上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、最主要的職責權限
二、設備設置
三、財政預算編織說明書怎么寫
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關于環境證明
鄭州市松江區公民中央政府的合作互動交流辦公室一般工作職責
松江區民眾市政府部門協作溝通交流會議室樓室與區市政府部門辦合署會議室樓,具體職責范圍為:
ꩵ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
൩(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
✅(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧑(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
꧂(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
南京市市松江區我們政府部企業合作交流學習企業企業辦公室學校布置
ꦦ區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🔜下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區民眾區政府加盟學習交流辦公樓室預算表織造闡明
2017🌳年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🐬、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦕ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年估算公司的財務會計出入估算總表 |
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| 在編工程預算工作單位:西安市松江區大家政府性合作的座談會辦公樓室 | 廠家:元 |
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| 本年度收入水平 | 當年度教育支出 |
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| 投資項目 | 估算數 | 工作 | 費用預算數 |
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| 一、財政性審批凈收入 | 12,722,603.99 |
| 一般的公用服務培訓結余 | 11,901,969.98 |
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| 1. 一樣公共性費用成本 | 12,722,603.99 |
| 社會存在保駕護航和就業創業支出費用 | 259,943.41 |
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| 2. 縣政府性股票基金 |
| 三、 | 診療環境衛生與預計養育其他支出 | 93,729.80 |
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| 二、工作工資 |
| 四、 | 住宅房切實保障撥出 | 466,960.80 |
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| 三、事業上的企業自主經營工資 |
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| 四、的創收 |
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| 年收入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年費用項目預算行業營收費用項目預算總表 |
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| 編制數估算工作單位:重慶市松江區人們政府工作室合作共贏學習交流工作室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 工作 | 工資項目預算 |
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| 模塊區分考試科目商品代碼 | 基本功能歸類考試科目分類 | 合計數 | 國庫審批效益 | 企業使收入 | 行業基層單位 | 別利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意工資 |
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| 201 |
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| 應該公用服務其他支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府單位企業政策研究室(室)及有關的單位事物 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常財政工作管理事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 時代有效保障了和求業其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門企業的單位離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政處企業單位離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企公務員事業性企公務員幾乎養老穩定穩定交款經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 危險機關企業的單位網絡職業年金繳納收支 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療環保與準備生孩總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業有成工作單位診療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門企業醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保駕護航性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房教育體制改革費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貼補 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算公司的經費支出預決算總表 |
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| 編織預決算單位名稱:滬市松江區公民政府機關合作方式交談辦公區室 | 機構:元 |
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| 工程 | 支出費用費用預算 |
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| 用途種類會計科目數字 | 實用功能各類學科稱呼 | 加總 | 首要付出 | 工程支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況社會服務質量服務質量支出費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府會議室廳(室)及對應企業行政監察 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政機關維護事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務和學生就業付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業機構離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關方離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業上的行業基礎養老服務商業保險繳納花費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業上的機關單位新職業年金網上繳費費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健防疫衛生防疫與工作方案懷孕性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務人事公司的醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關組織醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房保險總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改制花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概算公司不需要撥付結余概算總表 |
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| 決算編制決算方:傷害市松江區各族人民當地政府協議交換企業會議室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 上年薪水 | 上年財政性審批支出費用 |
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| 創業項目 | 財政預算數 | 樓盤 | 加總 | 通常情況下公用設施決算 | 政府辦公室性債券概預算 |
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| 一、平常公益性預決算現金 | 12,722,603.99 |
| 正常公共性售后服務收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
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| 二、中央政府性基金投資 |
| 二、 | 發展保障機制和找工作費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健安全與策劃生孩開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房服務保障花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 營收累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年費用院校通常情況下共公費用付出作用分類整理費用表 |
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| 事業編估算公司的:南京市松江區群眾市政府媒體合作互動交流企業會議室 | 方:元 |
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| 活動 | 一半公共信息成本預算補貼款性支出 |
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| 實用功能歸類科目表簡碼 | 職能區分課程種類 | 總計 | 大致收入支出 | 產品開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見公共性服務項目結余 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部工作廳(室)及涉及到組織機構事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政事務開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般財政治理事情 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會發展維護和就業形勢其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業上機關單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性機構離退職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業發展的單位大體健康社保養老費用手機繳費費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政公司企業公司專職年金交款收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務環境衛生與工作方案發育支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性參公工作單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理的單位醫療保障 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房保證花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋改變性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程財政概算計量單位相關部門性基金投資工程財政概算撥出實用功能類別工程財政概算表 |
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| 編制管理項目預算政府機構部門:天津市松江區人們政府機構企業合作聯絡接待室室 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 政府部門性股票基金概預算付款花費 |
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| 模塊劃分類別課程識別碼 | 模塊分類管理科目表名字大全 | 合計數 | 關鍵收支 | 頂目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年決算基層單位最基本公共服務決算補貼款最基本性支出國家經濟類型決算表 |
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| 編制程序財政預算企事業單位:南京市松江區人民群眾國家媒體合作交流會工作室 | 工作單位:元 |
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| 工程項目 | 常見共同成本預算捐款常見開支 |
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| 模塊細分課程和科目商品代碼 | 功效各類會計科目名字大全 | 預估合計 | 專業人員專項經費 | 公用設施專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 底薪福利待遇收入支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本上待遇 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼津貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 某些當今社會有保障納費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構參公機構首要社會社保費行業手機繳費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 專業年金納費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它待遇公益福利結余 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 貨品和服務性結余 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會儀費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動服務費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會經費支出 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 許多商品種類和業務其他支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對我們家庭環境環境的補助金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 辭職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 自建房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對各人和家族的經濟補貼開支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 幾乎規劃收支 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公樓機器設備折舊費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年預算表政府部門“三公”資金和機關單位行駛資金估算原因表 |
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| 事業行業編制項目預算行業:重慶市松江區民眾以政府合作關系互動企業接待室 |
| 企事業單位:萬 |
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| “三公”專項資金估算數 | 部門操作專項經費費用數 |
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| 預估合計 | 因公出國留學(境)費 | 因公接待處費 | 因公專用車采購及操作費 |
| |||
| 小計 | 購入費 | 運轉費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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相關情況報告證明
一、“三公”事業費狀況
꧂上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
✨(一)因沈陽市松江區老百姓市政府進行合作聯絡辦公場所室因公回國(境)經費支出由區外辦、區臺辦負責任在編,并全部統一發表,本費用的單位不要再據實去重復發表。
ꦕ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
꧙最主要的安排好:應應用在上家引領來松視察工作,全國省市區市黨政體現團及各友善地段、哥們縣區來松考查或國家公務活動形式活動形式的歡迎成本及應應用在國家公務活動形式歡迎租賃成本、歡迎機器購置費、印上品設計等。
二、單位加載專項經費財政預算
🅰機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、中央政府的采購情況下
2017ꩵ年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概算考核原因
2017🧸年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政付出工作業績考核工作目標網上申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理醫院科室:行財科 | ||||||
品牌稱謂: | 援藏、援滇區建設項目救助 | 建設項目品目: | 1 | ||||
專項資金應用: | 衛生事業專門類 | 現金來源: | 區財政性 | ||||
開始年月日: | 2018-02-01 | 結束了起止日期: | 2018-11-30 | ||||
關系的電話: | 37735599 | 工程如今預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同姓該項目前年概算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓品牌上一年財政預算強制執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
創業項目慨況: | 1994🐬年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項通過: | 📖《蘇州市是否劃片開赴與配合交流活動會“13五”規化》、《松江區是否劃片開赴與配合交流活動會“13五”規化》、《關干完成新輪是否劃片開赴工作上的頒布個人意見》 | ||||||
工程創辦的這個意義: | ♋對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
提高好項目實現的會議制度、方案: | 🐈《南京市專業專業對口協助甘肅省品牌監管暫行心思試行流程》、《關羽做到新每輪專業專業對口協助工作上的試行具體意見》 | ||||||
創業項目試行行動計劃: | 🎐由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
新項目總工作目標: | 🦄實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
本年度工作績效個人目標: | ♓確認救助好項目,有用有所提高劃片區縣受援縣區及老百姓們根本的生活的的生活的要求,有用有所提高劃片區縣根本醫遼教育學校要求。 | ||||||
必須 原因分析的其它的毛病: | 𝓡本業務的概預算標準、現場連接具體現狀和一部分目標成功完成具體現狀幾率受上司對那時是否對接增援事情本職工作職責標準要求及是否對接東南部事情業務需求等必不可預計關鍵因素損害。于是不可能結賬證據各子業務現場會出現額為標準,考核口碑將主要采用整改后業務錢去。 | ||||||
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完成指標值 | |||||||
用途分類: | 事業單位正規類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
進行分解方向 | 的指標文章 | 指標值指標值 | 計算前提條件 | ||||
注入和安全管理受眾 | 財務部門考核機制建立完善性 | 建立和完善 | 日趨完善 | ||||
財務部門制度管理履行合理性 | 有效果 | 有效地 | |||||
項目流程監管體系加強制度建設性 | 建立完善 | 日益完善 | |||||
內容標準化管理獎懲制度執行命令管用性 | 很好的 | 有效地 | |||||
概預算執行程序率 | 100% | 1 | |||||
專款通用型率 | 100% | 1 | |||||
經濟專業到位率 | 100% | 1 | |||||
轉化率要求 | 執行中信大型的項目,大型的項目實現率 | 100% | =100% | ||||
全面實施雙百獎勱獎勱票數 | 300 | ≥300人 | |||||
施工雙百培訓班返崗總人數 | 200 | ≥200人 | |||||
快速執行雙十優惠政策院校數 | 10 | ≥10人 | |||||
效率關鍵 | 受援地百性滿足度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域滿不服務滿意 | 80 | ≥80 | |||||
援外機關人員十分客戶滿意度 | 80 | ≥80 | |||||
影晌力學習目標 | 增強兩地討論溝通 | 成功完成 | 完畢 | ||||
有所改善日本生產的人生條件 | 來完成 | 完全 | |||||
增加當醫治教育教學衛生事業壯大 | 完全 | 成功 | |||||
很好不斷提高日本人材鄉鎮干部組隊規劃 | 完工 | 完全 | |||||
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審核中及格率及建議 | |||||||
完善性 | 行得通性 | 考核關鍵 | 效績指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核查總成績 | 90 | ||||||
基礎性審批意見和建議 | 1💝、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
復核最終結果 | A | 審核員人 | 徐夢薇 | 核查時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無