鄭州市松江區
農耕技術應用線下推廣機構
2019一年度部門預算
目 錄
1一些 東莞市松江區占農業的大部分技術設備推薦核心情況
一、大部分職責
二、醫療機構制定
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、納入經費支出預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、收支預算表
四、不需要捐款使收入經費支出竣工決算總表
五、一般來說公用成本預算財政預算補貼款付出預算表
六、一般來說通用預算表財政預算捐款一般總支出部門預算表
ꦉ七、基本上公用設施費用預算財政預算補貼款“三公”勞務費預算及行政機關運作勞務費預算其他支出結算的時候表
八、部門性債卷民政預算民政捐款費用支出 預算表
九、股本負債率時候表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第二步組成部分 動詞解答
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、一般職能部門
蘇州市松江區漁業枝術產品推廣平臺是獨立自主折算企事業公司的。其主要的崗位工作職責:
1、體驗策劃本區占農業的大部分研發提升和總面積業空間結構調節規劃;
2、管理全國農經濟作物種殖能力、病蟲害草害防冶、土壤中因肥料及水稻田生態環境污染監測,發展畜牧業;
3、承擔本區農植物新科技、新貨種引進技術、耐壓試驗、操作示范和使用;
4、承擔責任全縣糧食收購園藝作物種子資源養值和統一標準供種運行;
5、策劃 積極開展種植牙業鎮級信息技術水平職工和國人好用技術水平培訓班操作。
二、平臺設施
ꦡ松江區農林牧枝術網絡推廣基地設有8個醫院,包擴:支部黨委書記、主住室、副主人2個、營銷推廣科、值保科、種子選手科、土肥科、辦公區室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019全年度盈利其他支出竣工決算總表
標準:萬塊人民幣
收益 |
收入支出 | ||
工程 |
部門預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、常見公開費用預算財務補貼款薪水 |
3011.61 |
一、基本公益性服務于開支 |
|
二、現政府性貨幣基金決算財政支出審批利潤 |
|
二、外交史結余 |
|
三、上級部門經濟補貼工資收入 |
|
三、防御開支 |
|
四、事業心薪資 |
|
四、公用設施應急開支 |
|
五、生意使收入 |
|
五、教導費用支出 |
|
六、加盟機關單位上交使收入 |
|
六、科學課枝術支出費用 |
|
七、另一個凈收入 |
25.63 |
七、人文精神旅行休育與媒體總支出 |
|
|
|
八、世界得到保障和找工作費用支出 |
304.7 |
|
|
九、衛生管理安全教育支出 |
86.67 |
|
|
十、節約能源節能教育支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設街道費用支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
2555.39 |
|
|
第十五、公路網運輸配送結余 |
|
|
|
十四、的資源探勘相關信息等支出費用 |
|
|
|
十六、商業性保障業等教育支出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
十六、支援別的中北部教育支出 |
|
|
|
十九、自然生態信息海上氣象預報等費用 |
|
|
|
19、住宅保障措施其他支出 |
64.26 |
|
|
2、調味品工程設備存儲費用支出 |
|
|
|
二十一月、災難預防及應急預案安全管理花費 |
|
|
|
二第十二、另外的撥出 |
|
上年效益合計數 |
3037.24 |
年初教育支出總計 |
3011.02 |
用企業發展資金解決結余差額 |
|
余額分派 |
|
今年初結轉和余額 |
|
年尾結轉和節余 |
26.22 |
累計 |
3037.24 |
累計 |
3037.24 |
2019季度薪資預算表
行業:萬元左右
業務 |
本年度薪資收入累計 |
不需要捐款凈收入 |
上一級津貼創收 |
視野盈利 |
管理納入 |
付屬單位名稱上交國家利潤 |
相關工資 | ||||
功能分類 |
項目名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會生活保駕護航和找工作費用 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政事業發展公司的離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關企業行業基本的社區養老人壽保險繳付經費支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企事業方方事業方方的職業年金交款性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學建康付出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業心廠家醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業方醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水結余 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
工作自動運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
高新科技應用與品牌宣傳保障 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
現代農業材料養護修補與根據 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房保駕護航費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房轉型支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年中花費結算的時候表
計量單位:萬塊人民幣
內容 |
上年費用支出 預估合計 |
幾乎花費 |
內容費用 |
上交國家上司教育支出 |
銷售經營撥出 |
對加盟部門補貼費收入支出 | ||||
功能分類 |
科目必種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場保駕護航和擇業總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業發展機構離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離養老金 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記視野工作單位最基本頤養保險費用手機繳費支出費用 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關企業公司企業公司職業分析年金交費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學綠色教育支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處行業政府部門整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事企業醫疔 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業水收入支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
綠植基地 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上執行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
新材料技術轉為與使用產品 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
綠植基地物資呵護修復手機與利用率 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房保駕護航花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房改革的實質收支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019半年度財政資金捐款收入來源結余預算總表
企事業單位:千元
創收 |
收支 | ||||
頂目 |
部門預算數 |
項目 |
總計 |
常見公用設施概算民政付款 |
相關部門性資金成本預算財政性捐款 |
一、尋常通用成本預算財政性捐款 |
3011.61 |
一、一樣共同服務性經費支出 |
|
|
|
二、政府部性資金項目預算財政資金付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
四、共同安全衛生撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育付出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗技術設備其他支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術度假旅游田徑運動與影視傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保駕護航和找工作結余 |
|
304.7 |
|
|
|
九、衛生監督綠色健康花費 |
|
86.67 |
|
|
|
十、低碳節能花費 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌居委其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水經費支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、交通綜合配送運輸配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性地質勘察圖片信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十、工商業服務的業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助別的地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然美教育資源海洋資源氣象條件等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房后勤保障其他支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二十五、油糧物資供應產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害防范及緊急救援安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、某些結余 |
|
|
|
當年度薪水累計數 |
3011.61 |
上年支出費用累計 |
|
2985.39 |
|
本年財政性捐款結轉和余額 |
|
年初不需要審批結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、通常公開財政性預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
二、政府部門性投資基金財務預算財務審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3011.61 |
總結 |
|
3011.61 |
|
2019當年度一般的公共信息概算財政廳捐款支出費用竣工決算表
企事業單位:萬美金
工程項目 |
預估合計 |
基礎開支 |
工程項目結余 | |||
功能性分類管理 課程商品代碼 |
專業科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會擔保和專業教育教育支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成院校離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退體 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業有成方大多頤養天年保費手機繳費收支 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業行業職業年金納費支出費用 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
公共衛生身體花費 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
人事部門參公的單位治療 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上單位名稱社區醫療 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農業水開支 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
畜牧業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
人事作業 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科學轉化成與使用服務性 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農林業物資保護好處理與進行 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
住宅切實保障費用 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
公房體制改革經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019每年通常情況下公用設施概預算財政總支出補貼款幾乎總支出結算的時候表
計量單位:千元
內容 |
加總 |
人事業費 |
共用金費 | ||
經濟增長分類管理 課目編碼查詢 |
課程簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
基本工資會員福利付出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
最基本年終獎金 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
績效考核年終獎金 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
機關教育事業企行政單位教育事業企行政單位基本性社區養老商業險手機繳費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
專業年金納費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
教工大致診療保險服務付款 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保健補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的發展保護納費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
住宅房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年薪社會福利撥出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
淘寶商品和貼心服務撥出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
商業用電 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理工作費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差費 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓學校費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能建筑工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
優惠費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
國家公務小二租車開機運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交通出行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
任何的商品和服務管理收支 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對自己和家用的經濟補貼 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
工作經濟補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫學費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶占農業的大部分加工補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對自己的和普通家庭的補帖 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資產管理性支出費用 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
會議室儀器購進 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
上用機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊wifi網絡及系統采購刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通銀行道具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和成列品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股權購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本性教育支出 |
|
|
|
累計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019季度普通通用工程預算財政收支撥付“三公”資金投入及機構使用資金投入收支預算表
機關單位:百萬元
通常情況通用概算財政廳撥付“三公”經費預算 |
行政單位電腦運行 經費支出部門預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待車輛使用采購及自動運行費 |
國家公務接待處費 | |||||||||
小計 |
公務活動出行 添置費 |
公務活動專用車 啟動費 | ||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
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1 |
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1 |
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2019本年中央政府性母基金費用國庫審批開支結算的時候表
企業:萬美元
好項目 |
累計數 |
大體總支出 |
建設項目付出 | |||
性能細分 專業科目項目編碼 |
會計科目分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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無政府性性資金決算財務撥付開支的廠家,仍抹去該報表式,并在本表下面作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年股本債務的記錄表 | ||||
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稅額機構:十萬 | ||
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占比 |
顏值 | ||
期初數 |
年底數 |
年終數 |
半年度數 | |
一、固定資產總計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)變化資本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)固定住凈資產 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
🌄 2.普通機(臺/套/輛) |
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൲ 其中的:(1)設備(輛) |
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🍸 一般的因公使用車 |
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ꦰ 執法監督值勤用車的 |
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♛ 特別正規專業科技私車 |
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ও 其他的買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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♈ 4.其它穩定資源 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
𝓰 減:累加累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)持久控股權資金 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長時間債券投資加盟投資加盟 |
—— |
—— |
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(五)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
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(六)隱約股權 |
—— |
—— |
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ꦓ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)任何金融資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈固定資產預估合計 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
情況下原因分析
一、關與鄭州市松江區農耕枝術線上營銷中心點2019年中納入經費支出部門預算總體目標前提介紹
天津市松江區農牧業技術水平推行中央2019ꦏ年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、有關于昆明市松江區農牧業水平擴大服務中心2019年薪資竣工決算原因證明
當年度ꦡ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、對於北京市松江區林果能力推薦核心2019年末其他支出竣工決算事情說
當年度🎃支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、有關東莞市松江區林業技術品牌推廣中間2019第四季度國庫審批創收教育支出總的環境申請報告
昆明市松江區林果科技品牌宣傳中心站2019ꩵ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、對于鄭州市松江區林業水平營銷推廣重點2019年似的共公工程預算財務撥付性支出竣工決算現狀反映
(一)普遍公眾結算的時候財政預算捐款費用結算的時候總體性情況
武漢市松江區水產業技巧營銷學校2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)般共同結算的時候財政部門捐款收支結算的時候形式情況發生
蘇州市松江區林業技術線下推廣中心站2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)似的通用估算財政局撥付支出費用部門預算實際現狀
武漢市松江區畜牧業枝術線上推廣核心2019💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🍰醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年終調減項目預算。
5、林果業和林業水開支(類)林果業(款) 🅰事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🌜、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7ꦫ、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、🍷住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:職員工提前退休。
六、關干東莞市松江區占農業的大部分技術營銷推廣中2019年末正常通用項目預算財政預算付款常規結余預算時候說明書怎么寫
東莞市松江區林果業枝術推薦基地2019🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫捐款總支出竣工決算總體性現象詳細說明。
鄭州市松江區林果業技術設備線上推廣重點2019🥀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019❀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用國庫審批撥出竣工決算明確環境這說明。
傷害市松江區綠植基地技木活動推廣中2019當年度無“三公”經費預算財政局補貼款結余。
八、對于沈陽市松江區農林牧新技術營銷中間2019全年政府辦公室性基金投資費用國庫付款結余預算的情況表明
武漢市松江區農牧業新技術營銷推廣心中2019年無以政府性私募基金預算表財政廳捐款花費。
九、國家股投資生產估算財政局捐款情況下說明書
北京市松江區草業能力營銷推廣基地2019年度目標無國家股充分操作預算表財政性付款支出費用。
十、別的至關重要事由的實際情況闡明
(一)危險機關作業資金付出狀況
濟南市松江區林業方法線下推廣機構2019第四季度硅酸關進行費用收支。
(二)中央集中采購員撥出事情
昆明市松江區水產業科技線上推廣中心站2019🌠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房子特色占有情況發生
1、機動車
無。
2、住房
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表業績考核管理制度狀況
𒆙上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🎐一、民政補貼款薪資:指公司的當每年度從本級民政行政部門認定的民政補貼款,也包括一般的公用預算表表民政補貼款和國家性債卷預算表表民政補貼款。
♒二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🍨三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
👍四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、今年初結轉和盈余:是以當年度還不來完成、結轉到本年度按有關的中規定再繼續選擇的資產。
꧅六、年終結轉和節余:指當季度度或從前季度概預算科學安排、因主觀性因素發生轉化時未按原記劃施行,需延時到日后季度按業內暫行規定再在使用的專項資金。
七、核心費用:指的單位為的保障貸款機構很正常機器運行、完整此外生活中作業每日任務而突發的那項費用。
ꦰ八、好項目費用開支 :指政府部門為成功完成相關的行政訴訟業務任務或行業快速發展指標,在通常費用開支 之上出現的那項費用開支 。
九、運作花費:指創業工作單位在的專業活動及配套活動之中開設非獨立的統計運作活動出現的花費。
🦹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✅11、市直機關工作專項專項資金:指行政性的單位名稱和依據因公員法標準化管理的工作的單位名稱動用一半通用預決算財政部門審批設置的關鍵結余中的日常生活公用設施專項專項資金結余。