廣州市松江區農機車管理制度所
2019年末預算
目 錄
第一次個部分 北京市松江區農機具服務監察隊慨況
一、大部分職責
二、系統設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、利潤花費預算總表
二、效益部門預算表
三、支出費用結算的時候表
四、民政審批納入總支出結算的時候總表
五、普通服務性費用預算財政資金捐款費用支出 預算表
六、尋常公開費用財政廳付款總體經費支出部門預算表
七、般共公成本預算財政資金付款“三公”接待費及行政單位正常運作接待費費用支出 竣工決算表
八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性撥付收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
四的部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、關鍵管理職能
ꦏ重慶市松江區農業機械的管理機制中心關鍵銷售業務屬于:增強農業機械專業性合伙社貼心運作任務建筑,積極推動 “大機互肋化” 的農業機械運做和貼心運作任務機制;獲取推行新的行業內性的高空作業算錢指導性標準規范,(正因為農業機械貼心運作任務介紹有大量延升和戶外拓展的獲取),和氣油資金的不停的大漲、捕助工薪水大漲等,為鎮政府推行補肋出具基準線參考選取重要依據,以有保障農業機械手使收入始終維持平緩,始終維持農業機械軍隊穩定性;繼續驟更大農業機械的標準配置;繼續驟辦好新農業機械和新加工的教學運作任務;建立健全各個的管理機制和貼心運作任務機制,增強農業機械運作任務的進行積極推動。
二、組織安裝
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019季度預算表
2019年終純收入收入支出竣工決算總表
基層單位:萬多
工資 |
總支出 | ||
大型項目 |
竣工決算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、基本公共性概預算財政廳審批收入水平 |
2820.52 |
一、一般的公益性提供服務費用 |
|
二、政府辦公室性理財產品項目預算財政廳補貼款薪資 |
|
二、外交關系付出 |
|
三、上級部門補帖凈收入 |
|
三、國防安全收支 |
|
四、事業性凈收入 |
|
四、服務性健康安全經費支出 |
|
五、經營者營收 |
|
五、文化教育費用支出 |
|
六、附屬的單位繳納利潤 |
|
六、小學科學能力其他支出 |
|
七、任何效益 |
25.08 |
七、文化知識體育運動與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會生活保證和就業前景結余 |
55.75 |
|
|
九、衛生學身體撥出 |
18.98 |
|
|
十、低碳節能環保材料撥出 |
|
|
|
11、新型農村小區其他支出 |
|
|
|
12、農業水教育支出 |
2754.31 |
|
|
十四、道路交通配送性支出 |
|
|
|
十四、資源量勘測數據等費用 |
|
|
|
15、商業樓保障業等付出 |
|
|
|
第十六、風險管控性支出 |
|
|
|
十二、扶持的區域經費支出 |
|
|
|
十七、自燃資源共享海洋資源氣象臺等開支 |
|
|
|
黨的十九、公寓房安全保障費用 |
14.08 |
|
|
二十五、糧油加工工程材料保障支出費用 |
|
|
|
二五一、其它的費用支出 |
|
上年收益預估合計 |
2845.60 |
當年度費用支出 累計 |
2843.12 |
用參公貨幣基金掩蓋收入支出表差額 |
|
節余合理安排 |
|
期初結轉和余額 |
|
歲末結轉和余額 |
2.48 |
總結 |
2845.60 |
總額 |
2845.60 |
2019當年度純收入預算表
企業:萬塊人民幣
的項目 |
本年度凈收入自動求和 |
財政支出審批收錄 |
領導補貼個人收入 |
企事業年收入 |
開納入 |
附帶機關單位上交收益 |
一些使收入 | ||||
功能分類 |
課程簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
世界有效保障和就業形勢性支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政訴訟行業組織離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離退休之 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
工商登記行業公司基本的頤養保險行業繳納支出費用★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業組織職業類型年金交款經費支出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
清潔衛生安全總支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
政府部門企業組織治療★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫院★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水總支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業發展自動運行 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
現代科技還原成與網絡推廣安全服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林牧產生使用補助 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
房產有效保障總支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
往房制度改革花費 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019一年度開支結算的時候表
企業單位:百萬元
創業項目 |
當年度費用合計數 |
大多經費支出 |
工作費用支出 |
繳納上級領導支出費用 |
經驗經費支出 |
對復屬企業單位補助款開支 | ||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社交保護和就業的花費 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業有成標準離養老 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
市直機關創業機構基本性給社保費行業繳付經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
標準人事標準專業年金交費教育支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間健康生活開支 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門事業發展政府部門醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業工作單位醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水教育支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
農產品加工 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上的程序運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技產業轉變成與宣傳服務的 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農林牧產生支持系統救濟款 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產保證開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房深化改革付出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019當年度財政局審批凈收入總支出部門預算總表
單位名稱:萬美元
工資收入 |
其他支出 | ||||
好項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
合計數 |
通常共公成本預算財政局補貼款 |
政府辦公室性母基金概算財政資金撥付 |
一、通常情況共同決算不需要付款 |
2820.52 |
一、一般的公益性精準服務經費支出 |
|
|
|
二、地方政府性母基金概算財務補貼款 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全的經費支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學性方法收支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術休育與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會養老機制和就業機會經費支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全健康生活教育支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、環保性做到低碳環保性經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設區域性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水支出費用 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十三、交通管理及運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察數據信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、工商業服務業等付出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助任何位置費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海底氣象臺等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房質量保障花費 |
|
14.08 |
|
|
|
20、調味品資源自給率性支出 |
|
|
|
|
|
二11、別的經費支出 |
|
|
|
本年度使收入加總 |
2820.52 |
上年其他支出合計數 |
|
2818.04 |
|
期初財政廳捐款結轉和余額 |
|
年初財政局審批結轉和余額 |
|
2.48 |
|
應該公開財務預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
中央政府性股權基金費用預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2820.52 |
總額 |
|
2820.52 |
|
2019第四季度一般的公共性估算財政開支審批開支結算的時候表
方:70萬
工作 |
預估合計 |
基本性結余 |
創業項目花費 | |||
職能分類管理 項目編號 |
會計分類標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會化保障措施和就業創業性支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政企事業企公務員離提前退休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離提前退休 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性機構大致社會個人養老保險公司交款撥出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
部門企業計量單位崗位年金交費付出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生情況身心健康經費支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
政府部門事業上廠家醫治★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
企事業企業醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水其他支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
林業 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業發展自動運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
新材料技術和轉化了與營銷推廣安全服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林業制造支撐補帖 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
居住房的保障撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房改革方案其他支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年差不多上共公預結算的時候財政性撥付差不多收入支出結算的時候表
機關單位:百萬元
工作 |
合計數 |
考生事業費 |
共用經費預算 | ||
經濟社會類型 幾個會計科目代碼 |
考試科目種類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水活動教育支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
總體工資收入 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼補助費補助費 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
總獎 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
別生活保證繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效評價的薪資 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
國家機關衛生事業機關單位總體養老院商業險納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
就業年金手機繳費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
任何年終獎金褔利教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
淘寶產品和安全服務花費 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
彩印費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
資質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
有水費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
采暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業標準化管理標準化服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
大會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓教育費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接侍費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專用箱用料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用工具染料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
建筑勞務費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
代為業務員費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
公會事業費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
優惠費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公出行正常運作維修保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
某個交通出行價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
另外品牌和服務性經費支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對人個與家庭式的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退體費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫院費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎勱金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
往房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
自己的畜牧業出產補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
同一對用戶和的家庭的補帖開支 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另一金融資本性撥出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
接待室主設備購入 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用箱系統采購 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息手機網絡及手機軟件租賃費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務使用車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通出行方法購進 |
|
|
|
310 |
99 |
的金融資本性花費 |
|
|
|
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年終一般的公眾概預算財務付款“三公”專項資金及單位運轉專項資金開支部門預算表
的單位:萬元左右
似的公共服務決算財務捐款“三公”勞務費 |
危險機關啟動 經費預算竣工決算數 | |||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公買車購進及使用費 |
國家公務到訪費 | |||||||||
小計 |
公務接待車輛 采購費 |
因公車輛 自動運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
|
2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019當年度縣政府性債卷概預算不需要捐款付出竣工決算表
企業單位:萬余元
品牌 |
自動求和 |
最基本教育支出 |
內容費用支出 | |||
功能表細分 考試科目編號規則 |
專業科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度股本債務狀況表 | ||||
價格企事業單位:萬是 | ||||
|
次數 |
實際價值 | ||
今年初數 |
年終數 |
年末數 |
年初數 | |
一、基金總金額 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)緊固資金 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🐼 通常因公用車的 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
♑ 行政執法執勤點小二租車 |
|
|
|
|
♔ 勞動防護專業課程的技術車輛 |
|
|
|
|
🧸 另一私家車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
💖 4.相關固定位置財力 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
ꦦ 減:當年度計提折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設施工 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
|
|
🍷 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債自動求和 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019當年度預算情況說明
一、有關于天津市松江區農機具管理方法所2019本年度工資收入收支部門預算情況發生介紹
深圳市松江區農機具標準化管理站2019🉐年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、相對于深圳市松江區農機具維護所2019月度凈收入部門預算情況下解釋
南京市松江區農用機械管理制度所2019ܫ年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、關羽東莞市松江區農資標準化監察隊2019每年開支預算時候說
武漢市松江區農業機械設備控制所2019ꩲ年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、介紹武漢市松江區農機具控制所2019一年度民政捐款個人收入總支出整體原因講解
傷害市松江區農業機械控制所2019🍸年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、針對杭州市松江區農機具服務管理處2019年度目標似的共同財政資金預算財政資金捐款總支出部門預算情況下說明怎么寫
(一)普通公用設施概算財政廳撥付教育支出總體經濟環境。
西安市市松江區農用機械操作所2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)一半公眾部門預算財政費用支出 撥付費用支出 部門預算形式實際情況。
南京市市松江區農業機械維護所2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)基本公用概算財政廳撥付付出結算的時候明確事情。
沈陽市松江區農業機械設備處理所2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🦩、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🔯、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4♒、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5♍、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、針對北京市市松江區農資維護所2019年度目標一樣公共性項目預算民政付款差不多花費預算現象描述
滬市松江區農資的管理處2019🍬年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政資金付款支出費用結算的時候基本癥狀表明。
濟南市松江區農機車管理系統所2019♚年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”接待費財政預算付款花費部門預算具體實施環境反映。
2019💧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出知識例如:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
✨因公出行用車開機運行保障性支出1.77萬的大寫。主要是廣泛用于車量安全、售后維修、國5柴油。2019年,蘇州市松江區農機車監管所歸屬各財務預算計量單位花費財務審批的國家公務小二租車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
ꦏ國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對于天津市松江區農機車管理系統所2019當年度現政府性債券費用財務審批支出費用結算的時候現象這說明
傷害市松江區農業機械治理所2019一年度無相關部門性股權基金估算財政廳捐款經費支出。
九、國企投資企業經營決算財政支出審批情況發生解釋
深圳市松江區農用機械管控所2019月度無集體所有制資產管理營運決算民政撥付撥出。
十、相關重要性方式方法的事情這說明
(一)機關事業單位正常運行金費經費支出情況下。
2019🐬年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府辦公室采購流程花費癥狀。
2019ꦦ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🌊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、房源層次性占用量情況
1.設備
截止2019年12月31日,上海市松江區農機管理所擁有來往車輛1輛,至少,一般的公務活動車輛使用0輛、一半交通執法執勤點出行0輛、特別專業的技術水平買車1輛、別的車輛使用♕0輛。基層單位實用價值50萬塊上面公用環保設備0臺(套),組織意義100萬美金綜上所述上用環保設備0臺(套)。
2.房子
本政府部門無農村房子特殊化占據狀態說明書。
(四)決算考核經營情況。
🤡上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
ꦰ一、財務支出資金付款凈收入:指機關單位當一年度度從本級財務支出資金部門獲取的財務支出資金付款,還有通常情況下公用設施估算財務支出資金付款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務支出資金付款。
二、事業心上純收錄:指事業心上政府部門開展調研技術業務量生活方案以及其外掛生活方案獲得的純收錄。
𝐆三、生意薪水:指視野基層單位在專門銷售業務促銷話動及輔助軟件促銷話動之上開發非獨立空間分攤生意促銷話動完成的薪水。
ꩲ四、別工資:指廠家拿到的除“財政成本撥付工資”、“事業上的工資”、“生意工資”等本身的工資。主耍是:市撥品牌成本工資等
五、期初結轉和節余:就是指當年度尚末到位、結轉到本年度按相關法律法規持續選擇的項目資金。
♏六、年底結轉和盈余:指年初度或半年前一季度估算安排好、因主觀生活條件會發生變遷無發按原工作計劃執行,需網絡延遲到后面一季度按有關于標準再繼續使用的的流動資金。
七、基本的費用:指單位名稱為有效保障了平臺正確高速運行、完全此外生活中工做工作而情況的基本費用。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、好項目收支:指企業單位為順利完成夢想的行政處工做神器任務或事業單位發展趨勢夢想,在常見收支囿于出現的一項收支。
♛九、運營費用費用支出 :指自己事業院校在正規專業行為組織形式及外掛行為組織形式模版開始非獨立空間成本核算運營行為組織形式突發的費用費用支出 。
𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ五一、機關公司運用預備費概算:指行政機關公司和符合公務接待員法的管理的事業公司運用常見上公共性概算財政局撥付布置的常見總撥出中的基本共公預備費概算總撥出。