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2019年決算信息公開(上海市松江區醫學交流中心)
信息來源: 上架時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

       武漢市松江區生物學聯絡中心站

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

第1 這部分鄭州市松江區中醫學交流活動心中情況

一、大部分職權

二、培訓機構設置

第二部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表

一、工資撥出結算的時候總表

二、使收入結算的時候表

三、性支出預算表

四、國庫捐款個人收入收支部門預算總表

五、大部分服務性概預算財政資金補貼款收支結算的時候表

六、一半公用設施概算財政支出費用審批大致支出費用預算表

七、正常公用設施預算表財政資金撥付“三公”費用及行政單位加載費用付出結算的時候表

八、政府機關性新基金財政預算預算財政預算付款經費支出部門預算表

九、資金負債率條件表

第三部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明

第七部份 專有名詞解答


第一部分    上海市松江區醫學交流中心概況

 

一、主要的權責

💦醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。

 

二、組織管理機構成

2002♛年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。下設主任室(秘書長室)、會長室、辦公室(辦公室、鑒定辦公室)、財務室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表

2019每年利潤經費支出結算的時候總表

單位名稱:萬塊

凈收入

付出

創業項目

預算數

投資項目

竣工決算數

一、普通公益性預決算財政預算撥付納入

555.74

一、通常情況共公服務項目其他支出

 

二、市政府性股權基金估算財政廳付款個人收入

 

二、外交政策開支

 

三、上級部門補貼申請書年收入

 

三、中國軍事教育支出

 

四、創業納入

 

四、共公安全防護經費支出

 

五、生意年收入

 

五、培育性支出

160

六、附屬醫院行業上交國家納入

 

六、專業技木結余

 

七、另外的收入水平

 

七、傳統文化市場體育文化與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、社會存在保駕護航和就業創業教育支出

37.01

 

 

九、食品衛生穩定結余

345.32

 

 

十、節能環境保護環境保護付出

 

 

 

十一月、城鄉經濟平臺結余

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

13、交通出行及運輸支出費用

 

 

 

十四、的資源探礦數據信息等總支出

 

 

 

十六、商家精準酒店業等費用支出

 

 

 

第十六、金融投資教育支出

 

 

 

二十七、支援一些省份性支出

 

 

 

十七、生態資原海洋資源氣象局等其他支出

 

 

 

十八、居住房得到保障經費支出

10.11

 

 

三十五、糧油食品救災物資存儲結余

 

 

 

二國慶、災情有效預防及緊急標準化管理結余

 

 

 

二十三、一些付出

 

當年度盈利累計數

555.74

當年度總支出合計數

552.45

用事業發展理財產品改正收入支出表差額

 

節余左右

 

今年初結轉和盈余

41.05

歲末結轉和余額

44.35

總結

596.80

總額

596.80


2019本年度利潤部門預算表

單位名稱:70萬

新項目

當年度創收總金額

財政局撥付薪水

上級部門補助費凈收入

企業營收

操作收益

附設工作單位上交工資

別使收入

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

預估合計

555.74 

555.74 

 

 

 

 

 

205

 

 

文化教育經費支出

160 

160

 

 

 

 

 

205

08

 

深造及培訓學習

160 

160

 

 

 

 

 

205

08

03

培順收入支出

160

160

 

 

 

 

 

208

 

 

社會生活保障機制和擇業撥出

37.35 

37.35 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門企業發展院校離退休工資

37.35 

37.35 

 

 

 

 

 

208

05

02 

企業政府部門離退職

0.12

0.12

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業性公司的常規養老院保險金激費付出

25.68

25.68

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業心組織事業年金付款費用支出

11.55

11.55

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身體健康開支

347.87

347.87

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政機關事業性政府部門醫療衛生

13.71 

13.71 

 

 

 

 

 

210

11

02

工作的單位醫療保健

13.71

13.71

 

 

 

 

 

210

99

 

任何衛生學綠色健康費用

334.16

334.16

 

 

 

 

 

210

99

01

其他環衛營養健康總支出

334.16

334.16

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房維護總支出

10.52

10.52

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改革創新總支出

10.52

10.52

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

10.52

10.52

 

 

 

 

 

 


2019年終支出費用竣工決算表

公司:萬多

該項目

年初撥出累計數

差不多支出費用

該項目收支

上交國家領導經費支出

營業開支

對附屬公司津貼結余

功能分類
科目編碼

課目分類

總金額

552.44 

284.12 

268.32 

 

 

 

205

 

 

培育性支出

160 

0 

160

 

 

 

205

08

 

自修及訓練

160

0 

160 

 

 

 

205

08

03

培養其他支出

160

0 

160

 

 

 

208

 

 

市場經濟保駕護航和就業的經費支出

37.02 

37.02 

0 

 

 

 

208

05 

 

財政企業發展政府部門離養老金

37.02 

37.02 

0 

 

 

 

208

05

05 

行政管理事業心組織大致頤養天年商業險付費其他支出

25.47 

25.47      

0 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業有成院校新職業年金手機繳費收支

11.55 

11.55 

0 

 

 

 

210

 

 

安全衛生營養健康支出費用

345.32

237.00

108.32

 

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業方醫遼

13.71

13.71

0

 

 

 

210

11

02

事業有成公司醫療服務

13.71

13.71

0

 

 

 

210

99

 

某些衛生情況安全健康撥出

331.62

223.29

108.32

 

 

 

210

99

01

任何衛生間營養健康結余

331.61

223.29

108.32

 

 

 

221

 

 

自建房確保其他支出

10.11

10.11

0

 

 

 

221

02

 

往房教育體制改革其他支出

10.11

10.11

0

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

10.11

10.11

0

 

 

 

 


2019本年度財政預算付款盈利收支部門預算總表

的單位:余萬元

工資

費用支出

投資項目

結算的時候數

建設項目

預估合計

一般的公開估算財務補貼款

政府機構性理財產品項目預算財政預算捐款

一、通常情況服務性決算財政局捐款

555.74 

一、大部分公用設施產品花費

 

 

 

二、政府辦公室性資金決算財政支出審批

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技收支

 

 

 

 

 

四、公開健康安全性支出

 

 

 

 

 

五、培育收入支出

160

160

 

 

 

六、學科技木其他支出

 

 

 

 

 

七、人文市場體肓與文化傳媒總支出

 

 

 

 

 

八、當今社會安全保障和專業教育費用

37.02 

37.02

 

 

 

九、環境衛生身體開支

345.32 

345.32

 

 

 

十、節約能源干凈收支

 

 

 

 

 

十一月、城鎮社區居委會費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

 

 

13、公路交通車輛運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、產品勘查個人信息等收支

 

 

 

 

 

第十、商業保障保障業等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、金融資本經費支出

 

 

 

 

 

十六、扶持另一個中南部收入支出

 

 

 

 

 

十九、物種多樣性影視資源深海氣象預報等付出

 

 

 

 

 

十八、居住房的保障花費

10.11

10.11

 

 

 

2、糧油食品防汛物資收儲費用支出

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇防制及緊急救援管理制度付出

 

 

 

 

 

二十三、相關其他支出

 

 

 

年初年收入合計數

555.74 

本年度收入支出累計數

552.45 

552.45 

 

本年不需要審批結轉和節余

3.81 

年尾財政部門補貼款結轉和盈余

7.10 

7.10

 

一、般服務性概預算財政廳付款

 

 

 

 

 

二、市政府性基金投資概算財政廳審批

 

 

 

 

 

累計

559.55 

累計

559.55

559.55

 

 


2019一年度一般的公用預算表民政撥付總支出竣工決算表

企業單位:千元

品牌

自動求和

最基本費用支出

品牌支出費用

作用幾大類

課程和科目標識號

學科名稱

205

 

 

育兒教育收入支出

160

0 

160

205

08

 

學習及技能培訓

160

0 

160

205

08

03

學習培訓教育支出

160 

0 

160 

208

 

 

生活得到保障和出去上班付出

37.02 

37.02 

0 

208

05 

 

行政機關工作工作單位離退休之

37.02 

37.02 

0 

208

05

05 

行政性事業有成企單位幾乎社區養老商業險繳納付出

25.47 

25.47 

0 

208

05 

06 

政府機關企業計量單位職業年金付費教育支出

11.55 

11.55 

0 

210

 

 

安全綠色健康總支出

345.32

237.00

108.32

210

11

 

行政機關衛生事業企業治療

13.71

13.71

0

210

11

02

教育事業政府部門醫療服務

13.71

13.71

0

210

99

 

別的衛生防疫健康生活性支出

331.61

223.29

108.32

210

99

01

任何衛生情況健康的教育支出

331.61

223.28

108.32

221

 

 

自建房擔保其他支出

10.11

10.11

0

221

02

 

公房改革的實質付出

10.11

10.11

0

221

02

01

租賃房個人公積金

10.11

10.11

0

累計

552.45 

284.13 

268.32 

 


2019本年一般的公開概預算財政性補貼款主要教育支出竣工決算表

  工作單位:萬是

頂目

自動求和

員工經費預算

公共勞務費

經濟增長歸類

幾個會計科目識別碼

課程和科目種類

301

 

工資收入福利待遇收支

266.33

266.33

 

301

01

  總體員工工資

53.07

53.07

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

0.64

0.64

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

6.95

6.88

 

301

07

  績效評價基本工資

119.86

119.86

 

301

08

政府部門自己事業工作單位關鍵關于養老地產養老人身險交費

25.47

25.47

 

301

09

職業角色年金交費

11.55

11.55

 

301

10

退休職工常規醫疔安全激費

13.71

13.71

 

301

11

國家國家公務員醫療保健補貼交款

 

 

 

301

12

其他的市場經濟基本保障激費

4.23

4.23

 

301

13

自建房社保公積金

10.11

10.11

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  其他的公資特權付出

20.81

20.81

 

302

 

貨品和提供服務花費

15.11

 

15.11

302

01

  辦公裝修費

0.27

 

0.27

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

0.80

 

0.80

302

07

  郵電通信費

2.00

 

2.00

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安處理費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.02

 

0.02

302

12

  因公出境(境)成本

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

2.7

 

2.70

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習費

0.06

 

0.06

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  使用資料費

0.8

 

0.80

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用的燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

0

302

27

  受托業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會費用

2.87

 

2.87

302

29

  公益福利費

1.37

 

1.37

302

31

  公務活動買車行駛維修保養費

 

 

 

302

39

  另一交通出行的費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展費用的

3.85

0

3.85

302

99

  別各種商品和服務質量經費支出

0.37

 

0.37

303

 

對一個人和家族的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼政策

 

 

 

303

07

  社區醫藥費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

一個人漁業生產加工救濟款

 

 

 

303

99

  相關對自己的和家中的補貼費

 

 

 

310

 

投資基金性經費支出

2.69

 

2.69

310

02

  工作設配添置

2.69

 

2.69

310

03

  專用機械設備置辦

 

 

 

310

07

  資料wifi網絡及工具置辦升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車購置費

 

 

 

310

19

  各種交通出行產品購進

 

 

 

310

21

  古建筑和櫥窗陳列品購買

 

 

 

310

22

  無形中房產置辦

 

 

 

310

99

  其它資產管理性其他支出

 

 

 

合計數

284.13

266.33

17.80

 


2019年平常共同財政部門預算財政部門付款“三公”資金投入及機構運動資金投入性支出預算表

工作單位:萬塊人民幣

般公共服務工程預算財政局補貼款“三公”費用

行政機關正常運行

金費竣工決算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公專車租賃費及運作費

公務活動接待工作費

小計

國家公務出行用車

置辦費

國家公務用車的

作業費

概算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

部門預算數

估算數

預算數

 

0.76

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0.76

0

 


2019月度政府辦公室性理財產品工程預算財政預算撥付其他支出竣工決算表

公司的:70萬

活動

累計

常規結余

投資項目經費支出

基本功能各類

課程和科目編號規則

項目分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區醫學交流中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度資本欠債事情表

 

 

價格機構:十萬

 

總量

作用

期初數

年終數

年末數

年終數

一、基金預估合計

——

——

 126.50

 93.70

   (一)流動量資產投資

——

——

75.63

60.57

   (二)緊固凈資產

——

——

191.99

190.29

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

115.62

115.62

🔜                2.公用的設備(臺/套/輛)

 

 

38.008

38.00

ꦜ                     中間:(1)車(輛)

 

 

 

 

ꦛ                                 常見因公專用車

 

 

 

 

ꦕ                                 執法監督巡邏買車

 

 

 

 

ౠ                                 特類行業新技術出行用車

 

 

 

 

ꦫ                                 許多車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

0.44

0.44

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

൩               4.相關加固基金

——

——

3.62

3.62

🌸        減:積攢攤銷及減值提供

——

——

141.12

157.16

   (三)常期股權質押項目投資

——

——

 

 

   (四)常期債券股權投資股權投資

——

——

 

 

   (五)興建建筑項目

——

——

 

 

   (六)無形之中固定資產

——

——

 

 

ꦿ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (七)相關財力

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

2.15

2.47

三、凈股本預估合計

——

——

124.34

91.22

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園蘇州市松江區醫學專業互動交流管理中心2019一年度利潤花費結算的時候總體設計癥狀講解

鄭州市松江區醫療討論會中央2019ꦡ年度收入總計為596.80萬元、支出總計為596.80萬元。與2018年度相比,收入611.19萬元減少14.39萬元。主要原因:人員經費增加;與2018年度相比,支出611.19總計減少1.77萬元。主要原因:項目經費減少。

二、管于西安市松江區醫學界聯席會平臺2019年中使收入結算的時候時候證明

當年度收入合計555.7萬元,其中:財政撥款收入555.7萬元,占100%。

三、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度支出決算情況說明

當年度🦂支出合計552.45萬元,其中:基本支出284.13萬元,占51%;項目支出268.32萬元,占49%。

四、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

🌸上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收支總決算559.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收支總計各增加1.52萬元,增長0.27%。主要原因:人員增加。

五、關于幼兒園東莞市松江區分子生物學討論會中心點2019一年度一樣公共信息費用民政審批收入支出竣工決算的情況反映

(一)常見共公預結算的時候財政資金撥付支出費用結算的時候總的情況下

𓆏上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.77萬元,減少0.32%。主要原因:項目經費減少。

(二)般公共信息成本預算財政部門審批收入支出竣工決算的結構原因

ও上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)160萬元,占28.96%;社會保障和就業支出37.02萬元,占6.70 %;衛生健康支出345.32萬元,占62.51%;住房保障支出10.11萬元,占1.83%(不涉及的不列)

(三)常見公眾預算表財政預算捐款收入支出預算基本條件

ꦗ上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為633.67萬元,支出決算為596.80萬元,完成年初預算的94.18%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費減少。其中:

1🤡、教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為160萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制項目支出減少。

2ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.19萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預算的37%;決算數小于預算數的主要原因:支出減少。

3. 🦋社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為28.70萬元,支出決算為25.68萬元;決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4.🐈社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為11.48萬元,支出決算為11.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。

5♕、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為13.63萬元 支出決算為13.71,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整;

6🌃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他衛生健康支出(項):年初預算為339.61萬元,支出決算為334.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。

7💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為10.05萬元 支出決算為10.52萬元,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。

六、對于廣州市松江區中醫藥學聯席會中心點2019當年度般共公竣工決算財政性撥付大體收支竣工決算事情說明

重慶市松江區醫療溝通交流學校2019♚年度一般公共預算財政撥款基本支出284.13萬元,包括人員經費266.33萬元,公用經費17.80萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出266.41萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。

2🌠、商品和服務支出28.33萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.

3、資本性支出2.69萬元 主要用于購買辦公設備購置

按以上所述文件格式先后順序表示。

無般公眾財政性預算財政性捐款關鍵支出費用的個部門,作下講述明:

武漢市松江區生物學交流電中心點2019年中無般公益性估算財政廳撥付基本的收支。

七、至于滬市松江區生物學洽談平臺2019季度普遍共同項目預算財政預算付款“三公”金費撥出竣工決算情況原因分析

(一)“三公”經費預算財務付款教育支出結算的時候整體來說的情況就說明。

西安市松江區中醫學交流會中央2019𓆉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位未發生支出。

2019൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.76萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。

(二)“三公”勞務費民政審批收支部門預算具體化環境描述。

2019👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

杭州市松江區醫學界交流電中2019全年無“三公”經費費用支出 財政預算撥付費用支出 。

八、介紹沈陽市松江區臨床醫學交流會重心2019季度鎮政府性基金投資成本預算不需要審批其他支出竣工決算癥狀就說明

北京市松江區臨床醫學溝通心中2019年終無政府機構性貨幣基金財政預算預算財政預算審批費用支出 。

 

九、集體所有制股權投資企業經營財政局預算財政局捐款環境介紹

重慶市松江區醫學界聯絡中央2019全年無國家投資基金生意費用財政廳捐款費用支出 。

十、別的根本事由的時候代表

(一)企事業單位運作經費預算教育支出情況報告

天津市松江區藥學座談會中心點2019當年度有機關使用金費支出費用。

 

(二)地方政府采購項目計劃費用情況發生

滬市松江區醫學研究溝通心中2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.97萬元,其中:貨物采購金額0.97萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車子、房子特別使用率情況

天津市松江區醫療洽談管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用考核標準化管理具體情況

杭州市松江區醫美互動交流重點2019ඣ年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了本單位的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元,平均得分88.2分(其中,績效評級為“優”的項目4個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌸一、國庫撥付創收:指當地政府科室當年度目標度從本級國庫科室確認的國庫撥付,包擴通常情況下公共服務預決算表國庫撥付和當地政府性貨幣基金預決算表國庫撥付。

二、參公標準凈營收:指參公標準標準發展專注業務領域過程和其協助過程達到的凈營收。

꧑三、運作收錄:指事業性工作單位在專業課程金融業務話動非常輔助性話動外面開設非單獨的統計運作話動贏得的收錄。

⛦四、某個個人工資:指企業單位得到的除“財政性捐款個人工資”、“參公個人工資”、“經營的個人工資”等之間的個人工資。

五、期初結轉和盈余:就是指去年度從未完成任務、結轉到上年按相關的標準重新動用的流動資金。

♉六、年終結轉和盈余:指當年終目標度或一年前年終目標工程預算制定設計、因理性生活條件情況轉變 無非按原設計用,需網絡延遲到時候年終目標按相關標準規定再用的項目資金。

七、基礎費用:指基層單位為確保培訓機構正確業務、成功日常生活業務釣魚任務而發生的的每項費用。

🐽八、工程教育其他支出費用:指組織為實現相應的行政管理作業工作或企業壯大目的,在根本教育其他支出費用以外遭受的每一項教育其他支出費用。

🔯九、銷售生產經營收支:指企事業組織在專業化生活及捕助生活認知能力發展非單獨的賬務處理銷售生產經營生活造成的收支。

꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜十一月、機關計量企業操作資金投入:指行政性計量企業和圖案填充公務接待員法服務管理的自己事業計量企業適用一般的公眾概算財政部門補貼款制定的首要性付出中的平常共用資金投入性付出。

 

 

 

 

 

 

 

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