上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、一般崗位職責
二、單位設備
三、預算表織造說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、重要性時候解釋
西安市松江區協作溝通交流工作中心局
傷害市松江區協作溝通工作重點是松江區民眾政府協作溝通辦員工事業上工作單位,其通常職責權限:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
💖(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
鄭州市松江區協作學習交流服務管理基地平臺設定
🧸廣州市松江區達成協議學習交流會安全提供服務心中企事業單位概算僅涉及廣州市松江區達成協議學習交流會安全提供服務心中本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 企業單位明稱 | 注 |
1 | 東莞市松江區企業合作聊天服務于主 |
|
動詞表述
൲(一)通常性收入收入支出預決算表:是省級預決算表掌管部及所屬院校預決算表院校為的保障其設備正常人暖機、成功平時工做的任務而織造的年度目標通常性收入收入支出工作方案,分為人群事業費和共用事業費兩個部分。
ꦡ(二)工程結余費用費用費用預算:是地市級費用費用費用預算主管道政府機關部門及隸屬費用費用費用預算公司為做好行政機關工作的日常任務、創業成長 工作指標或政府機關成長 戰略規劃、既定工作指標,在幾乎結余外預算編制的年結余預計。
𓃲(三)“三公”費用:是與省級國庫有費用領撥的關聯的部簡答部下成本費用預算運行企業單位選用省級國庫撥付組織的因公回國運行(境)費、一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動一個國家國家國家公務接待活動接待到訪車添置及開機運作費、一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動到訪費。至少:因公回國運行(境)費主耍組織行政機關及部下成本費用預算運行企業單位人數的世界合伙互動、特大業務部門恰談、在外國人訓練學習進修等的世界旅費、外國人成市間交通配套銀行費、食宿費、運行餐費、訓練費、公雜費等教育其他總支出;一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動到訪費主耍組織山東省性技術專業研討會、一個國家特大新政走訪調研、自查報告排查及外事團組到訪互動等實行一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動或開始調研業務部門需要的要的食宿費、交通配套銀行費、運行餐費等教育其他總支出;一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動一個國家國家國家公務接待活動接待到訪車添置及開機運作費主耍組織制定內一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動小轎車的毀壞提升,及于組織市區因公外出、一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動壓縮文件互換、基本運行開始調研等需要的要的一個國家國家國家公務接待活動接待到訪活動一個國家國家國家公務接待活動接待到訪車油料費、維修部費、在街上過路的過河費、人壽保險費用等教育其他總支出。
ꦦ(四)企企業院校自動運行接待費撥出費用:指行政事務院校和基準國家地方公務員法工作的企業院校使用的一般的公眾預算表不需要付款合理安排的總體撥出費用中的生活公共接待費撥出費用撥出費用。
2018年概算規劃就說明
2018🃏年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1♉、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構錢財開支概預算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 編制數個部門:鄭州市松江區媒體合作學習交流貼心服務中央 |
| |||
| 當年度純收入 | 上年支出費用 | |||
| 新項目 | 項目預算數 | 創業項目 | 預算表數 | |
| 合計數 | ||||
| |||||
| 一、財政局審批收入來源 | 743,771.94 | 一、 | 一般的公共性服務收入支出 | 555,120.42 |
| 1. 正常共公工程預算的資金 | 743,771.94 | 二、 | 當今社會生活保障機制和求業費用支出 | 118,702.08 |
| 2. 政府部性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫疔清潔衛生與行動計劃生孩性支出 | 40,273.92 |
| 二、企事業薪水 |
| 四、 | 公房擔保撥出 | 29,675.52 |
| 三、衛生事業公司的經驗營收 |
|
|
|
|
| 四、一些工資 |
|
|
|
|
| 納入總結 | 743,771.94 | 收支合計 | 743,771.94 |
|
|
| ||
2018年企業單位財務部門開支決算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 公司:元 | ||
本年度花費 | ||||
項目預算數 | ||||
大致花費 | 新項目經費支出 | |||
的人員經費支出 | 公用設施經費預算 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2018年單位名稱收入水平工程預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 織造部門管理:重慶市松江區加盟座談會產品服務網 |
|
| 行業:元 |
| ||||||||||||||||||
| 工作 | 納入工程預算 |
| ||||||||||||||||||||
| 工作分為題目商品編號 | 特點類別課目公司名稱 | 總計 | 民政付款薪資收入 | 人事納入 | 事業上基層單位 | 其他效益 |
| |||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 運營薪資收入 |
| ||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 尋常公共信息業務開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 |
| 中央政府接待室廳(室)及一些機購事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業發展開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 |
|
| 市場維護和就業率費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 人事部門衛生事業計量單位離辭職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野企業基礎社會養老穩定穩定付費教育支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 部門教育事業的單位角色年金交費撥出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 |
|
| 醫學干凈衛生與策劃養育性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| 政府部門事業的單位的單位整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 自己事業廠家整形 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
|
| 房產后勤保障經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| 住宅教育體制改革費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年單位名稱付出成本預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 編制數相關部門:上海市松江區進行合作交流電服務管理中心站 | 政府部門:元 |
| ||||||||||||||||||||
| 大型項目 | 開支項目預算 |
| ||||||||||||||||||||
| 用途分類管理會計分類編號 | 作用幾大類項目品牌 | 加總 | 常見費用支出 | 活動開支 |
| |||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||||||||||||||
| 201 |
|
| 一半公開服務管理撥出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府部門工作廳(室)及想關企業事宜 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業上進行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| 社交基本保障和學生就業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| 政府部門行業企業單位離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 政府部門企事業工作單位大多醫養穩妥繳納費用支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上計量單位崗位年金手機繳費收入支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| 醫療保健干凈衛生與計劃表懷孕支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業上行業醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 人事組織醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 商品房保障機制總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 往房創新經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 2018年機構財務撥付收支明細財政預算總表 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 事業編制單位:傷害市松江區加盟交流電功能中間 |
|
| 部門:元 |
| ||||||||||||||||||
| 財務捐款收入水平 | 財政性撥付撥出 |
| ||||||||||||||||||||
| 新項目 | 估算數 | 頂目 | 預估合計 | 一半通用決算 | 政府機構性貨幣基金成本預算 |
| ||||||||||||||||
| 一、普通共同預算表資源 | 743,771.94 | 一、 | 基本上公用設施保障經費支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 二、區政府性新基金 |
| 二、 | 社會發展的保障和就業形勢費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 三、 | 醫療服務公共衛生與工作計劃生孩子費用支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
|
|
| 四、 | 居住房切實保障結余 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 收入來源共計 | 743,771.94 | 開支共計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方一般來說公開預決算表開支特點劃分預決算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編部門:成都市松江區加盟交流活動服務性管理中心 | 標準:元 |
| |||||
| 工程項目 | 一樣公用成本預算經費支出 |
| |||||
| 功用進行分類課目項目編碼 | 效果的分類考試科目公司名稱 | 總計 | 基本上撥出 | 項目付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 共同工作性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公樓廳(室)及相應組織 工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 生活后勤保障和擇業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門事業心行業離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門行業政府部門大多養老生活安全繳納結余 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 部門企業發展機構職業類型年金繳付結余 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥安全衛生與計劃書生孩花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業心企業醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 教育事業政府部門醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房保險教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改革的實質其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年廠家政府部性私募基金估算結余基本功能歸類估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編行政部門:東莞市松江區戰略合作溝通交流安全服務平臺 | 方:元 |
| |||||
| 工程項目 | 政府部門性理財產品概算花費 |
| |||||
| 功能鍵類別科目表編碼查詢 | 用途類型科目表品牌 | 累計數 | 基礎教育支出 | 產品其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 2018年機構普遍公共服務財政財政項目預算基本上收支部位財政財政項目預算經濟發展類型財政財政項目預算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 要制定相關部門:昆明市松江區相互合作聊天服務培訓中心點 | 企業:元 |
| |||||||||||||
| 工作 | 普通公共性工程預算首要花費 |
| |||||||||||||
| 技能各類項目識別碼 | 性能的分類考試科目名稱 | 總金額 | 者資金 | 公供勞務費 |
| ||||||||||
| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| 年終獎金福利微信撥出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 大多待遇 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 補帖補帖 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 工作餐補貼費費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 企創業標準創業標準一般醫療安全安全付費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業角色年金繳納 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 職業技能核心醫療管理保險行業繳付 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 其他的社會性的保障付費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 房屋個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 寶貝和貼心服務結余 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓課費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務接待處費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商會專項經費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 活動費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方“三公”專項事業費和政府機關運作專項事業費財政預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編部門管理:深圳市松江區進行合作互動交流服務中心局 |
| 計量單位:萬美金 |
| ||||
| 2018年“三公”經費費用預算費用預算數 | 2018年部門啟動資金成本預算數 |
| |||||
| 預估合計 | 因公回國(境)費 | 因公接待工作費 | 國家公務公務車購置費及執行費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 電腦運行費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯現象說
一、“三公”金費預決算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,主要是為了本辦認真實行地方八項相關規定的精神,嚴查客服條件。
✅(一)因廣州市松江區合伙討論貼心服務機構因公出國留學(境)專項經費由區外辦、區臺辦承擔預算編制,并統一的開放,本個部門不需要再行反復重復開放。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,基本是是由于本辦認真執行命令軍委八項法律法規精氣神,嚴格控制接待廳標準化。
ꦺ首要籌劃:用做上家干部來松視查,各省區市市黨政代替團及各親善地域、好兄弟縣份來松了解或公務活動服務活動方案的服務的學費及用做公務活動服務服務租車自駕的學費等。
二、機關事業單位程序運行資金概預算
𒈔行政部門組織運營勞務費費用包括行政部門組織和參考公務活動員法管理工作的事業心基層企業廠家組織利用根本公眾概算財政部門審批制定的根本費用中的守則公共勞務費費用費用。本組織屬事業心基層企業廠家組織,故無價格。
三、現政府購置時候
2018ꦕ年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年末本監管部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。