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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 公布的期限:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、具體崗位職責

二、組織軟件設置

三、費用預算編織詳細說明

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、對應現象說明書怎么寫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣州市市松江區我們地方政府公司合作交流會辦公裝修室行業注意主要職責

 

松江區國民國家機關公司合作交流活動辦工室與區國家機關辦合署辦工,首要職能為:

▨(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🍃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

💯(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

𓆉(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ꦕ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

沈陽市松江區中國人民鎮政府協作交流電辦公室醫院設定

🦄蘇州市松江區各族人大常委會崗位聯合交流學習溝通企業接待室崗位決算是涵蓋松江區各族人大常委會崗位聯合交流學習溝通企業接待室本部或者下成員1家財政企業廠家的綜和收支明細設計。

本政府部門中:行政機關企業單位1家,教育事業部門1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

項目編號

組織標題

提示

1

重慶市松江區人民群眾政府部門聯合聊天商務檔案室

 

2

廣州市松江區配合交流會服務于機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年北京市松江區公民政府辦公場所室合作共贏交換辦公場所室監管部門預算表編寫表明

2017🐷年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1𒁃、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🤡、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3𒁏、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🌜、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6๊、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9🧔、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行政部門財務部收入支出表預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫單位部門:杭州市松江區我們相關部門合作協議學習交流工作室

機關單位:元

 

 

本年度收入水平

本年度其他支出

 

 

工作

成本預算數

內容

費用預算數

 

 

一、民政付款薪水

13,558,799.61

 

普遍公共精準服務精準服務性支出

12,527,662.80

 

 

1. 一樣 公共服務財政預算錢財

13,558,799.61

 

社會化保障機制和擇業開支

390,922.93

 

 

2. 地方政府性股權基金

 

三、

整形干凈與行動計劃生孕支出費用

140,508.20

 

 

二、事業心薪資收入

 

四、

房產服務保障費用

499,705.68

 

 

三、事業上的方經營管理納入

 

 

 

 

 

 

四、某些個人收入

 

 

 

 

 

 

收益總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構收錄預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織行業:傷害市松江區市民現政府媒體合作交流學習接待室室

 

 

的單位:元

 

 

內容

盈利工程預算

 

 

作用分為學科編號

模塊歸類會計科目名稱大全

總計

財政資金捐款收入來源

事業性創收

創業企業單位

相關創收

 

 

加盟效益

 

 

201

 

 

般共同安全服務付出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

縣政府接待室廳(室)及有關于平臺事務性

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政性運轉

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

平常行政公共事務監管公共事務

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業加載

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟維護和學生就業費用

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業上廠家離退休工資

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政部門廠家離退職

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

政府機關企業的單位通常醫養保險金交費性支出

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

行政機關創業組織事業年金納費付出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫遼環衛與設計生殖費用

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

人事部門事業上的政府部門診療

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

政府部門部門醫遼

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業公司的醫療服務

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

往房的保障支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

公寓房改制收支

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

選房津貼

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構其他支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編織行業:昆明市松江區各族人民當地政府公司合作交流學習企業企業辦公室

方:元

 

 

工程項目

教育支出概算

 

 

用途劃分幾個會計科目商品編碼

職能劃分類別幾個會計科目名字大全

自動求和

總體支出費用

工程項目撥出

 

 

 

 

201

 

 

正常公用設施保障其他支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

政府機關辦公裝修廳(室)及相應平臺事務管理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

政府部門開機運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

普通行政處理處理工作

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企事業程序運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會生活后勤保障和擇業收入支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政部門企事業機關單位離退職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口管理工作的行政訴訟機關單位離退休年齡

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

市直機關企業發展公司的常規給個人養老保險費用繳納費用支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

工商登記事業上的的單位工作年金網上繳費支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

治療衛生防疫與行動計劃發育經費支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政處自己事業部門醫療衛生

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

財政部門醫用

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

教育事業企業單位醫療保障

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

住宅得到保障花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

房產改變收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房產個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

買房子補助金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部財政局付款結余預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制工作機構:重慶市松江區中國人民縣政府進行合作交流信息辦公裝修室

 

 

組織:元

 

 

年初盈利

上年財政性撥付其他支出

 

 

項目

費用數

工作

累計

普遍共同財政預算

以政府性母基金概算

 

 

一、一般的共公預算表錢財

13,558,799.61

 

基本公眾服務管理撥出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、當地政府性貨幣基金

 

二、

世界保險和大學生就業經費支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫院衛生監督與計劃怎么寫生二胎收入支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

房產服務保障性支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

工資收入累計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府部門大部分公開成本預決算性支出的功能分為成本預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造職能部門:深圳市松江區中國人民縣政府達成合作溝通接待室室

院校:元

 

 

品牌

一樣公用概算撥付撥出

 

 

實用功能各類幾個會計科目編碼查詢

能力種類課目各稱

總金額

通常收入支出

業務開支

 

 

 

 

201

 

 

普遍共公服務管理收支

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

區政府企業政策研究室(室)及一些部門業務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政性行駛

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

常見人事部門的管理事情

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

企業進行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會性后勤保障和求業收支

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政事務教育事業部門離退職

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口經營的行政管理標準離養老金

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

部門工作機關單位大多關于養老地產個人養老保險費用付款收支

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

企事業行業行業事業行業行業崗位年金激費性支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫治清潔衛生與工作方案生孩花費

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

人事部門人事企事業編醫療器械

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政性組織整形

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫療機構

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

居住房保駕護航總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

房間收入分配改革其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全款買房補貼金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理政府部門性股票基金工程費用預算經費支出職能類別工程費用預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制管理部位:佛山市松江區群眾政府部門加盟討論會辦公區室

企業:元

 

 

工程項目

區政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算補貼款總支出

 

 

的功能的分類幾個會計科目編號規則

技能歸類題目命名

累計

主要其他支出

該項目其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工應該公開概算補貼款常見經費支出社會經濟分為概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃相關部門:成都市松江區公民區政府達成合作交流溝通辦公裝修室

工作單位:元

 

 

業務

普通公共信息預決算審批大致支出費用

 

 

技能分為科目表編號

功能表類型課目公司名稱

合計數

的人員費用

共公經費支出

 

 

 

 

301

 

底薪發福利教育支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

首要待遇

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼補帖補帖

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

總獎

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

同一的社會有保障手機繳費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

績效考評公資

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

政府機關事業上的的單位大多給養老保費繳納費用

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業角色年金交款

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

其他的員工工資特權結余

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

物品和產品收入支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

出差補貼

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

聯席會議費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓班費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公服務費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

總工會金費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

褔利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

另外的品牌和售后服務支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對人和家中的補貼政策

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退休之費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

公房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買房貸款貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

任何對自己的和中國家庭的政府補貼支出費用

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

基本性發展總支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦公裝修機器購買

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門三公事業費和行政單位運作事業費預算表時候表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制崗位:

 

企業:萬塊人民幣

 

 

“三公”資金投入估算數

工商登記程序運行經費項目預算項目預算數

 

 

總金額

因公出國工作(境)費

國家公務到訪費

公務接待出行用車購入及程序運行費

 

 

小計

折舊費費

啟動費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

涉及到狀態反映

一、“三公”勞務費預決算

🐎上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

🌌(一)、因鄭州市松江區中國人民人民武裝部戰略合作交流溝通企業公司辦公室因公出國留學(境)接待費由區外辦、區臺辦有擔當編織,并一致對外公布,本科室不要額外再次對外公布。

ꦫ(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

꧟其主要具體安排:用做引領者引領者來松視察調研,各市縣市黨政代表性團及各友好合作中北部、弟弟縣份來松實地考察或公務活動促銷活動促銷活動的接侍學費及用做公務活動促銷活動接侍租車服務學費、接侍設備折舊費、uv打印機彩印品打造等。

二、單位自動運行勞務費項目預算

⛄機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、人民政府進貨時候

2017💃年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017🐲年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、估算業績考核現狀

2017🍒年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

民政收入支出工作業績考核對象稅務申報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導醫務科:行財科

好項目稱謂:

援藏、援滇區工作幫扶

活動類:

1

成本主要用途:

事業心靠譜類

項目資金源頭:

區財務

起期限:

2018-02-01

完成時間:

2018-11-30

聯系起來電話:

37735599

的項目之前費用(元)

6,300,000.00

同姓投資項目去年同期概算額(元)

6,500,000.00

名字新項目去年費用來執行數(元)

6,419,975.00

樓盤概貌:

1994🐽年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

項目申報意義:

♛《成都市學區支持與協議的洽談“第十四三”設計》、《松江區學區支持與協議的洽談“第十四三”設計》、《更多弄好新首輪學區支持運轉的執行個人意見》

項目流程開立的需要性:

♏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

提高的項目方案的體系、錯施:

🦩《傷害市劃片幫扶陜西省的項目標準化管理暫行方法試行方案》、《關于幼兒園作好新第三次劃片幫扶工作上的試行意見與建議》

內容試行方案:

🐬由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

品牌總總體目標:

꧒實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

季度績效評價夢想:

🍃按照捐助好項目,有郊性調節是否對口招生的地方受援鄉鎮政府及人民群眾基礎活動必備標準,有郊性調節是否對口招生的地方基礎社區醫療教育培訓必備標準。

可以表明的的方面:

🍬本工程的費用的金額、具體條件報告強制執行條件報告和方面指標英文實現條件報告可能受上一級對當初對接劃片支援事業任何任何讓及對接區域事業任何消費需求等無法預估關鍵因素干擾。于是后面結算單保證各子工程具體條件報告時有發生額時以,效績評估將采取做調節后工程經濟做。

 

評價指標值

用途分類:

企事業專注類

資金來源分類:

區不需要

分解掉總體目標

依據信息內容

指標值受眾值

計算方法合理性

投資回報和管理制度受眾

財務人員管理制建立健全性

健全制度

健全完善

公司財務工作規范強制執行合理合理性

更有效

效果

內容維護機制健全完善性

日趨完善

日趨完善

工作管理系統體系運行有效的性

更好

很好

費用預算執行工作率

100%

1

專款專屬率

100%

1

錢不力率

100%

1

生產出夢想

執行中信工程,工程進行率

100%

=100%

進行雙百記功記功總人口

300

≥300人

施實雙百專業培訓調訓人流量

200

≥200人

頒布雙十扶持政策院校數

10

≥10人

使用效果總體目標

受援沿海地區老百姓認可度

80

≥80

受援地區劃分中意度

80

≥80

援外職干感到工作滿意度

80

≥80

印象力階段目標

提高這兩地交流溝通戀愛

提交

進行

提高日本產量生活方式要求

完整

做完

提升 當治療教育學校企業發展前景

達到

成功完成

有效性提升 各地技能人才管理者團隊中開發

完整

進行

 

 

 

 

 

 

 

 

認證命中率及一件

完正性

能夠性

考核任務

效績技術指標

認證總拿分

90

網絡綜合核審個人意見

1🍒、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

資格審查然而

A

審查人

徐夢薇

審查時間間隔

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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