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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 上架時期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙建設項目驗收”的方試,建立入庫流程建設項目建設項目驗收意見與建議和建設項目驗收報告,作為一個概預算配備的為重要數據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個擺在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定計劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𒀰“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉部署工作,我區給出國家資金生意成本預算營收情況報告,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算工作

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ꦦ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🌃“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府𒈔“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

上一年下達數

概預算數

概預算數為去年來執行數的%

稅收收入來源收入來源

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值服務稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    行業所獲資金稅

228,688

254,000

111.1

    人個所得稅稅

154,993

156,000

100.6

    市政運維建造稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城區士地運用稅

25,026

26,500

105.9

    用地曾值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種霸占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    學習環境保養稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    專項計劃年收入

34,993

41,070

117.4

    政府部門事業性收取薪資

29,019

29,000

99.9

    國家的資源(資金)自愿使用的個人收入

71,376

69,030

96.7

    的效益

59,299

66,180

111.6

場所財政支出創收加總

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

傳遞性純收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上一級補貼金收錄

1,258,201

893,150

71.0

        能返還性工資收入

363,307

300,220

66.4

        通常情況下性變動結算納入

451,808

442,625

99.9

        自查報告變更支出營收

443,086

150,305

33.9

    新批基本上國債效益

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用工程預算穩定可靠調理基金投資

200,000

205,000

102.5

    從政府辦公室性母基金決算調出

30,000

 

 

    從國家股資本管理經營者財政預算借調

3,220

5,040

156.5

純收入總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年執行命令數

概算數

預算表數為上一年執行力數的%

一、正常共公精準服務收支

190,727

198,668

104.2

二、防御撥出

3,220

4,417

137.2

三、公共性很安全其他支出

128,327

168,971

131.7

四、教導費用

354,890

420,625

118.5

五、科學有效的技術支出費用

45,869

53,333

116.3

六、技術 旅行體育競技與文化性支出

45,871

103,508

225.7

七、世界有效保障了和出去上班其他支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生間健康保健總支出

157,008

165,945

105.7

九、低能耗節能低能耗總支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉經濟區域費用

692,638

688,977

99.5

十一月、農業和林業水費用

264,493

346,423

131.0

十三、鐵路交通搬家其他支出

467,425

171,349

36.7

第十三、市場勘察資訊等費用

186,703

248,203

132.9

十四、金融業的夜場服務等花費

7,285

8,570

117.6

第十三、自然而然產品深海氣象條件等付出

5,741

5,949

103.6

16、公寓房維護其他支出

139,738

202,539

144.9

二十七、油糧應急物資儲備庫收支

6,503

9,075

139.6

十九、災難預防及應激控制費用

17,060

21,245

124.5

十八、解矯費

 

61,863

 

三十五、借債付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二十一月、某些經費支出

46,032

50,971

110.7

基本服務性成本預算收入支出合計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年繼續執行數

預算表數

預決算數為上一年施行數的%

變動性結余

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門總支出

105,940

118,307

111.7

    大部分公司債還本費用支出

96

 

 

    具體安排概算穩定的調準股票基金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

總支出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

好項目

本年程序執行數

概預算數

財政預算數為
部門預算數 %

一、應該公用設施服務保障

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學公共事務

1,022

955

        93.4

      人事部門運營

703

671

        95.4

      基本行政訴訟的管理行政監察

5

36

       720.0

      人代會會議觸屏

132

66

        50.0

      人大常委會監控功能

53

48

        90.6

      象征任務

129

134

       103.9

    全國政協事情

755

733

        97.1

      財政啟用

432

375

        86.8

      全國政協辦公會議

21

56

       266.7

      委員會視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      相關市政協事務性花費

149

82

        55.3

    政府部辦公區廳(室)及有關的組織機構事物

43,000

36,380

        84.6

      財政程序運行

13,459

16,382

       121.7

      通常行政操作操作事務性

13,688

4,807

        35.1

      行政機關工作

644

690

       107.1

      專項計劃渠道活動組織

2,954

3,116

       105.5

      信訪事宜

58

17

        29.3

      行業程序運行

1,826

1,944

       106.5

      某些地方政府辦公場所廳(室)及有關系構造事情費用

10,371

9,424

        90.9

    進展與機構改革事宜

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟進行

1,032

965

        93.5

      似的行政處管理工作事物

654

971

       148.5

    匯總產品信息事務處理

1,041

1,093

       105.0

      人事部門運動

564

588

       104.3

      相關信息事務管理

41

26

        63.4

      重點數據匯總金融業務

9

20

       222.2

      統計數管理制度

34

70

       205.9

      專頂清查項目

206

143

        69.4

      數據統計抽樣查看查看

183

198

       108.2

      相關統計數信息查詢行政事務費用支出

4

48

     1,200.0

    財政性事務管理

4,333

5,055

       116.7

      行政事務工作

2,594

2,801

       108.0

      信息內容化建成

954

1,431

       150.0

      財政性委托授權項目總支出

565

689

       121.9

      其它財務行政事務收支

214

134

        62.6

    稅金事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政部門作業

2,370

1,747

        73.7

      通常行政機關工作事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代計征款手讀費

2,930

4,481

       152.9

    審計局公共事務

1,426

2,247

       157.6

      行政性工作

740

687

        92.8

      審計師業務流程

501

1,261

       251.7

      企業發展自動運行

166

233

       140.4

      許多財務審計事物撥出

19

66

       347.4

    人資源量工作

1,710

313

        18.3

      視野工作

1,515

 

  

      其他勞動力環境資源公共事務費用

195

313

       160.5

    紀檢監督事務性

1,362

1,644

       120.7

      財政正常運行

1,152

1,384

       120.1

      通常行政機關控制工作

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      任何紀檢督查事務管理性支出

69

83

       120.3

    經貿事務性

27,385

12,863

        47.0

      行政事務電腦運行

1,773

1,341

        75.6

      常見行政訴訟經營業務

7,098

7,681

       108.2

      行業加載

1,312

1,457

       111.1

      其它的商貿公司業務其他支出

17,202

2,384

        13.9

    技巧產權年限公共事務

1,034

1,624

       157.1

      國家生活常識產權證方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑行政事務

233

270

       115.9

      行政管理運營

129

122

        94.6

      基本行政管控管控事務處理

104

148

       142.3

    電子檔案事情

1,117

1,207

       108.1

      行政性正常運行

454

442

        97.4

      資料館

648

757

       116.8

      許多檔案資料事物付出

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商行政聯事務管理

441

463

       105.0

      一半行政處維護工作

126

110

        87.3

      某些政黨黨派及工商局聯行政監察其他支出

315

353

       112.1

    社情民意企業團事務性

3,408

4,093

       120.1

      人事部門工作

808

923

       114.2

      般人事部門方法事務管理

1,574

1,949

       123.8

      行業電腦運行

98

101

       103.1

      某個人民群眾集體事情經費支出

928

1,120

       120.7

    黨組接待室廳(室)及對應部門事物

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟作業

1,782

1,647

        92.4

      尋常政府部門服務管理事宜

5,190

3,312

        63.8

      參公電腦運行

614

615

       100.2

    組織性事務管理

1,317

1,970

       149.6

      人事部門運轉

445

441

        99.1

      大部分行政訴訟工作事情

650

1,147

       176.5

      某些團體事務管理撥出

222

382

       172.1

    傳播事情

9,322

19,806

       212.5

      行政性自動運行

400

361

        90.3

      普遍政府部門管理制度事宜

4,089

9,759

       238.7

      事業上操作

1,549

1,602

       103.4

      的傳播工作性支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      財政運作

516

522

       101.2

      普通行政機關管理工作行政事務

183

226

       123.5

      宗教團體事情

132

140

       106.1

      華人華僑事務處理

88

88

       100.0

      其他統戰事務處理收入支出

31

37

       119.4

    別的我黨事宜費用

3,676

4,419

       120.2

      企業程序運行

2,157

2,398

       111.2

      各種共產主義事務處理經費支出

1,519

2,021

       133.0

    市面 質量監督標準化管理公共事務

22,245

23,053

       103.6

      政府部門正常運行

11,016

11,219

       101.8

      通常行政機關管理制度事宜

205

639

       311.7

      市場監督的經營職能經營專業

4,741

4,106

        86.6

      貿易市場輔導衛生監督執法

304

164

        53.9

      刷卡客戶需求合法權益守護

141

123

        87.2

      內容化建沒

244

263

       107.8

      注冊認為監察維護

 

80

  

      基準化工作

 

79

  

      醫療藥品事務管理

166

7

         4.2

      攝影品行政監察

 

10

  

      事業開機運行

4,864

5,230

       107.5

      另一市面 執法監管體系方法事務管理

564

1,133

       200.9

    其他的一般來說公共售后服務售后服務費用

1,343

1,552

       115.6

      任何一般的共公精準服務費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機結余

3,178

4,337

       136.5

    國家安全班師

3,158

3,169

       100.3

      人民群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    相關國防軍事費用

20

1,168

     5,840.0

三、公益性安全性高開支

128,229

168,857

       131.7

    軍事公安人員工程兵

924

924

       100.0

      別武裝軍隊警員軍隊性支出

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政管理運動

72,176

96,855

       134.2

      通常行政訴訟維護事情

8,322

16,627

       199.8

      新大數據應用建造

21,534

18,624

        86.5

      聯合執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      某些公安廳經費支出

150

80

        53.3

    發展中國防安全可靠

1,194

1,001

        83.8

      政府部門加載

1,066

873

        81.9

      穩定業務部

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      財政開機運行

2,376

2,268

        95.5

      常見行政處監管事務處理

107

124

       115.9

      群眾司法行政業務部門

793

1,410

       177.8

      普法宣傳畫

145

177

       122.1

      民事法律支援

477

583

       122.2

      法治社會構建

179

132

        73.7

四、文化藝術培訓支出費用

350,262

416,492

       118.9

    的教育培訓系統業務

1,667

691

        41.5

      行政事務電腦運行

844

691

        81.9

      普通人事部門工作行政監察

823

 

  

    一般的學前教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前教育培訓

50,419

80,544

       159.7

      小學一年級基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      初中生學前教育

41,145

99,361

       241.5

      高校教學

17,759

31,426

       177.0

      其他的平凡培訓收入支出

12,666

50,521

       398.9

    職業化文化教育

6,617

11,426

       172.7

      職業技能初高中教導

6,617

11,426

       172.7

    英語幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      步入社會中低培養

5,234

3,798

        72.6

    新聞廣播智能電視機教肓

81

2,800

     3,456.8

      電臺網絡電視培訓機構

81

2,800

     3,456.8

    特殊化學前教育

786

1,397

       177.7

      特殊化學院幼小銜接

786

1,397

       177.7

    規陪及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      新教師護理進修

3,437

3,467

       100.9

      機關干部教導

1,401

1,597

       114.0

      學習總支出

4,867

4,658

        95.7

    基礎教育費附帶規劃的總支出

148,325

49,622

        33.5

      成市縣域學教學樓搭建

3,964

2,036

        51.4

      一些教育輔導費額外添加科學安排的支出費用

144,361

47,586

        33.0

    一些幼兒教育付出

1,058

1,001

        94.6

五、地理學工藝性支出

38,035

45,238

       118.9

    專業方法經營事宜

1,051

944

        89.8

      財政使用

599

484

        80.8

      危險機關服務于

452

460

       101.8

    技術工藝研究探討與開發建設

8,492

8,515

       100.3

      利用技術應用探究與開發

5,365

6,968

       129.9

      創新科技技術成果轉變成與分散

3,127

1,547

        49.5

    網絡經濟條件與提供服務

2,982

10,989

       368.5

      科枝必備條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    合理技術應用應用率

1,171

1,240

       105.9

      科譜營銷活動

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      另外的合理技巧全面推廣結余

5

 

  

    其它科學學技術工藝其他支出

24,339

23,550

        96.8

      科學獎勵金

9

 

  

      別的地理學的技術性支出

24,330

23,550

        96.8

六、人文文旅體育競技與傳煤經費支出

36,956

75,003

       203.0

    文化課和度假旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政處運作

1,031

1,010

        98.0

      基本行政機關服務管理工作

95

161

       169.5

      電子圖書管

1,883

2,014

       107.0

      文化藝術展出及了紀念系統

1,069

24,288

     2,272.0

      文明話動

2,269

2,331

       102.7

      社情民意文化課

2,820

3,201

       113.5

      文化知識創造與養護

24

58

       241.7

      人文精神和旅游度假的市場管控

401

437

       109.0

      度假旅游校園宣傳

1,373

1,470

       107.1

      市場的行業渠道安全管理

1,191

 

  

      各種文明和出游開支

6,280

19,146

       304.9

    藏品

1,564

2,453

       156.8

      文物護理護理

288

564

       195.8

      美術館

1,276

1,889

       148.0

    田徑

16,763

16,821

       100.3

      行政性進行

372

404

       108.6

      一般的行政維護維護事情

228

 

  

      體育競技競賽活動

349

588

       168.5

      體育健康鍛煉

1,259

829

        65.8

      教育運動場館

12,661

12,931

       102.1

      社情民意球場

1,760

1,860

       105.7

      另一體育競技總支出

134

209

       156.0

    電臺廣播網絡電視

8

13

       162.5

      許多廣播節目智能電視開支

8

13

       162.5

    另一文化藝術體育運動與文化傳媒支出費用

185

1,600

       864.9

      宣傳方案技術 發展方向專項督查結余

65

100

       153.8

      民族文化文化產業布局壯大專項整治其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、的社會保駕護航和學生就業費用

357,571

270,195

        75.6

    人才資源共享和世界 有效保障了服務管理行政事務

26,071

33,913

       130.1

      財政行駛

1,045

1,398

       133.8

      基本人事部門操作事情

13,966

19,613

       140.4

      工作保障措施監督檢查

711

848

       119.3

      中國社會穩定項目工作管理業務

1,451

1,377

        94.9

      公眾出去上班服務保障和專業技術監定機購

1,430

2,117

       148.0

      勞功事情爭端民事調解法律仲裁

694

851

       122.6

      另外人工成本資源英文和生活擔保工作管理事務管理撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政治理事務性

2,441

5,427

       222.3

      行政管理行駛

696

758

       108.9

      民間風俗機構的管理

1,067

1,223

       114.6

      農村基層統治和社區服務站基本建設

109

1,130

     1,036.7

      某些民政經營事務管理開支

569

2,316

       407.0

    行政性自己事業院校離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口控制的行政機關基層單位離養老

2,362

2,422

       102.5

      企業發展工作單位離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      政府機關事業有成行業核心社區養老人壽保險繳納收支

57,287

56,739

        99.0

      部門自己事業廠家就業年金繳納費用費用支出

29,714

23,054

        77.6

      對機關事業上公司的事業上公司的大體養老院保險公司股權基金的補貼金

412

671

       162.9

      其它的行政事務事業上工作單位離辭職付出

94

104

       110.6

    就業前景補貼政策

35,907

39,000

       108.6

      工作創業人的服務補貼費

 

300

  

      愛心服務性職業貼補

32,049

34,775

       108.5

      某些專業教育補助款經費支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死亡者撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部生存經濟補貼

238

240

       100.8

      優撫事業上公司付出

148

229

       154.7

      基本權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農民籍退役武器60歲日常補帖

39

85

       217.9

      的優撫支出費用

358

410

       114.5

    退役安置工作所需要

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員安裝

1,435

1,110

        77.4

      中國部隊交接政府機構的離辭職人數處置

1,998

3,819

       191.1

      軍事部隊移交清單當地政府離離休干部職工菅理公司

200

328

       164.0

      退役中國士兵處理幼小銜接

19

82

       431.6

      任何退役拆遷補償安置總支出

848

953

       112.4

    社會的獎勵

24,028

42,455

       176.7

      孩子 春節福利

178

126

        70.8

      老齡人公益福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      的社會保障性自己事業的單位

1,122

1,787

       159.3

      別社會存在社會政策付出

107

103

        96.3

    殘廢人參公

8,847

10,710

       121.1

      行政處運作

335

356

       106.3

      普遍政府部門管理方法事務處理

431

585

       135.7

      智殘人康復治療

1,555

2,376

       152.8

      殘障人就業的和精準脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人人性生活和護里補貼費

84

341

       406.0

      相關殘障人行業結余

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上

581

596

       102.6

      行政事務電腦運行

191

172

        90.1

      一半政府部門維護事物

270

270

       100.0

      許多紅十字參公費用

120

154

       128.3

    較低現在的生活切實保障

2,726

3,602

       132.1

      省會城市極低的生活有效保障金經費支出

2,726

3,602

       132.1

    暫時救濟

475

727

       153.1

      臨時設施救援性支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討工作員搶救性支出

325

397

       122.2

    特困考生救濟飼養

20

88

       440.0

      中國城市特困人數救治飼養性支出

20

80

       400.0

      農村房子特困職工救援贍養收入支出

 

8

  

    許多生命救濟

2,717

2,662

        98.0

      其它的城市地區日子援助

2,481

2,662

       107.3

      某些鄉村生活中救援

236

 

  

    財政局對一般醫療保險行業保險行業債券的經濟補貼

574

619

       107.8

      不需要對城鄉一體化城鎮居民核心社區養老金服務投資基金的補貼金

574

619

       107.8

    退役現役軍人處理行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    相關社交維護和工作性支出

150,574

29,541

        19.6

八、清潔身體付出

147,672

156,640

       106.1

    環衛建康管理制度公共事務

3,848

6,235

       162.0

      行政訴訟運作

1,432

1,515

       105.8

      一樣行政機關工作管理工作

2,385

4,720

       197.9

      某些衛生管理制度綠色健康服務制度行政監察經費支出

31

 

  

    市立衛生院

38,760

31,375

        80.9

      整體醫生

29,393

20,510

        69.8

      中醫理論(民族風俗)醫療

3,984

4,073

       102.2

      精神抖擻病醫療

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫阮

2,651

2,139

        80.7

      另外專科大學醫療

0

1,911

  

      相關公校醫院結余

140

55

        39.3

    農村基層醫療服務衛生學設備

35,773

40,524

       113.3

      都市社群清潔衛生中介機構

32,379

37,174

       114.8

      別的基層組織醫藥環境衛生培訓機構支出費用

3,394

3,350

        98.7

    公用設施食品衛生

32,155

35,205

       109.5

      消化道疾病怎樣預防把控好公司

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理督查中介機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼養護單位

1,267

1,737

       137.1

      應激治療系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      總體公眾食品衛生提供服務

16,543

17,428

       105.3

      關鍵公開清潔衛生專題

951

870

        91.5

      意外新聞事件共同衛生管理新聞事件應急救援工作

88

65

        73.9

      別的公眾健康教育支出

122

178

       145.9

    中醫學藥

12

30

       250.0

      各種國醫療其他支出

12

30

       250.0

    打算二孩事物

5,352

6,815

       127.3

      其他計劃方案生孩行政事務教育支出

5,352

6,815

       127.3

    行政部門企業機構社區醫療

27,911

30,349

       108.7

      行政訴訟公司醫藥

4,524

2,591

        57.3

      參公的單位醫遼

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫療機構補助費

0

19

  

      其余財政衛生事業組織醫院費用

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對基礎整形人壽保險基金、期貨、現貨、微盤的補貼

95

95

       100.0

      財政支出對新型農村用戶核心醫療保健人壽保險債卷的津貼

95

95

       100.0

    醫療器械救治

2,703

4,823

       178.4

      城市醫疔救治

282

2,386

       846.1

      相關醫治救治經費支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫客體醫療保障

 

260

  

      優撫對象圖片醫療機構補貼費

 

260

  

    老齡衛生間良好服務于

547

271

        49.5

      老齡衛生情況健康生活服務的

547

271

        49.5

    另外的公共衛生良好收支

516

658

       127.5

      別環境衛生綠色健康收支

516

658

       127.5

九、優質節能優質撥出

118,093

20,480

        17.3

    環鏡護理維護行政事務

1,704

2,444

       143.4

      行政事務運轉

362

693

       191.4

      尋常行政監管監管公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生態健康周圍環境確保推廣

29

30

       103.4

    室內環境監控器與監督檢查

77

33

        42.9

      核與影響安全可靠監察

77

33

        42.9

    污染問題有效預防

594

518

        87.2

      濕地生態系統

300

195

        65.0

      膠體廢物物與催化品

4

9

       225.0

      某個水污染有機廢氣費用支出

290

314

       108.3

    水污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      的環境的環保檢測方案與產品信息

2411

2744

       113.8

      生態學習環境學習環境辦案監督

866

910

       105.1

      碳排放專頂花費

36287

13431

        37.0

      潔凈分娩專頂收入支出

 

200

  

      的嚴重污染降碳其他支出

9551

 

  

    可再生性利用燃料

 

200

  

    別的能效的環保支出費用

66603

 

  

十、成鄉社群費用支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民片區管理系統業務

178,528

207,487

       116.2

        行政訴訟正常運作

12,574

20,703

       164.6

        通常情況政府部門管理系統工作

4,227

2,951

        69.8

        企事業單位服務質量

583

168

        28.8

        城管執法監督

7,199

1,526

        21.2

        其他的城鄉統籌街道社區管理制度事宜花費

153,945

182,139

       118.3

      城鄉建設街道公用配制配制

123,227

82,088

        66.6

        另一個村鎮建設平臺公用服務設施性支出

123,227

82,088

        66.6

      成鄉社區網站周圍環境環保

86,237

145,607

       168.8

      項目建設市場的安全管理與督查

7,886

12,499

       158.5

      同一縣域社區服務中心花費

25,502

21,861

        85.7

十一月、農業和林業水費用

223,393

257,102

       115.1

      農業科技

31,969

44,429

       139.0

        行政機關自動運行

2098

2506

       119.4

        通常情況行政機關管理制度公共事務

114

51

        44.7

        事業發展加載

2982

2826

        94.8

        科技產業應用與推行服務培訓

268

1018

       379.9

        蟲害害把控

460

569

       123.7

        農護膚品很安全性能很安全

337

1384

       410.7

        城管執法監察

343

322

        93.9

        統計分析數據監測與訊息安全服務

239

81

        33.9

        相對穩定的農民個人收入國家補貼

5756

5642

        98.0

        農耕產生大力支持政府補貼

2418

3406

       140.9

        綠植基地組織性化與文化工業化操作

7952

9066

       114.0

        農車輛代加工與優惠促銷

122

60

        49.2

        新農村慈善事業性

688

4123

       599.3

        占農業的大部分資源英文愛護修復能力與通過

545

601

       110.3

        原材料油費用改革創新對漁業養殖的國家補貼

8

13

       162.5

        對學校哈佛大學生到表層聘任補貼

125

116

        92.8

        其他的農耕費用支出

7514

12645

       168.3

      農業和大草原

3,558

5,384

       151.3

        事業上的中介機構

1153

1433

       124.3

        密林培肓

1575

2120

       134.6

        能力優化與轉成

418

891

       213.2

        林地公用費用

 

790

  

        其它農林收入支出

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        行政處使用

568

563

        99.1

        一般的政府部門管理工作業務

3

10

       333.3

        水利水電工程市場項目維護

3469

12708

       366.3

        水利樞紐修建工程修建

63322

87255

       137.8

        市政工程施工工程施工運動與維護

84497

74026

        87.6

        市政后期辦公

3

50

     1,666.7

        市政工程執法檢查監督檢查

593

549

        92.6

        水信息不僅節約菅理與守護

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程技木線上推廣

166

157

        94.6

        大中大型水庫釣魚移居未來扶持政策專題撥出

54

 

  

        市政安全可靠監管

461

481

       104.3

        同一市政收支

2782

 

  

      水產業一體化規劃設計

17,334

6,678

        38.5

        士地環境治理

14534

1874

        12.9

        加工業創新發展前景

2798

4800

       171.6

        許多畜牧業網絡綜合設計花費

2

4

       200.0

      浙江農村網絡綜合創新

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層事以一議的補帖

3843

10667

       277.6

        農材綜合改革方案示范片試點城市津貼

 

318

  

      惠普財經財經發展收支

740

1,096

       148.1

        農耕商業險社保費用貼補

740

1096

       148.1

12、交通銀行裝卸搬運撥出

464,385

168,942

        36.4

      國道水路搬家

445,202

163,313

        36.7

        行政事務正常運作

1,746

1,929

       110.5

        公路工程建設規劃

358,925

41,795

        11.6

        工路管護

37,557

58,895

       156.8

        道路交通出行運輸車個人對互聯網規劃

2,163

997

        46.1

        鐵路裝運菅理

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸方法費用

1,989

2,118

       106.5

        全部取消市政府房貸三級機耕路收錢自查報告性支出

2,995

 

  

      各種路網運輸業付出

19,183

5,629

        29.3

        共公交通費操作補貼金

4,594

4,000

        87.1

        其余公路交通及運輸支出費用

14,589

1,629

        11.2

13、網絡資源堪探數據等結余

102,799

166,172

       161.6

      國有土地財力系統化

1,181

1,211

       102.5

        行政事務開機運行

471

442

        93.8

        通常情況下行政部門處理事物

403

433

       107.4

        其余國有企業基金風險管控費用

307

336

       109.4

      支持軟件小規模企業的不斷發展和監管總支出

69,817

88,365

       126.6

        中的企業公司經濟發展專業

21,499

18,050

        84.0

        另一個扶持小單位進步和管控撥出

48,318

70,315

       145.5

      各種自然資源勘查個人信息等教育支出

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝工程建筑撥出

104

2,896

     2,784.6

        要點產業鏈復興和科技進行改造工程項目信用貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        別的影視資源堪探數據信息等費用支出

10,500

67,200

       640.0

十四、行業保障業等結余

4,652

5,215

       112.1

      企業調運事務管理

438

454

       103.7

        另一商業樓分銷事務管理其他支出

438

454

       103.7

      海外開發服務質量收支

300

 

 

        另一個海外進步業務撥出

300

 

  

      其它的商業性的服務的業等總支出

3,914

4,761

       121.6

        另外的企業貼心服務行業等花費

3,914

4,761

       121.6

十四、理所當然市場海洋環境景象等收支

5,708

5,877

       103.0

      自然而然資原事宜

4,884

5,000

       102.4

        行政處電腦運行

696

831

       119.4

        通常情況下財政服務管理行政事務

202

83

        41.1

        農田物資進行與確保

476

519

       109.0

        事業發展加載

2,950

2,990

       101.4

        各種自然的的資源事務管理教育支出

560

577

       103.0

      浮游生物的管理事情

92

48

        52.2

        淺海了解點評

92

48

        52.2

      氣候工作

732

829

       113.3

        氣象學天氣實況估計

40

40

       100.0

        氣象局配備擔保定期維護

60

115

       191.7

        氣候地基道路構建構建與修補

94

30

        31.9

        的氣象條件事務性經費支出

538

644

       119.7

第十五、公房保護付出

131,709

193,873

       147.2

      確保性祥和工程項目性支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村提升提升

82,388

150,594

       182.8

        服務性住宅房物業費補貼費

 

1,350

  

      公房改制開支

41,952

33,703

        80.3

        房屋個人公積金

25,789

25,753

        99.9

        首套房補貼政策

16,163

7,950

        49.2

      新型農村社區服務中心商品房

7,369

8,226

       111.6

        其它的城鄉經濟社區服務站房其他支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油加工物資采購保障經費支出

6,503

9,074

       139.5

      油糧事情

3,087

5,312

       172.1

        通常行政性菅理事務管理

17

109

       641.2

        工作操作

169

183

       108.3

        另一調味品事宜性支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        產出糧油加工補助金

3,416

3,762

       110.1

18、傷害防制及應急預案監管性支出

13,639

17,080

       125.2

     突發管理系統事務性

2,137

2,021

        94.6

       行政處運作

287

330

       115.0

       安全性高系統化

1,850

1,282

        69.3

       事業上正常運行

 

339

  

       另一個應急方案管理方法費用

 

70

  

     消防隊行政監察

11,473

15,014

       130.9

       行政處正常運行

8,858

11,603

       131.0

       般行政訴訟經營實際生活

1,852

2,427

       131.0

       建筑消防作為應急的急救

763

984

       129.0

     地震災區的事情

29

45

       155.2

       災害監測技術

29

45

       155.2

19、入黨積極分子費

 

50,000

  

三十五、資產付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

      地點縣政府尋常借債付息開支

17,172

20,000

       116.5

        地兒鎮政府似的債券投資付息付出

15,288

20,000

       130.8

        的地方政府部門的通常情況債務糾紛付息性支出

1,884

 

  

二十一國慶、另一支出費用

32,465

46,603

       143.5

        期初留線

 

45,000

  

        其余教育支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

經費支出預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年繼續執行數

費用數

決算數為去年同期
施行數的%

國有化地皮動用權轉讓收入水平

1,039,862

700,000

67.3

國家用地金幣股票基金創收

 

 

 

水產業建設用地開放資本凈收入

 

 

 

幸運飛艇愛心慈善金工資收入

4,119

 

 

省會城市基本配制設備配套費凈收入

22,009

20,000

90.9

把污水治理 費盈利

30,711

33,300

108.4

其余以政府性債券收入水平

-3,887

 

 

國家性股票基金收入水平自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變動性純收入

350,113

285,811

81.6

    上司補貼金收入水平

9,590

3,044

31.7

    工作方案借款轉貸營收

100,000

 

 

    借用前年盈余盈利

240,523

282,767

117.6

    調職的資金

 

 

 

 

 

 

 

納入總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期來執行數

估算數

預算數為上年執行數的%

國企田地運用權掛牌出讓工資薪資及相當于自查報告負債工資薪資準備的開支

1,340,693

930,554

69.4

國有企業農田利益基金、期貨、現貨、微盤及應對專向政府債務收益制定計劃的性支出

 

 

 

林果業宅基地發展財政資金確定的收支

 

2,400

 

大家慈善公益金及相對應的專業債權債務使收入制定的付出

2,111

5,748

272.3

地市基本知識搭配設施搭配費及應對專項計劃外債收錄具體安排的經費支出

19,581

50,000

255.3

大中大型水電站移民政策之后補貼政策資金教育支出

 

3,609

 

污水滲漏治理 費及應對自查自糾債權收入水平規劃的開支

31,258

33,300

106.5

借款付息其他支出

10,083

13,500

133.9

某些政府部性投資基金結余

45

 

 

中央政府性資金支出費用累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉讓性結余

39,156

 

 

    上解上一級經費支出

100

 

 

    專項督查債務糾紛還本經費支出

 

 

 

    調成成本

30,000

 

 

    年終余額

9,056

 

 

經費支出累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期繼續執行數

費用預算數

項目預算數為前年
執行力數的%

一、毛利潤收入來源

13,390

15,500

115.8

    項目投資貼心服務單位毛利率創收

8,757

10,000

114.2

    貿易企業利潤率收益

 

 

 

    工程基礎施工各個企業店鋪生意利潤收入來源

180

 

 

    房地產公司公司商家毛利純收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁公司企業的利潤利潤

8

 

 

    衛生管理體育健康有福利機構的利潤納入

 

 

 

二、股利、股息個人收入

2,712

2,500

92.2

    集體所有制控股企業新公司股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

三、房權出讓收錄

 

 

 

四、結算個人收入

 

 

 

五、的國有企業資本銷售經營概預算效益

 

 

 

國有化金融資本自主經營個人收入加總

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

變更性效益

2,829

711

25.1

  私用上一年結轉收益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收入水平共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年執行命令數

費用數

項目預算數為上一年
運行數的%

一、社會化保障機制和就業的費用

 

 

 

二、國企充分運營估算總支出

15,000

13,000

86.7

1.應對文化遺失事情及轉型投入總支出

 

 

 

2.國企品牌股權投資金賦予

15,000

13,000

86.7

      公有成本設備構造改變支出費用

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性措施股權投資費用支出

 

 

 

3.國家股的企業條例性補貼金

 

 

 

4.互聯網金融國企基金自主經營項目預算收支

 

 

 

5.別國家投資者銷售經營項目預算結余

 

 

 

國家股資本管理費用總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉出性支出費用

3,931

5,711

145.3

    調成流動資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

花費總金額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年施行數

費用預算數

工程預算數為本年完成數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配原則到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96962萬元基本為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工作

總是

這之中:

基本上債權

這其中:

專業債款

一、政府部借款大額現狀

 

 

 

    2018年本年政府部門外債上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年初當地政府借債限制

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年政府辦公室借債金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        但其中:市預執行轉入債卷交易額

91,000

91,000

 

二、2018年部門債務糾紛查詢余額的情況

 

 

 

    今年初政府辦公室政府債務賬戶余額

850,091

490,091

360,000

    如今新增加的縣政府財產

230,000

130,000

100,000

    今年還款縣政府債務糾紛

30,187

30,187

 

    半年度部門借款余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年以政府債權剩余時候

 

 

 

    期初鎮政府負債剩余

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預制定添加了企業債券上限

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

大型項目

2018年估算數

2019年成本預算數

費用預決算數為去年同期費用預決算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務接待處接待處費

791.10

523.09

66.1

因公車輛使用購置費及加載費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在其中:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     操作費

4103.72

3876.05

94.5

總計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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