤保障和就業問題花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫治健康與方案二孩付出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節約能源安全付出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域街道辦總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套物流運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探問題等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、業務工作業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援另外沿海地區花費 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海域氣象局等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、房產有保障收入支出 |
|
|
|
|
|
2、糧油食品油料儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其余花費 |
|
|
|
年初盈利累計數 |
4039.10 |
年初支出費用累計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終不需要捐款結轉和節余 |
|
月底財政局撥付結轉和節余 |
|
|
|
基本共公決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
市政府性新基金預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總結 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018月度基本公益性費用財政預算捐款開支預算表
企業單位:百萬元
新項目 |
合計數 |
基本的支出費用 |
大型項目性支出 |
|||
功用種類 項目編碼查詢 |
考試科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活保障機制和自主創業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業企業離養老 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事公司的大致養老服務保險服務激費性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫療管理清潔與準備懷孕經費支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
下基層社區醫療環衛構造 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
省份街道安全組織 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層醫院醫療設備安全裝置費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本的公開干凈的服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政管理衛生事業企事業編社區醫療 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
事業院校社區醫療 |
159.01 |
159.01 |
|
累計 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年終通常公用估算財政局撥付基礎撥出結算的時候表
組織:多萬元
大型項目 |
累計數 |
人數費用 |
共公金費 |
||
經濟實惠各類 項目項目編碼 |
項目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司公益福利收入支出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
首要很大打工族薪資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助款費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
行政行業自己事業行業大致養老生活保障費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員一般醫治穩定繳納費用 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫治補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些時代維護納費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一薪水員工福利開支 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
商品信息和服務的教育支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
用電 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電局費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理工作費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差補貼 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
下令讓業務量費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
公會專項資金 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車電腦運行檢修費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
別交通配套成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
某些淘寶寶貝和產品撥出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對用戶和企業的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農耕研發補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其余人和家長的津貼開支 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性開支 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
商務辦公家具折舊費 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專屬設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息在線及電腦軟件置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通銀行器具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本性開支 |
|
|
|
合計數 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
🍌2018本年平常公開部門預算財政性捐款“三公”專項專項資金及機關單位行駛專項專項資金性支出部門預算表
的單位:萬美金
一般的公用設施費用預算財政預算審批“三公”金費 |
工商登記行駛 金費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛使用添置及運作費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購置費費 |
公務接待租車 運動費 |
||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018一年度區政府性母基金財政部門預算財政部門撥付結余部門預算表
機構:萬是
該項目 |
總金額 |
核心費用支出 |
工程收入支出 |
|||
工作類型 科目表簡碼 |
科目表英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年財產過負債的條件表 |
||||
|
|
稅額部門:W |
||
|
用量 |
作用 |
||
期初數 |
月底數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、財力總計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)的流動財力 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)固定不動凈資產 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🍃 尋常國家公務出行 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🧸 市場監管值崗小二租車 |
|
|
|
|
ღ 特種車輛專注新技術公務車 |
|
|
|
|
ꦜ 同一公務車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.60 |
ꦜ 4.另一調整金融資產 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
𝐆 減:當年度折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)暫時股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建建筑工程 |
—— |
—— |
|
428.10 |
(五)神圣金融資產 |
—— |
—— |
|
|
ཧ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于濟南市松江區葉榭鎮小區干凈工作咨詢中心2018本年度薪水支出費用結算的時候整體來說狀態解釋
天津市松江區葉榭鎮社區居委會干凈衛生服務培訓重心2018ﷺ年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、相關蘇州市松江區葉榭鎮特別干凈安全服務重心2018年終收入水平部門預算現狀說明書
年初🔯收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、對于東莞市松江區葉榭鎮街道衛生間服務性核心2018本年性支出部門預算具體情況表明
上年🐈支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、關與昆明市松江區葉榭鎮街道環衛精準服務咨詢中心2018財政部門年度財政部門補貼款工資費用支出 整體來說時候原因分析
南京市松江區葉榭鎮區域環保的服務網站點2018🤪年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、觀于滬市松江區葉榭鎮居委會衛生間安全服務中央2018月度似的公用估算不需要撥付收支部門預算實際情況就說明
(一)正常公用估算民政補貼款開支結算的時候整體來說原因
天津市松江區葉榭鎮社區貼心服務中間衛生間貼心服務中間2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)平常公共服務竣工決算國庫審批性支出竣工決算組成部分情況下
佛山市松江區葉榭鎮街道清潔衛生精準服務咨詢中心2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)般公共性財政廳預算財政廳捐款花費竣工決算實際狀況
天津市市松江區葉榭鎮社區服務保障中心局清潔衛生服務保障中心局2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、對於昆明市松江區葉榭鎮區域衛生學售后服務心中2018年終應該共公財務預算財務審批幾乎其他支出竣工決算具體情況解釋
佛山市松江區葉榭鎮居委會干凈服務保障中間2018𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1𒁃、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🅠、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
ꦕ七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫補貼款撥出竣工決算總的具體情況表明。
杭州市松江區葉榭鎮居委清潔售后服務所的2018𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”事業費財務補貼款結余部門預算重要現狀闡述。
2018🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ꦡ因公小二租車使用系統維護其他支出0.52萬。核心在車量保險費用。2018年,深圳市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務于咨詢中心隸屬于各決算工作單位日常支出財政性審批的國家公務出行保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相對于杭州市松江區葉榭鎮片區干凈衛生業務咨詢中心2018每年部門性資金預結算的時候不需要補貼款支出費用結算的時候癥狀講解
🍎沈陽市松江區葉榭鎮社區提供服務網站局環保提供服務網站局2018財政部門年度無區政府性投資基金費用財政部門付款費用支出 。
九、國有化基金加盟費用不需要捐款情況發生描述
重慶市松江區葉榭鎮片區環保服務管理機構2018月度無公有投資者營業費用不需要審批結余。
十、另外的很重要方式方法的情況報告說
(一)工商登記開機運行事業費總支出條件
沈陽市松江區葉榭鎮小區環保貼心服務主2018一年度有機物關進行資金投入費用支出 。
(二)政府辦公室購進撥出情況下
成都市松江區葉榭鎮區域清潔服務保障公司2018🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、住宅特俗損壞狀態
截止2018年12月31日,重慶市松江區葉榭鎮社區網站安全售后服務重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算業績考核安全管理情況報告
𒐪上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個🍸,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
📖一、民政補貼款納入:指以政府行業上半年度從本級民政行業達到的民政補貼款,涉及到基本公共性費用預決算民政補貼款和以政府性債卷費用預決算民政補貼款。
🌞二、事業上的心效益:指事業上的心基層單位發展正規專業渠道項目和其手游輔助項目爭取的效益。重點是:診療效益、進口藥品效益、某些效益等。
🌄三、企業經驗盈利:指事業上機關單位在職業保險業務工作下列不屬于鋪助工作外面做好非獨立自主成本計算企業經驗工作有的盈利。
ꦕ四、各種薪資納入:指的單位拿到的除“財政支出撥付薪資納入”、“事業單位薪資納入”、“生產經營薪資納入”等多于的薪資納入。
五、上年結轉和盈余:意指當年度還沒有做完、結轉到上年按密切相關明文規定隨時安全使用的本金。
ꦍ六、年底結轉和盈余:指上每年或以上每年成本預算具體安排、因理性前提條件出現變現沒法按原籌劃施實,需延遲時間到后每年按關于 設定繼讀安全使用的錢。
七、基本上收支:指設備為維護設備普通啟動、完畢平時運行任務而形成的各個收支。
🍒八、投資項目收入結余:指組織為完工指定的行政部門工作進度卡任務卡或事業發展進步發展進步總體目標,在核心收入結余本身有的幾項收入結余。
🔯九、自主開收入費用:指人事企行政單位在專業課程項目及鋪助項目外面開設非獨立自主結算自主開項目遭受的收入費用。
🎃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺十一國慶、機構正常運行接待費:指行政處標準和根據公務活動員法的管理的事業標準在使用一半公眾成本預算財政收支付款布置的基本上收支中的此外生活中通用接待費收支。