滬市松江區車墩鎮平臺環衛提供服務平臺
2019年末部門預算
目 錄
第一部分 蘇州市松江區車墩鎮片區清潔的服務中概況
一、其主要權責
二、組織機構使用
第二部分 北京市松江區車墩鎮街道社區衛生服務管理情況服務管理學校2019年度決算表
一、效益撥出部門預算總表
二、收益結算的時候表
三、總支出結算的時候表
四、財政部門撥付營收其他支出預算總表
五、通常情況公益性結算的時候財政部門補貼款其他支出結算的時候表
六、通常情況下公共性預算表不需要捐款差不多其他支出預算表
七、般公共信息預算民政撥付“三公”預備費預算及單位運營預備費預算收支預算表
八、鎮政府性母基金成本預算財務審批支出費用結算的時候表
九、資源負債率具體登記表
第三部分 廣州市松江區車墩鎮特別衛生防疫提供服務中央2019年度決算情況說明
第二步部份 專有名詞解釋清楚
第一部分 重慶市松江區車墩鎮社群健康安全服務重點概況
一、主要崗位職責
承擔起著車墩城市寬廣顧客的首要上醫院安全服務保障及首要上通用衛生防疫安全服務保障。
二、單位設計
ౠ要根據所述責職,深圳市松江區車墩鎮居委清潔衛生產品學校設4個設有培訓機構,還包括:辦公區室、醫教科、防健康科、財務工作科。
第二部分上海市松江區車墩鎮社群環衛保障重點2019年度決算表
2019全年度收錄收入支出結算的時候總表
計量單位:多萬元
盈利 |
性支出 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、普通公共服務概預算財政廳審批利潤 |
3907.31 |
一、一半共公服務的撥出 |
|
二、政府辦公室性新基金項目預算財政廳付款純收入 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
三、上一級補助費收錄 |
|
三、航空航天花費 |
|
四、創業收錄 |
4276.09 |
四、公共服務安全保障費用支出 |
|
五、企業經營效益 |
|
五、培養付出 |
|
六、復屬院校上交國家利潤 |
|
六、科學研究的技術支出費用 |
|
七、其他的收入水平 |
|
七、文明度假旅游教育與文化傳播花費 |
|
|
|
八、世界 保險和大學生就業總支出 |
164.30 |
|
|
九、食品衛生更健康教育支出 |
7839.23 |
|
|
十、節能公司壞保總支出 |
|
|
|
五一、城鄉居民社群撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
十四、路網搬家收支 |
|
|
|
十四、成本堪探訊息等開支 |
|
|
|
15、企業售后快餐業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融經濟開支 |
|
|
|
十二、支援其余中北部收入支出 |
|
|
|
二十、天然網絡資源海洋資源氣象預報等教育支出 |
|
|
|
十八、租賃房保護費用 |
143.77 |
|
|
二是、調味品物質收儲支出費用 |
|
|
|
二五一、災情防制及應急處置方法其他支出 |
|
|
|
二12、相關經費支出 |
|
當年度利潤累計數 |
8183.40 |
本年度經費支出總金額 |
8147.30 |
用工作股權基金處理收入支出表差額 |
|
余額平均分配 |
33.80 |
月初結轉和節余 |
3.30 |
年底結轉和盈余 |
5.60 |
總共 |
8186.70 |
總共 |
8186.70 |
2019全年度收入來源部門預算表
行業:千元
好項目 |
上年使收入總金額 |
民政審批收錄 |
上級部門補貼政策利潤 |
參公個人收入 |
經營者收錄 |
附帶院校繳納創收 |
其余盈利 |
||||
功能分類 |
管理費用標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8183.40 |
3907.31 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化保駕護航和就業機會支出費用 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事企單位離離休 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關工作單位事業發展工作單位職業的年金交款總支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生身體健康支出費用 |
7875.33 |
3599.24 |
|
4276.09 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療系統學培訓機構 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市居委會清潔衛生機購 |
6734.14 |
2487.15 |
|
4246.99 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生間 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共業務清潔業務 |
1064.47 |
1035.37 |
|
29.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業性組織醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業單位名稱醫療機構 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房確保撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房創新花費 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
2019財政年度性支出預算表
基層單位:百萬元
大型項目 |
年初收入支出合計數 |
基本性費用 |
工程支出費用 |
上交國家上司開支 |
運營總支出 |
對付屬行業補助費費用支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8147.30 |
7699.46 |
447.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會安全保障和專業教育結余 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業標準離退職 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業有成機關單位行業年金付款其他支出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全綠色結余 |
7839.23 |
7391.39 |
447.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層整形干凈衛生機購 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道清潔衛生醫院 |
6698.05 |
6330.71 |
367.34 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共公衛生情況的服務 |
1064.47 |
983.97 |
80.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業院校醫療機構 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公方醫遼 |
76.71 |
76.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間安全保障撥出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅變革支出費用 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
|
2019一年度國庫付款收入水平撥出預算總表
計量單位:多萬元
盈利 |
教育支出 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
建設項目 |
加總 |
般公用設施預決算不需要審批 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門補貼款 |
一、通常情況通用概預算財政支出捐款 |
3907.31 |
一、平常公益性的服務收入支出 |
|
|
|
二、部門性債卷費用財政資金付款 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全可靠收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育付出 |
|
|
|
|
|
六、小學科技水平收支 |
|
|
|
|
|
七、和旅游文化酒店體育課與媒體花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界基本保障和就業創業撥出 |
164.30 |
164.30 |
|
|
|
九、安全正常付出 |
3599.24 |
3599.24 |
|
|
|
十、節能公司環保節能收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市街道費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通物流運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本堪探資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業區產品業等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財務支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助別東南部費用 |
|
|
|
|
|
二十、理所當然的資源淺海氣象條件等性支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房擔保經費支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
四十、調味品商品儲備量開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、自然災害防范及救急管控收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關付出 |
|
|
|
上年工資自動求和 |
3907.31 |
當年度收支預估合計 |
3907.31 |
3907.31 |
|
期初財務審批結轉和節余 |
|
月底財政廳補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、通常情況公共服務成本預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性新基金費用預算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3907.31 |
總額 |
3907.31 |
3907.31 |
|
2019全年大部分公益性工程預算財政部門捐款收支部門預算表
組織:余萬元
該項目 |
總計 |
核心收支 |
工程性支出 |
|||
功能模塊的分類 會計科目項目編碼 |
課程和科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在質量保障和學生就業支出費用 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業發展公司的離退休工資 |
164.30 |
164.30 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心部門事業年金激費經費支出 |
164.30 |
164.30 |
|
210 |
|
|
清潔衛生建康收支 |
3599.24 |
3370.80 |
228.44 |
210 |
03 |
|
下基層醫療器械環保平臺 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
03 |
01 |
城市地區特別清潔衛生平臺 |
2487.16 |
2310.12 |
177.04 |
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
04 |
08 |
一般公開衛生情況工作 |
1035.37 |
983.97 |
51.40 |
210 |
11 |
|
財政教育事業組織醫療器械 |
76.71 |
76.71 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫疔 |
76.71 |
76.71 |
|
221 |
|
|
住宅擔保費用 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
|
房產改革創新結余 |
143.77 |
143.77 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
143.77 |
143.77 |
|
累計數 |
3907.31 |
3678.87 |
228.44 |
2019年末應該公用設施項目預算財政廳付款基本性開支竣工決算表
組織:千元
工程 |
累計數 |
工人費用 |
共用勞務費 |
||
國家經濟歸類 科目表打碼 |
幾個會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司好處花費 |
3532.91 |
3532.91 |
|
301 |
01 |
最基本月工資 |
480.92 |
480.92 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
113.36 |
113.36 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
104.03 |
104.03 |
|
301 |
07 |
工作績效年終獎金 |
1918.04 |
1918.04 |
|
301 |
08 |
國家機關事業發展公司的核心醫養保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業技能年金手機繳費 |
164.30 |
164.30 |
|
301 |
10 |
人核心醫療機構保險金繳納 |
76.71 |
76.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼經濟補貼網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的社會發展基本保障付費 |
20.54 |
20.54 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
143.77 |
143.77 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個待遇福利微信結余 |
511.24 |
511.24 |
|
302 |
|
物品和產品總支出 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用的原服務費 |
145.96 |
|
145.96 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待專用車正常運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的公共交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品銷售和的服務其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家里的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人農業科技生育救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對人和的家庭的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機械新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網絡信息及系統軟件采購更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些流量工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺放品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資源添置 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
3678.87 |
3532.91 |
145.96 |
2019年中一半共公預部門預算國庫撥付“三公”預備費花費及市直機關行駛預備費花費花費部門預算表
公司:W
一樣公開決算財政部門審批“三公”預備費 |
部門操作 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動小二租車新購及開機運行費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動小二租車 購進費 |
因公用車的 開機運行費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年縣政府性母基金財政資金預算財政資金付款收入支出部門預算表
公司:千元
項目 |
自動求和 |
幾乎經費支出 |
工作收支 |
|||
特點分為 課目項目編碼 |
會計科目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度財產負債率問題表 |
||||
|
|
額度公司:上萬元 |
||
|
數據 |
價值量 |
||
月初數 |
半年度數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、財產自動求和 |
—— |
—— |
8336.74 |
8776.54 |
(一)流動量金融資產 |
—— |
—— |
3163.98 |
3454.66 |
(二)緊固金融資產 |
—— |
—— |
4193.41 |
4566.65 |
其中:1.房屋(平方米) |
9367.97 |
9367.97 |
2514.28 |
2514.28 |
♔ 2.通用版環保設備(臺/套/輛) |
778 |
804 |
686.69 |
709.13 |
▨ 當中:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𝓡 似的公務接待車輛使用 |
|
|
|
|
𓆉 監察值崗車輛使用 |
|
|
|
|
ꦕ 特種作業技術水平專技水平私車 |
|
|
|
|
♈ 同一買車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
490 |
353 |
958.48 |
1296.84 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
189.60 |
ꦯ 4.許多固定位置資源 |
—— |
—— |
33.96 |
46.40 |
𒀰 減:累加折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
1203.32 |
1428.26 |
(三)持久股本投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建過程 |
—— |
—— |
2126.00 |
2126.00 |
(六)有形債務 |
—— |
—— |
61.49 |
71.19 |
ꦓ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
4.83 |
13.62 |
(七)其他的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
853.72 |
1177.43 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
7483.02 |
7599.11 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社群干凈衛生工作咨詢中心2019年度決算情況說明
一、針對上海市松江區車墩鎮片區衛生監督保障重心2019年中薪資其他支出部門預算整體狀況原因分析
🐟上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
二、相關上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生間售后服務中心2019財政年度使收入預算事情申請報告
本年度♓收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。
三、并于上海市松江區車墩鎮社區網站衛生學產品公司2019一年度費用預算情況報告證明
上年꧅支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。
四、對上海市松江區車墩鎮社區健康健康服務培訓中央2019全年度財政部門補貼款收錄撥出總體性前提情況說明書
🎃上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
五、相關上海市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生的服務主2019全年普通公益性費用財政廳補貼款總支出竣工決算情況下詳細說明
(一)通常時候通用費用財政部門付款結余預算總體設計時候
🏅上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。
(二)基本上服務性估算民政捐款其他支出預算設備構造事情
🧸上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。
(三)通常公益性概算國庫捐款付出部門預算關鍵當前情況
🦩上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:
1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:
(1) “基層組織診療干凈衛生組織 ”2487.16十萬,這其中:
ꦏ“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。
(2) “公用安全衛生”1035.37億元,表中:
𒊎“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
六、關與上海市松江區車墩鎮街道辦安全衛生服務中間2019一年度主要上共同工程預算財政性撥付主要結余竣工決算情況下證明
ဣ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。
七、光于上海市松江區車墩鎮社區衛生保障間衛生間保障平臺2019財政性年度一半共公財政性預算財政性捐款“三公”預備費性支出結算的時候現象表示
(一)“三公”預備費財政部門審批收入支出竣工決算總體目標具體情況報告書怎么寫。
ဣ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。
(二)“三公”費用財政撥出撥付撥出部門預算按照現象詳細說明。
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于幼兒園上海市松江區車墩鎮街道衛生防疫工作主2019全年度政府機關性債卷成本預算財政部門付款收支預算狀態說明怎么寫
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國企資金銷售概預算財政支出付款狀況證明
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、同一必要注意事項的狀態代表
(一)工商登記正常運作專項經費付出情況發生
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。
(二)人民政府招標流程收支情況
🐎上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、房屋面積特有占據癥狀
1、運輸車輛
(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核治理具體情況
ﷺ上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。
第四部分 名詞解釋
😼一、不需要撥付利潤:指標準當當年度從本級不需要單位具有的不需要撥付,比如應該服務性成本預算表不需要撥付和中央政府性債卷成本預算表不需要撥付。
ꦜ二、自己參公營收:指自己參公機關單位做專業課程業務范圍活動方案內容非常手游輔助活動方案內容擁有的營收。首要是:醫學營收營收等。
🍸三、生產納入:指衛生事業廠家在行業業務量話動及助手話動本身開設非獨立的選擇生產話動有的納入。最主要的是。
🌳四、某些使營收:指廠家認定的除“民政審批使營收”、“企事業使營收”、“合作經營使營收”等之外的使營收。重要是:
五、當年度結轉和盈余:就是指上一年度未能成功完成、結轉到當年度按光于暫行規定不斷運行的的資金。
ꦑ六、歲末結轉和盈余:指年初度或十年前財政本半年度概算規劃、因事實狀態會發生變幻尚未按原工作計劃施實,需廷遲到之后財政本半年度按有觀規定標準再操作的財政資金。
七、關鍵撥出:指計量單位為切實保障平臺合適運作、做好臺賬業務工作而的發生的各種撥出。
❀八、活動開支:指組織為已完成某些的政府部門運作任務或行業進步工作目標,在大致開支本身遭受的基本開支。
九、生意費用:指自己事業廠家在正規專業生活及輔助的生活外面實施非獨特賬務處理生意生活情況的費用。
🦋十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸十一國慶、工商登記運動專項資金:指行政菅理企業和定義國家國家公務員法菅理的事業上企業使用的平常公用設施設施預算表財政性審批科學安排的差不多其他支出費用中的生活公用設施專項資金其他支出費用。