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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 發表日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區婦幼養護所

2019年度目標結算的時候

 


目  錄

 

一是要素蘇州市松江區婦幼預防保健所情況

一、具體主要職責

二、設備設立

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、純收入費用預算總表

二、收入水平部門預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政部門補貼款收入來源開支竣工決算總表

五、通常情況下公益性成本預算財政資金付款付出竣工決算表

六、通常公用設施概預算財政部門付款差不多費用支出 部門預算表

七、普遍公眾費用民政捐款“三公”勞務費及政府部門正常運作勞務費總支出預算表

八、縣政府性股票基金估算財政部門撥付支出費用預算表

九、資產投資負債率事情表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第四點局部 動詞理解


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、關鍵管理職能

滬市松江區婦幼護理所擔任全國各醫藥衛生監督部門婦幼護理渠道教育指導和計劃表發育監督和促進檢驗。

二、醫療機構設置

𒆙基于所述責職,昆明市松江區婦幼健康所4個含有學校,主要包括:辦公區室、規劃生小孩科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019年度目標薪水收入支出部門預算總表

機構:萬的大寫

效益

其他支出

該項目

預算數

大型項目

預算數

一、尋常公共服務預算表財政部門付款收益

1646.81

一、一半共同的服務撥出

 

二、縣政府性債卷概算財政性審批純收入

 

二、外交史教育支出

 

三、領導補貼純收入

 

三、民防付出

 

四、衛生事業工資收入

143.95

四、公用健康安全付出

 

五、運營收錄

 

五、的教育付出

 

六、所屬標準上交使收入

 

六、科學合理技巧總支出

 

七、別的收入水平

178.19

七、和文化國內旅游體育足球與傳媒廣告結余

 

 

 

八、社會各界基本保障和求業費用支出

119.76

 

 

九、公共衛生綠色健康教育支出

1678.81

 

 

十、節能減排工業環保性支出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區網站其他支出

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、交通管理貨物運輸付出

 

 

 

十四、影視資源探勘訊息等其他支出

 

 

 

十四、商業樓提供制造業等開支

 

 

 

第十六、網絡金融教育支出

 

 

 

十六、協助相關地域付出

 

 

 

十七、自然是資源英文大海氣候等收入支出

 

 

 

黨的十九、房屋服務保障收支

21.33

 

 

三十五、油糧工程設備與物資的保障花費

 

 

 

二五一、氣象災害防控及應急救援的管理總支出

 

 

 

二第十二、相關總支出

 

當年度年收入累計數

1968.95

本年度性支出合計數

1819.9

用事業上的私募基金掩蓋出入差額

 

節余分攤

98.15

月初結轉和節余

516.85

半年度結轉和節余

567.75

累計

2485.8

總共

2485.8


2019全年度收錄部門預算表

標準:億元

投資項目

本年度納入總計

民政捐款利潤

上司補助金創收

人事工資收入

加盟盈利

所屬行業上交國家創收

許多收入水平

功能分類
科目編碼

考試科目明稱

累計

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

時代的保障和大學生就業教育支出

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企事業標準離辭職

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

事業企業離離休

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

市直機關教育公務員名稱常見養老服務保險服務繳付支出費用

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門企業發展企業行業年金網上繳費其他支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對政府機關衛生事業的單位基本上醫療安全安全債卷的補助款

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生費用支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

共公安全衛生

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼調理醫療機構

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大的公眾衛生防疫專題

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上院校醫療服務

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

工作部門醫治

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護總支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改草撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

公房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019每年經費支出竣工決算表

計量單位:萬美金

投資項目

年初撥出總計

主要收入支出

建設項目收入支出

上交上級部門付出

銷售教育支出

對附帶公司經濟補貼性支出

功能分類
科目編碼

會計分類明稱

合計數

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會各界保駕護航和擇業教育支出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

財政教育事業廠家離離休

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

行業方離養老

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

企行業機構行業機構大多頤養人身險納費其他支出

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上公司職業化年金手機繳費支出費用

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對危險機關企業機構關鍵頤養保險金基金投資的補助費

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

食品衛生身體健康撥出

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生防疫

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼保健按摩機購

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

重特大公開衛生情況專項整治

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上的單位醫疔

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

視野政府部門醫學

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

房間切實保障結余

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

住宅改制支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

居住房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019每年財政收支捐款營收收支預算總表

公司:萬塊

收入水平

費用

投資項目

預算數

該項目

累計數

平常共同工程預算財政局捐款

政府辦公室性貨幣基金成本預算國庫撥付

一、般公開費用預算民政審批

1646.81 

一、普遍公共性服務項目開支

 

 

 

二、政府辦公室性股權基金費用財政局審批

 

二、外交活動結余

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、共公安全管理總支出

 

 

 

 

 

五、教導經費支出

 

 

 

 

 

六、生物學技術設備結余

 

 

 

 

 

七、文明旅行運動與影視傳媒開支

 

 

 

 

 

八、時代服務保障和就業創業結余

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生間營養收入支出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、低能耗環境保護其他支出

 

 

 

 

 

十一月、新農村居委會付出

 

 

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

 

 

13、交通網貨物運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探礦產品信息等撥出

 

 

 

 

 

二十、金融業提供第三產業等費用

 

 

 

 

 

第十五、金融業收入支出

 

 

 

 

 

十八、救助許多中北部費用支出

 

 

 

 

 

二十、大森林資源共享深海景象等花費

 

 

 

 

 

19、個人住房有保障教育支出

 21.33

21.33 

 

 

 

三十五、油糧工程物資產出支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害預防治療及緊急操作支出費用

 

 

 

 

 

二十三、別支出費用

 

 

 

上年工資合計數

1646.81 

上年費用加總

 1642.2

1642.2 

 

本年財政資金付款結轉和盈余

 

年初財政局捐款結轉和盈余

 4.61

 4.61

 

一、常見服務性成本預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金項目預算國庫撥付

 

 

 

 

 

總額

1646.81 

累計

 1646.81

 1646.81

 

 


2019半年度應該公共服務工程預算財政局付款付出部門預算表

部門:萬

工程

累計

常規教育支出

頂目教育支出

基本功能歸類

管理費用編號

科目必稱謂

208

 

 

社會上服務和就業率收支

119.76

81.08

38.68

208

05

 

人事部門企業發展機構離退居二線

119.76

81.08

38.68

208

05

02

行業公司的離辭職

3.90

3.90

 

208

05

05

部門衛生事業行業總體給養老商業保險交費收支

52.95

52.95

 

208

05

06

市直機關事業上機關單位工作年金手機繳費費用

24.23

24.23

 

208

05

07

對行政機關教育事業廠家大體健康社會養老保險費用股票基金的津貼

38.68

 

38.68

210

 

 

衛生間安全健康開支

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公用設施環境衛生

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼養生保健構造

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

關鍵公眾清潔衛生專項整治

55.29

 

55.29

210

11

 

人事部門事業有成組織醫療管理

28.78

28.78

 

210

11

02

工作企業醫療保健

28.78

28.78

 

221

 

 

房屋維護經費支出

21.33

21.33

 

221

02

 

公房教育體制改革其他支出

21.33

21.33

 

221

02

01 

個人住房個人住房公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019年中通常公眾概算財政局撥付常見撥出結算的時候表

  單位名稱:萬是

創業項目

加總

人工資金

共用資金

市場經濟分為

考試科目編號

學科品牌

301

 

工資收入福利福利支出費用

530.32

530.32

0.00

301

01

  最基本底薪

75.34

75.34

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

38.87

38.87

 

301

03

  獎勵

0.00

 

 

301

06

  飯食補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  業績考核月薪

270.57

270.57

 

301

08

行業事業行業行業幾乎養老服務保險服務激費

52.95

52.95

 

301

09

職業化年金網上繳費

24.23

24.23

 

301

10

企業員工常規醫用安全繳納

28.78

28.78

 

301

11

因公員診療政府補貼交費

0.00

 

 

301

12

別世界 保險納費

5.63

5.63

 

301

13

住宅公積金貸款

21.33

21.33

 

301

14

診療費

0.00

 

 

301

99

  各種很大打工族薪資福利福利收支

0.00

 

 

302

 

各種商品和功能撥出

44.44

0.00

44.44

302

01

  會議室費

2.12

 

2.12

302

02

  油墨印刷費

0.00

 

 

302

03

  了解和咨詢費

0.00

 

 

302

04

  辦手交費

0.00

 

 

302

05

  電費

0.00

 

 

302

06

  用電費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電通信費

0.00

 

 

302

08

  采暖費

0.00

 

 

302

09

  物業客服處理費

0.00

 

 

302

11

  旅差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出國留學(境)加盟費

0.00

 

 

302

13

  保修(護)費

0.00

 

 

302

14

  電腦費

0.00

 

 

302

15

  開會費

0.00

 

 

302

16

  指導費

0.00

 

 

302

17

  國家公務接侍費

0.00

 

 

302

18

  專用型的原管理費

0.00

 

 

302

24

  被裝采購費

0.00

 

 

302

25

  專用箱生物質費

0.00

 

 

302

26

  勞務費費

0.00

 

 

302

27

  授權委托書金融產品費

0.00

 

 

302

28

  商會預備費

7.25

 

7.25

302

29

  優惠費

3.18

 

3.18

302

31

  公務接待專車運動保養費

0.00

 

 

302

39

  各種交行花費

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣除的費用

0.00

 

 

302

99

  一些貨物和產品花費

3.06

 

3.06

303

 

對個體戶和人家的補貼費

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補助款

 

 

 

303

07

  醫藥費津貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

用戶農耕生產銷售補助

 

 

 

303

99

  其它的對自己和的家庭的補帖

 

 

 

310

 

資本管理性支出費用

 

 

 

310

02

  接待室機 購置費

 

 

 

310

03

  專門用儀器購置費

 

 

 

310

07

  資料網洛及軟件購買更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待車輛購買

 

 

 

310

19

  另一個鐵路交通的工具置辦

 

 

 

310

21

  中國文物和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  有形股權購買

 

 

 

310

99

  另外基金性收支

 

 

 

預估合計

578.66

534.22

44.44

 


2019當年度普通公共信息估算不需要撥付“三公”預備費及行政單位正常運作預備費其他支出部門預算表

基層單位:來萬

似的公共性決算財政支出捐款“三公”事業費

政府機關使用

資金部門預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛使用折舊費及執行費

因公服務費

小計

公務活動專車

添置費

公務接待出行

執行費

財政預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019年度目標區政府性股票基金費用財政預算撥付性支出結算的時候表

企業:萬是

項目流程

累計數

一般支出費用

建設項目開支

功效歸類

科目表項目編碼

課目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標資產投資負債率情況下表

 

 

總額基層單位:萬塊

 

比例

附加值

年末數

月底數

今年初數

年尾數

一、財產加總

——

——

1206.53

1272.81

   (一)流入股本

——

——

887.18

918.92

   (二)一定房產

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

🎶                2.通用性環保設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

🐻                     這里面:(1)小轎車(輛)

 2

 2

182.95

182.95

😼                                 平常因公車輛租賃

 

 

 

 

👍                                 交通執法執勤點私車

 

 

 

 

🦄                                 防化專注方法用車的

 

 

 

 

🧔                                 其他的車輛使用

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

𝓰               4.許多穩固財產

——

——

 

 

🌃        減:累加攤銷及減值的準備

——

——

914.48

1024.13

   (三)長時間股權質押創業

——

——

 

 

   (四)長期的企業債券投入

——

——

 

 

   (五)開建過程

——

——

 

 

   (六)隱形的金融資產

——

——

 

79.32

𒊎        減:積攢攤銷

——

——

 

3.31

   (七)別財產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

6.89

10.64

三、凈凈資產合計數

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、對于佛山市松江區婦幼保健養生所2019月度工資支出費用結算的時候總體經濟前提說

沈陽市松江區婦幼保健品所2019🌱年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、介紹南京市松江區婦幼健康保健所2019年終年收入結算的時候前提反映

上年✤收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、關于幼兒園蘇州市松江區婦幼保健理療所2019第四季度付出部門預算情況闡述

上年🌳支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、就天津市松江區婦幼保建所2019全年財務審批薪水花費總體性癥狀表示

佛山市松江區婦幼健康所2019๊年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、相關濟南市松江區婦幼養護所2019本年度一半公共信息財政部門預算財政部門審批結余結算的時候時候描述

(一)般公共信息預算表財政廳補貼款支出費用預算總體布局狀態

重慶市松江區婦幼保鍵所2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)一樣 公用設施估算財政廳審批收支預算結構設計情況發生

天津市松江區婦幼保養所2019🥂年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)尋常公益性項目預算財務捐款收入支出竣工決算準確進展情況

廣州市松江區婦幼養生保健所2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3🥀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5ꦦ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6ℱ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7♏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8🐷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、管于濟南市松江區婦幼調理所2019全年度通常共公概算財政部門捐款首要付出結算的時候環境解釋

武漢市松江區婦幼按摩保健所2019﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1ℱ、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2ജ、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金民政審批結余部門預算總體目標條件說明書。

南京市松江區婦幼養生保健所2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”專項資金財政廳撥付開支竣工決算按照原因表示。

滬市松江區婦幼調理所2019年度目標無“三公”費用財政預算補貼款花費。

八、相對于佛山市松江區婦幼養生保健所2019全年政府辦公室性債券概算財務付款其他支出結算的時候的情況就說明

🌠昆明市松江區婦幼按摩保健所2019每年無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政廳撥付支出費用。

九、集體所有制投資操作費用預算財政資金撥付情形講解

北京市松江區婦幼健康所2019月度無國企投資基金開工程預算財政廳審批付出。

十、其它的關鍵性事宜的狀態表明

(一)企事業單位作業金費開支情況下

昆明市松江區婦幼保健按摩所2019年中無機物關進行經費收入支出收入支出。

(二)國家采購計劃付出狀態

佛山市꧑松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)運輸車輛、經過特殊的侵占前提

成都市松江區婦幼養生保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核管理方法的情況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:杭州市市松江區婦幼健康所財政項目預算效績治理措施,保持了建全的財政項目預算效績治理做工作管理機制;🧜全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

🍷一、民政性補貼款利潤:指工作單位年初度從本級民政性崗位拿到的民政性補貼款,也包括基本公開項目預決算民政性補貼款和政府部門性母基金項目預決算民政性補貼款。

🌠二、視野上純效益:指視野上標準組織開展專業金融產品過程內容以至于輔助軟件過程內容要先拿到的純效益。重要是:女性核查純效益、少年兒童單位體檢純效益。

🌄三、經驗營收:指教育事業部門在專業性銷售業務游戲活動舉例說明輔助軟件游戲活動之下積極開展非獨立自主結轉經驗游戲活動拿得的營收。

🙈四、別效益:指政府部門確認的除“財政資金資金付款效益”、“事業有成效益”、“操作效益”等意外的效益。最主要的是:非同級財政資金資金付款效益。

五、月初結轉和余額:意指上一年度暫未順利完成、結轉到當年度按關與規程仍然應用的資源。

𓆉六、半年末結轉和節余:指年初度或已前年末費用分配、因合理性能力有產生變化沒有按原打算實現,需延長到未來年末按有關相關規定立即適用的周轉金。

七、幾乎其他開支:指廠家為維護企業普通工作中、做好日常重任工作中重任而會出現的每一項其他開支。

𒀰八、大型項目經費付出:指組織為進行獨特的行政事務業務每日任務或事業有成壯大對象,在通常經費付出之中突發的某項經費付出。

𝕴九、經驗性支出費用:指自己事業行業在專業生活及捕助生活以外開始非獨自成本核算經驗生活發生的性支出費用。

🌠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🙈十一月、市直機關自動運行專項資金:指行政訴訟企業機構和對比公務活動員法安全管理的事業心企業機構應用通常服務性概預算不需要付款讓的常規收支中的定期共公專項資金收支。

 

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