上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、一般職責范圍
二、系統制定
三、財政預算編制數表明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關于現象詳細說明
杭州市市松江區人民群眾當地政府協議座談會企業辦事處
🍒松江區中國人民地方當地政府企業合作交流活動企業辦室與區地方當地政府辦合署企業辦公區,常見工作職責為:
𓄧(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦕ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦩(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𓆉(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦄(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區群眾政府性進行合作聯席會職場室裝置布置
🌺沈陽市松江區老百姓相關部門機關公司相互合作聯絡會議室環境室部門估算僅其中包括沈陽市松江區老百姓相關部門機關公司相互合作聯絡會議室環境室本部。
本單位中,行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 標準稱謂 | 自己的名字 |
1 | 杭州市松江區各族人民鎮政府合作協議互動交流辦公區室 |
|
專有名詞解讀
ꦗ(一)主要結余概算:是市里概算主觀崗位及所在區域概算方為保護其機購常見正常的工做、結束基本上工做任何而預算編制的年末主要結余設計,其中包括員工事業費和通用事業費兩個分。
🐭(二)的項目收支費用項目概算:是省級費用項目概算職能部門經理職能部門及經濟類型費用項目概算廠家為完全財政事情每日任務、企業轉型轉型任務值或相關部門轉型戰略性、任務任務值,在大多收支外面制定的財政年度收支年度計劃。
♋(三)“三公”資金投入:是與地省級民政局有資金投入領撥有關的部位試述員工估算組織食用地省級民政局付款規劃的因公出境(境)費、因公活動服務室客人買車新購及作業費、因公活動服務室客人服務室客人費。這其中:因公出境(境)費包括規劃危險機關及員工估算組織考生的香港展覽協議聊天、災害項目商談、境外支付培順課程研修班等的香港展覽旅費、國內大城市間道路費、留宿費、飯食費、培順課程費、公雜費等付出;因公活動服務室客人服務室客人費包括規劃全省性專業會議具體科學安排、各國災害證策落實調研、專頂診斷與外事團組服務室客人聊天等運營因公活動服務室客人或落實業務量所用要留宿費、道路費、飯食費等付出;因公活動服務室客人買車新購及作業費包括規劃制定內因公活動服務室客人機動車輛的拆卸更新時間,與中用規劃市區因公出、因公活動服務室客人壓縮文件交互、平常作業落實等所用要因公活動服務室客人買車然料費、維護保養費、在街上過路的過橋米線費、人身險費等付出。
𒆙(四)政府機關加載費用:指行政事務機構和根據國家事業發展單位名稱法安全管理的事業發展機構適用一半公共性決算不需要補貼款安裝的幾乎總其他支出中的日常化公用設施費用總其他支出。
2018年估算編制程序說明書
2018ꦆ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出250.99萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🔯、“行政運行”171.64萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:♔最主要的適用實行本辦本職工作職能作用、恢復日常工作日常運轉而支出的對接協防西藏自治區、山東區頂目救助的資金,因公歡迎費、招商合作引資預備費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年的單位財務工作出入成本預算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 規劃部門管理:杭州市松江區百姓部門合作協議交流活動辦公樓室 |
| |||
| 上年收入水平 | 年初開支 | |||
| 工作 | 概算數 | 好項目 | 項目預算數 | |
| 累計數 | ||||
| |||||
| 一、財政部門撥付盈利 | 15,119,853.84 | 一、 | 一半共同服務培訓其他支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況下公共信息決算現金 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會化保險和自主創業其他支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府辦公室性理財產品 |
| 三、 | 醫療器械環衛與工作規劃懷孕撥出 | 83,859.26 |
| 二、事業有成收益 |
| 四、 | 公寓房基本保障結余 | 466,726.32 |
| 三、工作的單位運作凈收入 |
|
|
|
|
| 四、各種工資收入 |
|
|
|
|
| 凈收入總共 | 15,119,853.84 | 教育支出累計 | 15,119,853.84 |
|
|
| ||
2018年企業單位財務管理收入支出費用預算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 政府部門:元 | ||
上年費用 | ||||
財政預算數 | ||||
通常開支 | 建設項目總支出 | |||
工作員接待費 | 共用經費支出 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構薪資收入財政預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制科室:西安市市松江區中國人民地方政府合伙交流學習工作室 |
|
| 工作單位:元 |
| |||||
| 產品 | 效益估算 |
| |||||||
| 工作的分類會計科目商品編號 | 用途類型課程名稱 | 自動求和 | 財政部門撥付創收 | 創業納入 | 自己事業企公務員 | 相關凈收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 管理創收 |
| |||||
| 201 |
|
| 普通公共信息服務性總支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門辦公廳(室)及想關公司事物 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本上行政部門控制事務性 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會存在服務和求業收支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業性機關單位離退休工資 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的人事部門公司的離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記企業方基本性社會養老金費用保險費用付款費用 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企事業企單位事業企單位專業年金手機繳費結余 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫用公共衛生與工作規劃生殖其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業發展院校醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關政府部門整形 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅房服務保障支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房變革收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位名稱花費估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制團隊:重慶市松江區老百姓政府部加盟交談辦工室 | 公司的:元 |
| |||||
| 該項目 | 開支概算 |
| |||||
| 技能劃分類別課程和科目編號規則 | 功能性的分類項目明稱 | 總金額 | 大致經費支出 | 頂目支出費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 常見公共性提供服務費用支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府辦公樓廳(室)及相關聯結構業務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政經營經營業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 發展安全保障和專業教育經費支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門事業標準標準離退職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的人事部門公司的離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關自己事業廠家自己事業廠家首要個人養老保險費用保險費用激費經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關創業企業單位專業年金交款費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療安全安全與設計生孩子費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業上的的單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房質量保障性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 商品房收入分配改革付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2018年企業國庫補貼款收支明細費用總表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 編寫行業:北京市松江區大家地方政府合作協議交談辦公區室 |
|
| 部門:元 |
| ||||
| 財政資金撥付收益 | 財政預算付款收入支出 |
| ||||||
| 活動 | 概預算數 | 的項目 | 預估合計 | 通常情況下服務性費用 | 區政府性母基金費用預算 |
| ||
| 一、一般來說共同項目預算經濟 | 15,119,853.84 | 一、 | 平常公共產品產品費用支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、現政府性股票基金 |
| 二、 | 社會中的保障和就業前景性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
|
|
| 三、 | 醫學安全與方案生殖花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
|
|
| 四、 | 商品房的保障結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 年收入總共 | 15,119,853.84 | 收支共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年公司尋常公共服務預決算付出功能鍵細分預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制崗位:杭州市松江區人民群眾相關部門的合作討論辦工室 | 政府部門:元 |
| |||||
| 項目流程 | 一般的服務性預算表結余 |
| |||||
| 用途進行分類課程識別碼 | 特點分為課程名稱 | 預估合計 | 首要總支出 | 建設項目撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般的公開服務的花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門接待室廳(室)及有關于組織機構行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常行政機關治理事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 世界安全保障和工作教育支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業上的公司離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的行政機關的單位離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 單位名稱事業上單位名稱常規頤養保險金交費經費支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關創業院校創業院校職業技能年金付款費用支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理環保與工作規劃計劃生育政策結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處視野公司醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟部門醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房質量保障總支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位名稱政府性性貨幣基金決算撥出系統的分類決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制監管部門:廣州市松江區人民群眾國家合作的交流信息工作室 | 組織:元 |
| |||||
| 產品 | 政府機構性資金費用預算總支出 |
| |||||
| 功能模塊劃分類別幾個會計科目編號 | 職能劃分科目表名稱大全 | 總金額 | 基本性撥出 | 業務教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構通常公開項目決算基礎性支出機構項目決算經濟實惠各類項目決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序部位:重慶市松江區大家區政府合作方式交談辦公區室 | 部門:元 |
| ||||
| 建設項目 | 一般來說公共信息概預算總體支出費用 |
| ||||
| 能力歸類課目編號 | 效果幾大類考試科目命名 | 預估合計 | 工作人員事業費 | 公供勞務費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪資特權費用 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 幾乎基本工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關創業企業單位基礎社會養老人壽保險網上繳費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金付費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 事業基本的醫用穩妥激費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它的的社會擔保付費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 某些待遇福利性結余 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 菜品和售后服務收入支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 接待室費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 技能培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會專項經費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
|
| 302 | 29 | 公益福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
|
| 302 | 99 | 其他的商品種類和售后服務開支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶和中國家庭的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 額外獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對私人和家長的補助金付出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資基金性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 接待室專用設備購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年工作單位“三公”金費和部門正常運行金費概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制工作當地政府部門:北京市松江區公民當地政府合作方式溝通工作室 |
| 計量單位:萬余元 |
| ||||
| 2018年“三公”接待費成本預算數 | 2018年市直機關工作經費支出決算數 |
| |||||
| 總金額 | 因公回國(境)費 | 公務活動歡迎費 | 因公公務車置辦及加載費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 啟用費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相應的的情況說
一、“三公”費用成本預算
🐎上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
🌃(一)因傷害市松江區群眾部分合作的交換辦公環境室因公回國(境)費用由區外辦、區臺辦承當編寫,并一致性開放,本部分不用再的另外再次開放。
🦋(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.00萬元,與2017年預算持平。
🐼通常配備:使用在上司人員來松檢查,各省份市黨政代表英文團及各親善省份、把兄弟地級市來松多方位考察或因公游戲活動游戲活動的接待客人客人價格及使用在因公游戲活動接待客人客人完成租車價格等。
二、機關單位運轉預備費概算
🤡機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府部的采購的情況
2018🔴年度本部門政府采購預算3.15萬元,其中:政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ꦫ年度本部門面向于小規模商家留出地方政府采辦大型項目預決算大額0萬余元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。