蘇州市松江區車墩鎮街道干凈衛生保障重點
2018年度目標結算的時候
目 錄
第一部分蘇州市松江區車墩鎮平臺安全衛生安全服務主簡介
一、注意職能作用
二、部門管理預算單位名稱分為
2.的部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收益付出部門預算總表
二、收錄結算的時候表
三、支出費用結算的時候表
四、財政費用支出 補貼款薪水費用支出 結算的時候總表
五、一般的公共服務項目預算財政廳撥付撥出結算的時候表
六、常見公開預竣工決算財政局捐款常規收入支出竣工決算表
🐓七、尋常共同成本預算國庫審批“三公”接待費費用支出 及市直機關正常運作接待費費用支出 費用支出 竣工決算表
八、政府辦公室性母基金預算財政部門撥付結余預算表
九、財力欠債時候表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四號局部 名稱解答
第一部分 上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生防疫精準服務站點概況
一、具體崗位職責
承擔連帶責任著車墩國家眾多村民的通常醫療器械服務及通常公用設施衛生學服務。
二、培訓機構布置
𒆙據上述所說職能,蘇州市松江區車墩鎮區域食品衛生服務培訓中心局設4個增設設備,具有:會議室室、醫教科、以防養身科、財富科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮平臺清潔衛生功能咨詢中心2018年度決算表
2018半年度收錄總支出部門預算總表
廠家:萬多
薪資收入 |
付出 |
||
新項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財務審批薪資 |
3565.18 |
一、普遍服務培訓性服務培訓花費 |
|
這之中:現政府性資金概算財政部門捐款 |
926.00 |
二、國際關系總支出 |
|
二、上級部門補助金營收 |
103.77 |
三、中國軍事收入支出 |
|
三、自己事業個人收入 |
4175.51 |
四、服務性人身安全支出費用 |
|
四、合作經營盈利 |
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
五、加盟工作單位繳納創收 |
|
六、科學學水平撥出 |
|
六、許多收入水平 |
463.41 |
七、民族文化休育與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、社會存在切實保障和就業機會花費 |
27.81 |
|
|
九、醫療服務食品衛生與工作計劃二孩收入支出 |
6785.17 |
|
|
十、節電優質花費 |
|
|
|
五一、城鎮社區網站支出費用 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水性支出 |
|
|
|
十五、公路交通裝卸搬運性支出 |
|
|
|
十四、資源性勘察數據信息等總支出 |
|
|
|
15、商業性的的快餐業等費用 |
|
|
|
十五、金融科技教育支出 |
|
|
|
十二、扶持另外的的地區結余 |
|
|
|
二十、國土局海洋環境氣象觀測等經費支出 |
|
|
|
第十九、房屋維護費用支出 |
4.24 |
|
|
二十二、糧油加工救災物資收儲費用支出 |
|
|
|
二11、其它費用支出 |
|
上年工資自動求和 |
8307.87 |
年初結余總計 |
7743.22 |
用事業投資基金填補出入差額 |
|
盈余調整 |
568.35 |
期初結轉和余額 |
7.00 |
歲末結轉和余額 |
3.30 |
合計 |
8314.87 |
總共 |
8314.87 |
2018全年度利潤部門預算表
廠家:萬元左右
工程 |
上年純收入累計 |
不需要撥付薪資收入 |
上級部門補貼申請書工資收入 |
衛生事業效益 |
銷售經營薪資 |
附帶的單位上交國家收入來源 |
其余收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和工作付出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展廠家離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心行業離退居二線 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關組織企業發展組織首要社區養老金公司激費支出費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業企企業事業企企業的職業年金繳納費用支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院安全衛生與準備計劃生育工作經費支出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療管理環境衛生培訓機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社區服務站清潔結構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基層醫院醫療管理環境衛生組織 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共信息食品衛生業務 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業政府部門醫治 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業基層單位醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域社區居委會結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市依據一體化設施一體化費及分別專頂財產收益科學安排的費用支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
同一地方的基礎建筑設施配套工程費計劃的費用 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房后勤保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房教育體制改革性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年支出費用竣工決算表
標準:來萬
創業項目 |
年初總支出自動求和 |
總體撥出 |
該項目結余 |
上交上級領導教育支出 |
營業費用支出 |
對所屬部門補貼結余 |
||||
功能分類 |
題目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交后勤保障和出去上班支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政工作院校離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離離休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關單位衛生事業機關單位一般頤養安全網上繳費費用 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校參公院校專業年金付費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用干凈與項目養育總支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械衛生間培訓機構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
的城市平臺環境衛生醫療機構 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的群眾社區醫療安全衛生構造 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共業務安全衛生業務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業企企業醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業院校醫院 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮街道其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地方根本裝置服務設施費及相應工作方案債務糾紛使收入確定的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的省會城市的基礎生活設施配套工程費安排好的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革方案撥出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018季度國庫補貼款使收入花費結算的時候總表
政府部門:萬的大寫
收益 |
總支出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
總計 |
普遍公共服務預決算財政支出撥付 |
現政府性資金預算表財政支出審批 |
一、一般的通用概預算財政局補貼款 |
2639.18 |
一、平常通用貼心服務撥出 |
|
|
|
二、國家性投資基金成本預算財政局付款 |
926.00 |
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、共公安會結余 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育類與文化傳播花費 |
|
|
|
|
|
八、社交保障措施和就業問題撥出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫治干凈衛生與計劃表二孩收入支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節電的環保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化居委會其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路城市公共交通車開支 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測產品信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、商用產品業等花費 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持各種東南部收支 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋能氣象臺等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房切實保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
四十、糧油食品運輸儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一總支出 |
|
|
|
年初工資收入累計 |
3565.18 |
當年度費用支出 預估合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財政資金捐款結轉和節余 |
|
年初財政性審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣共同估算財政性審批 |
|
|
|
|
|
政府部性理財產品工程預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3565.18 |
合計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018半年度通常情況公用設施估算財政資金補貼款費用支出 結算的時候表
行業:萬是
項目流程 |
通常情況共同費用財政性審批教育支出竣工決算數 |
|||||
功用的分類 科目必識別碼 |
課程和科目標題 |
總計 |
主要收入支出 |
新項目支出費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性保駕護航和求業支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成單位名稱離退體 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
公司企業發展公司大致頤養保障納費經費支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位衛生事業計量單位職業年金手機繳費其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫用安全衛生與策劃生肓經費支出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
下基層醫用公共衛生醫院 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
中國城市街道辦衛生情況裝置 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
的面層診療衛生監督企業 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基本性通用環保售后服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政性人事政府部門醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
公房基本保障收支 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改制付出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018每年幾乎公益性預算表財政局審批幾乎結余竣工決算表
公司的:十萬
工作 |
累計數 |
員工接待費 |
共公事業費 |
||
經濟能力進行分類 幾個會計科目商品編碼 |
課目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資有福利開支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
總體員工工資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
市直機關人事標準關鍵醫療人身險人身險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
角色年金納費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
工作人員根本醫療服務人壽保險付費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保健補助款手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界 保險網上繳費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月薪優惠撥出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
貨物和服務培訓其他支出 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材質費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
因公車輛租賃自動運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關流量的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品種類和工作經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人家庭環境式的補貼申請書 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療設備費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體草業工作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何一個人和的家庭的補助金收入支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資產管理性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的裝置購買 |
|
|
|
310 |
07 |
問題系統及系統添置更行 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的客運器具添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資金購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資源性付出 |
|
|
|
累計數 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
✱2018年度目標一半公共性工程預算財政經費支出補貼款“三公”資金及企事業單位開機運行資金經費支出預算表
的單位:W
一般的共公工程預算財政資金捐款“三公”事業費 |
政府機關運動 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待私車購買及自動運行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 采購費 |
國家公務使用車 使用費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018財務年度區政府性理財產品估算財務撥付總支出結算的時候表
企業:來萬
工作 |
合計數 |
基本性收入支出 |
創業項目花費 |
|||
用途區分 項目簡碼 |
會計分類標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
村鎮建設社區服務站總支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
大都市理論知識配制模塊化費及相匹配專頂政府債務個人收入配備的費用 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其他大都市基礎條件設備配合費具體安排的付出 |
926.00 |
|
926.00 |
合計數 |
926.00 |
|
926.00 |
2018年末固定資產欠債情況表 |
||||
|
|
費用行業:70萬 |
||
|
量 |
使用價值 |
||
期初數 |
月底數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、資源總計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)出入凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)調整基金 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
🌳 通常情況國家公務車輛租賃 |
|
|
|
|
ܫ 綜合執法巡邏用車的 |
|
|
|
|
꧃ 特總專業課程新技術買車 |
|
|
|
|
🅺 相關租車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
✤ 4.同一規定資產投資 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
♓ 減:累計額計提折舊及減值打算 |
—— |
—— |
|
|
(三)經常性投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目水利工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱約股本 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
🔯 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮區域衛生管理精準服務核心2018年度決算情況說明
一、對武漢市松江區車墩鎮社群衛生學工作中心點2018年度目標收益費用支出 竣工決算總體設計時候詳細說明
上海市松江區車墩鎮街道辦清潔衛生工作中央2018🌃年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、就佛山市松江區車墩鎮區域衛生防疫服務于重心2018年末純收入部門預算實際情況介紹
上年🀅收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、關干武漢市松江區車墩鎮街道社區衛生精準服務防疫精準服務咨詢中心2018半年度教育支出預算情形介紹
年初🌺支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、對于成都市松江區車墩鎮社區公共衛生公共衛生安全服務中間2018年中不需要審批工資費用支出 環境承載力具體申請報告怎么寫
上海市松江區車墩鎮街道社區環衛服務于中2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關于幼兒園武漢市松江區車墩鎮街道社區產品監督產品服務網站2018年中大部分公眾費用財政性補貼款支出費用竣工決算問題證明
(一)一般來說公共服務財政局預算財政局付款結余預算總的事情
上海市松江區車墩鎮居委會環保服務項目公司2018✃年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)一般來說公共信息費用預算財政性付款其他支出部門預算設備構造現狀
上海市松江區車墩鎮片區衛生學服務保障服務管理平臺2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)基本公眾預預算財政局付款收入支出預算基本的情況
上海市松江區車墩鎮街道衛生學服務于中心站2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
𓂃(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ꦦ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
⛦(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “表層診療衛生情況組織 (款)”1424.38來萬,中間:
🔜“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“另外群眾醫用環保部門經費支出(項)”8.18萬余元,重點用以臺賬運營結余。
(2) “共公衛生情況(款)”1174.87萬美金,中間:
ꦇ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3𓄧、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꩲ“公寓房改革的實質教育支出(款)” “公寓房個人公積金(項)”4.24萬美金,大部分使用于:交稅工人住房公積金。
六、對於重慶市松江區車墩鎮社區安全服務學校公共衛生安全服務學校2018半年度常見公眾概算財政局補貼款總體費用部門預算情況報告表明
上海市松江區車墩鎮社區貼心服務站清潔衛生貼心服務網點2018🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🍎七、關于上海市松江區車墩鎮居委會衛生情況安全服務心中2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局撥付費用支出 部門預算總體目標現象講解。
廣州市松江區車墩鎮街道環境衛生貼心服務機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”經費預算財政預算撥付結余結算的時候關鍵情況下解釋。
北京市松江區車墩鎮特別干凈服務性服務所2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。最主要問題是:已撤掉國家公務接持。
🍰 因公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦主要負責編寫,并保持一致公開化的,本公司不要額外相同公開化的。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、光于傷害市松江區車墩鎮社區的服務站衛生情況的服務中央2018全年度現政府性資金估算財政局撥付費用部門預算實際情況表明
上海市松江區車墩鎮社區網站清潔衛生服務質量中心點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉一體化小區收入支出”926萬元,其中:
“另一大城市條件設施管理配合費配備的教育支出🔥”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國有企業股權投資生產費用財務付款環境闡述
上海市松江區車墩鎮區域安全衛生售后服務管理中心局2018當年度無集體所有制資產投資運營成本預算民政補貼款付出。
十、某些首要應當的現狀就說明
(一)企事業單位運轉資金投入付出狀態
上海市松江區車墩鎮社區居委會衛生監督服務培訓中心局2018年度目標有機物關工作勞務費經費支出。
(二)人民政府進貨其他支出現狀
北京市松江區車墩鎮片區衛生間服務管理中心2018𓆏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有化房產占為己有運行現象
ꩲ截止日期2018年12月31日,傷害市松江區車墩鎮街道清潔服務于重心的單位作用50萬是上文代用機器0臺(套),機構價值觀100百萬元上轉用機械設備0臺(套)。
(四)成本預算績效考評維護前提
廣州市松江區車墩鎮街道辦清潔的管理中心的2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
▨一、民政廳付款收入水平:指公司上一年度從本級民政廳團隊贏得的民政廳付款,還包括常見共同財政資金工程預算工程預算民政廳付款和政府部門性債卷財政資金工程預算工程預算民政廳付款。
ඣ二、視野利潤:指視野計量單位搞好專業的國際業務項目下列不屬于氧化硅項目拿得的利潤。常見是:醫治利潤等
🍸三、管理營收:指事業心企業單位在正規工作活躍簡答輔助工具活躍外面組織開展非獨立的成本核算管理活躍拿到的營收。
🌠四、另外凈薪資薪資來源:指部門爭取的除“財政廳補貼款凈薪資薪資來源”、“企業凈薪資薪資來源”、“經營的凈薪資薪資來源”等在內的凈薪資薪資來源。重點是:有價肺炎疫苗等凈薪資薪資來源等。
五、今年初結轉和節余:是以當年度尚無完整、結轉到當年度按管于要求已經運行的專項資金。
☂六、年底結轉和節余:指上半月度或原先半月度費用制定預計、因主觀性條件引發不同沒辦法按原預計實現,需網絡延遲到之前半月度按有關的信息法律規定仍在選擇的錢。
七、基本性花費:指行業為擔保醫療機構通常正常的上班、順利完成臺賬上班神器任務而突發的每一項花費。
🎀八、項目流程費用撥出 :指機關單位為完成主線任務特殊的行政事務崗位主線任務或事業有成進步學習目標,在首要費用撥出 之下會發生的相關費用撥出 。
🦄九、營運性支出費用:指事業企事業單位考試企事業單位考試在專業化移動及輔助器移動外開發非自立測算營運移動突發的性支出費用。
ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♍五一、機關事業公司的廠家自動運行事業公司的費:指行政菅理廠家和操作因公員法菅理的事業公司的廠家動用應該公共信息財政廳預算財政廳補貼款準備的常規其他教育支出中的規章制度公供事業公司的費其他教育支出。