北京市松江區國民部門協議洽談企業室
2017年中部門預算
目 錄
首位要素 滬市松江區老百姓縣政府達成合作討論會辦公樓室概貌
一、重點行政職能
二、裝置設備
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、效益教育支出結算的時候總表
二、年收入結算的時候表
三、性支出結算的時候表
四、民政捐款純收入教育支出結算的時候總表
五、普通共公概算財務付款經費支出部門預算表
六、一般的公益性項目預算財政預算捐款最基本費用支出 預算表
七、常見公眾估算民政撥付“三公”接待費及機構自動運行接待費性支出竣工決算表
八、中央政府性新基金費用預算民政撥付付出部門預算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第四個要素 詞解說
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、主要是崗位職責
ꦦ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🔯(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐓(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
📖(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♔(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、組織 設施
꧋根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017第四季度結算的時候表
2017全年度盈利其他支出部門預算總表
公司:萬是
工資收入 | 費用支出 | ||
創業項目 | 結算的時候數 | 項目流程 | 結算的時候數 |
一、財政廳捐款純收入 | 1163.70 | 一、平常共公服務于費用 | 1085.40 |
在其中:當地政府性私募基金概算國庫審批 |
| 二、國際關系撥出 |
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二、上級領導補貼金收益 |
| 三、中國國防結余 |
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三、事業上收入來源 |
| 四、公益性應急性支出 |
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四、加盟工資收入 |
| 五、基礎教育其他支出 |
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五、附設政府部門上交國家年收入 |
| 六、科學研究能力開支 |
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六、其它的凈收入 |
| 七、人文精神體育健康與新傳媒性支出 |
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| 八、社會生活確保和專業教育收入支出 | 21.33 |
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| 九、醫疔環衛與計劃書懷孕性支出 | 8.70 |
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| 十、低碳環保標準撥出 |
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| 十一國慶、城鄉經濟街道社區撥出 |
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| 第十二、農業和林業水費用 |
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| 13、客運貨運付出 |
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| 十四、影視資源勘查的信息等支出費用 |
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| 15場、企業提供夜場服務等教育支出 |
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| 十五、金融經濟支出費用 |
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| 二十七、經濟援助另外的東北部收入支出 |
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| 18、土地海洋環境氣候等付出 |
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| 黨的十九、房間保證開支 | 47.60 |
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| 三十、糧油食品工程材料儲備庫撥出 |
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| 二11、某些撥出 |
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年初收入來源總金額 | 1163.70 | 年初其他支出合計數 | 1163.03 |
用事業有成基金投資補救結余差額 |
| 余額分配權 |
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月初結轉和余額 |
| 年終結轉和盈余 | 0.67 |
總額 | 1163.70 | 合計 | 1163.70 |
2017本年度收益結算的時候表
的單位:萬的大寫
好項目 | 上年收入來源總計 | 財政部門審批薪資收入 | 上家津貼利潤 | 事業單位個人收入 | 合作經營收益 | 附設公司的上交國家效益 | 其它的工資 | ||||
功能分類 | 管理費用命名 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 通常情況公用設施保障費用 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 當地政府辦工廳(室)及涉及到結構事務性 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務電腦運行 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下行政性管理系統公共事務 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 社會化有效保障和自主創業支出費用 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政部門視野機關單位離退職 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政部門計量單位離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府機關視野企事業單位編制基礎關于養老地產社保費費用納費其他支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 國家機關教育事業公司工作年金網上繳費收支 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 診療健康與方案養育其他支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 財政事業上機關單位醫療機構 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門機構醫院 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 房間切實保障費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 商品房深化改革撥出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 房間社保公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017半年度性支出預算表
行業:萬余元
工程項目 | 當年度費用支出 加總 | 關鍵總支出 | 好項目開支 | 上交國家上級領導其他支出 | 經營的付出 | 對附屬醫院的單位補助款性支出 | ||||
功能分類 | 學科公司名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 尋常社會服務管理服務管理收支 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 政府辦公區室辦公區廳(室)及相關內容組織事情 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理運營 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 一樣 行政機關管理系統行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 當今社會得到保障和人才需求其他支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政性事業心行業離退職 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政管理廠家離退體 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 工商登記企業發展機關單位幾乎養老院保險行業手機繳費支出費用 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 機關公司的衛生事業公司的職業角色年金繳納費用收支 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 醫治衛生學與記劃生孩支出費用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 人事部門企業發展行業醫療管理 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門組織醫療服務 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 租賃房保障機制花費 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 自建房教育體制改革經費支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助費 | 28.88 | 28.88 |
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2017本年度財政廳補貼款創收結余結算的時候總表
行業:多萬元
效益 | 收入支出 | ||||
品牌 | 預算數 | 內容 | 總計 | 似的公共信息決算國庫撥付 | 國家性股票基金財務預算財務付款 |
一、一樣 公眾工程預算財政預算撥付 | 1163.70 | 一、通常公用設施服務性經費支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、部門性母基金財政預算預算財政預算審批 |
| 二、外交關系收支 |
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| 三、航空航天費用支出 |
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| 四、公開安全保障撥出 |
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| 五、培育付出 |
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| 六、專業能力撥出 |
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| 七、文化課軍事體育與文化經費支出 |
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| 八、社會各界有保障和就業問題支出費用 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、醫療服務安全與計劃表懷孕開支 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、節能降耗工業環保花費 |
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| 國慶、成鄉社區服務站費用支出 |
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| 十三、畜牧業水費用 |
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| 十四、交通線運送總支出 |
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| 十四、產品探礦信息查詢等總支出 |
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| 15、商業區服務性業等教育支出 |
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| 第十六、金融投資結余 |
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| 十六、支援各種區縣花費 |
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| 18、土地深海氣象局等花費 |
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| 19、租賃房保障機制花費 | 47.60 | 47.60 |
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| 四十、調味品原材料設備貯備費用 |
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| 二十一國慶、某些收入支出 |
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年初年收入自動求和 | 1163.70 | 上年費用支出 自動求和 | 1163.03 | 1163.03 |
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本年財政局補貼款結轉和節余 |
| 年底財政資金撥付結轉和余額 | 0.67 | 0.67 |
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基本上公共性費用預算財政支出撥付 |
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政府機關性股票基金費用財政預算付款 |
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總結 | 1163.70 | 總金額 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017當年度普通公眾概預算民政審批教育支出部門預算表
方:多萬元
投資項目 | 預估合計 | 大多開支 | 項目流程撥出 | |||
性能等級分類 考試科目識別碼 | 會計分類名字 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 正常售后服務性售后服務結余 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府性辦公樓廳(室)及涉及組織業務 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政部門操作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 般人事部門方法事物 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會各界質量保障和就業問題付出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 行政機關事業心企業離退體 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務公司的離養老 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門事業企業單位大多關于養老地產養老穩妥繳納費用支出費用 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 行政企事業單位考試教育事業企事業單位考試職業技能年金繳付花費 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫用安全衛生與籌劃懷孕付出 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 行政處行業計量單位醫療保障 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 政府部門標準醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 房屋保障措施其他支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 居住房深化改革費用支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼政策 | 28.88 | 28.88 |
|
加總 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017本年度普遍公益性項目預算財政部門捐款總體支出費用預算表
企事業單位:萬
該項目 | 累計 | 相關人員專項資金 | 共用專項經費 | ||
實惠幾大類 項目項目編碼 | 題目種類 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 工資收入獎勵費用支出 | 202.47 | 202.47 |
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301 | 01 | 關鍵公資 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 補助補助 | 87.37 | 87.37 |
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301 | 03 | 獎勵金 | 34.26 | 34.26 |
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301 | 04 | 其余社交維護付款 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 餐費補助款費 |
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301 | 07 | 績效考核月薪 |
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301 | 08 | 政府部門事業有成工作單位常見養老金公司保險公司激費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 角色年金納費 | 2.60 | 2.60 |
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301 | 99 | 另外年終獎金副利撥出 | 14.97 | 14.97 |
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302 |
| 的商品和保障付出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 接待室費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 進行印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 咨詢了解。費 |
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302 | 04 | 辦理手續約 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 電費繳費 |
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物管管理制度費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出境(境)收費 |
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302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租賃服務費 |
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302 | 15 | 電視電話會議費 |
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302 | 16 | 培訓學校費 |
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302 | 17 | 公務招待招待費 |
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302 | 18 | 專用的原雜費 |
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302 | 24 | 被裝添置費 |
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302 | 25 | 專業染料費 |
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302 | 26 | 勞務費費 |
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302 | 27 | 都交給銷售費 |
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302 | 28 | 商會資金投入 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 會員福利費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 國家公務出行用車加載維修費 |
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302 | 39 | 其它的出行加盟費 |
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302 | 40 | 稅金及疊加管理費 |
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302 | 99 | 其他進口商品和服務管理教育支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對人個和家里的補貼金 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 日常生活補助金 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 權益金 |
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303 | 11 | 商品房房貸公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租補貼款 |
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303 | 13 | 房產買賣補貼金 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 同一對私人和家廷的政府補貼費用支出 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另外的資產投資性費用支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦工機 添置 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 多功能設施設備租賃費 |
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310 | 07 | 產品信息平臺網洛及工具購置費更行 |
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310 | 13 | 公務活動使用車新購 |
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310 | 19 | 某個公共交通工貝購入 |
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310 | 99 | 其余基金性教育支出 |
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累計數 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
ඣ2017全年一樣 公共性財政廳預算財政廳付款“三公”費用預算及行政單位加載費用預算收入支出結算的時候表
機關單位:萬元左右
似的公用決算財政支出撥付“三公”接待費 | 政府部門正常運行 資金投入預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公回國 (境)費 | 公務接待車輛購買及開機運行費 | 因公接侍費 | |||||||||
小計 | 因公車輛使用 添置費 | 公務活動車輛租賃 電腦運行費 | ||||||||||
項目預算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 竣工決算數 | 決算數 | 預算數 | 費用預算數 | 結算的時候數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
|
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|
|
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| 71.00 | 43.92 |
2017全年度市政府性資金費用財政資金捐款付出竣工決算表
廠家:萬是
該項目 | 累計數 | 基本上支出費用 | 項目流程收入支出 | |||
作用歸類 課程編寫代碼 | 科目必簡稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017財政年度結算的時候情況說明
一、光于南京市松江區國民縣政府合伙交流活動商務室內2017年末納入費用預算總體經濟狀態表明
天津市松江區老百姓政府性合伙交流電接待室室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、介紹成都市松江區人艮現政府配合洽談辦公樓室2017全年創收預算狀況介紹
本年度收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、至于蘇州市松江區老百姓政府機關合作共贏討論會辦公區室2017年末支出費用預算情況介紹
當年度🧔支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、管于東莞市松江區我們部門合作方式聯席會辦工室2017月度財政教育支出捐款效益教育支出整體情況反映
南京市市松江區群眾中央政府合作的交流會辦公裝修室2017🥂年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、至于北京市松江區群眾以政府媒體合作討論會商務室內2017每年一半公眾民政預算民政付款教育支出預算實際情況介紹
(一)一半公眾工程預算財政預算付款花費部門預算整體原因
東莞市松江區人艮政府機關合作的座談會辦公區室2017꧟年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一樣公開費用財政廳撥付其他支出竣工決算型式情況下
西安市松江區百姓鎮政府配合交流會辦工室2017♛年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)普通共公預算表財政資金補貼款收入支出預算按照情形
鄭州市松江區中國人民區政府合作方式交流活動辦公樓室2017𝔍年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應下降。之中:
1🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🎀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6ജ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8♓、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、相對于東莞市松江區大家政府部門企業合作座談會辦公裝修室2017年通常現狀下通用費用財政部門補貼款常規教育支出部門預算現狀原因分析
深圳市松江區老百姓鎮政府合作項目交流學習商務室內2017🐈年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1ꦰ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💖、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ಞ、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
🍃七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳付款教育支出結算的時候總體設計時候說明怎么寫。
蘇州市松江區人們現政府企業合作討論會辦工室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬💧元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,歡迎批次線、人流量仍未控住。
2017𒉰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中會存在越大的不認相關性重要因素,接代批次線、人口數很難控住。
(二)“三公”費用財務付款經費支出結算的時候大概情況下表示。
2017𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🥃國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
ꦍ上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,濟南市松江區市民部門合作的聊天辦公場所室花銷財政資金撥付的公務活動專用車保要量為0輛。
八、相對于鄭州市松江區老百姓政府部門聯合聯席會辦公區室2017年終部門性基金投資財政預算預算財政預算撥付開支預算情況說
鄭州市松江區我們縣政府協作聯席會商務辦公空間2017季度無部門性資金概算財務審批花費。
九、國有化金融資本加盟概預算財政性撥付情況報告闡明
深圳市松江區我們部門達成合作溝通交流辦公裝修室2017年無國有制資產經驗費用預算財政性付款撥出。
十、其它更重要要點的環境解釋
(一)機構啟用費用教育支出狀態
🌞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)中央政府采購項目計劃付出實際情況
🌺滬市松江區百姓以政府合作關系交流信息工作室2017年終鎮政府招標員稅額為4.09多萬元,在這當中:貨件選購刷卡金額4.09來萬。
🅺2017全年本團隊朝向規模性企業留有政府辦公室采購員工程項目決算票額4.09W,面向基層小微工業企業留有當地政府購置品牌項目資金票額0W。在指向中的客戶留線的政府機關進貨品牌中,由中的客戶批售商單位中標或限價的,進貨限額4.09百萬元;在面向基層小微品牌留有政府部購進樓盤中,由小微品牌生產商中標單位或出單的,購進錢數0余萬元;在許多相關部門采買工作中,由中小廠家廠家生產商商單位中標或平均價的,采買余額070萬。
(三)國有企業財力霸占安全使用的情況
🐼直到2017年12月31日,天津市市松江區我們地方政府企業合作討論會商務企業辦公室各有行駛0輛,這里面,一半公務接待私家車0輛、通常情況辦案執勤點專用車0輛、防化專業高技術小二租車0輛、其他租車0輛(由市機管局制定食品服務保障的一樣 因公車輛使用0輛)。標準商業價值50萬的大寫以上內容適用的設備0臺(套),工作單位附加值100萬是這專用的機器0臺(套)。
(四)成本預算績效考核管控情形
🌊鄭州市松江區市民政府部的合作交流溝通工作室2017一年度概算考核監管本職工作深入開展情況報告詳細:更加完善建立概算考核監管工作規范,標準執行工作項目“先初審、后出庫”的基本原則,增強項目概算核編線質量。2017年濟南市松江區國民中央政府協作聯席會辦公室無績效考核評論業務。
第四部分 名詞解釋
🍨一、財務補貼款年收入:指廠家上半年度從本級財務機構認定的財務補貼款,以及一般的公用費用費用財務補貼款和縣政府性私募基金費用費用財務補貼款。
二、事業有成創收:指事業有成工作單位組織開展專業的保險業務話動簡述協助話動獲取的創收。
♐三、加盟管理盈利:指企事業方在工程專業的業務游戲行為下列關于助手游戲行為囿于大力開展非單獨分攤加盟管理游戲行為拿得的盈利。
🐽四、另一創收來源:指行業要先拿到的除“財務捐款創收來源”、“事業上創收來源”、“營運創收來源”等范圍內的創收來源。
五、年終結轉和節余:就是指當年度從未已完成、結轉到本年度按有關于法律規定重新施用的資金量。
﷽六、半第四季度結轉和盈余:指本第四季度度或原先第四季度概預算讓、因事實先決條件引發不同難以按原計劃方案落實,需卡頓到已經第四季度按相關聯規則仍然選用的成本。
七、幾乎性開支:指公司為維護醫院正常值持續運行、結束日常化工作中任何而的發生的一項性開支。
🏅八、工程項目教育經費結余:指的工作單位為搞定不同的行政部門的工作釣魚任務或教育事業提升目標值,在基礎教育經費結余外突發的那項教育經費結余。
九、運作花費:指參公公司在工程專業活躍及協助活躍囿于做好非經濟獨立記帳運作活躍發現的花費。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆五一、危險機關運轉行業費:指財政性行業和對比公務接待員法管理方法的行業行業的使用差不多上公眾預決算財政性審批合理安排的差不多教育費用中的守則共公行業費教育費用。