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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 上架耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區醫療服務應急主

2019季度預算

 


目  錄

 

首先環節 南京市松江區醫療器械急診平臺簡介

一、最主要的權責

二、機購快速設置

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、收益費用結算的時候總表

二、工資收入預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政部門捐款營收性支出預算總表

五、一樣公共服務預算表國庫審批結余預算表

六、一般的公用預算表不需要撥付首要收支結算的時候表

七、尋常公開財政廳預算財政廳補貼款“三公”事業費性支出及機構執行事業費性支出性支出部門預算表

八、中央政府性新基金費用預算國庫捐款支出費用竣工決算表

九、資源外債事情表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

第四個位置 名稱表示


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、其主要權責

ܫ    廣州市松江區醫疔救治重點是廣州市松江區環保和項目生孩常務專委會隸屬共同性環保人事企業之六。首要支付全市院前醫疔救治具體需求、位置內重特特大型的突發共同性行為直播應緊醫疔營救各類政府機構、社會存在企業很重要擴大會議、特大型賽事預告、非常大的活動方案直播醫疔救治有效保障運轉。

二、企業設施

1🗹、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2🍒、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019年度目標營收費用支出 竣工決算總表

部門:W

純收入

收支

工程項目

預算數

活動

預算數

一、應該共公預算表財政預算付款營收

6816.96

一、正常共公服務項目費用支出

 

二、政府部門性基金投資概算財政部門審批工資收入

 

二、國際關系結余

 

三、上一級補貼申請書收入來源

 

三、飲水機經費支出

 

四、事業性薪資收入

 

四、公用應急付出

 

五、管理純收入

 

五、的教育支出費用

3.00

六、復屬企業單位上交使收入

 

六、科學性技術水平費用支出

 

七、其他使收入

 

七、古文化草原旅游體育用品與山東新農商軟件科技有限公司撥出

 

 

 

八、中國社會安全保障和找工作花費

379.82

 

 

九、衛生學營養費用支出

6330.3

 

 

十、節能公司健康收入支出

 

 

 

國慶、村鎮建設社區服務站教育支出

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

13、鐵路交通管理車收支

 

 

 

十四、資源英文地質勘察資訊等結余

 

 

 

第十五、行業服務保障業等支出費用

 

 

 

16、金融投資收支

 

 

 

二十七、救助某些地區劃分收入支出

 

 

 

十九、物種多樣性能源海洋資源氣象局等付出

 

 

 

十八、住宅服務總支出

103.84

 

 

三十、調味品物資供應存量結余

 

 

 

二11、災情生物防治及應急救援控制收入支出

 

 

 

二12、相關支出費用

 

當年度工資收入總金額

6816.96

本年度收支總金額

6816.96

用事業單位貨幣基金掩蓋收支明細差額

 

余額調整

 

月初結轉和余額

311.81

月底結轉和盈余

311.81

累計

7128.77

共計

7128.77


2019年終收益預算表

的單位:萬余元

投資項目

上年個人收入預估合計

財政部門審批薪資收入

上級領導經濟補貼收入水平

企業收益

生產利潤

其他機構繳納薪資收入

某些收錄

功能分類
科目編碼

課目明稱

總金額

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育輔導費用支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教導收支

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  另一學校教育支出

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會服務和就業機會總支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上基層單位離離休

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業機構機構離退休之

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關事業上的單位名稱基本上養老院保障網上繳費收入支出

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門事業上的計量單位專業年金繳付收支

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

環保安全花費

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性清潔衛生

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  作為應急的搶救公司

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門衛生事業機構醫治

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業發展標準醫療保健

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保駕護航花費

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革的實質收支

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房公積金

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019年度目標教育支出結算的時候表

企事業單位:萬多

樓盤

年初性支出預估合計

基本的總支出

項目流程性支出

上交國家上級領導費用

生意費用支出

對其他企業單位補貼收支

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

總金額

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

的教育收支

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

相關幼教結余

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  任何教學撥出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

社會各界保障措施和自主創業性支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業性院校離退體

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  事業上標準離退體

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  企企業發展行業企業發展行業最基本養老人身險人身險網上繳費開支

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業有成機關單位行業年金網上繳費收支

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

衛生間營養健康教育支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

共同衛生學

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  作為應急的診療醫療機構

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政處事業基層單位基層單位整形

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  事業有成方醫療器械

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

房間保障機制撥出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革經費支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  往房房貸公積金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019當年度財政部門捐款納入性支出預算總表

廠家:萬美元

收錄

教育支出

內容

部門預算數

工程項目

自動求和

基本公共信息財政局預算財政局捐款

政府辦公室性新基金概算財政預算審批

一、平常公開費用財政廳補貼款

6816.96 

一、一般的公開服務性開支

 

 

 

二、地方政府性私募基金預算表財政性審批

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、民防費用

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生總支出

 

 

 

 

 

五、培養結余

3.00

 3.00

 

 

 

六、專業方法性支出

 

 

 

 

 

七、文明旅游活動田徑與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、發展確保和專業教育收支

 379.82

379.82 

 

 

 

九、衛生學安全健康性支出

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、綠色建筑安全收支

 

 

 

 

 

11、城鄉居民街道社區付出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、道路交通運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、成本堪探資料等花費

 

 

 

 

 

二十、商業地產貼心快餐業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、財富管理經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶某些國家總支出

 

 

 

 

 

二十、自燃資源量海洋資源氣象局等花費

 

 

 

 

 

十八、個人住房擔保收支

 103.84

 103.84

 

 

 

三十五、糧油食品武器裝備儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、災害性預治及應對治理撥出

 

 

 

 

 

二12、別開支

 

 

 

年初薪水預估合計

6816.96 

上年性支出累計數

 6816.96

6816.96 

 

月初財政預算付款結轉和節余

311.81 

月底財政支出審批結轉和余額

311.81 

311.81 

 

一、通常情況服務性工程預算財政資金補貼款

311.81 

 

 

 

 

二、地方政府性投資基金估算財務捐款

 

 

 

 

 

總結

7128.77 

總額

 7128.77

7128.77 

 

 


2019一年度似的公開項目預算財政預算付款收支竣工決算表

單位名稱:萬美元

建設項目

總計

差不多教育支出

活動經費支出

基本功能劃分

題目代碼

課程和科目名字

205

 

 

培養開支

3.00

 

3.00

205

99

 

另外教育教學費用

3.00

 

3.00

205

99

99

  某個教導經費支出

3.00

 

3.00

208

 

 

社會生活保護和就業前景其他支出

379.82

379.82

 

208

05

 

政府部門行業機構離提前退休

379.82

379.82

 

208

05

02

  行業方離退職

7.07

7.07

 

208

05

05

  機構企事業行業基本性社會養老人壽保險人壽保險繳納收入支出

256.04

256.04

 

208

05

06

  部門事業性部門職業類型年金激費總支出

116.71

116.71

 

210

 

 

公共衛生穩定其他支出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公用環衛

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  緊急診治機購

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政部門教育事業政府部門醫療保障

138.87

138.87

 

210

11

02

  行業行業醫遼

138.87

138.87

 

221

 

 

公房有保障性支出

103.84

103.84

 

221

02

 

房產體制改革性支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  住宅個人公積金

103.84

103.84

 

合計數

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019半年度一般來說共同成本預算財政局審批基礎結余預算表

  行業:萬美元

投資項目

累計

人士資金投入

共公勞務費

實惠分級

學科編號規則

會計分類種類

301

 

薪資公益福利支出費用

4587.66

4587.66

 

301

01

  基本上月薪

281.58

281.58

 

301

02

  貼補貼補

159.56

159.56

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

156.85

156.85

 

301

07

  工作績效待遇

1319.15

1319.15

 

301

08

政府機關人事企業單位基礎個人養老保險公司保險公司交款

256.04

256.04

 

301

09

職業的年金交款

116.71

116.71

 

301

10

企業員工根本醫藥保險公司納費

138.87

138.87

 

301

11

國家事業單位人員醫學經濟補貼交費

 

 

 

301

12

別的的社會維護納費

44.94

44.94

 

301

13

往房公積金貸款

103.84

103.84

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另一個待遇褔利教育支出

2010.12

2010.12

 

302

 

商品信息和服務培訓結余

247.73

 

247.73

302

01

  企業辦公費

10.11

 

10.11

302

02

  紙箱印刷費

0.32

 

0.32

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

2.5

 

2.5

302

06

  電價

15.67

 

15.67

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主服務承包費

6.35

 

6.35

302

11

  差旅費報銷

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國工作(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租費

3.36

 

3.36

302

15

  例會費

0.3

 

0.3

302

16

  培圳費

0.18

 

0.18

302

17

  因公接持費

 

 

 

302

18

  專業化相關雜費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓工作費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

29.78

 

29.78

302

29

  優惠費

19.64

 

19.64

302

31

  國家公務私家車正常運作保障費

132.39

 

132.39

302

39

  別路網材料費

 

 

 

302

40

  稅金及額外收費

 

 

 

302

99

  其余品牌和服務收支

14.89

 

14.89

303

 

對他人和普通家庭的補助款

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補助金

 

 

 

303

07

  醫治費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

0.73

0.73

 

303

10

各人水產業制造補帖

 

 

 

303

99

  另外對私人家庭成員生活的補助金

0.29

0.29

 

310

 

資產性總支出

36.63

 

36.63

310

02

  辦公樓設施設備租賃費

28.65

 

28.65

310

03

  專用箱設配購進

3.06

 

3.06

310

07

  訊息網路及小軟件添置版本更新

3.8

 

3.8

310

13

  公務活動私車購入

 

 

 

310

19

  相關交通管理生產工具采購

 

 

 

310

21

  文物保護和陳列方面品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產采購

 

 

 

310

99

  一些投資者性支出費用

1.12

 

1.12

累計

4873.04

4588.68

284.36

 


2019第四季度普遍公共性工程預算財政資金撥付“三公”資金及機構工作資金收入支出竣工決算表

標準:上萬元

平常服務性成本預算財政資金撥付“三公”金費

機構程序運行

金費預算數

累計數

因公出境

(境)費

因公用車的購進及啟動費

公務歡迎歡迎費

小計

國家公務用車的

添置費

公務活動車輛使用

執行費

項目預算數

部門預算數

項目預算數

預算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019年政府辦公室性私募基金費用預算財務審批其他支出預算表

行業:萬美元

的項目

自動求和

幾乎經費支出

工程項目結余

技能定義

項目商品編碼

項目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度固定資產外債情況表

 

 

金額才企事業單位:萬塊

 

數目

價值

期初數

半年度數

今年初數

年底數

一、股權合計數

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)外溢房產

——

——

481.81 

 449.28

   (二)穩定財力

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

♛                2.實用裝備(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

ܫ                     在其中:(1)車(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

𝔉                                 似的因公專用車

 1

 1

 13.69

 13.69

ﷺ                                 行政執法巡邏小二租車

 

 

 

 

🦋                                 勞動防護技術設備專業技術人員設備使用車

 

 

 

 

🥂                                 其他的出行

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🦋               4.某些固定的固定資產處置

——

——

 89.15

 95.89

🔯        減:累加計提折舊及減值做準備

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)經常性股本進行投資

——

——

 

 

   (四)長久債卷股權投資

——

——

 

 

   (五)正在新建施工

——

——

 

 

   (六)無形之中股權

——

——

30.84 

 39.64

♒        減:當年度攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)其他資源

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

 153.92

 106.46

三、凈資金累計數

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、光于杭州市松江區整形應急核心2019全年度純收入收入支出部門預算環境承載力問題說明書

北京市市松江區醫遼急診中間2019ಞ年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、觀于武漢市松江區醫療服務救護中心的2019一年度年收入預算事情表明

上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、對于南京市松江區醫疔救護中心的2019每年付出預算情況發生介紹

年初𓃲支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、管于成都市松江區醫療衛生搶救中心站2019年中財務捐款工資支出費用基本環境描述

濟南市松江區整形應急咨詢中心2019🦹年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、關與深圳市松江區治療急診咨詢中心2019年末常見服務性費用預算財政預算補貼款總支出部門預算的情況闡明

(一)常見共同預算表財政部門審批支出費用竣工決算總的情況發生

南京市松江區醫藥緊急救援中心局2019💛年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)常見公共信息成本預算財政部門補貼款付出預算型式的情況

成都市市松江區醫療服務救援重心2019🐭年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)一半共公費用財政廳捐款開支竣工決算到底事情

南京市市松江區醫學救治中心的2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🐈、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4🉐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5ﷺ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6🅰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7🍎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、相對于佛山市松江區治療緊急救援重點2019一年度一般的共公預竣工決算財政廳審批最基本費用竣工決算狀態說

武漢市松江區醫療保障急診學校2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、🦄工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、﷽商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、💖資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關羽昆明市松江區醫藥搶救中心點2019一年度一般的公用設施費用財政廳撥付“三公”資金投入費用結算的時候現狀這說明

(一)“三公”費用民政審批總支出預算總體目標事情解釋。

南京市松江區醫學應急公司2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🅰”三公”經費預算的性支出標準。國家公務私家車購入及作業維護保養費性支出提高的注意問題是嚴格要求調控”三公”勞務費的開銷區域。公務活動客服費無付出。

 

(二)“三公”經費總支出財務撥付總支出結算的時候主要具體情況表示。

2019𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

🐠國家公務私車執行服務器維護其他支出217.39百萬元。最主要應用在應急救援車平日售后維修運維、選擇保險金、氣油等。2019年,佛山市松江區醫療保障救護中心的支出費用國庫付款的公務活動使用車保留量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關于佛山市松江區醫療保健應急中心局2019第四季度政府部性私募基金項目預算財政性捐款經費支出竣工決算情況報告詳細說明

濟南市松江區醫學緊急救援重心2019當年度無政府機關性新基金概預算國庫付款其他支出。

九、國家資本管理營運概預算財政性審批狀態解釋

廣州市松江區醫療設備緊急救援重點2019年終無國有企業投資基金運作預算表財政部門付款花費。

 

十、其它的關鍵特別注意的環境表明

(一)單位作業金費教育支出癥狀

廣州市松江區整形緊急救援公司2019一年度有機物關運轉預備費付出。

(二)政府部購進花費情況

成都市松江區醫療保健搶救中間2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)工程車輛、室內個性化霸占情形

傷害市松江區醫療服務救援中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評標準化管理問題

昆明市松江區診療救援平臺2019𝐆年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♑一、財政性預決算支出資金性付款創收:指院校年初度從本級財政性預決算支出資金性部們授予的財政性預決算支出資金性付款,主要包括一樣共同費用預決算財政性預決算支出資金性付款和相關部門性股權基金費用預決算財政性預決算支出資金性付款。

二、視野納入:指視野機關單位進行專業化業務部活躍下列不屬于外掛活躍爭取的納入。

🦄三、企業經驗凈盈利:指人事政府部門在靠譜業務部的活動內容組織十分輔助性的活動內容組織本身進行非自由折算企業經驗的活動內容組織獲得的凈盈利。

四、其他盈利:指政府部門完成的除“財政部門捐款盈利”、“行業盈利”、“生產經營盈利”等其它的盈利。

五、年初結轉和節余:意指當年度尚末進行、結轉到年初按業內約定立即實用的資本。

﷽六、月底結轉和余額:指本每本第四季度或過去每年成本預算合理安排、因事實生活條件形成產生波動未能按原進度表開展,需超時到今后每年按業內標準規定仍在應用的項目資金。

七、關鍵花費:指企業為服務公司正常人轉動、提交平時事情工作職責而遭受的貼心的售后服務花費。

✤八、投資項目收入結余:指單位名稱為達成當前的財政崗位責任或事業單位的發展受眾,在基本上收入結余外面進行的每項收入結余。

✃九、自主合作經營收支:指工作機關單位在職業 生活及輔助器生活外開設非單獨分攤自主合作經營生活會發生的收支。

ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ五一、國家機關操作專項資金:指行政處機關方和參考因公員法菅理的人事機關方實用正常通用決算財政費用費用支出 補貼款配備的核心費用費用支出 中的常規通用專項資金費用費用支出 。

 


 

 

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